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会计内部控制的研究价值
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ★﹎唯べ依℡ 发表的提问:
老师,第一问,认为内部控制有效不是应当做内部控制测试吗?为什么只实施实质性程序会是恰当的呢
内部控制有效性的确定,在进行内控评价时 如果评价后有效,后面获取审计证据时,可以进行分析,当然对于认定层次的一些审计,也可以实质性程序。
91楼
2023-06-23 19:42:57
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 淡若静初 发表的提问:
请问新成立的地域文化研究协会财务应按什么会计制度做帐?
你们是否有盈利,是否交纳相关税费?
92楼
2023-06-23 19:51:21
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淡若静初:回复方老师 应该没有盈利,需要交什么税费呢?
2023-06-23 20:23:58
方老师:回复淡若静初没盈利的话可以参照事业单位或非盈利机构会计制度进行核算。
2023-06-23 20:40:09
淡若静初:回复方老师 民间非营利组织吗?与事业单位相比,哪个更简单些?好做一些。
2023-06-23 20:50:57
方老师:回复淡若静初对的,民间民营利组织,两个核算类似的。你可以看看规定,看那个更适合你们的业务。
2023-06-23 21:16:41
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 淡淡的西装 发表的提问:
对传媒企业会计核算组织程序研究,可以从哪个方面进行研究入手?主要可以研究什么?会计核算组织程序是指的什么?
首先你得找到一个传媒企业,要找到一个真实企业的一个案例,然后根据这个企业的一个财务制度和经营流程均研究他们的一个整个的程序,通过这个程序再看他们的一个核算流程。
93楼
2023-06-23 20:20:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
那你这个内部控制的缺陷已经得到整改,这个不属于那个报表的具体数据,这个是属于在那个其他四项段里面说明一下就可以。
94楼
2023-06-24 19:04:53
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 麻雀 发表的提问:
新办的科学研究和技术服务公司,在税务登记时会计核算方法、折旧方法、低值易耗品摊销方法应该选什么?涉及研究开发,技术服务和生产制造
您好,会计核算方法,复式记账。折旧方法,平均年限法,低值易耗品摊销方法,一次摊销法。
95楼
2023-06-24 19:31:28
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麻雀:回复王雁鸣老师 成本核算方法呢?
2023-06-24 19:47:59
王雁鸣老师:回复麻雀您好,选择加权平均法。
2023-06-24 20:14:52
麻雀:回复王雁鸣老师 谢谢王老师
2023-06-24 20:25:27
王雁鸣老师:回复麻雀您好,不客气。
2023-06-24 20:37:32
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 发表的提问:
内部控制评价程序一般包括那些步骤
你好,内部控制评价程序一般包括:制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节
96楼
2023-06-24 19:57:02
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
你好, D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
97楼
2023-06-24 20:14:12
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舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 我非良人 发表的提问:
老师,控制测试用于测试和评价内部控制运行的有效性,作为企业的内控为啥不能发现交易、余额、列报的重大错报
相当于家的防盗门 你可以评价防盗门的防盗效果如何,但不能因为评价该防盗门就能得出家里是否被盗以及被盗金额
98楼
2023-06-24 20:20:59
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我非良人:回复舟舟老师 一般企业内控不都有内审机构吗,内审不能审出来吗
2023-06-24 20:57:57
舟舟老师:回复我非良人内控和内审不是一个流程吧,内审也是审计内部控制的,和CPA审计有重合的地方,内控相当于制度规则
2023-06-24 21:25:56
我非良人:回复舟舟老师
2023-06-24 21:52:18
我非良人:回复舟舟老师 OK,谢谢老师,我懂了
2023-06-24 22:21:51
舟舟老师:回复我非良人祝您学习愉快,若满意请好评,谢谢
2023-06-24 22:41:18
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 京京 发表的提问:
根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中的( )。 A.风险评估 B.控制活动 C.内部监督 D.信息与沟通
你好,这个是信息与沟通
99楼
2023-06-25 19:14:26
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 婕婕 发表的提问:
老师请问一下可以提供一份最新的会计法吗,我想研究研究
你好! 可以百度一下
100楼
2023-06-25 19:38:14
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蒋飞老师:回复婕婕你好! 参考一下吧
2023-06-25 19:51:39
桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 美满的煎蛋 发表的提问:
对于内部研究开发的无形资产 研究阶段的支出应全部费用化 期末转入() A管理费用 B无形资产 C销售费用 D其他业务成本
同学你好,费用化,进管理费用,选择
101楼
2023-06-25 19:53:06
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 率真的画笔 发表的提问:
1 编制甲公司2*10年度有关研究开发专利权的会计分录
你好,学员,题目不完整的
102楼
2023-06-25 19:58:17
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 迷路的牛排 发表的提问:
2015年考下的会计从业资格证,16年大专毕业,2018年上全日制研究生,目前研二能报名中级会计嘛
这个的话 严格来说 是不行的
103楼
2023-06-25 20:21:00
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海贝老师
职称:注册会计师
4.85
解题: 0.04w
引用 @ ZWJ 发表的提问:
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
此时发表的还是无保留意见,只是需要加一个段落而已。做法恰当
104楼
2023-06-26 19:09:05
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
105楼
2023-06-26 19:36:55
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