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我国注册会计师审计风险的控制
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思顿乔老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.98
解题:
2.62w
引用 @
ellenwzz
发表的提问:
注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行为什么是错的
注册会计师在做控制测试时,才需要确定其是否得到一贯执行。 谢谢!
121楼
2023-01-04 06:17:59
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陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
顽石
发表的提问:
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
不需要的。 你这了解内控是第一环节的了解处理。不需要去专门考虑会计估计 相关的 后面进行具体会计估计 处理时再进行处理
122楼
2023-01-05 06:03:59
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林老师
职称:
会计师
5.00
解题:
0.5w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
某注册会计师审计发现如下单位存在以下问题:
2、 B单位部分分应收账款项目无法进行函证。 3、 C单位期后期间对外投资数额巨大,且报表附注未作披露。 4、 D单位的收入大部分为现金收入,无销售发票。 5、 A单位部分单位应收账款无法进行函证, 6、 B单位长期投资收益未按照权益法核算,且拒绝调整。 7、 C单位或有负债数额巨大已在报表附注说明; 8、 D单位的收入大部分为现金收入,无销售发票。 要求:指出对上述单位应出具何种意见类型的审计报告(需说明理由)。 哪位大侠给下答案
123楼
2023-01-05 06:09:01
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林老师:
回复
爱笑的流沙
这个可以写在报各的内容里面,望单位改进。
2023-01-05 06:21:12
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
续写つ未来
发表的提问:
注册会计师审计重点章在哪啊
您好 这个您看考试大纲比较好 根据星级来规划学习
124楼
2023-01-05 06:15:00
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雷蕾老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题:
0.22w
引用 @
神勇的舞蹈
发表的提问:
只有注册会计师审计才能叫独立审计。对吗?为什么?
社会审计也称注册会计师审计或独立审计,是指注册会计师依法接受委托、独立执业、有偿为社会提供专业服务的活动。 定义就是这么下的。理解上,你可以区别于内部审计,内部审计就不具备独立性了。
125楼
2023-01-06 05:14:08
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
笑言
发表的提问:
考到了注册会计师,但是没审计经验,也没会计工作经验,应该如何发展,还有发展的潜力和空间吗?
您好 可以去事务所做审计助理 执业后 可以自己做审计 然后再做项目负责人
126楼
2023-01-06 05:37:24
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笑言:
回复
bamboo老师
现在觉得他出去好难,考了中级,税师,注会 这些年只专注考证书了,已经30多岁了还没实际经验,我还能发展起来吗?
2023-01-06 05:50:12
bamboo老师:
回复
笑言
那赶紧去事务所 年龄越大 事务所越不需要 趁年轻做助理 多学习实践经验 然后执业自己做项目
2023-01-06 06:05:16
萱萱老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
2.54w
引用 @
京京
发表的提问:
以下有关控制测试的性质的说法中,恰当的有( )。 A.应当根据特定控制的性质选择所需实施审计程序的类型 B.在设计控制测试时,注册会计师应当考虑测试与认定直接相关以及间接相关的控制 C.对于自动化应用控制,可利用该项控制得以执行和一般控制运行有效性的证据,作为该项控制运行有效的重要证据 D.对于不存在文件记录的控制,实施检查程序以获取控制运行有效的审计证据更为适宜
以下有关控制测试的性质的说法中,恰当的有( )。 A.应当根据特定控制的性质选择所需实施审计程序的类型 B.在设计控制测试时,注册会计师应当考虑测试与认定直接相关以及间接相关的控制 C.对于自动化应用控制,可利用该项控制得以执行和一般控制运行有效性的证据,作为该项控制运行有效的重要证据
127楼
2023-01-06 06:05:34
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郑裕期
职称:
注册会计师
4.99
解题:
0.2w
引用 @
为之则易
发表的提问:
审计书P46页倒数第四段中描述:如果审计证据不一致,而且这种不一致可能是重大的,注册会计师应当扩大审计程序的范围。请问老师,扩大审计程序的范围,是指什么意思?谢谢!
扩大审计程序的范围打个比方,你去检查应收账款的凭证,本来只抽凭50个金额重大的检查,但是因为出现了审计证据不一致且重大,你这个时候扩大抽样的范围,不仅只抽那50个金额重大的,还额外抽金额不重大但是是同一客户的多笔异常的凭证。(扩大数量%2B性质)
128楼
2023-01-06 06:14:59
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为之则易:
回复
郑裕期
明白了老师!因为听课,回复太晚。多谢!
2023-01-06 06:45:44
郑裕期:
回复
为之则易
不客气祝你学习愉快。希望能及时给老师评价
2023-01-06 07:05:08
林雪老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0.01w
引用 @
明亮的奇迹
发表的提问:
12.审计证据说服力的两个决定因素是( )。 A.充分性B.公允性 C.客观性D.适当性 13.在审计中,样本规模是否适当取决于多项因素,其中最重要的两项因 素是( )。 A.审计师的独立性B.注册会计师对错报的估计 C.被审计单位内部控制的有效性D.审计师的专业判断能力
你好!第一题选择AD 第二题选择BD
129楼
2023-01-08 07:04:19
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汪晨老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.98
解题:
2.2w
引用 @
神勇的舞蹈
发表的提问:
只有注册会计师审计才能叫独立审计。对吗?为什么?
你好,只有注册会计师有签字权的。
130楼
2023-01-08 07:26:12
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神勇的舞蹈:
回复
汪晨老师
只有注册会计师审计才能叫独立审计。对吗?为什么?具体解释一下
2023-01-08 07:57:26
汪晨老师:
回复
神勇的舞蹈
你好,简单的理解只有注册会计师有签字权的。
2023-01-08 08:08:55
羊老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
0.25w
引用 @
蓉蓉酱冲鸭
发表的提问:
老师,我问一下,注册会计师审计听完一遍课,然后怎么复习,我把某奥后面的习题都做了,可还是找不到感觉呀,
同学你好 建议重新再听一遍 会有很大收获,审计就是要多听 多记
131楼
2023-01-08 07:37:36
全部回复
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
随风
发表的提问:
注册会计师,主要是针对审计吗?在企业上班,是不是选择CMA,更好一点?
你好,个为认为,年青人去做审计的多,国内企业也还是认注会的,如果你有时间还是考注会好,含金量高
132楼
2023-01-08 07:58:51
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小刘老师
职称:
,注册会计师
4.98
解题:
0.04w
引用 @
酥梨子
发表的提问:
选项C:如果实施实质性程序发现被审计单位没有识别的重大错报,通常表明内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当就这些缺陷与适当层次管理层和治理层进行沟通. 请问上述是否正确!
你好!应该是正确的。
133楼
2023-01-08 08:26:59
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酥梨子:
回复
小刘老师
发现没有重大错报,为什么说内控制度有重大缺陷?我理解不了。麻烦给详细说明下吧,非常感谢!
2023-01-08 08:55:06
小刘老师:
回复
酥梨子
你好!是发现“被审计单位没有识别的重大错报”就是说它自己没有识别出,让审计的给发现了,你说它的内控是不是有问题?
2023-01-08 09:22:26
酥梨子:
回复
小刘老师
非常感谢
2023-01-08 09:45:48
小刘老师:
回复
酥梨子
不客气!祝你学习愉快!
2023-01-08 10:07:23
水本无色
职称:
中级职称
5.00
解题:
0.13w
引用 @
薄薄
发表的提问:
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
内部控制和注会审计在目标上有很多是相似的
134楼
2023-01-09 05:18:12
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一间房老师
职称:
注册会计师
5.00
解题:
0.08w
引用 @
淡定的羊
发表的提问:
如果针对某一具体审计目标,注册会计师能够减少实质性程序的是( )。 A、注册会计师能够识别出有效的一般控制 B、注册会计师能够识别出有效的应用控制 C、注册会计师能够识别出有效的一般控制,并通过测试确定其运行有效 D、注册会计师能够识别出有效的应用控制,并通过测试确定其运行有效
D 【答案解析】 如果针对某一具体审计目标,注册会计师能够识别出有效的应用控制,在通过测试确定其运行有效后,注册会计师能够减少实质性程序。
135楼
2023-01-09 05:34:39
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