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对企业会计检查如何下手
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 清幽静沁 发表的提问:
对于一个新手(外贸会计)如何快速入门!
其实对新手来说是很难做到快速入门,工作经验还是需要在实际工作中积累的
196楼
2023-08-18 18:50:59
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清幽静沁:回复邹老师 工业会计做过,就是外贸这块没做过,做起来难度大吗
2023-08-18 19:23:29
邹老师:回复清幽静沁主要是熟悉出口退税,其他的都没有什么
2023-08-18 19:35:27
清幽静沁:回复邹老师 出口退税难吗
2023-08-18 20:04:38
邹老师:回复清幽静沁看你会不会了
2023-08-18 20:14:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
政府对会计账簿检查目的是防止偷税漏税吗
有这个目的,但是不是全部
197楼
2023-08-19 18:12:58
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小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 攀岩小羊_ph680287 发表的提问:
1.新成立企业如何账务处理?(企业用的小企业会计准则) 2.筹建期间产生的银行转账手续费如何账务处理?
你好,  新成立公司的费用属于企业在筹建期内的开办费,开办费指企业在企业批准筹建之日起,到开始生产、经营(包括试生产、试营业)之日止的期间(即筹建期间)发生的费用支出,包括筹建期人员工资、办公费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产和无形资产购建成本的汇兑损益和利息支出。   1、适用《企业会计制度》的企业,筹建期内发生费用时,会计分录为:   借:长期待摊费用——开办费          贷:银行存款   企业筹建期后,进行开办费的摊销,会计分录为:   借:管理费用——开办费          贷:长期待摊费用——开办费   2、适用《企业会计准则》《小企业会计准则》的企业,筹建期间的开办费应计入“管理费用”科目核算。发生费用支出时:   借:管理费用—开办费          贷:银行存款   月末结转期间费用时:   借:本年利润          贷:管理费用—开办费
198楼
2023-08-19 18:22:51
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攀岩小羊_ph680287:回复小小霞老师 财务手续费也记管理费用开办费?
2023-08-19 18:40:22
攀岩小羊_ph680287:回复小小霞老师 是不是也可以按照税法规定所有产生的管理费用计入长期待摊按三年摊销
2023-08-19 18:53:09
小小霞老师:回复攀岩小羊_ph680287你这个是在开办期间是可以的。不过开办期间发生的金额都不大的话,可以不去摊销
2023-08-19 19:05:05
攀岩小羊_ph680287:回复小小霞老师 大概200万左右
2023-08-19 19:19:33
小小霞老师:回复攀岩小羊_ph680287那这个是需要去进行摊销的呢
2023-08-19 19:39:58
攀岩小羊_ph680287:回复小小霞老师 那所有费用我先记长待,等筹建期结束我按三年开始摊销可以吗?还是一定要在记长待的次月开始摊销
2023-08-19 20:02:42
小小霞老师:回复攀岩小羊_ph680287你好,你可以所有费用我先记长待,等筹建期结束按三年开始摊销
2023-08-19 20:19:09
小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 合适的电灯胆 发表的提问:
企业内部核查的重点是检查授权批准制度的执行情况对吗
你好,是的呢,这个是对的呢
199楼
2023-08-19 18:47:59
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Qinqin老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.01w
引用 @ 小黄人 发表的提问:
请教老师,期末结转会提示资金总帐不平,如何检查谢谢
你好,总帐不平,需要去检查具体哪项不平,先看科目明细表,再一项一项核查。
200楼
2023-08-20 17:53:54
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小黄人:回复Qinqin老师 每笔交易都有登且最后余额跟银行存款最后的金额吻合
2023-08-20 18:12:22
Qinqin老师:回复小黄人你好同学,总帐不平的话,你还要查一下对应的科目。不能只查银行存款的。
2023-08-20 18:40:41
小黄人:回复Qinqin老师 提示我是资金总帐不平,不知如何去核查,老师能否详细说下谢谢
2023-08-20 18:59:08
Qinqin老师:回复小黄人你好同学,你可以用差额法查找,就是看下差额是多少,再根据差额找接近的几笔。也可以看下你用的是哪种财务软件,如果可以导出EXCEL表中,就导出来将总帐科目对应查找
2023-08-20 19:27:16
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 才有所值 发表的提问:
我是事业单位的会计,现在我们这里实行行政事业单位固定资产清查工作,我想请问一下该如何着手做呐
你好!按部门列示固定资产,协调人手和时间准备实地盘点
201楼
2023-08-20 18:07:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 肆仟士 发表的提问:
新去一家企业 出纳从何入手 会计又是从何入手呢
你好,都是根据各自发生的业务做相应分录,登记对应账簿就是了
202楼
2023-08-20 18:23:55
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肆仟士:回复邹老师 请问没做过出纳可以直接坐会计么?会写分录 会报税
2023-08-20 18:46:22
邹老师:回复肆仟士你好,你会会计的相关处理,纳税申报就可以的 没有规定做会计之前需要先做出纳的
2023-08-20 19:01:23
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 芳草 发表的提问:
老师我公司是生产企业,工资都比较偏高,怎样应对劳动局的检查?有没有应对劳动局检查的工资单
同学你好,生产企业的员工工资由基本工资与产量绩效工资构成,只要是据实的工资,不会有问题。
203楼
2023-08-20 18:43:23
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芳草:回复赵英老师 老师我们都是按照最低社保基数缴纳的社保,劳动局会不会检查呀?
2023-08-20 19:07:21
赵英老师:回复芳草劳动部门主要是检查企业用工情况,社保部门财税关注企业社保缴纳情况。
2023-08-20 19:30:08
芳草:回复赵英老师 老师向我公司这种情况社保部门会不会查呀
2023-08-20 19:52:35
芳草:回复赵英老师 奖金是不是会增加社保基数
2023-08-20 20:06:17
赵英老师:回复芳草社保每年年审,先由企业自报,网审不通过的,要进行面审,如果确认基数过低,社保局会对企业的缴纳基数进行调增并在下年度进行补缴。
2023-08-20 20:24:38
赵英老师:回复芳草应付工资就是缴费基数。
2023-08-20 20:54:32
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 花花草草 发表的提问:
对以前没有会计的装修公司如何着手
您好。期初余额也没有么?
204楼
2023-08-20 18:54:01
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思顿乔老师:回复花花草草那就把目前的帐给做好,谢谢
2023-08-20 19:17:45
彭老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 小嘉嘉 发表的提问:
老师,我是会计新手,麻烦老师解答一下这三张发票在企业里如何入账,怎么写分录?
你好!吃饭那张如果是宴请客户吃饭,就做管理费用-交际应酬费 两张加油的 借管理费用--车辆使用费(或者汽油费) 二级明细根据公司的核算来设置的。
205楼
2023-08-21 18:11:32
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小嘉嘉:回复彭老师 都是贷现金?因为这些支出银行是没有记录的
2023-08-21 18:38:27
彭老师:回复小嘉嘉你好!可以做贷现金
2023-08-21 19:06:11
小嘉嘉:回复彭老师 老师,收到银行利息,怎么入账
2023-08-21 19:18:02
彭老师:回复小嘉嘉借银行存款,借财务费用(红字)
2023-08-21 19:47:37
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 非鱼 发表的提问:
老师好,一个老板手里两个建筑企业,开发票时把一个企业的合同当成另一个企业的开了,后来检查时发现开错,可以当成销售退回红冲该发票吗?税务如果当成虚开发票,该如何申诉?
可以的,直接红冲作废就可以了,如果税局判定虚开这个真不好申诉
206楼
2023-08-21 18:36:31
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非鱼:回复朴老师 老师好,是自查查出来红冲的,不是税局查出,按销售退回比认定虚开合理吧
2023-08-21 19:26:22
朴老师:回复非鱼嗯,这个也是可能的
2023-08-21 19:42:54
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 眸有星辰和大海? 发表的提问:
拜托帮我检查下做的对不对
可以啊,同学,你这个没有什么问题呀,你具体哪里感觉不大好,理解上
207楼
2023-08-21 18:44:59
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眸有星辰和大海?:回复武老师 麻烦老师可以跟进下回答进度吗 我是金额上的不理解
2023-08-21 19:24:33
武老师:回复眸有星辰和大海?你是哪个金额不明确啊,同学
2023-08-21 19:47:00
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 廖丹 发表的提问:
老师假如没有主管人员,那家企业就一个会计,我该如何接手呢?谢谢!
您好,那您就全面接管吧,包括核算管理、编制凭证、登记明细账、总账,报表,报税全套工作、财务章等等,除去出纳工作以外,都要接管。
208楼
2023-08-22 17:59:35
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ Happy 发表的提问:
您好,我请教下我资产负债表和利润表的未分配利润数据对不上,应该如何检查调整呢
你好,你查看一下你的凭证,是不是有的科目直接转到利润分配未分配利润里面了。
209楼
2023-08-22 18:24:12
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Happy:回复李霞老师 我之前分红时的分录直接做的借:未分配利润 贷:银行存款
2023-08-22 18:45:49
李霞老师:回复Happy你好,这个原因就会造成那个数据对不上。
2023-08-22 19:08:41
Happy:回复李霞老师 那这样做是不对吗,需要怎么改吗
2023-08-22 19:32:38
李霞老师:回复Happy你好,这样做的话,嗯,我发给你一个分红的凭证,你看一。借利润分配应付股利贷应付股利,然后借应付股利贷银行存款,其实你那样做是对的,因为它就是会影响你这个利润分配科目。
2023-08-22 19:57:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付产品质量检查费检查费怎么做会计分录
借;管理费用 贷;银行存款等科目
210楼
2023-08-22 18:41:58
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