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帖子
会计信息系统对内部控制的影响
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金子老师
职称:
中级会计师,注册税务师
4.99
解题:
0.46w
引用 @
奔跑
发表的提问:
老师,对吗?1.XBRL不会改变会计系统的数据,企业通过XBRL所提供、披露的会计报表数据完全取决于( 报告主体 )。(2分) 管理会计中的控制不包括(D )。(2分) A、成本控制体系 B、内部控制体系 C、风险管理体系 D、业绩评价
您好,学员,您的回答正确。
46楼
2022-12-08 09:52:54
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张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
淡定的羊
发表的提问:
注册会计师在审计工作中计划仅依赖手工控制,且此类手工控制依赖系统所生成的信息或报告,需要通过控制测试来验证控制有效性。下列说法中不正确的是( )。 A、需要对系统环境进行了解与评估 B、需要验证手工控制 C、需要验证应用控制 D、需要了解、验证系统一般性控制
C,仅依赖手工控制表示不依赖应用控制形成的信息,此时不需要验证应用控制。
47楼
2022-12-08 10:01:08
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东老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
18.18w
引用 @
活力的店员
发表的提问:
个税没有录入信息系统,现在录入,会影响下个月的工资扣税吗
你好,这个肯定是有影响的。
48楼
2022-12-08 10:14:59
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蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
Luuuuu^
发表的提问:
被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位的要求影响内部控制功能的正常发挥是固有风险吗
你好, 属于控制风险的(不是固有风险)
49楼
2022-12-09 07:48:15
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Luuuuu^:
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蒋飞老师
老师为什么呢
2022-12-09 08:21:45
蒋飞老师:
回复
Luuuuu^
是这个人不适合做控制这种工作,没有控制好,会产生控制风险的
2022-12-09 08:39:35
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
王艳
发表的提问:
自然人系统内收入,扣除各选项全部修改为累计,那对个税有什么影响吗?
现在是累计计算个税,是这样计算的
50楼
2022-12-09 08:10:55
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王艳:
回复
辜老师
我是想问对个税有什么影响吗?比如说,如果a员工1月工资扣除各项后5400,2月份4600,其他月份全部5000累计下来一年,是不是他1月也不用交个税?
2022-12-09 08:39:15
辜老师:
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王艳
你扣除各项扣除,还有5400,这个是要缴纳3%个税的
2022-12-09 09:04:49
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
梦里不知身是客
发表的提问:
30. 下列各项中,不属于企业内部控制措施的是( )。 A.不相容职务分离控制 B.经营管理控制 C.授权审批控制 D.会计系统控制 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:B 我的答案:D 参考解析: 企业内部控制措施包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。 B?
是的,经营管理控制不是属于内部 控制措施,内部控制措施一定是经营中各环节的控制措施。
51楼
2022-12-09 08:26:25
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梦里不知身是客:
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陈诗晗老师
怎么感觉是一个意思呀
2022-12-09 09:01:53
陈诗晗老师:
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梦里不知身是客
经营管理是宏观层面 上的,内部控制是细节上的
2022-12-09 09:30:52
冉老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题:
7.67w
引用 @
AAA
发表的提问:
老师,内部交易对同控、非同控中,当期利润的影响是什么情况?在同控、非同控中,什么情况下影响当期利润,从而影响长投的计算?
你好,内部交易对同控、非同控中是单独的抵消分录的,抵消收入和成本金额,影响当期利润, 内部交易抵消,不影响长投的调整的
52楼
2022-12-09 08:32:59
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AAA:
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冉老师
意思是内部交易在同控、非同控中是通过单独的抵消分录从而影响了当期利润,与长投的调整及抵权益抵损益不互相影响,只不过内部交易逆流要多一个抵少数股东损益?
2022-12-09 08:56:10
冉老师:
回复
AAA
是的,学员,你说的很对的
2022-12-09 09:22:18
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.96w
引用 @
懒得起名字
发表的提问:
老师,我想问一下内部控制审计与内部审计之间有什么联系与区别呢…是内部控制审计不是内部控制哦~
同学你好 内部控制审计属于注册会计师外部评价,内部控制评价属于企业董事会自我评价,两者有着本质的区别。 首先,两者的责任主体不同。建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业董事会的责任;在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见是注册会计师的责任。 其次,两者的评价目标不同。内部控制评价是企业董事会对各类内部控制目标实施的全面评价;内部控制审计是注册会计师侧重对财务报告内部控制目标实施的审计评价。 最后,两者的评价结论不同。企业董事会对内部控制整体有效性发表意见,并在内部控制评价报告中出具内部控制有效性结论;注册会计师仅对财务报告内部控制的有效性发表意见,对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。 虽然内部控制审计与内部控制评价具有上述区别,但两者往往依赖同样的证据、遵循类似的测试方法、使用同一基准日,因此也必然存在一些内在的联系。在内部控制审计过程中,注册会计师可以根据实际情况对企业内部控制评价工作进行评估,判断是否利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员的工作以及可利用程度,从而相应减少本应由注册会计师执行的工作
53楼
2022-12-11 08:09:32
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懒得起名字:
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朴老师
那内部控制审计和内部审计之间的联系和区别呢
2022-12-11 08:29:34
朴老师:
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懒得起名字
内部审计服务是非鉴证服务,内部控制审计属于鉴证业务。内部审计服务和内部控制自我评价服务是不可以由同一家事务所提供,二者是不相容的,如果同时由一家事务所提供,将影响该事务所的独立性
2022-12-11 08:54:00
刘艳红老师
职称:
中级会计师
4.97
解题:
8.52w
引用 @
Cherry
发表的提问:
统一社会信用代码:(1-1) 请教下您这个代码我添加到开票系统,为什么后面(1-1)里的信息复制不上去啊,复制不上去开出来的票有影响吗
同学,你好,一般这个代码就是18位数字,你们为什么还有个1-1了
54楼
2022-12-11 08:25:44
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Cherry:
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刘艳红老师
我不知道的,是客户的信息
2022-12-11 08:56:41
刘艳红老师:
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Cherry
这信息有点问题吧,是什么公司,我帮你在网上查下
2022-12-11 09:25:33
晓海老师
职称:
会计中级职称
5.00
解题:
2.42w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
电算化会计信息系统与手工会计信息系统有什么关系?
(一)手工会计信息系统和电算化会计信息系统的共同点 电子计算机应用于会计信息系统,也是一种人造系统。这里将人造系统区分为不使用电子计算机的手工系统和使用电子计算机后的人机系统,仅是便于叙述,本书大量论及的系统是指电算化会计信息系统。 手工系统和人机系统有以下几个共同点: 1.系统目标一致 无论是手工系统还是人机系统,其最终目标都是为了加强经营管理,提供会计信息,参与经营决策,提高经济效益。 2.遵守会计法规及财政制度 人机系统的应用,不能置财经法规、制度于不顾,相反应当更严格地维护财经法规,从技术上、制度上堵塞可能的弊端。 3.保存会计档案 会计档案是会计的重要历史资料,必须按规定妥善保管。人机系统形成的大部分会计档案的物理性质变化了,备份的消失与复制很容易,这就要求系统的信息资料管理更要加强。 4.编制会计报表 会计报表是企业经营、资金、成本等主要经济活动的综合反映,也是国家宏观决策的依据之一,人机系统应当编制出符合国家要求的会计报表,不得各行其是。 5.遵循基本的会计理论与会计方法 会计理论是会计学科的结晶,会计方法是会计工作的总结。人机系统会引起理论上与方法上的变革,但是这种变革是渐进型的,而不是突变型的。目前建立的人机系统应当遵循基本的会计理论与会计方法,否则将导致系统研制的失败。 6.信息系统的基本功能相同 任何一种信息系统都有五方面的基本功能,即:①信息的采集与记录(输
55楼
2022-12-11 08:46:58
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小锁老师
职称:
注册会计师,税务师
4.98
解题:
10.25w
引用 @
京京
发表的提问:
根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中的( )。 A.风险评估 B.控制活动 C.内部监督 D.信息与沟通
你好,这个是信息与沟通
56楼
2022-12-11 09:05:59
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
qzuser
发表的提问:
新版个税系统,人员信息为验证中,影响申报吗?
你好,没有验证通过是无法申报的
57楼
2022-12-12 07:06:57
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qzuser:
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邹老师
这个验证中的状态已经半个月了,
2022-12-12 07:22:53
邹老师:
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qzuser
你好,你需要去税局咨询是什么原因无法验证通过的
2022-12-12 07:52:33
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
长情的帆布鞋
发表的提问:
下列属于信息系统应用控制的是( )。 A、输出控制 B、程序开发控制 C、数据访问控制 D、程序变更控制
您好 下列属于信息系统应用控制的是(A、输出控制 ) 选项BCD属于一般控制
58楼
2022-12-12 07:35:13
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venus老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
5.1w
引用 @
强健的心锁
发表的提问:
老师,你好!请问会计信息系统与公司治理有什么关系?对于完善会计信息系统有什么建议?
会计信息系统是企业管理活动的一部分,它产生于企业管理系统,以管理当局的名义向外披露会计信息,并对其可靠性、真实性负责.会计信息系统亦是公司治理结构中不可或缺的组成部分,公司内外部利益相关者只能根据会计信息了解并监督企业管理活动,并做出相关决策.
59楼
2022-12-12 07:59:59
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陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
왕영
发表的提问:
4、针对信息技术环境下自动控制能为企业带来的好处,以下说法中,错误的是()。 A 自动控制比较容易被绕过 B 自动信息系统可以提高信息的及时性、准确性 C 自动信息系统可以提供与业务规则一致的系统处理方法 D 自动信息系统可以提高管理层对企业业务活动及相关政策的监督水平 A选项怎么理解?
你好,同学。 自动控制通常属于自动化的,非人为化的 通常测试时自动检测
60楼
2022-12-13 07:13:39
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