咨询
支付商品运费的会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Me 发表的提问:
老师,公司支付运输产品的运费应该记录到产品的成本里面去还是费用里面去啊? 分录是要怎么做的?
你好,两种方式都是可以的 借;库存商品 或管理费用 贷;银行存款等科目
241楼
2023-09-19 17:18:17
全部回复
Me:回复邹老师 好的。谢谢
2023-09-19 17:39:32
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
对方垫付运杂费怎样做会计分录?
其他应付款~~~~~~~~
242楼
2023-09-19 17:43:09
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 玩命的大象 发表的提问:
售给北方公司B产品400件,货款80 000元尚未收到,以转账支票支付代垫运杂费4 000元。 这个会计分录要怎么做呢 要做几个 分付 收 转
你好 借;应收账款 , 贷;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借;销售费用,贷;银行存款 做两个分录,第一个是转账凭证,第二个是付款凭证
243楼
2023-09-19 17:50:58
全部回复
玩命的大象:回复邹老师 期末财产清查盘盈设备一台价值18 600元,估计七成新,报主管部门批准后转账。
2023-09-19 18:14:47
玩命的大象:回复邹老师 这题又要怎么写呢
2023-09-19 18:33:09
邹老师:回复玩命的大象你好 借;固定资产18 600*70%,贷;以前年度损益调整 18 600*70%
2023-09-19 18:47:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
运输公司支付车用尿素做什么会计分录
你好,运输公司支付车用尿素 借:管理费用,贷:银行存款等科目 
244楼
2023-09-20 17:06:40
全部回复
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 悦悦 发表的提问:
就是海运费我们公司是3月一结账,结算方式是美金商品入库时是使用的计提,后续实际支付时应该如果做计提调整的分录老师,调整入库成本中计提的运输费分录怎么做
您好,实际支付时,把原来计提的分录全额红冲,再按实际支付的金额做账处理,调整入库成本中计提的运费也是全额红冲即可。
245楼
2023-09-20 17:24:23
全部回复
小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 张洋 发表的提问:
企业支付供货商欠款,供货商抹零,会计分录怎么写
同学你好 抹零可以冲减所购买货物的成本。比如库存商品 借:应付账款 贷:库存商品
246楼
2023-09-20 17:50:59
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 曾小青 发表的提问:
取得货物运输抵扣发票11000元,运费已用现金支付。会计分录怎么做?
是取得是专票吗?你认证吗?你是一般纳税人吗?用在货物运输吗?借销售费用-运输费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷库存现金。
247楼
2023-09-21 16:49:49
全部回复
曾小青:回复maize老师 进项税额是多少
2023-09-21 17:12:29
maize老师:回复曾小青需要看你取得发票税率,税额=含税价/(1+税率)*税率
2023-09-21 17:36:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 康乃馨 发表的提问:
今天支付9.30的运费这个怎么做分录
你好这个是购入货物支付的还是销售货物支付的
248楼
2023-09-21 17:10:14
全部回复
康乃馨:回复郭老师 是销售
2023-09-21 17:56:36
郭老师:回复康乃馨借销售费用贷银存 需要发票,你这个不能税前扣除
2023-09-21 18:09:00
康乃馨:回复郭老师 没有发票,记到库存商品成本行吗
2023-09-21 18:34:12
郭老师:回复康乃馨你销售货物的不属于成本 如果购入货物的可以 你没法记到库存商品,
2023-09-21 18:58:05
康乃馨:回复郭老师
2023-09-21 19:21:41
康乃馨:回复郭老师 这个老师怎么这样回答得呢
2023-09-21 19:34:02
郭老师:回复康乃馨https://m.acc5.com/news-fagui/detail_38793.html
2023-09-21 19:49:49
郭老师:回复康乃馨你可以看下这个
2023-09-21 20:01:52
郭老师:回复康乃馨销售货物负担的记销售费用 如果是采购货物支付的可以记库存商品里面的
2023-09-21 20:13:57
康乃馨:回复郭老师 我也是这样认为的,那这个销售费用就不能税前抵扣喽
2023-09-21 20:32:35
郭老师:回复康乃馨对的,没有发票的不能抵扣 你问对方要
2023-09-21 20:55:37
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 单纯的银耳汤 发表的提问:
政府会计制度下使用上年直接支付结余资金(财政应返还额度/财政直接支付),支付办公费的财务会计和预算会计的会计分录如何做? 支付办公费财务会计商品和服务支出辅助核算项目是否需要和预算会计事业支出下的办公费设置一致
你好,同学。 借 单位管理费用 贷 财政拨款收入-财政直接支付 借 行政支出 贷 财政拨款预算收入-财政直接支付
249楼
2023-09-21 17:36:38
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 光亮的羊 发表的提问:
老师,请问 库存商品(商品不是本月购入的)退货并用现金支付清剩余货款怎么做会计分录
你好 那你之前做账怎么做账的
250楼
2023-09-21 17:47:59
全部回复
光亮的羊:回复meizi老师 借:库存商品 贷:应付账款
2023-09-21 18:22:01
meizi老师:回复光亮的羊你好 你们不是全部退货吗 ?怎么还会退现金 ?
2023-09-21 18:32:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ jasmine 发表的提问:
会计分录是否正确:赠送的:借:营业外支出 贷:库存商品抽检的:借:销售费用--检验费 贷:库存商品
你好,是的
251楼
2023-10-08 20:24:22
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 可靠的盼望 发表的提问:
打给支付宝备付金会计分录怎么做
借:其他货币资金 贷:银行存款
252楼
2023-10-08 20:34:54
全部回复
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售产品5000元,款末收,其中运费100元,款未付,会计分录怎么写?
运费是代垫还是自己负担?借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
253楼
2023-10-08 20:53:35
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2333333 发表的提问:
采购商品的运费,卸货费。怎么做分录
你好,可以计入库存商品或管理费用核算 借;库存商品或管理费用 贷;银行存款等科目
254楼
2023-10-08 21:08:59
全部回复
2333333:回复邹老师 购买办公室的茶台,运费。怎么做分录合适
2023-10-08 21:30:37
邹老师:回复2333333借;管理费用——办公费 贷;银行存款等科目
2023-10-08 21:45:34
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 还单身的哑铃 发表的提问:
2)2019年12月2日,宏兴公司销售一批商品给金鑫商贸,商品含税售价为100000元,未收到款项。 (3)2019年12月3日,宏兴公司购入甲商品一批,发票账单等结算凭证已到,增值税专用发票注明的商品价款为120000元,增值税进项税额15600元。甲商品尚在运输途中,宏兴公司开出支票支付货款及增值税。 (4)2019年12月5日,宏兴公司用支票支付采购甲商品的装卸费3000元。 (5)2019年12月5日,甲商品运达企业,验收合格入库。根据资料(1)至(20),编制宏兴公司2019年12月份的所有会计分录。会计分录需手写在A4纸上
1借应收账款113000 贷主营业务收入100000 应交税费销项税13000
255楼
2023-10-09 16:18:44
全部回复
暖暖老师:回复还单身的哑铃2.借在途物资120000 应交税费进项税额15600 贷银行存款135600
2023-10-09 16:59:30
暖暖老师:回复还单身的哑铃4借库存商品3000 贷银行存款3000
2023-10-09 17:18:09
暖暖老师:回复还单身的哑铃4借在途物资3000 贷银行存款3000
2023-10-09 17:45:22
暖暖老师:回复还单身的哑铃5.借库存商品123000 贷在途物资123000
2023-10-09 18:10:00
还单身的哑铃:回复暖暖老师 根据资料,编制宏兴公司2019年12月份的所有会计分录
2023-10-09 18:37:21
暖暖老师:回复还单身的哑铃6借长期股权投资—投资成本930000 贷银行存款882000 营业外收入38000
2023-10-09 18:57:39
暖暖老师:回复还单身的哑铃7.借在建工程510000 累计折旧490000 贷固定资产1000000
2023-10-09 19:09:02
暖暖老师:回复还单身的哑铃借在建工程132000 贷银行存款132000
2023-10-09 19:34:17
暖暖老师:回复还单身的哑铃8借应付职工薪酬130000 贷银行存款130000
2023-10-09 19:44:59
暖暖老师:回复还单身的哑铃9.贴现息的核算过程是 226000*8%*72/360=3616 贴现净额是226000-3616=222384
2023-10-09 20:05:26
暖暖老师:回复还单身的哑铃借银行存款222384 财务费用3616 贷应收把226000
2023-10-09 20:21:53
暖暖老师:回复还单身的哑铃10.借交易性金融资产—成本806400 投资收益4000 贷其他货币资金810400
2023-10-09 20:37:32

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×