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单位内部会计监督主体的
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 纯真的长颈鹿 发表的提问:
属于会计监督经济活动职能的而一般特征有哪两项
同学你好 会计监督职能具有显著的特征:第一,会计是对经济活动全过程进行监督;第二,会计以货币计量监督为主,辅之以实物监督。
181楼
2023-08-09 18:41:56
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纯真的长颈鹿:回复立红老师 具体选哪个呢,老师
2023-08-09 19:08:50
立红老师:回复纯真的长颈鹿同学你好,是选择AB这两项;
2023-08-09 19:35:25
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 苗条的鼠标 发表的提问:
家装公司(内帐)与工程监理公司(外帐)在那个单位做会计好些
你好,就学习东西来说外账肯定学的多,就安全性来讲的话做内账好一点,这个需要你自己衡量啦。
182楼
2023-08-09 19:03:14
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苗条的鼠标:回复QQ老师 老师从能开的起工资及公司发展上那个好
2023-08-09 19:20:16
QQ老师:回复苗条的鼠标从发展上来说,肯定是学习外账要好一些,以后跳槽的时候会有外账资历要好一些。
2023-08-09 19:46:51
苗条的鼠标:回复QQ老师 老师一个小规模纳税人从其它公司转租了为公室,但对方不给开房租发票,无法入帐冲收入,有什么方法
2023-08-09 20:02:32
QQ老师:回复苗条的鼠标你好,这是另一个问题了,按规定要重新提问的。如果是这种情况,可以按合同入账,只是未取得合规发票不可以企业所得税前抵扣,汇算清缴的时候要做利润调增。
2023-08-09 20:15:21
苗条的鼠标:回复QQ老师 那用什么方式可以冲减费用呢(如分割单)或什么有效方法避
2023-08-09 20:37:53
QQ老师:回复苗条的鼠标你好,费用这个的话一般还是要取得税务局认可的合规发票才可以分割单不是发票。
2023-08-09 20:55:13
宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
183楼
2023-08-09 19:08:59
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答疑-王老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.03w
引用 @ 花儿 发表的提问:
请问工商年报,是先进电子税务局(一键报送商事主体年报)后,再去市场监督管理局报,对吗?
工商年报,直接在 国家企业信用信息公示系统 申报,在网站填入相关公司信息 后-保存-提交并公示。
184楼
2023-08-10 17:47:31
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花儿:回复答疑-王老师 好的
2023-08-10 18:05:02
答疑-王老师:回复花儿祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星好评,非常感谢!
2023-08-10 18:15:51
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 宁静 发表的提问:
中规(北京)认证有限公司监督审核费计入管理费用-监督审核费行吧?
可以的
185楼
2023-08-10 18:14:36
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 钰翎 发表的提问:
开发商以工程款的名义给我们一般账户打了款,主要是安检,劳动局等部门的监督,过一段时间不监督了开发商就转走了,关键是他不是一般户转走,而是从公司的基本户转走,怎么做账呀
你好,记住,只要是公司账户,做账方法都是一样的,都是允许的,进来时 借银行存款 贷其他应付款 转走时 借其他应付款 贷银行存款
186楼
2023-08-10 18:42:33
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钰翎:回复徐阿富老师 哦,行,明白了
2023-08-10 18:59:19
徐阿富老师:回复钰翎恩,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢。
2023-08-10 19:26:30
钰翎:回复徐阿富老师 还有就是,我们公司去年的利润表上,收入大概是8000多万,利润总额是150多万,我们属于小微企业吗
2023-08-10 19:41:24
徐阿富老师:回复钰翎你好,不属于小薇企业了,去年小微企业的标准之一是所得额50万元以下,你们利润150多万,估计所得额超50万元了,就不是了
2023-08-10 19:53:31
钰翎:回复徐阿富老师 徐老师,建筑业的会计,是不是非常敏感
2023-08-10 20:18:48
徐阿富老师:回复钰翎你好,大概是吧,我对建筑业不是很熟悉。
2023-08-10 20:45:35
徐阿富老师:回复钰翎一般来说,建筑业发生金额都比较大的,所以容易引起关注
2023-08-10 21:00:53
钰翎:回复徐阿富老师 我也不知道,我没接触过建筑,我接手了3个月的建筑会计,从前从来没接触过,现在我怕我做不好,刚开始的时候以为没什么大问题,万变不离其宗,都是那么做账,但是实际不是那样的我怕我做不好,有点郁闷
2023-08-10 21:26:18
徐阿富老师:回复钰翎恩,也是,不过总要接触新的行业的。
2023-08-10 21:42:46
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计主体的具体内容
会计主体是指会计工作为其服务的特定单位或组织。会计主体既可以是一个企业,也可以是若干企业组织起来的集团公司;即可以是法人,也可以是不具备法人资格的实体。
187楼
2023-08-10 19:05:59
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雨轩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
1. 下列各项中,其会计核算不适用政府会计准则制度的是(  )。 A.军队 B.纳入企业财务管理体系的单位 C.社会团体 D.各部门 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:ABC 我的答案:AB 参考解析: 政府会计主体主要包括各级政府、各部门、各单位;军队、已纳入企业财务管理体系的单位和执行《民间非营利组织会计制度》的社会团体,其会计核算不适用政府会计准则制度。 C呢
社会团体适合民间非营利组织会计制度,不适用政府会计制度的
188楼
2023-08-16 18:26:48
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ A????甜甜???????? 发表的提问:
老师:我想问一下,仓库和会计的工作分别是什么,会计如何监督仓库啊?
仓库管理员岗位和会计岗位之间的联系: 仓库管理员是管理实物的,而会计是管理实物价值的,两者是相互制约的。仓库管理员做进销存流水账,会计做账务流水账,两者是相通的,但是层次上一般来说会计肯定要比仓管级别高。 仓库管理员岗位和会计岗位之间的区别: 1、工作内容不同 仓库管理员是最实物的进出库账,会计岗位是相对于整个公司的财务而言,要全面很多,其中库存会计于仓库管理员的账要做到账账相符,而仓库管理的账要做到账实相符。 仓库保管员不属于会计岗位对仓库保管员是管理仓库物品的保管和收支情况的,而会计岗位指确认、记录、报告企业日常交易往来的工作。 2、职责不同 仓库管理员岗位职责包括按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作,做到账账相符。 随时掌握库存状态,保证物资设备及时供应,充分发挥周转效率。 定期对库房进行清理,保持库房的整齐美观,使物资设备分类排列。存放整齐,数量准确。 熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能,填写分明。 搞好库房的安全管理工作,检查库房的防火、防盗设施,及时堵塞漏洞。
189楼
2023-08-16 18:49:15
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
190楼
2023-08-16 18:56:59
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
191楼
2023-08-17 17:41:39
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
192楼
2023-08-17 18:03:25
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 刘玲 发表的提问:
非居民企业为,在境内没设立机构,其对境内普通的自然人提供咨询服务收入,该自然人忘记代扣代缴所得税,税局怎么监督?个人感觉不好监督啊,也无法发现啊
你账面上你有支付记录,你是代扣代缴义务人
193楼
2023-08-17 18:28:15
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刘玲:回复陈诗晗老师 总部在长沙,分公司在昆明,分公司没有独立核算,预缴企业所得税的时候是预缴给哪个税局?
2023-08-17 19:07:09
陈诗晗老师:回复刘玲没有独立核算,预缴在长沙总部
2023-08-17 19:25:20
刘玲:回复陈诗晗老师 员工借款公司的钱,现在需要他工资表中扣除,放在税前和税后两种方法对公司的利润影响是一样的吗?
2023-08-17 19:48:39
陈诗晗老师:回复刘玲都不影响,借款和应付工资都是属于负债类科目,对你的税和利润都没有影响
2023-08-17 20:04:19
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 美印颖儿 发表的提问:
宋老师,你好。我想问一下税务师事务所内部账目进行监督自查,都需要注意查看哪些地方。
您好!1,看收入是不是都有入账,2,成本结算是不是跟收入匹配,3,应收应付是不是正确。不过内部自查一般都是看因为什么要查了。一般都是有问题才自查。
194楼
2023-08-17 18:53:59
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美印颖儿:回复宋生老师 税务师事务所所提取的职业风险基金是不是不可以随意动用,有没有明文规定呢
2023-08-17 19:13:15
宋生老师:回复美印颖儿有的,您看这里。http://www.gov.cn/gzdt/2010-10/08/content_1717618.htm
2023-08-17 19:36:31
美印颖儿:回复宋生老师 成本结算是不是跟收入匹配,老师能具体讲一下吗
2023-08-17 20:02:01
宋生老师:回复美印颖儿您好!就是你这项收入只能跟你这项收入支付的成本对应。不能把别的成本也拉进来。
2023-08-17 20:24:33
Lyle
职称:注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是( )。 A.审计委员会定期了解财务数据 B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况 C.注册会计对年度财务报表进行审计 D.内部审计人员对控制实施风险评估 选项A为何错误?
持续的监督活动通常贯穿于被审计单位日常经营活动与常规管理工作中 A定期了解也只是每个月每个季度而已
195楼
2023-08-18 18:05:14
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