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会计电算化填制记账凭证
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晶晶老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
4.98
解题: 0.1w
引用 @ 高高的狗 发表的提问:
我是刚转专业学会计的,我不会根据原始凭证做记账凭证,不会填写总账科目
可以在网站学一下相关知识,选择适合自己的课程。
256楼
2023-10-10 16:23:17
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ ಇSᴇᴄʀᴇᴛ l໐งē 发表的提问:
填制记账凭证谢谢老师多多关照
同学您好,完工的就做借库存商品贷生产成本,没有完工的可以不做账务处理的
257楼
2023-10-10 16:31:43
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ಇSᴇᴄʀᴇᴛ l໐งē:回复文老师 咋写呀老师
2023-10-10 16:50:50
文老师:回复ಇSᴇᴄʀᴇᴛ l໐งē借库存商品813820贷生产成本813820
2023-10-10 17:04:48
ಇSᴇᴄʀᴇᴛ l໐งē:回复文老师 看一下这道题对着没
2023-10-10 17:33:41
文老师:回复ಇSᴇᴄʀᴇᴛ l໐งē对的,摘要写产品完工入库
2023-10-10 18:02:18
ಇSᴇᴄʀᴇᴛ l໐งē:回复文老师 好的谢谢老师
2023-10-10 18:28:06
文老师:回复ಇSᴇᴄʀᴇᴛ l໐งē不客气,这是我们的职责所在,您对我的回复满意的话记得给我好评,谢谢!
2023-10-10 18:43:05
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 乘风破浪的黄喵喵? 发表的提问:
你好。请问,如果一本记账凭证在填制银行存款日记账已经填完了,要换下一册记账凭证了来填了,那银行存款日记账的那栏:凭证种类怎么填呢?是记2册吗?
你好!不是的,凭证种类指的是“收、付、转”
258楼
2023-10-10 16:58:51
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乘风破浪的黄喵喵?:回复QQ老师 并没有分收付转,全都是记,所以我不知道如果换了第二册记账凭证来登记银行存款日记账,那是填记2册吗
2023-10-10 17:16:39
QQ老师:回复乘风破浪的黄喵喵?你好!在账本启用页上填写,你看看账本的第一页
2023-10-10 17:32:02
乘风破浪的黄喵喵?:回复QQ老师 不是,我的意思是,记账凭证虽然换了一本,但是银行日记账还没用完,还有格子,而且记账凭证虽然换了一本,但是两册记账凭证登记的是同一个月份的内容,所以在登记第二册记账凭证的银行存款日记账时,凭证种类能不能写:记2册?
2023-10-10 17:46:52
QQ老师:回复乘风破浪的黄喵喵?你好!有凭证号就可以
2023-10-10 18:14:19
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 花开か半夏 发表的提问:
老师好,4月份上的财务软件,初始化时从一月份起,需要将1一3月份手工账凭证全部导入财务软件,请问1一3月份手工账凭证已填制,导入财务软件后需要更换成电脑打印的记账凭证吗?谢谢
你好,如果是从1月开始初化,需要将1-3月凭证导入软件,如果已有手工的装订凭证,不需要再用电脑打印凭证
259楼
2023-10-10 17:09:58
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花开か半夏:回复立红老师 请问有财务软件后,会计处的总账,明细贝长等按月打印吗?出纳还用手工登记银行日记账和现金日记账吗?
2023-10-10 17:38:38
立红老师:回复花开か半夏你好,正常是一年一打印的,除非是企业自已要求一个月一打印。出纳也是用软件记账,手工账不用了。
2023-10-10 18:08:08
花开か半夏:回复立红老师 银行日记账和现金日记账也是一年一打印吗?
2023-10-10 18:26:59
立红老师:回复花开か半夏你好,是的,是这样的。账本一般都是一年打印一次
2023-10-10 18:56:40
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 王媛 发表的提问:
记账凭证:会计主管记账出纳复核制单没有没有会计?签名写哪个?
你好,可以在会计上签名会计主管
260楼
2023-10-10 17:14:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ kj_II3AaTxJBejo 发表的提问:
老师,咱们会计学堂有电算化软件的课程吗,比如录入凭证,就能自动生成凭证,明细账,财务报表的?
你好!有的,你可以看下课堂的财务软件的课程 https://www.acc5.com/course/cat_10/1.html
261楼
2023-10-11 16:17:10
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 徐丹丹 发表的提问:
转账支付11月的电费记账凭证怎么填写?
上年计提过的,借其他应付款 贷银行存款
262楼
2023-10-11 16:23:17
全部回复
徐丹丹:回复方老师 不是很明白。为什么计入其他应付款?
2023-10-11 16:53:43
方老师:回复徐丹丹计提时借管理费用—水电费 贷其他应付款 支付时冲其他应付款
2023-10-11 17:22:13
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
填制记账凭证到底按业务发生时间填制,还是都放在月末最后一天按业务类型填制凭证呢?
这两种方法都是可以的
263楼
2023-10-11 16:52:08
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
记账凭证行政部门报销电话费会计分录
借:管理费用-电话费 贷:银行存款(或现金)
264楼
2023-10-11 17:11:59
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