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记少了材料的款会计分录
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ L. 发表的提问:
结转本月入库材料实际采购成本咋记会计分录
计划成本下材料入库借:原材料 贷:材料采购 材料成本差异(有可能在借方)
181楼
2023-08-16 19:02:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 负责的水壶 发表的提问:
请问,企业自建机器设备领用本企业生产用原材料会计分录如何处理,谢谢
您好 借:在建工程 贷:原材料
182楼
2023-08-17 18:13:39
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 鳗鱼凉面 发表的提问:
你好,我买材料开回来专票,付钱的时候少付了几毛,会计分录怎么做啊。
比如是100.5元,借:原材料100.5 财务费用-现金折扣 -0.5 贷:银行存款100
183楼
2023-08-17 18:31:43
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鳗鱼凉面:回复彩丽老师 亲,我的公司是一般纳税人,可以这样做吗?借:主营业务成本,应交税费_应交增值税-进项税额,贷:银行存款,营业外收入
2023-08-17 19:03:16
彩丽老师:回复鳗鱼凉面你买材料回来是用于什么?公司是从事什么的?
2023-08-17 19:25:28
鳗鱼凉面:回复彩丽老师 建筑公司。
2023-08-17 19:41:38
彩丽老师:回复鳗鱼凉面建筑企业购入材料时会计分录为:   借:工程物资-原材料 应交税费_应交增值税-进项   贷:银行存款 营业外收入
2023-08-17 20:08:58
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问:
见的有费用分录,收款分录,付款分录,计提税金,扣缴税金,计提工资,支付工资,购买材料,领用材料,完工入库,销售分录,结转成本分录,结转损益分录等等我都掌握了,但去到企业会遇到别的难不会分录?能当会计?
您好,要相信自己,也没有人是无所不知的,您有问题就可以到这里来咨询老师们
184楼
2023-08-17 18:59:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 薄荷凉angel 发表的提问:
请问装修公司收到装修款项收入的会计分录? 购买装修材料的会计分录?
你好 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借原材料 贷银行存款 
185楼
2023-08-18 18:40:40
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薄荷凉angel:回复玲老师 那比如说我要装修一个办公楼,买材料,人工,都是为了这个办公楼装修,我怎样去核算这个办公楼项目的利润,因为我想着借:原材料,如果一个月同时有几个项目在进行,那这样的话,都记入原材料,搞不清是谁的成本,没办法一下核算出每个项目的利润
2023-08-18 19:08:58
玲老师:回复薄荷凉angel你好 借工程施工合同成本  A项目 这样可以分项目核算的 
2023-08-18 19:20:59
薄荷凉angel:回复玲老师 就不走原材料科目了是吧
2023-08-18 19:39:44
玲老师:回复薄荷凉angel你好 先记材料领用记成本 
2023-08-18 20:06:39
薄荷凉angel:回复玲老师 有很多东西是直接进入施工现场的,这样也要走原材料吗?
2023-08-18 20:30:53
玲老师:回复薄荷凉angel你好 入库领用这样正规 
2023-08-18 20:55:49
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 留白、 发表的提问:
展厅翻新用的材料花了10万,怎么做会计分录? 车间改造用材料花了10万,怎么做会计分录? 分别怎么做,老师
你好,借生产成本20万,贷原材料10万,制造费用-辅助材料10万
186楼
2023-08-18 18:51:59
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留白、:回复小洪老师 期末呢?
2023-08-18 19:17:36
小洪老师:回复留白、期末的话直接借工程施工20,贷生产成本20
2023-08-18 19:34:52
留白、:回复小洪老师 实际花了原材料20万啊,为什么不是贷方原材料20万
2023-08-18 19:54:25
小洪老师:回复留白、因为车间改造属于辅助材料制造费用科目不属于原材料
2023-08-18 20:07:53
留白、:回复小洪老师 工程施工科目最后转为哪个科目呢
2023-08-18 20:25:06
小洪老师:回复留白、要是完工可以结转到固定资产
2023-08-18 20:40:05
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大意的蜻蜓 发表的提问:
材料进厂时发票未到货款暂估价己予付当时做的会计分录是借原材料货予付帐款现在发要到了我怎么做分录
你好 红冲暂估按发票入账 
187楼
2023-08-18 18:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 呆萌的香菇 发表的提问:
老师您好! 请问专项应付买材料会计分录怎样做
你好,项应付款购入原材料 借;原材料,贷;银行存款 今后需要根据资产折旧或者无形资产摊销等情况,把专项应付款结转到其他收益核算 借;专项应付款,贷;其他收益
188楼
2023-08-19 18:13:48
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呆萌的香菇:回复邹老师 老师我把投资收益改换成其他收益一项目补助款可以吗? 负责表不平呢,差专项应付款那个数 ,怎么样才能把表调平(专项应付款收款做在贷方,摊销做在贷方两数已相冲了怎么会还不平呢)
2023-08-19 18:47:28
邹老师:回复呆萌的香菇你好,这个根本不涉及投资收益科目的 把专项应付款结转到其他收益核算是这样做分录 借;专项应付款,贷;其他收益 收到专项应付款的时候这样做分录, 借;银行存款,贷;专项应付款 这样不会导致导致专项应付款不平啊
2023-08-19 19:12:29
呆萌的香菇:回复邹老师 没有其他收益科目那增到那科目才行呢
2023-08-19 19:24:20
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你需要在财务软件中的损益科目里面增加其他收益 这个科目
2023-08-19 19:52:33
呆萌的香菇:回复邹老师 增加不了,这样改了不行吗?
2023-08-19 20:12:31
邹老师:回复呆萌的香菇你好,如果无法增加,那就只能是这样修改了
2023-08-19 20:27:15
呆萌的香菇:回复邹老师 老师负责表是什么原因不平呢
2023-08-19 20:45:21
邹老师:回复呆萌的香菇你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2023-08-19 21:04:49
呆萌的香菇:回复邹老师 差额就是专项应付款这笔数
2023-08-19 21:31:23
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你需要去检查你单位报表专项应付款期末余额是否正确了 你能提供一下你专项应付款分录(包括数字),以及做完分录之后报表专项应付款金额是多少吗
2023-08-19 21:54:51
呆萌的香菇:回复邹老师
2023-08-19 22:24:38
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你单位报表的期末未分配利润有包括专项应付款结转到其他收益的这个发生额吗?
2023-08-19 22:38:07
呆萌的香菇:回复邹老师 专项应付款总收50万,第一个月总用了28630,表余额是对的。
2023-08-19 22:56:14
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你专项应付款余额没有错,那应当就是期末未分配利润数据有错误
2023-08-19 23:17:28
呆萌的香菇:回复邹老师 未分配利润包括了其他收益
2023-08-19 23:41:25
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你给的利润表是包括了其他收益 但是不知道你资产负债表的期末未分配利润是否包括其他收益的
2023-08-20 00:07:23
呆萌的香菇:回复邹老师 有了,上年未分配利润是323562.67,本月利润是86831.58。负责表利润是410394.25
2023-08-20 00:19:05
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你单位资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计
2023-08-20 00:30:27
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 往事如烟 发表的提问:
购进材料会计分录怎么做
您好!借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷银行存款等。
189楼
2023-08-19 18:18:51
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往事如烟:回复宋生老师 原材料领用时的会计分录,原材料记入成本的会计分录又是什么呢
2023-08-19 18:51:38
宋生老师:回复往事如烟您好!生产领用的时候接:生产成本-直接材料。贷:原材料。
2023-08-19 19:16:27
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 文静的发夹 发表的提问:
我们是医药研发企业,购入研发材料会计分录要怎么做
您好 借:原材料 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款等 研发领用 借:研发支出——费用化(资本化)支出 贷:原材料
190楼
2023-08-19 18:43:38
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 干净的老鼠 发表的提问:
龙达公司有关资料如下:要求根据以下经济业务,编制会计分录。 (1)10月2日,龙达公司用银行存款向E公司预付材料款30 000元。 (2)10月5日,龙达公司收到E公司发来的材料,验收入库。材料价款为20000元,适用增 值税率为13%。 (3) 12月6日,龙达公司收到E公司破产清算的消息,购材料后的余款已无望收回,将 余款予以转账。
1.借预付账款30000 贷银行存款30000
191楼
2023-08-19 18:56:59
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暖暖老师:回复干净的老鼠2借原材料20000 应交税费应交增值税进项税额2600 贷预付账款22600
2023-08-19 19:22:25
暖暖老师:回复干净的老鼠3借营业外支出7400 贷预付账款7400
2023-08-19 19:43:03
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 就是不知道 发表的提问:
工程建设支出材料款,用支票加承兑汇票支付,怎么做会计分录
借:应付账款 贷:银行存款,应付票据
192楼
2023-08-20 18:04:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ weiwei 发表的提问:
老板用个人的钱买了一张电子承兑汇票,对方把这张汇票打到公户了,通过公户转给材料款了,这个会计分录怎么做
你好 老板用个人的钱买了一张电子承兑汇票,借;应收票据,贷;其他应付款——老板 对方把这张汇票打到公户了,借;银行存款,贷;应收票据 通过公户转给材料款了,借;应付账款,贷;银行存款
193楼
2023-08-20 18:26:39
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 现实的可乐 发表的提问:
为什么借记生产成本,贷记原材料,的会计分录应填制转账凭证?
你好,学员,新年好 这个是转账凭证,就是生产产品领用原材料的分录
194楼
2023-08-20 18:43:36
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夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
发票金额22484.76付款的时候少付了0.12这个则么处理。做账的会计分录是借:原材料22484.76贷应付账款22484.76付款分录是借:应付账款22484.64贷:银行存款22484.64
你好,一般情况下应该将0.12补打给对方,如果对方不要的话两者又无合作了可以进营业外收入
195楼
2023-08-20 19:06:00
全部回复
微信用户:回复夏天老师 嗯知道了
2023-08-20 19:27:22
夏天老师:回复微信用户好的,希望有帮到你
2023-08-20 19:53:27

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