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内部控制属于会计范围么
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
C 【答案解析】 内部控制的人工成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时比自动化成分更为适当,所以选项C不正确。
91楼
2023-06-25 20:48:00
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 积极的康乃馨 发表的提问:
超市属于这次疫情免征增值税范围之内
您好,超市不属于的,超市是属于商业的,免增值税是生活服务业
92楼
2023-06-26 19:55:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
下列业务不属于会计核算范围的事项是( ).
下列业务不属于会计核算范围的事项是( ). A 用银行存款购买材料 B 生产产品领用材料 C 企业自制材料入库 D 与外企业签定购料合同 为什么是D选项。谢谢
93楼
2023-06-26 20:00:50
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邹老师:回复爱笑的流沙签订合同不涉及会计处理
2023-06-26 20:23:00
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 陈思 发表的提问:
(多选)下列各项属于企业内部控制措施的有() A 运营分析控制 B 财产保护控制 C 授权审批控制 D 绩效考评控制
企业内部控制方法。主要包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制
94楼
2023-06-26 20:11:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 搞怪精灵 发表的提问:
小微企业每月开发票控制到多少范围内,生产企业
你好,是控制在一般纳税人标准之下的意思吗
95楼
2023-06-26 20:18:07
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 鱼鱼 发表的提问:
广告行业开什么发票内容属于货物及劳务范围
广告制作-劳务费
96楼
2023-06-26 20:44:59
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鱼鱼:回复姜老师 金税盘里都是广告服务项目呢
2023-06-26 21:05:40
姜老师:回复鱼鱼那就是广告服务-劳务费,广告服务-材料费,具体明细名称自己设置。材料费导出明细清单。
2023-06-26 21:18:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 计划加 发表的提问:
与外企签定购料合同为什么不属于会计核算范围?
这个是签订合同,并没有真实的发生购销关系,暂时不用做分录的 等到对方开具了销售材料的发票给你单位,你单位再做购进材料分录,而不是在签订合同就做购进分录的
97楼
2023-06-27 20:23:04
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计划加:回复邹老师 意思是说还没有发生经济业务?那签定购料合同不能用货币来表现这个说法对吗
2023-06-27 20:39:29
邹老师:回复计划加你好,是的,只是签订合同,还没有购进材料 签定购料合同不能用货币来表现是正确的
2023-06-27 20:54:16
计划加:回复邹老师 那签定合同属于经济活动或者经济业务吗
2023-06-27 21:23:37
邹老师:回复计划加你好,属于经济活动,但是不属于会计核算的经济业务
2023-06-27 21:35:33
计划加:回复邹老师 那它是也属于经济业务,只是不属于会计核算的经济业务?
2023-06-27 22:03:16
邹老师:回复计划加你好,签订合同不需要做账务处理,不属于会计核算的经济业务
2023-06-27 22:26:07
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户iu5tp8 发表的提问:
多选题会计监督制度不包括 A会计核算制度B会计监督管理办法c会计机构和会计人员制度d会计工作管理制度e内部会计控制规范
你哈,学员,这个选择ACD
98楼
2023-06-27 20:30:01
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 长情的毛衣 发表的提问:
审计抽样对控制测试和实质性测试程序都适用,以下属于适用范围的是( )。询问检查观察分析性程序
您好 检查 抽样不适宜用在询问、观察和分析程序上。。询问、观察没法留下任何轨迹供注册会计师去抽样,即没东西可抽,所以没法使用审计抽样;分析程序是注册会计师研究不同的财务数据以及财务数据和非财务数据之间的内在关系的,对财务信息做出评价,所以属于一种趋势分析,注册会计师不能在相关项目或数据之间进行抽样后进行分析的,因为审计抽样的特征之一就是每个单元被选取的机会相同,所以分析程序不使用审计抽样的,否则没有意义。
99楼
2023-06-27 20:35:52
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
30. 下列各项中,不属于企业内部控制措施的是( )。 A.不相容职务分离控制 B.经营管理控制 C.授权审批控制 D.会计系统控制 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:B 我的答案:D 参考解析: 企业内部控制措施包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。 B?
是的,经营管理控制不是属于内部 控制措施,内部控制措施一定是经营中各环节的控制措施。
100楼
2023-06-27 20:41:59
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梦里不知身是客:回复陈诗晗老师 怎么感觉是一个意思呀
2023-06-27 20:59:37
陈诗晗老师:回复梦里不知身是客经营管理是宏观层面 上的,内部控制是细节上的
2023-06-27 21:15:21
胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ Q 发表的提问:
老师这题我不理解b为什么错,想要获取相关性可靠性高质量的审计证据,那不就是要更严格的测试内部控制 这样控制范围不就是要扩大吗
同学你好,b的意思是在已经获取较高质量的证据的前提下,还去扩大测试范围。你理解的是要去获取高质量证据,所以扩大范围。你理解的和选项表达的意思是相反的
101楼
2023-06-28 20:03:49
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ HaHa 发表的提问:
内部审计属于会计岗位么
  内部审计工作不属于会计岗位。   从范围上说,会计岗位主要从事财务记账工作;而内审不仅是财务方面的,还包括内控、绩效、系统、组织架构等多个方面。   从职责的不相容性方面说,内审相当于裁判,会计相当于运动员。良好的内控架构中,内审应该是独立的,不仅不能隶属于财务部门,甚至不能受管理层控制,应该直接对治理层负责。
102楼
2023-06-28 20:10:04
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赵妍老师
职称:注册会计师,ACCA
4.99
解题: 0.02w
引用 @ 酷酷的老虎 发表的提问:
会议拍摄 会议直播 会议视频剪辑 营业范围属于哪一项目 开票的话开什么内容的发票
你好,属于现代服务业
103楼
2023-06-28 20:38:59
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何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ lvideal 发表的提问:
想问一下老师 下面的1 2属于内部控制目标的哪个
1. 合理保证企业经营管理合法合规。 2. 财务报告及相关信息真实完整。
104楼
2023-07-03 19:09:43
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
内控制度属于什么课程那
同学,属于管理会计
105楼
2023-07-03 19:28:16
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