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银行借款手续费会计分录
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 雪花飘飘 发表的提问:
购买商品已验收入库,货款2000已经支付,手续费10元,会计分录是借库存商品2010,贷银行存款2000,财务费用-手续费10,对不?用友做账了,财务费用是不是应该红字写在借方?
你好!10元手续费是什么?如果是软件做借方红字
241楼
2023-09-19 18:05:58
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雪花飘飘:回复QQ老师 手续费是给供应商付款的时候银行收取的,是不是应该是借库存商品2000,财务费用-手续费10,贷银行存款2010
2023-09-19 18:34:55
QQ老师:回复雪花飘飘你好!你们支付的手续费是这样处理
2023-09-19 18:57:53
雪花飘飘:回复QQ老师 手续费如果是直接计入成本怎么处理?
2023-09-19 19:20:02
QQ老师:回复雪花飘飘你好!那对方要开发票过来才可以
2023-09-19 19:35:17
雪花飘飘:回复QQ老师 老师好!购买的商品已验收入库,款已付,但是没有收到进项票,应该怎么做会计分录
2023-09-19 20:02:53
QQ老师:回复雪花飘飘你好!借 库存商品 贷 应付账款 暂估
2023-09-19 20:13:07
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 林玲 发表的提问:
前面几个月银行扣了手续费,借财务费用,贷银行存款,这个月刚收到银行开出的增值税发票,请问开到这票的话,我要怎么样做会计分录?
您好 借:财务费用——手续费 借方红字 借:应交税费——应交增值税——进项税额 借方蓝字
242楼
2023-09-20 17:20:57
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
可以把银行扣的手续费加一起做一笔分录吗?不一笔银行付款跟着一笔银行扣的手续费做。
你好, 可以的 但是与银行对账不好对
243楼
2023-09-20 17:33:36
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
在我公司网银通过跨行划工程款给工程老板银行扣取的手续费后,我们在向工程老板收回所扣取的汇款手续费(现收)该如何做会计分录
借:应付账款,其他应收款,贷:银行存款,收回,借:银行存款,贷:其他应收款
244楼
2023-09-20 17:56:13
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李同学 发表的提问:
发行股票的手续费会计分录
发行股票手续费冲减资本公积-股本溢价,分录: 借:资本公积-股本溢价 贷:银行存款
245楼
2023-09-20 18:02:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 淡淡的菠萝 发表的提问:
微信收款有手续费 比如客户转1000我们这边实际到账997有三块钱的手续费怎么做分录 借 银行存款997 财务费用手续费3 贷 应收账款对吗
借 银行存款997 财务费用手续费3 贷 应收账款 1000 对的
246楼
2023-09-21 16:44:25
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 将回忆锁好? 发表的提问:
你好,收到对公跨行汇款手续费这笔怎么做会计义分录
您好 借:财务费用-手续费 贷:银行存款
247楼
2023-09-21 17:09:19
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ .. 发表的提问:
老师我有一笔分录记错了,借:银行存款 124.63 贷:财务费用--手续费124.63,我要冲回,怎么做分录
相同分录用红字表示数字就可以了
248楼
2023-09-21 17:14:53
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..:回复吴月柳 我做分录 的时候,贷方财务费用——手续费已经是在借方负数表示了
2023-09-21 17:33:37
吴月柳:回复..那就借:财务费用 贷:银行存款
2023-09-21 17:56:17
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 清脆的唇膏 发表的提问:
老师收到商户刷卡打来的货款,银行直接扣除手续费,会计分录如何写了
借:银行存款,财务费用—手续费 贷:应收账款
249楼
2023-09-21 17:40:08
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清脆的唇膏:回复辜老师 老师,还有个问题,购固定资产电子产品900多元,如果一次性提完,会计分录如何做
2023-09-21 18:05:01
辜老师:回复清脆的唇膏这种金额不大的,不用计入固定资产,直接计入费用
2023-09-21 18:21:17
清脆的唇膏:回复辜老师 好的,谢谢老师!
2023-09-21 18:42:43
辜老师:回复清脆的唇膏好的,客气,帮到你就好
2023-09-21 19:07:18
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 隐形的灰狼 发表的提问:
还没收到发票的银行手续费的支付分录
你好,可以借预付账款 贷银行存款,发票到借财务费用 贷预付账款
250楼
2023-09-21 18:02:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ little简* 发表的提问:
银行手续费退回分录怎么做
您好,借银行存款借财务费用--手续费负数
251楼
2023-10-08 20:13:51
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 5586jjnnnn 发表的提问:
2021年收到银行手续费发票,开的2020年的,分录怎么做
你是什么会计准则呢?
252楼
2023-10-08 20:20:31
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5586jjnnnn:回复萱萱老师 一般纳税人
2023-10-08 20:39:56
萱萱老师:回复5586jjnnnn借财务费用手续费贷银行存款
2023-10-08 21:02:50
5586jjnnnn:回复萱萱老师 去年的啊。不应该是以前年度损益调整
2023-10-08 21:16:12
萱萱老师:回复5586jjnnnn企业会计准则借以前年度损益调整贷银行存款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益
2023-10-08 21:35:06
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 一颗糖 发表的提问:
老师你好, 付款手续费 借:财务费用-手续费 20 贷:银行存款 20 结息 借:银行存款 10 借:财务费用-利息收入-10 结转损益 借:本年利润 10 借:财务费用-手续费-20 借:财务费用-利息收入10
你好 你结转损益 应该是财务费用结转到本年利润 最终财务费用借方是10 结转到本年利润是10就行了。 不需要你做利息收入和手续费之间的结转的。
253楼
2023-10-08 20:40:43
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一颗糖:回复meizi老师 谢谢老师,那我结转损益 借:本年利润 10 借:财务费用-10 这样可以么?
2023-10-08 21:02:26
meizi老师:回复一颗糖你好 你借方手续费20%2B(-10)利息收入 那么借方你应该是财务费用10的证书 怎么会是负数 你应该做借:本年利润 10 借:财务费用10
2023-10-08 21:23:14
一颗糖:回复meizi老师 你好老师,因为借方手续费是10,所以结转到本年利润借方10,为了使借贷方平,所以结转时我就将财务费用做成了借方-10,您这样结转时两方都做借方10会使得借贷不相等
2023-10-08 21:44:38
meizi老师:回复一颗糖你好 那你就分别结转 1.结转利息收入的时候做借:本年利润(红字)贷:财务费用-利息收入 (红字) 2.手续费你结转 借本年利润 贷财务费用-手续费
2023-10-08 22:06:19
一颗糖:回复meizi老师 好的,谢谢老师,那结转的时候把财务费用科目也写在借方,即使是像这样写成-10也是不对的是么
2023-10-08 22:26:59
meizi老师:回复一颗糖你好 你结转的时候 原科目是正数就按正数结转 。负数就按负数来结转的
2023-10-08 22:49:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 春华秋实 发表的提问:
欠别人账款12750元,用银行账款偿还,银行出具单据12740元,手续费10元,如何做分录?
借;应付账款12750 贷;银行存款12750
254楼
2023-10-08 21:09:10
全部回复
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ ruby燕 发表的提问:
农行二维码收款的手续费怎么做会计分录?
你好,计入财务费用。
255楼
2023-10-08 21:23:59
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ruby燕:回复汪晨老师 但是这个手续费,是不存在银行的流水账上的,没有显示
2023-10-08 21:45:13
ruby燕:回复汪晨老师 比如说,二维码收款1000元,手续费2元,银行到账的是998,明细账里也只显示998,没有2元的存在
2023-10-08 22:09:29
汪晨老师:回复ruby燕你好,如果是你回款,产生的手续费冲减你的收入。
2023-10-08 22:32:10
ruby燕:回复汪晨老师 那我的应收账款就少了
2023-10-08 23:01:27
汪晨老师:回复ruby燕你好,是的,应收账款相应减少。还有一种方法计入销售费用科目,但是需要发票。
2023-10-08 23:18:56
ruby燕:回复汪晨老师 2元怎么开发票
2023-10-08 23:47:16
汪晨老师:回复ruby燕你好,银联收你的手续费,应给你开具发票,可以月结。
2023-10-08 23:58:24
ruby燕:回复汪晨老师 好的,谢谢老师
2023-10-09 00:15:51
汪晨老师:回复ruby燕不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-10-09 00:32:08

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