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筹建期利息收入会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 缘分依旧 发表的提问:
筹建期的花费怎么分摊,怎么做分录
你好,此问题已经给予回复
241楼
2023-09-13 18:17:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 熊玉婷 发表的提问:
这题怎么做分录啊,筹建期,完全看不懂。
这笔分录是结转增值税的,就是将销项进项全部结转至转出未交增值税里面,然后将转出未交增值税结转至应交税费--未交增值税
242楼
2023-09-19 17:37:13
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熊玉婷:回复张艳老师 具体分录可以写下吗
2023-09-19 17:55:03
张艳老师:回复熊玉婷借: 应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--转出未交增值税 借:应交税费--转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2023-09-19 18:11:00
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 秀丽的飞鸟 发表的提问:
日常利息收入会计分录
您好 借:银行存款 借方负数:财务费用——银行手续费
243楼
2023-09-19 17:44:52
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宸宸老师:回复秀丽的飞鸟您好 借:银行存款 借方负数:财务费用——银行利息收入
2023-09-19 18:04:47
宸宸老师:回复秀丽的飞鸟抱歉,第一个写太快,写错了
2023-09-19 18:28:33
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
利息收入会计分录怎么做?
借:银行存款 借:财务费用--利息收入(红字)
244楼
2023-09-19 18:05:58
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答疑小王老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 穆穆???????? 发表的提问:
利息收入如何做会计分录
你好,同学,收到银行利息:借:银行存款 贷:应收利息。
245楼
2023-09-20 17:11:22
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Dawn. 发表的提问:
您好老师,筹建期酒店买了米面油,先由仓库登记入库,后来被厨房领走,请问分录怎么写?
借周转材料,贷银行存款领用,借主营业务成本贷周转材料。
246楼
2023-09-20 17:38:46
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Dawn.:回复郭老师 老师,厨房领走米面油也还在筹建期,没有使用,只是才仓库搬到厨房里,请问分录怎么写?
2023-09-20 17:56:14
Dawn.:回复郭老师 老师,厨房领走米面油也还在筹建期,没有使用,只是从仓库搬到厨房里,请问分录怎么写?
2023-09-20 18:22:39
郭老师:回复Dawn.借周转材料仓库贷,银行存款 借周转材料,厨房贷周转材料仓库。
2023-09-20 18:50:06
Dawn.:回复郭老师 老师,筹建期厨房使用了一些米面油做员工餐,请问分录怎么写?
2023-09-20 19:12:28
郭老师:回复Dawn.借管理费用开办费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行
2023-09-20 19:24:25
Dawn.:回复郭老师 老师,最后贷银行存款是不是应该改成:原材料——厨房 ?  因为银行存款是付给米面油供应商的
2023-09-20 19:50:23
郭老师:回复Dawn.没有做原材料的话,直接做这个就可以啊,如果你做了原材料的话,需要带原材料。
2023-09-20 20:08:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Luck/kaStar 发表的提问:
老师,公司筹建期我们盖了一个警卫室,又改造了一个房间,工程完工开了工程票,怎么入账,怎么写分录
借在建工程贷银存 完工借固定资产贷在建工程
247楼
2023-09-20 18:05:59
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Luck/kaStar:回复郭老师 假如几天就可以搬进去办公,我当月就可以转固定资产了
2023-09-20 18:21:13
郭老师:回复Luck/kaStar完工当月的就可以的,
2023-09-20 18:40:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
筹建期间的长期借款利息是计入管理费用还是长期待摊费用?
长期待摊费用
248楼
2023-09-21 17:06:24
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 发表的提问:
现公司筹建期,公司员工餐费如何入账,会计分录如何做
筹建费用,现在都通过管理费用 来核算了。 当然计入长期待摊费用也可以, 最好是管理费用
249楼
2023-09-21 17:18:01
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 白沙的云 发表的提问:
筹建期是不是正常营业和有收入就不算了是吗
是的
250楼
2023-09-21 17:28:14
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ????????木 木???????? 发表的提问:
筹建期间工会经费怎么做分录?
计入管理费用--开办费--工会经费
251楼
2023-09-21 17:48:59
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????????木 木????????:回复袁老师 计提时候借:管理费用 贷:应付职工薪酬--工会经费 老师,我们开办费计入长期待摊费用可以吗?
2023-09-21 18:05:06
袁老师:回复????????木 木????????可以的了。。。。。
2023-09-21 18:26:11
????????木 木????????:回复袁老师 老师,那我们计提时就计入长期待摊费用
2023-09-21 18:52:23
袁老师:回复????????木 木????????好的 。。。。。。。。。。。。。。。。
2023-09-21 19:11:05
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 淡然 发表的提问:
老师,单位出借给其他公司资金,计提利息收入会计分录怎么做?
你好,借 银行存款 应收利息 借 应收款利息 贷 财务费用
252楼
2023-09-21 18:02:59
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淡然:回复紫藤老师 利息收入不用交增值税吗?是公司之间借款收入
2023-09-21 18:30:44
紫藤老师:回复淡然利息收入用交增值税
2023-09-21 18:56:29
淡然:回复紫藤老师 但是这个会计分录不显示增值税?
2023-09-21 19:24:08
紫藤老师:回复淡然借 银行存款 应收利息 借 应收款利息 贷 财务费用 应交税费
2023-09-21 19:38:03
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 淡然 发表的提问:
老师,公司出借资金给其他公司资金,月底计提利息收入,会计分录怎么做?
你好!你们公司本身是属于做什么业务的?
253楼
2023-10-08 20:03:33
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淡然:回复宋生老师 苗木种植公司
2023-10-08 20:33:46
宋生老师:回复淡然你好!这样的话,你借银行存款 贷财务费用就好了。
2023-10-08 20:44:15
淡然:回复宋生老师 不用交增值税吗
2023-10-08 20:56:39
淡然:回复宋生老师 这个利息收入高于银行利率
2023-10-08 21:11:10
宋生老师:回复淡然你好!严格来说是要的,但是你们不是金融企业,如果金额不多就算了。 如果金额大,建议咨询税务局。
2023-10-08 21:27:37
淡然:回复宋生老师 需要缴税的会计分录怎么写?
2023-10-08 21:45:39
宋生老师:回复淡然你好!你是说交增值税的吗?
2023-10-08 22:11:15
淡然:回复宋生老师 是的
2023-10-08 22:23:54
宋生老师:回复淡然你好!借银行存款 贷其他业务收入 应交税费=应交增值税。
2023-10-08 22:50:38
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 路路lulu 发表的提问:
企业之间的借款,出借方的利息计提及利息收入的会计分录是怎样?
借:财务费用 贷:应付利息 借:银行存款 贷:其他业务收入--利息收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
254楼
2023-10-08 20:22:56
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路路lulu:回复张艳老师 我单位借款给别的企业,我方是不是应该做计提利息分录:借:应收利息 财务费用-利息收入(红字)这样做对吗
2023-10-08 20:34:55
张艳老师:回复路路lulu您公司是要按提供贷款服务做会计处理的。
2023-10-08 20:52:19
路路lulu:回复张艳老师 怎么处理老师能讲下吗
2023-10-08 21:07:51
张艳老师:回复路路lulu就是上面额分录了 借:银行存款 贷:其他业务收入--利息收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2023-10-08 21:36:22
路路lulu:回复张艳老师 这是收到利息的分录,我现在还没收到,不需要计提利息吗
2023-10-08 22:02:00
张艳老师:回复路路lulu没有收到利息的话,可以做 借:应收利息 贷:其他业务收入--利息收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 等取得利息后,在做 借:银行存款 贷:应收利息
2023-10-08 22:19:23
路路lulu:回复张艳老师 借款方没给我单位开发票,我只是想把利息计提上,我现在不应该做收入吧
2023-10-08 22:38:28
张艳老师:回复路路lulu您是借入一方吧?还是?借出方,上面的分录是借出方的分录。
2023-10-08 22:52:40
路路lulu:回复张艳老师 我是借出方,给别的单位借款
2023-10-08 23:08:17
张艳老师:回复路路lulu就是上面的分录了。您需要给对方开具发票的,或者不开票也要申报为未开票收入的。
2023-10-08 23:30:18
路路lulu:回复张艳老师 老师,我还没收到钱,就要先做收入,交税吗
2023-10-08 23:59:15
张艳老师:回复路路lulu这个要看合同是如果约定的,比如多少时间收取利息,那么就是按合同约定时间确认增值税纳税义务发生时间了,至于何时确认收入,要根据收入准则来判断了。一般就是同步都确认了。
2023-10-09 00:10:32
路路lulu:回复张艳老师 好的,谢谢老师!
2023-10-09 00:36:56
张艳老师:回复路路lulu您客气了,祝您学习愉快,工作顺利!!
2023-10-09 00:47:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 吃不胖 发表的提问:
请问筹建期支付外聘项目总监工资如何入账?分录怎么写?
借;管理费用 贷;银行存款
255楼
2023-10-08 20:34:54
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吃不胖:回复邹老师 老师,不用通过应付职工薪酬科目核算吗?不能计入在建工程吗?
2023-10-08 20:48:26
邹老师:回复吃不胖你好,因为是外聘的,不通过应付职工薪酬的 因为是总监,不计入工程成本的
2023-10-08 21:16:56

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