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贷款公司赚取的手续费会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.49w
引用 @ 平正真诚 发表的提问:
pos机收款产生的手续费如何填写会计分录
你好,财务费用-手续费
46楼
2022-12-09 07:00:36
全部回复
平正真诚:回复暖暖老师 实际收入是1907 手续费是6.67 实际入账金额1900.33
2022-12-09 07:17:54
平正真诚:回复暖暖老师 就是在交易发生时手续费就扣除了
2022-12-09 07:39:26
平正真诚:回复暖暖老师 现在只记了银行实际入账的金额做收入
2022-12-09 07:56:15
暖暖老师:回复平正真诚不可以,必须全做收入
2022-12-09 08:18:14
平正真诚:回复暖暖老师 已经做了 如何调整
2022-12-09 08:34:20
暖暖老师:回复平正真诚你怎么做的会计分录
2022-12-09 08:54:01
平正真诚:回复暖暖老师 借:银行存款 1900.33 贷:主营业务收入 1900.33
2022-12-09 09:23:27
平正真诚:回复暖暖老师 手续费没做 有很多笔
2022-12-09 09:40:32
暖暖老师:回复平正真诚借财务费用6.67 贷:主营业务收入6.67
2022-12-09 10:07:36
平正真诚:回复暖暖老师 请问老师 现在怎么调整
2022-12-09 10:18:39
暖暖老师:回复平正真诚借财务费用6.67 贷:主营业务收入6.67
2022-12-09 10:47:43
平正真诚:回复暖暖老师 谢谢老师
2022-12-09 11:11:09
暖暖老师:回复平正真诚不客气,麻烦给予五星好评
2022-12-09 11:28:11
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大眼 发表的提问:
客户汇多货款1000,我公司需退回给客户995,产生手续费5在客户货款扣,会计分录如何做
借银行存款贷,其他应付款 退回时借其他应付款贷银行存款财务费用
47楼
2022-12-09 07:29:40
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.26w
引用 @ 果冻 发表的提问:
老师, 公司的网银汇款手续费, 隔两个月就给退回, 退回来的手续费怎么做会计分录呢
你好同学,你退回来的手续费,你在做凭证的时候,你可以反冲一开始你支出手续费的那个凭证。
48楼
2022-12-09 07:53:35
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果冻:回复李霞老师 好的, 谢谢老师
2022-12-09 08:23:55
李霞老师:回复果冻祝您生活愉快感谢五星祝您
2022-12-09 08:37:28
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问:
对方支付货款时的手续费怎么做会计分录,附件中的会计分录是否正确?
你好 借方银行 财务费用 贷方应收账款
49楼
2022-12-09 08:20:39
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 可乐。 发表的提问:
老师您好 窝窝收款有手续费 怎么做会计分录呢
您好,借:财务费用——手续费 贷:银行存款
50楼
2022-12-09 08:33:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 有妳,很幸福 发表的提问:
应付货款1000,从中扣了10元手续费,实际付990,怎么样做会计分录
您好,借应付账款贷,银行存款财务费用
51楼
2022-12-11 07:56:22
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 将回忆锁好? 发表的提问:
你好,收到对公跨行汇款手续费这笔怎么做会计义分录
您好 借:财务费用-手续费 贷:银行存款
52楼
2022-12-11 08:10:16
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 清脆的睫毛膏 发表的提问:
您好,请问公司使用POS机收款,手续费由公司负责,那么会计分录怎么写
你好,这个借财务费用-手续费,贷银行存款
53楼
2022-12-11 08:33:03
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潘潘~老师
职称:初级会计师,中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 香蕉柠檬 发表的提问:
代付款发生的手续费怎样做会计分录?
您好!代付的手续费后期能收回来吗?能收回来就放应收,不能收回来就放费用
54楼
2022-12-11 08:45:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 张丽 发表的提问:
pos机收款,有手续费,那会计分录应该怎么做?
借;银行存款 财务费用 贷;主营业务收入 应交税费
55楼
2022-12-11 09:08:59
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张丽:回复邹老师 我们收款,先不开发票,等到收入确认之后才开票,那这个分录怎么做?
2022-12-11 09:27:46
邹老师:回复张丽借;银行存款 财务费用 贷;预收账款 开具发票确认收入 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2022-12-11 09:53:25
张丽:回复邹老师 如果有开票和不开票的学费呢?
2022-12-11 10:14:19
邹老师:回复张丽你好,开具发票的当场做收入,如果确定不开发票的,当时收款也是可以做收入处理的
2022-12-11 10:36:21
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问:
客户在付我们公司货款时,少付20元是手续费用,怎么做会计分录? 借:财务费用 贷:应收账款
你好,可以借营业外支出 贷应收账款
56楼
2022-12-12 06:53:48
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迈着猫步的阳光:回复徐阿富老师 可以做财务费用吗?如果做财务费用,是做正数吗?
2022-12-12 07:10:38
徐阿富老师:回复迈着猫步的阳光你好,做财务费用也行,是正数。
2022-12-12 07:30:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.08w
引用 @ 杨洋阳 发表的提问:
Pos收款,到账金额2.2,手续费0.01,会计分录怎么写
你这个2.2是什么业务的
57楼
2022-12-12 07:04:46
全部回复
杨洋阳:回复郭老师 测试收款能不能用
2022-12-12 07:19:14
郭老师:回复杨洋阳借其他货币资金贷营业外收入 借财务费用,银存贷其他货币资金
2022-12-12 07:45:25
杨洋阳:回复郭老师 做几个分录啊,没明白
2022-12-12 08:02:59
杨洋阳:回复郭老师 钱已经到银行账户上了
2022-12-12 08:18:25
杨洋阳:回复郭老师 借银行存款2.2,财务费用0.01,贷营业外收入2.21
2022-12-12 08:31:27
杨洋阳:回复郭老师 金额对吗?是这样吗?
2022-12-12 09:00:12
郭老师:回复杨洋阳你好,金额分录对的,
2022-12-12 09:10:47
杨洋阳:回复郭老师 金额对吗?财务费用那个对吗?pos扣走的手续费入在财务费用里,银行存款是实际到账的钱,营业外收入是一共刷的钱
2022-12-12 09:36:02
郭老师:回复杨洋阳你好是的 我写两个 你合并到一个里面了
2022-12-12 09:47:24
杨洋阳:回复郭老师 好的,谢谢
2022-12-12 10:13:15
郭老师:回复杨洋阳不用客气的,
2022-12-12 10:42:32
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.49w
引用 @ 狂野的枫叶 发表的提问:
2004年5月20日,大华公司持出票日期为3月20日,期限为6个月,面额为250000元的带息商业汇票向银行贴现,票面利率为4%,贴现利率为6%,其他相关手续费为150元。与银行签订的协议中规定,如债务人未按期偿还,企业有向银行付款的责任。麻烦老师可以帮忙解答一下这道计算题和会计分录。谢谢老师
票据到期值250000+250000*0.04*6/12=255000 贴现息是250000*0.06*4/12=5000 贴现净额255000-5000=250000
58楼
2022-12-12 07:10:17
全部回复
暖暖老师:回复狂野的枫叶借银行存款250000 财务费用5000 贷短期借款255000
2022-12-12 07:35:47
暖暖老师:回复狂野的枫叶借财务费用150 贷银行存款150
2022-12-12 08:03:31
狂野的枫叶:回复暖暖老师 老师,如果到期无法偿还的话,那会计分录是不是 借:应收票据 225000      贷:短期借款 225000
2022-12-12 08:22:06
暖暖老师:回复狂野的枫叶是的,你的会计分录是对的
2022-12-12 08:42:55
狂野的枫叶:回复暖暖老师 还有老师,那每月计提的利息怎么办
2022-12-12 08:54:35
暖暖老师:回复狂野的枫叶借应收票据 借财务费用  红字
2022-12-12 09:09:20
狂野的枫叶:回复暖暖老师 老师,我之前有在网上看到过这个结论,还挺官方的:贴现时的银行存款不是到期值减去贴现息得到的,而是票面值加上累计计提利息减去贴现息得到的。那这个是不是错误的
2022-12-12 09:37:44
暖暖老师:回复狂野的枫叶是面值加计提利息,我就是这样做的呀
2022-12-12 09:54:51
狂野的枫叶:回复暖暖老师 这个例题加的是已经计提过的利息,也就是在贴现之前的
2022-12-12 10:12:39
暖暖老师:回复狂野的枫叶按照课本是计提后的
2022-12-12 10:39:47
狂野的枫叶:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2022-12-12 10:57:30
暖暖老师:回复狂野的枫叶不客气麻烦给与五星好评
2022-12-12 11:10:33
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 影*一一 发表的提问:
老师我想问下购买一台扫地机器人,分期付款3个月付清,会计分录怎么写,没有分期手续费
您好 借:固定资产 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 付款分录写三次就好了
59楼
2022-12-12 07:32:45
全部回复
影*一一:回复bamboo老师 我7月份摊销固定资产不
2022-12-12 08:00:15
bamboo老师:回复影*一一7月份摊销固定资产
2022-12-12 08:16:59
影*一一:回复bamboo老师 摊销就是:借管理费用,贷:累计折旧嘛
2022-12-12 08:38:17
bamboo老师:回复影*一一是的 这样写分录正确的
2022-12-12 08:51:24
影*一一:回复bamboo老师 谢谢老师
2022-12-12 09:18:00
bamboo老师:回复影*一一不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2022-12-12 09:46:15
影*一一:回复bamboo老师 老师还要问个问题,我们库存商品现在还挂了个860,这个860是商家给我们的折扣,前面已经计入了营业外收入,但是这个库存一直挂起不知道怎么消除
2022-12-12 10:10:54
影*一一:回复bamboo老师 老师还要问个问题,摊销房屋装修费摊销5年,会计分录可以写成,借主营业务成本,贷长期待摊费用吗
2022-12-12 10:24:19
bamboo老师:回复影*一一请问前面营业外收入分录怎么写的
2022-12-12 10:44:33
影*一一:回复bamboo老师 借:库存商品,贷营业外收入
2022-12-12 10:55:17
影*一一:回复bamboo老师 现在库存商品还挂起860元
2022-12-12 11:18:23
bamboo老师:回复影*一一860是商家给的折扣 是给的现金还是减少的应付款?
2022-12-12 11:38:02
影*一一:回复bamboo老师 这个860是商家给的优惠,比如要付5000,然后优惠860,只付剩下的钱
2022-12-12 11:55:52
影*一一:回复bamboo老师 给的商品
2022-12-12 12:16:02
影*一一:回复bamboo老师 但是这些商品我们早就送给客户了
2022-12-12 12:36:44
bamboo老师:回复影*一一借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-12-12 12:53:38
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 爲曦變乖 发表的提问:
付款方是:银联商务有限公司客户备付金,有手续费。会计分录该怎么做
借:其他货币资金 财务费用 贷:银行存款
60楼
2022-12-12 08:00:00
全部回复
爲曦變乖:回复陈诗晗老师 我这个手续费是体现在备注里的,分录也得做财务费用吧?
2022-12-12 08:38:41
陈诗晗老师:回复爲曦變乖是的,同学,也是按财务费用处理
2022-12-12 08:55:54

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