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单位内部会计监督的方法
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
166楼
2023-08-08 19:53:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 简单的幸福 发表的提问:
单位内部审计为什么不属于会计工作岗位?
你好! 单位内部审计是监督部门,会计部门也是内审的监督对象的
167楼
2023-08-09 18:26:39
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
你好, D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
168楼
2023-08-09 18:33:30
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
169楼
2023-08-09 18:57:04
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
170楼
2023-08-09 19:10:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 威武的皮带 发表的提问:
企业内部单位拿商票到企业内部银行贴现的会计处理
借银存,财务费用,贷应收票据
171楼
2023-08-09 19:32:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 王静 发表的提问:
政府会计,单位内部部门预借差路费,用做预算会计吗
你好,用到了广义的现金就要做
172楼
2023-08-10 18:34:08
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王静:回复小云老师 咱们实操帐里面就没有做,我觉得应该做吧
2023-08-10 18:51:07
王静:回复小云老师 实操审计局的帐没有做
2023-08-10 19:16:06
小云老师:回复王静正常是要做的,实操账那个我们答疑老师看不了,没有权限
2023-08-10 19:31:56
胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 薇薇 发表的提问:
老师,请问我们公司在一家公司有参股了,年底会参与分红,平时要监督对方的账务。请问怎么去判断或者监督他们的费用是不是合理呢?
同学你好,可以委托事务所进行财务报表审计的
173楼
2023-08-10 19:03:35
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薇薇:回复胡芳芳老师 我们现在没有请税务所呢,自己来监督。有什么标准或者方法思路可以建议一下吗
2023-08-10 19:23:18
胡芳芳老师:回复薇薇可以拿几年的费用对比,分析是否有异常,然后可以将费用与收入的趋势对比
2023-08-10 19:39:19
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 欧阳 发表的提问:
老师,审计作为社会监督,那什么样的公司必须审计呢?几年一审呢?
你好,一般是上市公司,每年需要审计。
174楼
2023-08-10 19:29:59
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欧阳:回复汪晨老师 那其他非上市公司呢?
2023-08-10 19:40:40
汪晨老师:回复欧阳你好,这个根据公司需求,一般不会经常审计的。
2023-08-10 19:57:29
欧阳:回复汪晨老师 老师,公司有什么样的需求就会审计呢?
2023-08-10 20:10:08
汪晨老师:回复欧阳你好,投标之类的(根据甲方要求),准备上市之类的
2023-08-10 20:24:13
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
175楼
2023-08-16 18:33:01
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
176楼
2023-08-16 18:54:20
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
B 【答案解析】 选项B描述的是控制活动的定义,而非控制的监督。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
177楼
2023-08-16 19:17:59
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 发表的提问:
怎么区分外部往来单位和内部网来单位?所有的支出都要在财务会计里挂外部网来单位吗?
外部的就是你们单位集团以外的 内部的就是你们组织以内的
178楼
2023-08-17 18:41:37
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
公司客户有40多个,每个月开票量很大,有些客户是票随货,有些是发货时不开,以后再开,这样很难监督到客户有哪些发票没开,有什么好的方法监督吗?
你好!你每次开的发票都不做记录的吗?或者你开发票的时候确认收入,你看它确认了多少收入,就知道开了多少发票了
179楼
2023-08-17 18:56:29
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骆旭燕:回复宋生老师 问题是确认收入只能看到一个未开票总额,但开票时要开销货明细呀,目前公司是每天的销货按客户分类每天都做一个销货表,在上面备注是否开票,利用这种方法监督客户有哪些销货明细未开发票,这种方法好烦锁呀,有没有更好的办法呢?
2023-08-17 19:20:14
宋生老师:回复骆旭燕您好!如果是因为这样觉得繁琐的话,就只能用系统了。金蝶软件,整个用起来。
2023-08-17 19:34:51
骆旭燕:回复宋生老师 @宋老师:利用金碟软件能显示哪些开票哪些没开?不明白
2023-08-17 19:54:46
宋生老师:回复骆旭燕您好!是金蝶上面也有订单管理,发票管理之类的。可以达到你的要求。
2023-08-17 20:19:29
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 薇薇 发表的提问:
老师,请问我们公司在一家公司有参股了,年底会参与分红,平时要监督对方的账务。请问怎么去判断或者监督他们的费用是不是合理呢?
用于生产经营的必要的开支就是合理的。这个是靠长期的经验积累,很难用几句话概括。看看CPA审计教材,了解哪些环节存在重大差错、舞弊风险;多学税法,看哪些特务有存在重大税务风险
180楼
2023-08-17 19:11:40
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