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销售商品被退回会计分录
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 重要的香烟 发表的提问:
我想问一下,上月销售商品850成本550,因质量问题退货退客户850,配件退供应商未退款怎么做会计分录
这个因质量退货,肯定是退回库存商品,至于配件退供应商未退款,直接记应收供应商的款,减少需要支付给供应商的应付账款处理。
166楼
2023-08-16 19:00:18
全部回复
重要的香烟:回复江老师 老师,上月销售的已经做了收入出了成本,这个月退款的话怎么冲减收入成本,供应商未退款的的分录又是怎么做的呢
2023-08-16 19:31:40
江老师:回复重要的香烟上月是否开具发票?还是做的无票的销售收入?
2023-08-16 19:58:25
重要的香烟:回复江老师 未开具发票,无票的销售收入
2023-08-16 20:27:37
江老师:回复重要的香烟直接做无票的销售收入的负数处理。
2023-08-16 20:42:33
重要的香烟:回复江老师 老师,能把步骤写一下吗?
2023-08-16 21:05:29
江老师:回复重要的香烟一、借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 负数 同时结转成本 借:主营业务成本 负数 贷:库存商品 负数
2023-08-16 21:32:55
重要的香烟:回复江老师 好的,谢谢
2023-08-16 21:45:17
江老师:回复重要的香烟有不明白的问题再咨询
2023-08-16 22:09:41
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 筑梦~ 发表的提问:
销售退回的分录怎么做?
原来分录 不变 金额负数
167楼
2023-08-16 19:08:22
全部回复
筑梦~:回复玲老师 那请问老师:退回的商品怎么结转
2023-08-16 19:39:02
玲老师:回复筑梦~结转成本相反的分录借库存商品贷主营业务成本
2023-08-16 20:03:11
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ look 发表的提问:
老师,销售退回的怎么出分录呢?
你好,销售退回,借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费——应增(销) 负数 借:库存商品 正数 主营业务成本 负数
168楼
2023-08-16 19:20:59
全部回复
look:回复立红老师 借:应收账款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费-增值税-销项税额负数 借: 主营业务成本负数 贷:库存商品负数
2023-08-16 19:36:13
look:回复立红老师 我写成了这个错了吗?
2023-08-16 19:57:41
立红老师:回复look你好,库存商品入库存一般在借方表示,不用贷方负数
2023-08-16 20:27:30
look:回复立红老师 借: 主营业务成本负数 贷:库存商品负数
2023-08-16 20:47:42
look:回复立红老师 那什么时候,写这个分录呢?
2023-08-16 21:10:38
立红老师:回复look你好,您的这个分录也是销售退库的分录,只是在实际工作中库存商品一般在借方按正数表示。
2023-08-16 21:23:32
look:回复立红老师 那销售退货和开错发票重开在分录一样吗
2023-08-16 21:36:39
立红老师:回复look你好,如果开错发票涉及成本也错了,是一样的,如果成本没有错,只是售价错了,不需要冲减成本
2023-08-16 21:57:42
look:回复立红老师 那冲成本的分录一样吗
2023-08-16 22:09:18
立红老师:回复look你好,冲成本的分录是一样的。
2023-08-16 22:23:47
look:回复立红老师 借: 主营业务成本负数 贷:库存商品负数
2023-08-16 22:51:49
look:回复立红老师 是这个吗
2023-08-16 23:02:23
立红老师:回复look你好,是可以的,是的。
2023-08-16 23:32:17
look:回复立红老师 那老师,你写的这个 借:库存商品 正数 主营业务成本 负数也可以写?
2023-08-17 00:00:14
立红老师:回复look你好,是的,这两个分录的本质是一样的,只是写法不一样的。
2023-08-17 00:14:13
look:回复立红老师 嗯,谢谢老师
2023-08-17 00:31:26
立红老师:回复look不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-08-17 00:43:29
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 咪亲孕婴店 发表的提问:
内账会计,销售商品后,如何做会计分录
借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费
169楼
2023-08-17 18:35:34
全部回复
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 晒太阳儿 发表的提问:
老师,销售退回的分录怎么做?工业企业!退回来的产品不能再销售了!
红字冲销就可以了,同学
170楼
2023-08-17 18:40:42
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 学徒 发表的提问:
在新收入准则下,销售商品收入的确认计量、销售折扣、折让与退回、特殊销售商品业务的会计处理和旧准则的一样吗
你好,在新收入准则下,销售商品收入的确认计量、销售折扣、折让与退回、特殊销售商品业务的会计处理和旧准则是一样。现在还没有变动。
171楼
2023-08-17 18:48:40
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学徒:回复紫藤老师 老师,注销清算表的范例有吗?麻烦啦!!
2023-08-17 19:17:01
学徒:回复紫藤老师 我们考试是按照新收入准则的,题目和之前的业务处理是一样的吗,还是建造合同那一块不一样?
2023-08-17 19:45:59
紫藤老师:回复学徒https://wenku.baidu.com/view/1035adcb710abb68a98271fe910ef12d2af9a93e.html 你好,这个是注销清算的范本,如果你对我的解答满意可以五星好评哦!谢谢!
2023-08-17 20:11:24
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 高挑的猫咪 发表的提问:
销售退回的分录怎么做?
同学你好,您 方是销售方?
172楼
2023-08-17 19:13:06
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问:
销售退回如何写分录?
你好! 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费…应交增值税 (金额用负数表示)
173楼
2023-08-17 19:20:59
全部回复
蝶儿翩翩飞xiaoxiao:回复蒋飞老师 要不要做借库存商品贷主营业务成本?
2023-08-17 19:37:14
蒋飞老师:回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao你好, 需要的,一般月末做
2023-08-17 20:03:45
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 感恩的心 发表的提问:
老师,销售折让和销售退回分录有什么不同,和相同?
你好!1.销售折让:指企业发出商品以后,由于发出商品的品种、规格、质量不符合购货合同中有关 条款的规定或其他原因,购货方提出的经双方协商同意的调整销货价格,或抹去货款尾数的处理方法。 发生销售折让在凭证上直接反映并减少应缴税金,帐务上不做任何会计处理的。 2.销售退货时冲减收入,同时冲减结转的成本 如果跨年度或营业周期的冲减收入,还要进行税务上的追溯调整 A.购买方未付货款并且未作账务处理的购买方须将原增值税专用发票第二联(发票联)和第三联(税款抵扣联)及产品(商品)销货单主动退还给我方,我方则应视不同情况作下述处理: (1)我方在会计上未入账时,应将所有专用发票联次注明作废,并将发票联和抵扣联粘贴于存根联后面。 (2)我方已入账时,开具一张相同金额的红字(负数)发票,将记账联撕下入账,作为冲减当期销售收入和销项税额的依据,将退回的蓝字发票联和抵扣税粘于红字(负数)发票的发票联后,并注明蓝字发票记账联的原有凭证号,便于备查。另一种情况,产品(商品)销售单价发生了变化,例如我方与买方商量一致同意将上月发出产品价格调高或调低(当上月已按原价开票,并已作账务处理和报税),购买方应将上月开的发票联和抵扣联退回后,我方本月重新按现价开一张蓝字发票,将新开的蓝字发票联和抵扣联撕下,邮寄给买方,记账联在本月补记上月少记(冲回多记)的账款,将变更后的合同或协议附于其后。并注明上月原记账联的出处(凭证号)。退回的蓝字发票联和抵扣联粘贴于本月重开蓝字发票存根联后。未收到购买方退还的专用发票前,我方不得扣减当期销售收入和销项税额。 B.购买方已付货款或者货款未付但已作账务处理,发票联及抵扣联无法退还的情况:购买方必须取得当地主管税务机关开具的进货退出或索取折让证明单,递交我方,作为我方开具红字(负数)专用发票的合法依据。我方在未收到证明单以前,不得开具红字(负数)专用发票;收到证据单后,根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字(负数)专用发票。红字(负数)专用发票的存根联、记账联作为我方扣减当期销售收入和销项税额的凭证,其发票联、税款抵扣联作为购买方扣减库存商品和进项税额的凭证。
174楼
2023-08-18 18:22:15
全部回复
感恩的心:回复QQ老师 有没有可能折让不在当月发生呢老师
2023-08-18 18:47:59
QQ老师:回复感恩的心你好!一般不会,实际工作中实际发生时可以冲减当月收入处理
2023-08-18 19:12:46
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 天赐 发表的提问:
老师好,我想问一下购货退回和销售退回的分录怎样做
你好 你是销售方还是购买方
175楼
2023-08-18 18:35:50
全部回复
天赐:回复meizi老师 有销售的,也有购进的货
2023-08-18 19:03:56
meizi老师:回复天赐你好 1.购货退回 借库存商品 负数 贷应付账款负数 2.销售退回 借应收账款红字贷主营业务收入负数 应交税费-应交增值税 借主营业务成本负数贷库存商品负数
2023-08-18 19:15:15
天赐:回复meizi老师 收到,谢谢老师
2023-08-18 19:41:27
meizi老师:回复天赐不客气 满意请给予评价
2023-08-18 20:09:41
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ Happy 发表的提问:
购入商品退回会计分录是不是借应付账款贷库存商品需要红字吗
您好,不需要红字,蓝字就行。
176楼
2023-08-18 18:53:01
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 清秀的金毛 发表的提问:
经营租赁企业销售商品会计分录
你好 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税金-增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品
177楼
2023-08-18 19:05:20
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清秀的金毛:回复月月老师 我没有库存商品只有经营租赁资产未出租、已出租
2023-08-18 19:36:11
清秀的金毛:回复月月老师 本企业是经营集装箱租赁业务出租时借方:经营租赁资产-已出租,贷方:经营租赁资产-未出租、销售时怎么做
2023-08-18 19:49:36
清秀的金毛:回复月月老师 销售时借方:经营租赁资产-已出租、贷方:待处理财产损益接下去应该怎么做谢谢高人帮我指点一下
2023-08-18 20:06:56
清秀的金毛:回复月月老师 销售时借方:经营租赁资产-已出租、贷方:经营租赁资产-未出租、借方:经营租赁资产-未出租、贷方:待处理财产损益接下去应该怎么做谢谢老师
2023-08-18 20:21:02
月月老师:回复清秀的金毛你好,出租时不是要有租金收入吗 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税
2023-08-18 20:50:40
月月老师:回复清秀的金毛你好,销售时相当于销售集装箱吗
2023-08-18 21:10:11
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 愤怒的夏天 发表的提问:
转销或者退回商品 的分录有模板么
退回 借主营业务收入 应交税费销项 贷应收账款
178楼
2023-08-18 19:17:59
全部回复
暖暖老师:回复愤怒的夏天借库存商品 贷主营业务成本
2023-08-18 19:58:33
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 洛杉矶的辉煌 发表的提问:
上个月销售出去的产品到这个月客户退回来了,这种分录怎么做?能不能冲减这个月的收入?
可以的啊, 借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款;借:库存商品贷:主营业务成本
179楼
2023-08-19 18:56:16
全部回复
洛杉矶的辉煌:回复袁老师 谢谢老师!!
2023-08-19 19:27:45
袁老师:回复洛杉矶的辉煌不客气
2023-08-19 19:56:28
糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 刘欣欣 发表的提问:
老师,请问我上个月销售的产品,这个月退回了。客户说货款预留在公司,这笔分录怎么做呢?
借主营业务收入,借应交税费-应交增值税,贷预收账款
180楼
2023-08-19 19:02:16
全部回复
刘欣欣:回复糖果老师 需要做入库么?之前仓库没有发货,这笔只能算费用吧?
2023-08-19 19:32:38
糖果老师:回复刘欣欣没发货,那转了成本没,转了成本就做入库,没的话就不用。
2023-08-19 19:44:05
刘欣欣:回复糖果老师 结转了的,商品没有退回来。那就做了入库以后,再做一个费用吧
2023-08-19 20:01:51
糖果老师:回复刘欣欣嗯嗯是的,您的理解是正确的。
2023-08-19 20:26:00
刘欣欣:回复糖果老师 不能不做入库,直接算预收账款吧?
2023-08-19 20:39:57
糖果老师:回复刘欣欣不能的,之前出库了,现在要做入库。
2023-08-19 20:58:53
刘欣欣:回复糖果老师 好的,老师请问我九月份交了十月份的社保费。现在十月份需要计提十一月份的社保费么?
2023-08-19 21:26:38
糖果老师:回复刘欣欣嗯嗯是的,那是需要的
2023-08-19 21:53:04

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