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销售商品被退回会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Tina 发表的提问:
我先预收10万后销售商品价值224000元款未收到 事后银行收到对方24000的款请问会计分录怎么写啊
你好 借方银行10万贷方预收账款10万,借方应收账款22.4万-10万 预收账款10万贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税 借方银行2.4万贷方应收账款2.4万
76楼
2023-06-27 20:13:35
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Tina:回复meizi老师 那我先销售商品价值76900元 后收到承兑39885元 怎么做会计分录?
2023-06-27 20:27:22
meizi老师:回复Tina你好 借方 应收账款贷方主营业务收入 应交税费 借方应收票据 贷方应收账款 借方银行贷方应收票据
2023-06-27 20:39:15
Tina:回复meizi老师 我的银行存款没有增加
2023-06-27 20:50:30
meizi老师:回复Tina你好 你没有收到银行 就先挂着在应收票据
2023-06-27 21:11:00
Tina:回复meizi老师 那就后面的分录不用写就行了 对吧
2023-06-27 21:32:05
meizi老师:回复Tina你好 是的 等你收到 了钱 就冲应收票据
2023-06-27 21:47:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 牛老师 发表的提问:
你好我想问一下销售商品的几种会计分录怎么做
你好 借;应收账款 或银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
77楼
2023-06-27 20:20:26
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 谨慎的指甲油 发表的提问:
收到销售商品专票的会计分录怎么做
你好 是一般纳税人的 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
78楼
2023-06-27 20:40:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 每木 发表的提问:
 老师,我销售商品单价1380元,如若哪个销售员推销一份出去返利414元,请问这个会计分录怎么做?
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费 借;销售费用 贷;应付职工薪酬-工资
79楼
2023-06-27 20:56:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售商品9000元,以存入银行的会计分录
销售商品9000元,以存入银行的会计分录
80楼
2023-06-28 19:15:44
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李老师:回复爱笑的流沙借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2023-06-28 19:44:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 稻谷人 发表的提问:
老师,销售商品回购会计角度看是抵押借款,会计分录该怎么做,
借:银行存款                贷:其他应付款                 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:财务费用            贷:其他应付款 借:其他应付款                 应交税费——应交增值税(进项税额)     贷:银行存款   
81楼
2023-06-28 19:42:39
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售商品一批价值80万,款已收。会计分录
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
82楼
2023-06-28 19:57:51
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 欢喜的黑米 发表的提问:
老师,赊销方式销售商品该怎么写会计分录呀?
你好! 应收账款3853000
83楼
2023-06-28 20:24:09
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蒋飞老师:回复欢喜的黑米借:应收账款3853000 贷:主营业务收入3400000 应交税费…应交增值税(销项税额)442000 银行存款11000
2023-06-28 20:50:33
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 城城妈妈 发表的提问:
商品赠送的那一种会计分录咋写,销售商品赠送给客户
借:销售费用——业务宣传费 贷:其他业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:其他业务成本 贷:库存商品
84楼
2023-06-28 20:53:59
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城城妈妈:回复江老师 金额都是0额,
2023-06-28 21:13:33
城城妈妈:回复江老师 那要是这样的话,首先销售费用0,贷主营业务收入,0,保存不了,然后结转成本可以,岂不重复了,费用一个,成本一个?
2023-06-28 21:23:49
江老师:回复城城妈妈肯定是收入就不为0,肯定是需要大于成本的价进行视同销售处理
2023-06-28 21:43:14
城城妈妈:回复江老师 关键我们赠的时候就没有收客户钱,咋弄?
2023-06-28 22:10:57
江老师:回复城城妈妈这个费用计入了“销售费用——业务宣传费”
2023-06-28 22:28:59
城城妈妈:回复江老师 老师,可以直接借销售费用贷库存商品吗?
2023-06-28 22:55:41
江老师:回复城城妈妈这个税务稽查时需要按视同销售补交增值税
2023-06-28 23:10:35
益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售商品一批,价值80000元,款已收的会计分录
销售商品一批,价值80000元,款已收的会计分录
85楼
2023-07-03 20:25:06
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益馨:回复爱笑的流沙如果是不含税 就是借银行存款 贷主营业务收入 80000 应交税金--增值税(销项)80000*17%
2023-07-03 20:35:31
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ ????Xia De???? 发表的提问:
邮寄一批商品给到客户的途中破损了,客户退回商品,物流进行了赔偿后没有把商品拿走,公司将破损商品低价出售给员工,请问应该怎么做分录?
1、借:库存商品 贷:营业外收入 2、借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 3、借:主营业务成本 贷:库存商品
86楼
2023-07-03 20:39:25
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????Xia De????:回复方亮老师 收到物流赔偿的时候做了销售处理,当时以为物流会把赔偿的商品拿走: 借:银行存款 贷:主营业务收入
2023-07-03 21:08:42
方亮老师:回复????Xia De????编制如下分录: 1、借:主营业务收入 贷:营业外收入 2、借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 3、借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-07-03 21:24:36
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
借银行 贷预收 流量是是销售商品 退回时 借预收贷银行 还是销售商品吗
你好 不是的哦 你退回的时候,是 借:预收账款 贷:银行存款
87楼
2023-07-03 20:44:59
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微信用户:回复王超老师 对  那现金流量表选哪个啊  没退回时选的销售商品 ,接受劳务
2023-07-03 21:17:41
王超老师:回复微信用户你放到其他里面,不要放到销售商品里面
2023-07-03 21:33:05
微信用户:回复王超老师 借银行 贷预收 流量是收到其他经营活动   退回时 借预收贷银行 选什么呢   
2023-07-03 21:53:49
王超老师:回复微信用户放到,支付其他与经营活动有关的现金
2023-07-03 22:16:02
微信用户:回复王超老师 那我能改一下上个月流量吗    做分录的时候顶上有个流量  这个有影响吗    
2023-07-03 22:29:42
微信用户:回复王超老师 季度的时候报了现金流量表
2023-07-03 22:50:52
王超老师:回复微信用户这个差异一点没什么关系的 你改不改都是不影响的
2023-07-03 23:20:33
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 欢呼的过客 发表的提问:
实际销售商品跟销售退回的商品如何开票
你好,实际销售正常开票就可以
88楼
2023-07-04 19:57:07
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赵海龙老师:回复欢呼的过客销售退回的发票开负数就可以
2023-07-04 20:28:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ YOoZzz 发表的提问:
公司通过银行公户发工资,因员工帐号错误,工资被退回,1.当月退回该如何做会计分录,2.次月被退回如何做会计分录
不管是当月还是次月退回,都是 借;银行存款 贷;应付职工薪酬
89楼
2023-07-04 20:17:06
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YOoZzz:回复邹老师 借:银行存款 借:应付职工薪酬(红字) 能这样吗
2023-07-04 21:00:40
邹老师:回复YOoZzz也可以
2023-07-04 21:19:02
YOoZzz:回复邹老师 比如:计提工资时贷:应付职工薪酬 100 ,但实际发放工资是借:银行存款 90 ,其中相差10元是有个员工本月没有工资发,但个人部分的社保还是要交,这个会计分录怎么做
2023-07-04 21:45:13
邹老师:回复YOoZzz没有发就体现在应付职工薪酬贷方余额10元
2023-07-04 22:14:25
YOoZzz:回复邹老师 实际上这个员工没有发工资,只扣了社保
2023-07-04 22:43:19
YOoZzz:回复邹老师 所以把工资计提完了 就会有个差额200.03元
2023-07-04 23:08:58
邹老师:回复YOoZzz扣社保 借;应付职工薪酬-社保 贷;银行存款
2023-07-04 23:27:56
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
销售商品退回产生的运费属于什么费?
借:银行存款 贷:其他应收款 然后看是部分退回还是全部退回商品 部分,直接冲减应收账款 全部,放到营业外支出
90楼
2023-07-04 20:41:58
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