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房租的摊销摊平会计分录
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王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 默默的玉米 发表的提问:
1月份预付3个房租。预付2/3/4月。分录怎么做?需要摊销到每期吗?完整分录怎么写
你好 预付时 借预付账款 贷银行存款 摊销时 借管理费用 贷预付账款
196楼
2023-09-12 17:32:44
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默默的玉米:回复王晓老师 比如2月摊销的时候。但是发票还没到。发票是5月在给我的。2月的时候还是要摊销吗?如果收到发票在摊销,就在应有的月份体现不了摊销了
2023-09-12 17:50:26
王晓老师:回复默默的玉米你好,可以先摊销的,最后发票来了,附上就行
2023-09-12 18:03:14
默默的玉米:回复王晓老师 可是发票开票日期是5月份,5月份的发票可以附在2-3月吗
2023-09-12 18:19:45
王晓老师:回复默默的玉米你好,没关系的,只要在汇算清缴前,取得上年合法的票据,税法都是认可的
2023-09-12 18:41:17
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 天天 发表的提问:
新办企业房屋维修费是一次性摊销还是要分期摊销?会计分录怎么做?
多大金额的维修费??
197楼
2023-09-12 17:55:37
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天天:回复马老师 老师,您好!4万元,(一般金额较小是指多少金领以内?)
2023-09-12 18:10:20
天天:回复马老师 金额较大的一般摊销几年?
2023-09-12 18:36:48
马老师:回复天天你可以一次计入费用 也可以计入长期待摊费用在不少于三年内摊销万
2023-09-12 19:06:38
天天:回复马老师 请问多少金额内属金额较小?
2023-09-12 19:36:20
马老师:回复天天5000一下的 这样的 ,主要看物品性质 是一次消耗品还是可持续使用的!
2023-09-12 19:50:32
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A 发表的提问:
2019年一年房租为2万元,在9月份给房东一次性结清整年的款,1-9月没有计提过。 我现在这个分录要怎么做 摊销这些也不懂。希望可以解答详细一点
付款做借其他应付款 贷银行,收到发票做借预付账款 贷其他应付款,之前没有摊销现在一次1-9月做借管理费用 贷预付账款,
198楼
2023-09-12 18:09:37
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A:回复maize老师 付款 借:其他应付款2万 贷:银行存款2万 收到发票 借:预付账款5000 贷:其他应付款5000 摊销1-9月房租 借:管理费用 15000 贷:预付账款15000
2023-09-12 18:24:16
A:回复maize老师 是这样吗老师
2023-09-12 18:46:00
maize老师:回复A是的,你这个写没有问题可以
2023-09-12 19:04:09
A:回复maize老师 摊销10月房租 借:管理费用 1666. 贷:预付账款1666 摊销11月房租 借:管理费用 1666 贷:预付账款1666 摊销12月房租 借:管理费用 1658 贷:预付账款1658 后面几个月是这样做不?
2023-09-12 19:16:17
maize老师:回复A可以,你写没有问题
2023-09-12 19:41:21
A:回复maize老师 不对好像不平
2023-09-12 19:57:58
maize老师:回复A收到发票 借:预付账款5000 贷:其他应付款5000 你这个发票咋不是全部租赁发票?只看这么多啊,咋和付款不一样
2023-09-12 20:22:37
A:回复maize老师 不做这个预付行吗
2023-09-12 20:38:05
maize老师:回复A那你想做啥?长期待摊费用也可以,这个也可以摊销一年费用
2023-09-12 20:52:29
A:回复maize老师 做房租费 借:其他应付款 2万 贷:银行存款2万 ; 分摊1-9月费用 借:管理费用-租赁费9个月费用 贷:其他应付款 9个月费 10-12月每月分别做: 借:管理费用-租赁费单个月费用 贷:其他应付款 单个月费用2019-10-14 18:10
2023-09-12 21:13:54
maize老师:回复A也可以,你这样做也可以,没有跨年可以这么做
2023-09-12 21:27:39
A:回复maize老师 嗯嗯好
2023-09-12 21:51:08
A:回复maize老师 谢谢
2023-09-12 22:07:14
maize老师:回复A你这个没有跨年可以这样做,
2023-09-12 22:29:17
A:回复maize老师 没跨年的,今年的
2023-09-12 22:53:34
maize老师:回复A那可以这么做,没事,
2023-09-12 23:19:56
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 念念 发表的提问:
老师好,19年共计170万的房租,一直都没有交,只在月末11月,12月各交了10万。剩下的2020年才交,这种的怎么做摊销和付款分录呢。
你先按月就做借管理费用 贷预付账款,你付款做借其他应付款10万/10万 贷银行,收到发票做借预付账款贷其他应付款
199楼
2023-09-12 18:32:59
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念念:回复maize老师 汪老师,这两笔交了以后当天就把发票开上了,开的是专票。
2023-09-12 19:00:29
maize老师:回复念念收到发票做借预付账款 进项税额 贷其他应付款 借其他应付款10万/10万 贷银行
2023-09-12 19:18:27
念念:回复maize老师 老师,两笔摘要我怎么写呢。
2023-09-12 19:42:48
maize老师:回复念念收到xx房租发票,借预付账款 进项税额 贷其他应付款 支付xx房租, 借其他应付款10万/10万 贷银行
2023-09-12 20:07:57
念念:回复maize老师 非常感谢汪老师,我还想问下就是我们买了14000的货架,这个我可不可以直接计入固定资产科目呢。
2023-09-12 20:25:19
maize老师:回复念念单个多少钱,这个单个不多一般是做周转材料
2023-09-12 20:43:49
念念:回复maize老师 老师,那个大大小小的有20个
2023-09-12 21:13:25
maize老师:回复念念做周转材料 领用时候做销售费用
2023-09-12 21:27:15
念念:回复maize老师 汪老师,我们超市一般只有货物是入库的,其他的都没有入库是直接投入使用的。
2023-09-12 21:45:35
maize老师:回复念念这个先过下周转材料,这个后续方便盘点
2023-09-12 22:14:52
念念:回复maize老师 好的,感谢汪老师。
2023-09-12 22:32:54
念念:回复maize老师 老师,这个二级科目我选择什么合适呢。
2023-09-12 22:52:38
maize老师:回复念念亲,你这个没有二级科目,你可以设置货架
2023-09-12 23:13:39
念念:回复maize老师 好的,谢谢老师。
2023-09-12 23:39:50
maize老师:回复念念好我先回复别的学员了
2023-09-13 00:01:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 魁梧的芝麻 发表的提问:
支付一年的房租,每个月摊销,具体的分录怎么做?
借;待摊费用 贷;银行存款等科目 借;制造费用等科目 贷;待摊费用
200楼
2023-09-13 17:37:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 星空无雨 发表的提问:
房租摊销的按季度怎么算,怎么做分录
借;制造费用等科目 贷;待摊费用 按发生金额除以受益月份数
201楼
2023-09-13 17:52:19
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星空无雨:回复邹老师 老师,制造费用明细写什么
2023-09-13 18:12:43
邹老师:回复星空无雨你好,可以是租赁费
2023-09-13 18:37:24
星空无雨:回复邹老师 老师,能做管理费用么借方
2023-09-13 18:55:41
邹老师:回复星空无雨你好,工业企业以外的企业发生,比如贸易公司,咨询公司的可以的
2023-09-13 19:06:29
龙老师
职称:会计
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 祖吴亮CoCo 发表的提问:
老师:如房租一年42000元,按月分摊,会计分录怎么做呢
待摊费用可以根据待摊的性质,分别计入如下科目其他应收款,预付款项 你付的房租应该计入预付款当中去,会计分录为: A、预付房租时 借:预付帐款-XX 42000 贷:银行存款(现金) B、每月摊销时: 借:管理费用-房租(或制造费用-房租) 3500 贷:预付帐款 3500
202楼
2023-09-13 18:02:50
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 你不知道 发表的提问:
以前年度有一个月房租未摊销,现在如何做分录补提及摊销
借:以前年度损益调整贷:长期待摊费用
203楼
2023-09-13 18:23:44
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你不知道:回复袁老师 要不要补提损益结转?只做这一笔分录吗
2023-09-13 18:45:29
袁老师:回复你不知道借:本年利润贷:以前年度损益调整
2023-09-13 19:08:34
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 温柔的便当 发表的提问:
公司厂房四年得租赁费是20万,采用什么摊销法,求具体会计分录?
四年内可以按月,也可以按半年、年,你可以自己定,但定了以后不能随意变更,最好按月,这样比较均衡
204楼
2023-09-13 18:32:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 如果微笑三天 发表的提问:
4月房租支付半年,1300/月,总共7800,5月如何摊销,最好写明分录
你好 4月做借预付账款7800贷银行存款7800 按月分摊:借管理费用-租赁费1300贷预付账款 1300
205楼
2023-09-19 17:05:52
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如果微笑三天:回复meizi老师 4月已经分摊1300了,5月还是这个分录吗?
2023-09-19 17:24:25
meizi老师:回复如果微笑三天你好 你们租期是几月到几月的 。 每个月的分摊分录都是1300 因为你们是按半年来付款的
2023-09-19 17:52:21
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
老板为员工租了宿舍,交了半年的房租,是公司账上出的钱,分录怎么做,需要摊销吗?
如果是今年的租金 借应付职工薪酬 贷银行存款 如果有跨年的, 然后借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 如果有跨年的,跨年部分 借预付账款
206楼
2023-09-19 17:30:13
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花:回复徐阿富老师 老师,是2018年10月25日至2019年4月24日的,请问具体怎么做分录?
2023-09-19 17:47:52
徐阿富老师:回复你好,这个全部做19年好了,可以全部借预付账款 贷银行存款 明年借应付职工薪酬-福利费 贷预付账款 然后借管理费用 --福利费 贷应付职工薪酬-福利费
2023-09-19 18:16:59
徐阿富老师:回复哦,不对,我看作是12月25日了
2023-09-19 18:46:23
徐阿富老师:回复那么 借预付账款(明年部分) 借应付职工薪酬-福利费 (今年11-12月部分) 贷银行存款 明年借应付职工薪酬-福利费 贷预付账款 然后借管理费用 --福利费 贷应付职工薪酬-福利费
2023-09-19 19:10:33
李子老师
职称:,注册会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.07w
引用 @ 转角遇见 发表的提问:
房租交了,但是发票没到,这个月要摊销房租,分录怎么做?
可以先摊销,发票在所得税汇算清缴前收到就行
207楼
2023-09-19 17:57:47
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转角遇见:回复李子老师 分录怎么做呢?
2023-09-19 18:21:10
李子老师:回复转角遇见摊销时,借管理费用或其他 贷,长期待摊费用
2023-09-19 18:32:10
转角遇见:回复李子老师 前面应该还有一步吧,这一步我会做
2023-09-19 18:46:04
转角遇见:回复李子老师 前面应该是借:长期待摊费用,贷:银行存款?
2023-09-19 19:06:03
李子老师:回复转角遇见是的,同学,你的理解是对的。
2023-09-19 19:26:39
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 听海 发表的提问:
企业一次性支付一年房租需要摊销吗?分录怎么做?
这个的话 需要摊销的 先记入预付账款 然后 按月转入管理费用的
208楼
2023-09-19 18:20:58
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听海:回复许老师 一般什么费用需要用到长期待摊费用科目啊?
2023-09-19 18:46:55
许老师:回复听海这个的话 一年内的预付 记入预付账款 一年以上的 记入长期待摊费用
2023-09-19 18:57:35
听海:回复许老师 好的,谢谢老师
2023-09-19 19:11:37
许老师:回复听海不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-09-19 19:28:57
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 灿灿 发表的提问:
老师好,今天付了半年房租 请问下支付和摊销的分录该怎么做?
借预付账款贷银行存款 借管理费用等贷预付账款
209楼
2023-09-20 17:21:07
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灿灿:回复玲老师 老师好 借预付账款 14万 银行存款14万 这个月摊销 管理费用 23333 预付账款23333 每个月做一笔是吗?
2023-09-20 17:38:09
灿灿:回复玲老师 老师好,如果这个月是提前交半个月的 实际是下个月开始的,请问这个月需要摊销吗?
2023-09-20 17:54:11
灿灿:回复玲老师 提前半个月交 这个月需要摊销吗?
2023-09-20 18:21:34
玲老师:回复灿灿从下个月开始的摊销
2023-09-20 18:40:36
美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
老师您好,问下我们这个月交的下一年的房租,开了发票,并想摊销问下完整分录怎么做
借:预付账款 应交税费-应交增值税(进项)(如有) 贷:银行存款 按月摊销: 借:管理费用 贷:预付账款
210楼
2023-09-20 17:35:53
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