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房租的摊销摊平会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 。。 发表的提问:
预付一年房租,如何做会计分录,如何摊销
你好,有取得房租发票吗?
46楼
2023-06-19 21:17:58
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。。:回复邹老师 1月份银行支付了,2月份取得发票
2023-06-19 21:30:17
邹老师:回复。。你好 1月份 借;预付账款 贷;银行存款 2月份借;长期待摊费用 贷;预付账款 然后按月平均摊销 借;管理费用等科目 贷;长期待摊费用
2023-06-19 21:58:44
。。:回复邹老师 不是没有待摊费用了吗
2023-06-19 22:20:56
邹老师:回复。。你好,待摊费用 科目取消了,但是长期待摊费用科目没有取消 啊
2023-06-19 22:44:37
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 天会亮、心会暖 发表的提问:
缴纳三个月的房租如何做会计分录及月摊销
支付租金: 借:预付账款 贷:银行存款 按月摊销: 借:管理费用等 贷:预付账款
47楼
2023-06-20 20:11:35
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廖老师
职称:初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.04w
引用 @ 学堂用户_ph845363 发表的提问:
厂房的装修怎么做会计分录?怎么摊销,摊几年?摊销分录怎么做?
你好,不低于三年摊销 借;长期待摊费用 贷;银行存款 借;管理费用等科目 贷;长期待摊费用 借;长期待摊费用 贷;银行存款 借;管理费用等科目 贷;长期待摊费用
48楼
2023-06-20 20:21:05
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问我们租有20年的房了进行出租营销,前几年免租,但按会计严谨核算,应按20年平均计提摊销房租成本,如何做会计分录
借预付 贷银行 借主营业务成本 贷预付  每个月都做这个分录 ,金额一样   
49楼
2023-06-20 20:29:54
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陆:回复玲老师 这个租金叫摊销,还是计提
2023-06-20 21:02:53
陆:回复玲老师 具体二级科目怎么写
2023-06-20 21:17:28
玲老师:回复你好 是按月摊记成本  二级科目租金
2023-06-20 21:46:16
陆:回复玲老师 摊的会计分录 及一级二级科目明细
2023-06-20 22:08:24
玲老师:回复借主营业务成本租金 贷预付 收款方名
2023-06-20 22:30:03
陆:回复玲老师 没付钱 开始5年内不收租金
2023-06-20 22:54:27
玲老师:回复总的租金平均到各月记租金里,没付的记其他应付账款
2023-06-20 23:15:07
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 黄妹妹 发表的提问:
预付房租会计分录,摊销怎么做,怎么摊销,为什么是预付,如果是后付
你好 预付款时 借,预付账款 贷,银行存款 摊销 借,管理费用等 贷,预付账款 后付 先计提费用 借,管理费用 贷,应付账款 付款 借,应付账款 贷,银行存款
50楼
2023-06-20 20:46:03
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 平淡的金鱼 发表的提问:
预付一年房租怎么入账,怎么摊销会计分录?
您好!借预付账款 贷银行存款 借管理费用-租金 贷预付账款。
51楼
2023-06-20 21:11:59
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
房租费必须要摊销吗,会计分录应该怎么做
房租费如果付了几个月的或者更长时间,需要进行摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租
52楼
2023-06-21 20:34:48
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上善若水:回复李爱文老师 付钱的时候是借,长期待摊费用,贷,银行或现金对吧,老师,现在是不是没有待摊费用这个科目了
2023-06-21 20:47:21
李爱文老师:回复上善若水付钱的时候是借,长期待摊费用,贷,银行或现金 目前是没有待摊费用科目了
2023-06-21 21:08:33
上善若水:回复李爱文老师 老师,是按照每月进行分摊吧
2023-06-21 21:22:55
上善若水:回复李爱文老师 老师,购买的软件计入那个科目
2023-06-21 21:40:36
李爱文老师:回复上善若水每个月进行摊销,购买的软件计入无形资产
2023-06-21 22:09:37
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 莣憂草 发表的提问:
缴纳一年的房租,然后每月摊销,会计分录怎么写
借:预付账款 贷:银行存款 每月分摊时,借:管理费用 贷:预付账款
53楼
2023-06-21 20:45:43
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ S 发表的提问:
每月末房租是不是要进行摊销?房租摊销分录怎么写?
您好!是的。借管理费用-房租 贷预付账款等
54楼
2023-06-21 21:08:59
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S:回复宋生老师 不用摊销到贷方为长期贷费用或者是累计摊销吗?
2023-06-21 21:21:59
宋生老师:回复S您好!这个看你自己是不是一次付了好几年的房租了
2023-06-21 21:40:26
S:回复宋生老师 房租是半年或一年付的,老师麻烦说一下关于房租的分录,比如交房租时的分录,摊销时的分录?
2023-06-21 22:09:42
宋生老师:回复S您好!交的时候借预付账款 贷银行存款 然后每个月借管理费用-房租 贷预付账款等
2023-06-21 22:33:07
S:回复宋生老师 老师,前任会计做的房租摊销分录是:借:管理费用长期待摊费用 贷:累计摊销。我现在要更正前任会计做的这个分录吗?如果不更正,发现资产负债表的无形资产项目是负数。更正的话是不是要做红字冲销,然后再补摊销之前错的分录?
2023-06-21 22:52:39
宋生老师:回复S您好!可以不用更正。 另外无形资产跟这个没什么关系啊。
2023-06-21 23:22:38
S:回复宋生老师 为什么5月份生成的资产负债表上无形资产的金额和明细账上的累计摊销的金额一样?
2023-06-21 23:42:18
宋生老师:回复S您好!你看下账上面的无形资产明细账看看。
2023-06-22 00:07:31
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ID 发表的提问:
厂房租金从交钱计提---摊销到月,怎么做会计分录?
预付时,借:预付账款 贷:银行存款 摊销时,借:管理费用—租赁费 贷:预付账款
55楼
2023-06-22 20:23:53
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ID:回复辜老师 收到发票有进项税
2023-06-22 20:42:06
辜老师:回复ID如果你是1年以上的租金,收到发票后,借:长期待摊费用 应交税费—应交增值税—进项税 贷:预付账款 分摊时,借:管理费用—租赁费 贷:长期待摊费用
2023-06-22 21:04:05
ID:回复辜老师 咱们是交一押一,不过预付时咱们就收到发票了。我介绍这个时间上不知道怎么做分录。收到发票时,应该怎么做?下月到了,应该怎么做。
2023-06-22 21:31:07
辜老师:回复ID那你预付时,收到发票,借:预付账款 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款 然后结转到费用,借:管理费用—租赁费 贷:预付账款
2023-06-22 21:47:29
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 灵希月 发表的提问:
摊销房屋租金的分录,长期待摊费用
借:管理费用 贷:长期待摊费用
56楼
2023-06-22 20:53:35
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慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 谦让的楼房 发表的提问:
我们公司房租是半年一交 半年房租费是189000 ,在11月10号交了10万 怎么做会计分录怎么摊销
你好,同学你这10万是什么期间的
57楼
2023-06-22 21:05:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 星空无雨 发表的提问:
房租摊销分录里的预付账款的明细写什么,房租摊销怎么算的
您好!预付账款-房租费。 按你交了几个月的
58楼
2023-06-23 20:13:47
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星空无雨:回复宋生老师 是三个月的
2023-06-23 20:31:23
星空无雨:回复宋生老师 老师,怎么算
2023-06-23 20:56:59
星空无雨:回复宋生老师 老师,这个怎么做分录的,怎么算的
2023-06-23 21:25:31
宋生老师:回复星空无雨您好!你就按3个月均摊就可以了。
2023-06-23 21:45:26
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ xneopw 发表的提问:
房租免租期需要摊销吗?房租我已经费用化了,怎么调整会计分录?
需要的,如果是同一年多,不用调整的了
59楼
2023-06-23 20:41:13
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xneopw:回复袁老师 6月交678月房租28万,免租期7万, 借:管理费用贷:银存
2023-06-23 21:12:16
袁老师:回复xneopw是的,可以这样做的了呢
2023-06-23 21:35:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 个性的豌豆 发表的提问:
请问老师,4月租房,11月付房租,相关的会计分录和计提摊销怎么做呢?
你好,四到十月份你账上是怎么做的?
60楼
2023-06-23 21:05:59
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个性的豌豆:回复郭老师 老师,之前都是每月正常计提
2023-06-23 21:18:56
郭老师:回复个性的豌豆借管理费用贷其他应付款做的是这个吗?如果是的话,借其他应付款贷,银行存款做这个,然后之前的红冲借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的借管理费用贷其他应付款。
2023-06-23 21:45:33
个性的豌豆:回复郭老师 是的,谢谢老师
2023-06-23 22:14:40
郭老师:回复个性的豌豆不用客气,工作愉快。
2023-06-23 22:25:29

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