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建筑公司做材料会计如何
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 忧虑的可乐 发表的提问:
统计局为什么要查建筑公司支撑材料
你好,有时候是例行公事的
46楼
2023-06-21 20:29:25
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
建筑行业 甲供材项目如何提供材料做成本呢?
甲供材料属于清包工啊,你的工人工资就是成本
47楼
2023-06-21 20:42:02
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青春侠:回复陈诗晗老师 那工资要提供多少
2023-06-21 21:13:30
陈诗晗老师:回复青春侠清包工的工资80%左右
2023-06-21 21:43:25
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 莫离 发表的提问:
老师您好,建筑公司,开出建安发票10万元,当月未收到工程款,也未收到材料发票,以后会收到材料发票,请问这个月如何确认收入和成本,如何做分录?
确认10万收入 暂时不缺人成本 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应缴增值税
48楼
2023-06-21 20:57:03
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莫离:回复李老师 那会不会有某个月成本比收入高的情况?
2023-06-21 21:28:31
李老师:回复莫离会出现的 没事
2023-06-21 21:53:36
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ chensi111 发表的提问:
老师,就是我是建筑业收到代开的材料千和人工劳务票如何做会计分录啊
分别计入工程施工-材料费 与人工费
49楼
2023-06-21 21:06:33
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chensi111:回复文文老师 老师 贷方呢
2023-06-21 21:28:16
文文老师:回复chensi111贷方应付账款或者银行存款
2023-06-21 21:40:23
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 细心的小懒猪 发表的提问:
法院执行建筑公司的材料款如何进行账务处理
你好,你是收到的一方吗?
50楼
2023-06-21 21:17:59
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细心的小懒猪:回复郭老师 我是被执行方(支付方)
2023-06-21 21:59:52
郭老师:回复细心的小懒猪建筑企业的吗 借原材料贷银行存款。
2023-06-21 22:11:21
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
就是建筑公司预提材料款怎么走账 会计分录怎么走?
你好,具体是什么业务?材料到底到没到?
51楼
2023-06-22 20:51:21
全部回复
也許、啲也許:回复QQ老师 不是,咨询个建筑公司,材料款未到,怎么预提材料款
2023-06-22 21:36:06
QQ老师:回复也許、啲也許你好,你是指材料已收到,但是款未付吗?
2023-06-22 21:59:40
也許、啲也許:回复QQ老师 不是,我们已经开出去票了,成本票未提供回来,我们要预提材料款,怎么做分录
2023-06-22 22:26:47
QQ老师:回复也許、啲也許你好,可以暂估入库原材料。
2023-06-22 22:56:01
也許、啲也許:回复QQ老师 等材料回来,在入库吗?
2023-06-22 23:10:02
QQ老师:回复也許、啲也許冲减暂估在做正确的。
2023-06-22 23:26:01
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ @ 发表的提问:
请教老师,为什么建筑公司材料款特别难回款啊?
一般建筑业都是垫付 甲方没有给乙方钱 乙方也就没多少钱给你们
52楼
2023-06-22 20:57:36
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@:回复马老师 建筑行业都这样嘛,那最终的不付钱的那一方是谁了?
2023-06-22 21:26:01
马老师:回复@这个要看实际情况了。钱是会给,就是可能不及时。
2023-06-22 21:50:58
@:回复马老师 就是你所了解的一些,麻烦您讲解下
2023-06-22 22:01:41
马老师:回复@你这情况都有。甲方不付。乙方给你不。要么就是乙方给你单独不付。
2023-06-22 22:20:43
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 繁荣的荷花 发表的提问:
建筑公司可以开材料票吗?
建筑公司无法开材料发票,只能取得材料发票
53楼
2023-06-22 21:14:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 沉静的眼睛 发表的提问:
请问建筑公司可以开13%的材料票吗?
如果经营项目涉及的话,一般纳税人是13%的税率。
54楼
2023-06-23 20:16:07
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沉静的眼睛:回复张艳老师 我们是一般纳税人 经营范围是房屋建筑安装工程 我的进项是13%的材料票 那我可不可以开13%的材料票给其他单位
2023-06-23 20:32:11
张艳老师:回复沉静的眼睛这样的话,个人理解是不可以开具的,因为您提供的是建筑安装服务,是要开具建筑服务发票的。
2023-06-23 20:52:53
沉静的眼睛:回复张艳老师 我的项目是挂扣在别的单位 现在甲方要我们开具建筑发票 但挂扣单位要我们提供进项发票及成本票给他们才开票 那这个进项发票我可不可以开13%的材料票给挂扣单位
2023-06-23 21:18:32
张艳老师:回复沉静的眼睛这样的话,是可以开具给挂靠单位的。
2023-06-23 21:36:24
沉静的眼睛:回复张艳老师 我是一般纳税人 建筑工程单位 开13%的票 我需要去税务局备案吗
2023-06-23 21:59:22
张艳老师:回复沉静的眼睛这个是不需要备案的。只要经营项目里面有的话,就可以开具材料费发票。 我没有接触过建筑挂靠的业务,您本身就是建筑工程公司,怎么还要挂靠呢?
2023-06-23 22:09:22
沉静的眼睛:回复张艳老师 因为我司接这个项目时资质没有达到 就找了挂扣单位签合同 所以现在甲方要我们开票就只能是挂扣单位开建筑票 我们就的提供进项票给挂扣单位
2023-06-23 22:38:00
沉静的眼睛:回复张艳老师 但我们的营业范围是建筑工程 收的进项发票是13%的材料票 所以我看能不能也开13%的材料票到挂扣单位抵进项
2023-06-23 22:52:02
张艳老师:回复沉静的眼睛这样的话,我给出一个思路,您斟酌思考: 1不通过您公司开具材料费 2直接视同最常见的那种建筑挂靠业务,让材料供货商给挂靠单位开具发票 3挂靠的利润由您公司开具建筑服务类发票等予以解决
2023-06-23 23:17:07
张艳老师:回复沉静的眼睛非常抱歉,老师实务中没有接触过建筑挂靠的业务,所提供思路也是自己思考出来的,希望对您能有帮助。
2023-06-23 23:31:57
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 郭子 发表的提问:
老师好,建筑公司购入建筑材料,入原材料好还是直接入工程施工好,两者有啥区别?
你好,建筑公司购入建筑材料计入工程物资的
55楼
2023-06-23 20:45:03
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郭子:回复紫藤老师 老师好,工程物资是用于自建固定资产吧?
2023-06-23 21:09:48
紫藤老师:回复郭子工程物资是指用于固定资产建造的建筑材料(如钢材、水泥、玻璃等),企业(民用航空运输)的高价周转件(例如飞机的引擎)等。
2023-06-23 21:32:27
郭子:回复紫藤老师 老师好,我用了之后再从工程物资转入工程施工-材料费吗?购入后可以直接就计入工程施工-材料费吗?
2023-06-23 21:46:12
紫藤老师:回复郭子之后再从工程物资转入工程施工-材料费
2023-06-23 22:00:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 雪柔 发表的提问:
老师,我们公司不是建筑行业,现购进的建筑材料用于修建厂房,材料款专用发票可以抵扣吗,如何入账?
可以的 借工程物资 进项 贷银行存款 领用借在建工程 贷工程物资
56楼
2023-06-23 21:14:59
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雪柔:回复郭老师 谢谢老师!
2023-06-23 21:40:17
郭老师:回复雪柔不用客气 工作愉快
2023-06-23 21:55:39
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 香橙 发表的提问:
老师,我们是建筑公司,别人给我们开的打桩费,这个是人工还是材料
你好  是人工 人工费 
57楼
2023-06-24 19:50:25
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 1170056182 发表的提问:
老师,我们是建筑公司,购进的建筑材料发票需要对方备注工程地址名称吗?没有备注信息能抵扣吗
同学你好 需要备注的 没备注不能抵扣
58楼
2023-06-24 20:15:55
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1170056182:回复朴老师 那老师,这个是不是只能做进项税抵扣,不能在异地预缴的时候作为分包款差额抵扣啊
2023-06-24 20:40:58
朴老师:回复1170056182同学你好 对的 是这样的哦
2023-06-24 21:05:39
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
请问老师甲方以房抵工程款给建筑公司,建筑公司又以房抵材料供货商,如何账务处理?是建筑公司的
你好 借固定资产 贷应收账款  1、固定资产清理,会计分录为:   借:固定资产清理     累计折旧     固定资产减值准备     贷:固定资产——设备名称   2、处置固定资产时:   借:应付账款     贷:固定资产清理       应交税费——应交增值税(销项税额)   3、若处置产生利得:   借:固定资产清理     贷:营业外收入——非流动性资产处置利得(或资产处置损益科目)   若处置实现损失:   借:营业外支出——非流动性资产处置损失(或资产处置损益科目)     贷:固定资产清理
59楼
2023-06-24 20:39:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 老邓(Grace) 发表的提问:
建筑施工会汁购入周转材料领用周转材料,摊销周转材料如何账务处理,
借;周转材料 贷;银行存款等科目 借;工程施工 贷;周转材料
60楼
2023-06-24 20:52:22
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老邓(Grace):回复邹老师 需要作周转材料在库和在用处理吗
2023-06-24 21:09:29
邹老师:回复老邓(Grace)你好,你单位是一次摊销还是五五摊销
2023-06-24 21:33:05
老邓(Grace):回复邹老师 我想做一次摊销
2023-06-24 22:02:57
邹老师:回复老邓(Grace)你好,一次摊销就不需要分在库,在用的
2023-06-24 22:28:50
老邓(Grace):回复邹老师 如果五五呢?
2023-06-24 22:50:14
邹老师:回复老邓(Grace)你好,就需要分在库,在用,摊销明细的
2023-06-24 23:19:41
老邓(Grace):回复邹老师 请问如何分录啊
2023-06-24 23:30:27
邹老师:回复老邓(Grace)购进 借;周转材料—低值易耗品——在库 贷;银行存款等科目 领用专用工具   借:周转材料—低值易耗品—在用       贷:周转材料—低值易耗品—在库    第一次领用时摊销其价值的一半   借:制造费用                贷:周转材料—低值易耗品—摊销    第二次领用摊销其价值的一半   借:制造费用                贷:周转材料—低值易耗品—摊销      同时:   借:周转材料—低值易耗品—摊销        贷:周转材料—低值易耗品—在用   
2023-06-24 23:45:53
老邓(Grace):回复邹老师 谢谢老师耐心的回复
2023-06-25 00:14:09
邹老师:回复老邓(Grace)不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-25 00:26:24

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