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帖子
支付下半年房租会计分录
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老江老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
3.48w
引用 @
含糊的小白菜
发表的提问:
本年支付的本年和下一年的房租,次年收到发票会计分录
你好 预付房租 借 预付账款 贷银行存款 计提房租 借 管理费用 贷 预提费用/其他应付款-预提费用 收到发票 借 预提费用/其他应付款-预提费用 贷 预付账款
31楼
2023-06-07 20:55:51
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江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
Zmj
发表的提问:
每月按时支付房租,但发票要半年才开一次给我司,如何作会计分录比较好!
可以预提房租费用处理。半年来票时计入长期待摊费用,冲平就行了。
32楼
2023-06-07 21:06:04
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
youyou
发表的提问:
12月支付了2021年上半年的厂房租金,怎么做分录
你好,有取得租金发票吗?
33楼
2023-06-07 21:22:28
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youyou:
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邹老师
收到了发票的
2023-06-07 21:32:47
邹老师:
回复
youyou
你好,借:长期待摊费用,贷:银行存款
2023-06-07 21:57:26
youyou:
回复
邹老师
按月分摊到哪个费用科目
2023-06-07 22:14:48
邹老师:
回复
youyou
你好,因为是厂房租金,按月分摊计入制造费用科目核算
2023-06-07 22:32:59
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
krtty
发表的提问:
支付半年房租,分录怎么做,需要摊销吗?,摊销分录怎么做
支付时,借,预付账款,贷,银行存款, 每月摊销时,借,管理费用,贷,预付账款
34楼
2023-06-07 21:50:59
全部回复
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
伶俐的铃铛
发表的提问:
企业一下支付了3年的房租,会计分录上怎么处理?
借长期待摊费用 贷银行,按月做借管理费用 贷长期待摊费用
35楼
2023-06-19 20:33:45
全部回复
伶俐的铃铛:
回复
maize老师
也可以借:预付账款吧?
2023-06-19 21:04:25
maize老师:
回复
伶俐的铃铛
这个超过1年以上,不行,需要做长期待摊费用
2023-06-19 21:21:58
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
金凌虹
发表的提问:
这个月收到房租发票并支付房租了,半年的,需要做哪几笔分录
借:待摊费用贷:银行存款;借:管理费用--房租贷:待摊费用
36楼
2023-06-19 20:53:23
全部回复
王超老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
8w
引用 @
吴宁
发表的提问:
支付房租的会计分录?
你好 借:管理费用,销售费用等科目 进项增值税 贷:银行存款
37楼
2023-06-19 21:12:50
全部回复
吴宁:
回复
王超老师
老师,已支付,但是没有发票?
2023-06-19 21:37:05
吴宁:
回复
王超老师
且压一付三。
2023-06-19 22:03:55
王超老师:
回复
吴宁
你好,没有发票的话,增值税就不考虑了 押金是另外的 借:其他应收款 贷:银行存款
2023-06-19 22:21:41
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.53w
引用 @
天堂鸟
发表的提问:
支付房租的会计分录?
你好,房租发票收到了吗
38楼
2023-06-19 21:29:58
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天堂鸟:
回复
朴老师
没有 收到
2023-06-19 21:42:58
朴老师:
回复
天堂鸟
那就先做往来 借其他应收款贷银行存款
2023-06-19 21:58:03
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
白云
发表的提问:
次支付半年房租,要分摊吗
可以在半年内按月分摊入费用
39楼
2023-06-20 20:09:44
全部回复
白云:
回复
辜老师
现在待摊费用科目不是取消了
2023-06-20 20:23:24
辜老师:
回复
白云
这个科目还是可以用的,只是报表上吧这个科目归入其他流动资产
2023-06-20 20:46:13
白云:
回复
辜老师
好的,我一次性摊销,计入管理费用一房租,可以吗?
2023-06-20 21:03:03
辜老师:
回复
白云
也可以的,可以直接费用化
2023-06-20 21:27:44
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.59w
引用 @
柔弱的流沙
发表的提问:
1月支付工厂2-7月半年的房租时,如何做会计分录,发票已在12月收到并入账。
一月份支付的是当年的二到七月份吗?如果是的话,借预付账款,贷银行存款,然后二月份开始借管理费用贷预付账款。
40楼
2023-06-20 20:27:30
全部回复
柔弱的流沙:
回复
郭老师
好的去年12月份先收到发票时应该怎么做会计分录呢
2023-06-20 20:46:56
柔弱的流沙:
回复
郭老师
之前做的是错的
2023-06-20 21:10:36
郭老师:
回复
柔弱的流沙
一号12月份收到了发票,不用做。
2023-06-20 21:39:55
柔弱的流沙:
回复
郭老师
前会计已经做账并抵扣了应该怎么办呢
2023-06-20 22:09:01
郭老师:
回复
柔弱的流沙
你好,当时的分录怎么做的?
2023-06-20 22:36:31
柔弱的流沙:
回复
郭老师
借 应付账款-工厂房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 应付账款-工厂房租
2023-06-20 22:48:10
郭老师:
回复
柔弱的流沙
借应付账款贷银行存款,一月份做这个,然后按月分摊,从二月份开始借制造费用贷应付账款。
2023-06-20 23:17:48
郭老师:
回复
柔弱的流沙
你上面这个分录可以的。
2023-06-20 23:28:32
柔弱的流沙:
回复
郭老师
好的,谢谢
2023-06-20 23:53:01
郭老师:
回复
柔弱的流沙
不用客气,工作愉快。
2023-06-21 00:09:29
柔弱的流沙:
回复
郭老师
老师,请问1月支付工厂1.25-7.24日半年物业费 发票付款时收到,应该如何做账务处理
2023-06-21 00:34:54
郭老师:
回复
柔弱的流沙
借预付账款贷银行存款。
2023-06-21 00:55:45
柔弱的流沙:
回复
郭老师
发票不用做账吗
2023-06-21 01:15:59
郭老师:
回复
柔弱的流沙
你好,收到了发票不一定非得做账的,你想抵扣增值税,可以抵扣的,借预付账款应交税费,应交增值税进项贷银行存款。
2023-06-21 01:40:45
轶尘老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题:
4.13w
引用 @
乔乔
发表的提问:
你好!收到半年的房租发票,但实际支付了一个月。发票还没有认证,会计分录咋做
借:管理费用 应交税费-待认证进项 贷:预付账款 应付账款
41楼
2023-06-20 20:40:59
全部回复
乔乔:
回复
轶尘老师
银行转账支付了一个月房租
2023-06-20 21:05:10
轶尘老师:
回复
乔乔
借:管理费用 应交税费-待认证进项 贷:银行存款应付账款
2023-06-20 21:18:53
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
驭动天下
发表的提问:
老师,付办公室房租半年,没收到发票时会计分录是什么
可以先按月做费用,借管理费用 贷预付账款/待摊费用 付房租做借其他应付款 贷银行,你收到发票时候做借预付账款/待摊费用 贷其他应付款
42楼
2023-06-20 20:57:31
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驭动天下:
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maize老师
哦,好的
2023-06-20 21:27:17
驭动天下:
回复
maize老师
那当时付房租就收到发票 借,预付 贷,银存 分摊, 借,管费 贷,预付吗?
2023-06-20 21:45:17
maize老师:
回复
驭动天下
也可以,你要是支付的时候你就收到发票可以这么做
2023-06-20 22:01:40
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
九九
发表的提问:
支付1年房屋租金如何做会计分录?
借;待摊费用 贷;银行存款
43楼
2023-06-20 21:23:59
全部回复
九九:
回复
邹老师
@邹老师:您好,新会计准则不是取消待摊费用了吗?
2023-06-20 21:36:31
邹老师:
回复
九九
你好,还是有像这个业务就需要用到这个科目核算的
2023-06-20 21:47:03
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
katlyn
发表的提问:
支付办公室租房保证金的会计分录,还有支付租金的会计分录
您好 借:其他应收款——保证金 贷:银行存款 借:其他应付款——租金 贷:银行存款
44楼
2023-06-21 20:20:09
全部回复
katlyn:
回复
bamboo老师
为什么不是借:管理费用-租金,贷:现金/银行存款
2023-06-21 20:48:26
bamboo老师:
回复
katlyn
您收到房租发票了没有
2023-06-21 21:02:11
katlyn:
回复
bamboo老师
如果只有收据的情况下是不是只能做其他应收款
2023-06-21 21:31:33
bamboo老师:
回复
katlyn
只有收据的情况下是只能做其他应收款 然后可以分期摊销 借:管理费用 贷:其他应付款——暂估
2023-06-21 21:47:50
徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
狂风傲雪
发表的提问:
支付厂房一年的租金,会计分录怎么做?
你好,借预付账款 贷银行存款 然后按月弹性,借制造费用(管理费用等)-房租费 贷预付账款
45楼
2023-06-21 20:42:07
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