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开出转账支票的会计科目
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
老师好,请问北京开出的转账支票可以给外地客户在异地银行入账吗?
你好,同学。你是说跨区域 使用吗?不可以的
121楼
2023-08-02 19:36:08
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焦:回复陈诗晗老师 那种方式可以异地使用?
2023-08-02 19:55:58
陈诗晗老师:回复同城使用的票据有,支票、本票。异地使用的有汇票包括银行汇票、商业汇票、银行承兑汇票和商业承兑汇票。
2023-08-02 20:13:22
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 王翠翠 发表的提问:
转账支票开出去就要做账呢,还是等账上钱出去了再做账呢
开出去就做账
122楼
2023-08-02 19:48:17
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王翠翠:回复袁老师 那像我现在有笔业务1.1日开出的支票10万元,我做的借款,因为对方说过了没有发票,然后1.3日来的回单,这怎么做?
2023-08-02 20:01:37
袁老师:回复王翠翠在1号做就行,挂其他应收款吧,以后想办法找发票冲账吧
2023-08-02 20:25:54
王翠翠:回复袁老师 我们正好有笔钱到账直接存进去冲账,那您的意思是我把3号的回单和支票存根放一起做账就行吗
2023-08-02 20:43:10
袁老师:回复王翠翠可以
2023-08-02 21:01:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
失控发票进项转出会计科目?
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
123楼
2023-08-02 20:03:00
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 心愿 发表的提问:
老师,公司支付的编剧订金和作品转让费算什么会计科目?
你好 订金计入预付帐款科目 作品转让费计入管理费用
124楼
2023-08-07 18:51:04
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心愿:回复答疑苏老师 老师,编剧费用是算什么会计科目,这些都是付给个人的,而且没有发票
2023-08-07 19:28:10
答疑苏老师:回复心愿你好 也计入管理费用科目 但是没有发票不可以税前扣除的
2023-08-07 19:53:04
心愿:回复答疑苏老师 老师,如果是付的导演费预付款可以算主营业务成本吗?
2023-08-07 20:13:21
答疑苏老师:回复心愿你好 你们的主营业务收入是什么
2023-08-07 20:33:02
心愿:回复答疑苏老师 老师,是电影制作服务
2023-08-07 20:43:57
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 守望未来 发表的提问:
支出一级科目记入开办费,下面设置二级科目,正式营业之后呢,开办费结转吗
你好,开办费属于二级明细,管理费用-开办费
125楼
2023-08-07 19:18:36
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
开出转账支票,上交税金2800元的会计分录
借:应交税费 贷:银行存款
126楼
2023-08-07 19:37:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
学校食堂是需要独立建立账套的吗?还是可以跟学校总账务一起处理。那像我们老师都是学校统一充卡然后发卡给他们免费吃的,那这块支出我做什么会计科目?算福利费吗
如果食堂是自负盈亏的就要自己建账,否则合并做账,是的,算福利费。
127楼
2023-08-07 19:53:58
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暗香疏影:回复紫藤老师 做福利费的话下面依据是什么呢.学校充卡记录吗还是买菜记录,因为学生也吃的.买菜这些细分不出来
2023-08-07 20:35:27
紫藤老师:回复暗香疏影按照充卡记录。。
2023-08-07 21:05:15
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 超帅的花瓣 发表的提问:
银行开户,购买支票,转账手续费分别计入哪个科目
支票工本费记管理费用-办公费 转账手续费记财务费用-手续费
128楼
2023-08-08 19:44:57
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 双双 发表的提问:
进项票转出的话,会计科目怎么做呢
你好,一般是这样处理的, 增值税进项税额转出主要分为以下几种情况: 1、货物用于集体福利和个人消费的账务处理: 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 2、货物发生非正常损失的账务处理: 借:待处理财产损溢-待处理损失 贷:库存商品 应交税金-应交增值税(进项税额转出) 4、在产品、产成品发生非正常损失的账务处理: 无法确定该进项税额的,按照当期实际成本计算应转出的进项税额。 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损失 贷:在产品 应交税金-应交增值税(进项税额转出) 4、纳税人适用一般计税方法兼营简易计税项目、免税项目的账务处理: 借:管理费用 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出) 5、固定资产、无形资产发生应进项税额转出的情形的账务处理: 借::固定资产 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出) 6、购货方发生销售折让、中止或者退回的账务处理 借:银行存款 贷:期待摊费用 应交税金-应交增值税(进项税额转出) 7、原材料进项税额转出的账务处理: 纳税人购进的货物或应税劳务改变用途,如用于非应税项目(在建工程)、免税项目或集体福利与个人消费等。 借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出) 若企业将不符合规定的原始凭证作为抵扣进项税额的依据,则应做以下账务调整: 借:原材料等(或以前年度损益调整) 贷:应交税金--增值税检查调整 扩展资料 进项税额转出的原因 实际工作中,经常存在纳税人当期购进的货物或应税劳务事先并未确定将用于生产或非生产经营,但其进项税税额已在当期销项税额中进行了抵扣,当已抵扣进项税税额的购进货物或应税劳务改变用途,用于非应税项目、免税项目、集体福利或个人消费等,购进货物发生非正常损失,在产品和产成品发生非正常损失时,应将购进货物或应税劳务的进项税税额从当期发生的进项税税额中扣除,在会计处理中记入“进项税额转出”。 《增值税暂行条例》第十条规定,当纳税人购进的货物或接受的应税劳务不是用于增值税应税项目,而是用于非应税项目、免税项目或用于集体福利,个人消费等情况时,其支付的进项税就不能从销项税额中抵扣。
129楼
2023-08-08 20:04:34
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双双:回复庄老师 你好,是这样的。情况是因为税务机关需要进行税款补缴,所以要进行一部分的固定资产转出
2023-08-08 20:22:19
庄老师:回复双双你好,借固定资产,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出
2023-08-08 20:49:05
双双:回复庄老师 他是购买的车大概是40万,转出一部分进项税款大概8千,转出的价税合计数大概是69538。所以现在做账的话是借 固定资产61538,贷 应交税费-应交增值税费(进项税转出)8000是吗
2023-08-08 21:00:33
庄老师:回复双双借 固定资产8000,贷 应交税费-应交增值税费(进项税转出)8000. 借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产69538
2023-08-08 21:22:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 唯爱幸运星 发表的提问:
老师!银行的转账支票存根能不能跨月入账?月底开出的转账支票下月初对方才支取!我该入哪个月呢?
计入下个月
130楼
2023-08-08 20:11:59
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唯爱幸运星:回复邹老师 就是说我二月份也可以入出票日期是1月29日的转账支票吗
2023-08-08 20:30:02
邹老师:回复唯爱幸运星是的,因为对方并没有在当月支取,是在下一个支取,贵公司的银行存款也是在2月份减少,所以计入2月份,会存在这个时间差的,也是很正常的
2023-08-08 20:48:58
唯爱幸运星:回复邹老师 好的~感谢老师!
2023-08-08 21:10:26
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 燕子 发表的提问:
企业开出一张转账支票后是不是已经作为支付做账做掉了?转账支票银行已付企业未付这是什么情况??
转账支票银行已付企业未付这是指银行已付款单位还没有记账付款。并不一定开出支票就做账,有时会比银行支付晚进账的
131楼
2023-08-09 19:17:33
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ balabala 发表的提问:
单位开出转账支票,如何做账?
你好!借:应付账款等 贷:银行存款
132楼
2023-08-09 19:23:30
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balabala:回复QQ老师 对方单位没有去银行办理转账呢,本单位如何做账?
2023-08-09 19:51:13
QQ老师:回复balabala你好!开出支票就做贷方 银行存款
2023-08-09 20:13:01
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 范范范 发表的提问:
我5月份的资金总账不平,科目金额和资金账户相差3000.最后查出来是工商银行转企业支付宝的时候,被退回。但是我做账的时候还是记录到企业支付宝里了。转出的时候 借:企业支付宝 3000 贷:工行银行3000 退回的时候 借:工行银行3000 贷:企业支付宝3000. 请问这种转账后退回如何做账?(未打到公司企业支付宝里)
你好,但你这个分录没错啊,你前面借了支付宝,后面又贷就平了
133楼
2023-08-09 19:38:55
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范范范:回复小云老师 但是实际 转账的时候 资金没有转到企业支付宝里
2023-08-09 20:22:32
小云老师:回复范范范我明白你的意思,但是你做的这两个分录就是刚好互相抵消,就跟你实际没有做过分录一样,所以不会影响你的余额
2023-08-09 20:33:52
范范范:回复小云老师 余额不影响 但是资金账户 和 会计科目会产生差异 咋解决?
2023-08-09 20:48:48
小云老师:回复范范范也不会啊,你资金账户一样是一借一贷抵消了啊
2023-08-09 20:58:49
范范范:回复小云老师 这样做 会计科目企业支付宝借方 贷方就各产生了3000.但是我企业支付宝日记账里 却没有这笔钱进账 所以就产生了差异
2023-08-09 21:14:43
小云老师:回复范范范但是你的分录并没有错啊,或者你就直接去删掉那两笔分录
2023-08-09 21:41:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
车间搬迁开支40万,会计科目怎么做
你好 借;管理费用 贷;银行存款等科目
134楼
2023-08-09 19:50:59
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神奇小飞侠:回复邹老师 不能计入成本吗
2023-08-09 20:22:45
邹老师:回复神奇小飞侠你好,这个不构成成本的
2023-08-09 20:38:18
龙老师
职称:初级会计
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付电话费1000元,开出转账支票支付的会计分录怎么写
支付电话费1000元,开出转账支票支付的会计分录怎么写
135楼
2023-08-10 18:39:31
全部回复
龙老师:回复爱笑的流沙借:管理费用——电话费 1000 贷:银行存款 1000
2023-08-10 18:54:23

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