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给出纳备用金会计做账吗
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 小甜甜 发表的提问:
老师,我这边有个问题,我们公司是一般纳税人,就我一个人,又做出纳,有做会计,费用报销单怎么签字,公司备用金能调到我账上吗?
你好,那就只能你一个人全部签字。
151楼
2023-08-18 19:35:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 金刚 发表的提问:
做代理记账的,收到代理企业银行回单,回单支付对方是出纳备用金个人账户,用途是支付厂房租金。这么情况,能做会计分录借方为管理费用-租金吗,没有发票的
你好,在没有发票之前,应当按预付账款处理,取得发票才计入费用核算的 而且厂房租金应当计入制造费用核算,而不是管理费用的
152楼
2023-08-19 18:12:25
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 白雪 发表的提问:
老师年前我们发的年终奖先用备用金借出来了,一共借了2万元,给7个员工发年终奖,普通员工每人1000元,有两个高管每人7000元和8000元,现在用微信转账的方式先发给每个员工了,请问下一步会计该怎么做账
您好 请问借的时候怎么写的分录
153楼
2023-08-19 18:39:21
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白雪:回复bamboo老师 按备用金借的 ,还没做账,这是年前发的,借,其他应收款---唐某(员工名字),贷,银行存款,我们是新公司2019年10月份8日公司才开始上班,11月15日才第一次发10月工资,若果按照年终奖做账,是不是每人只能按3个月工资算这个年终奖啊
2023-08-19 18:55:32
bamboo老师:回复白雪不是的 可以按全年的算
2023-08-19 19:08:53
白雪:回复bamboo老师 你说我们高管每月8000元和10000月,但8000月发了3个月共计2.4万,每月扣附加项3000元*3=9000元,但这个员工年终奖是8000元,;另一个高管是10000元,2019年11月和12月发了2个月工资10000*2=20000万,他每月社保扣1300元*2=2600,他没有附加项扣除,他的年终奖是7000元,请问这两个高管的年终奖该交多少个税?具体怎么算个税
2023-08-19 19:26:22
bamboo老师:回复白雪员工年终奖是8000元 8000/12=666.6666667 选择3%税率 个人所得税 8000*0.03=240元 年终奖7000的 7000/12=583.3333333 选择3%税率 个人所得税7000*0.03=210元
2023-08-19 19:44:33
白雪:回复bamboo老师 他两个发的3个月工资2.4万和2个月工资2万不用考虑进去是吗?我们还有5个员工,有4个员工每月5000元(有两个员工分别附加项扣除是1000元和1500元),有1个员工每月是8000元,这次年终奖这五个人每人1000元,请问他们的年终奖该怎么算?各交多少个税
2023-08-19 20:01:03
bamboo老师:回复白雪月工资应纳税金额超过5000 年终奖就单独计算 不超过的 就并入工资一起计算
2023-08-19 20:19:20
白雪:回复bamboo老师 具体怎么算,有公式吗
2023-08-19 20:46:38
bamboo老师:回复白雪并入工资后跟工资一起算啊 您工资怎么算的也怎么算
2023-08-19 21:13:58
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户zippsj 发表的提问:
会计和出纳对账,需要用会计的科目余额表跟总账与出纳的账核对吗?还是说只是核对一下出纳做的现金日记账和银行存款日记账
同学你好,会计和出纳对账——是会计用总账的现金和银行存款与出纳的现金日记账和银行存款日记账核对;
154楼
2023-08-19 19:06:12
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学堂用户zippsj:回复立红老师 不用总账,用科目余额表的金额和出纳的两账核对可以吗?
2023-08-19 19:27:36
立红老师:回复学堂用户zippsj同学你好,是可以的;
2023-08-19 19:41:01
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 张伟 发表的提问:
老师好,我想问下出纳在做账时,需要粘贴票据什么的吗?做账时哪些单子是出纳要留着自己做账用?哪些是要给会计做账用的?
您好,如果出纳编制会计凭证的话,那么出纳所经手的所有收付款的原始单据,出纳都应该留着自己做账用。如果出纳不需要编制凭证,那么出纳所经手的所有收付款的原始单据,都应该给会计做账用,自己只留一个原始单据交接表即可。
155楼
2023-08-19 19:27:56
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张伟:回复王雁鸣老师 那么出纳就只是简单的做一个会计凭证就可以是吧!
2023-08-19 19:52:28
王雁鸣老师:回复张伟您好,如果出纳不需要编制凭证,那么出纳一个会计凭证也不需要做。只负责与会计对账即可。
2023-08-19 20:04:02
张伟:回复王雁鸣老师 好的,谢谢
2023-08-19 20:30:01
张伟:回复王雁鸣老师 老师,我再问下比如餐饮出纳,收银台每天收的钱是不是也要交到出纳这里?像这种交接需要注意什么?需要签字证明营业额出纳已收到吗?
2023-08-19 20:53:27
王雁鸣老师:回复张伟您好,餐饮出纳,收银台每天收的钱也要交到出纳这里,像这种交接需要签字证明营业额出纳已收到。或者出纳给收银员开具收款收据,收银员需要提供营业额汇总表。
2023-08-19 21:04:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 海媚 发表的提问:
老师,您好,公司公账直接转到出纳私户作提取备用金用可以吗?每个限额多少?
你好,不可以,备用金应当是去银行填写取款单或支票取现,而不是转到个人账户 备用金不超过单位3-5天的现金用量
156楼
2023-08-19 19:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ lxj123 发表的提问:
出纳的备用金怎么开票?又怎么做分录?
你好,不需要开具发票的 是取现?
157楼
2023-08-20 19:25:36
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lxj123:回复邹老师 @邹老师:不是去银行取现,就是老板直接给出纳的备用金
2023-08-20 19:40:32
邹老师:回复lxj123借;库存现金 贷;其他应付款
2023-08-20 20:04:44
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 高贵的帽子 发表的提问:
老师,私车公用需要会计怎么做账?需要准备什么东西,这个租金有要求吗?
你好  要有租赁合同  和开租赁发票给公司的 ;然后租金自己约定   借管理费用-租赁费贷银行存款  
158楼
2023-08-20 19:32:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 柒柒? 发表的提问:
老师,请问员工领了2000备用金,交回1000票和款,我作为出纳要怎么操作。
你好 借 现金1000 管理费用等1000 贷其他应收款 2000
159楼
2023-08-20 19:42:00
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柒柒?:回复玲老师 老师,注意审题哦,我问的是出纳,不是问会计。。。会计分录我当然会做啊,我现在问的是出纳流水账这边
2023-08-20 20:09:45
玲老师:回复柒柒?出纳做帐也是的,现金增加。对方科目增加。
2023-08-20 20:34:02
柒柒?:回复玲老师 你看过出纳做分录的嘛?。。。。我换一个老师提问好了。。。你不懂
2023-08-20 20:59:30
玲老师:回复柒柒?您好 出纳是不写分录的,填写现金日记账/银行日记账。
2023-08-20 21:10:20
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 发表的提问:
备用金都是直接转到出纳卡上可以吗
您好,按照内部控制的要求,是不可以的。
160楼
2023-08-21 17:55:32
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࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐:回复张艳老师 实际操作中呢
2023-08-21 18:19:41
张艳老师:回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐实际操作中的,有的企业会这样操作,但是会有一定风险。
2023-08-21 18:40:10
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ . 发表的提问:
领导给出纳备用金 用收据写领导的名字吗
你好,是的,付款人是领导的名字!
161楼
2023-08-21 18:11:54
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ Na个、Shui! 发表的提问:
现在出纳手里面有备用金3426元,会计分录怎么做啊 借 库存现金 3426 贷 其他应收款 3426 这样做对吗?
您好 备用金是从银行提取的 借 库存现金 3426 贷 银行存款 3426
162楼
2023-08-21 18:39:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 罗达 发表的提问:
当月员工借备用金用于购用品,下月拿发票冲部分款,交回部分钱,出纳账咋做,请说详细“出纳”现金咋登。分录会
登记收回的现金金额借方就是了
163楼
2023-08-21 19:05:50
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罗达:回复邹老师 老师你好。建筑业一般纳税人开出3%的专票怎么做账
2023-08-21 19:24:16
邹老师:回复罗达借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-08-21 19:45:01
秦枫老师
职称:中级会计师,经济师,税务师
4.98
解题: 0.56w
引用 @ fly away ~~ 发表的提问:
你好。老板微信转入备用金到出纳的微信上,该怎么做账?然后出纳用微信上的备用金购买一些办公用品,又该怎么做账?
老板转的时候 借:现金 贷:其他应付款-法人 借:管理费用-办公费等 贷:现金
164楼
2023-08-21 19:30:00
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fly away ~~:回复秦枫老师 老师,如果这笔备用金就留在出纳的微信上,没有套现,该怎么做账?再用这笔备用金购买办公用品又该怎么做账?麻烦告诉下,谢谢,急!
2023-08-21 19:51:46
秦枫老师:回复fly away ~~出纳把这笔**转账视同公司的现金  留在出纳**上 就视同公司保险柜里面的现金  继续购买办公用品  继续当现金支付
2023-08-21 20:05:55
fly away ~~:回复秦枫老师 没有套现的话还是和上面的分录一样对吗?
2023-08-21 20:28:02
秦枫老师:回复fly away ~~这个跟套现也没有关系 你全程也没有什么套现啊
2023-08-21 20:41:40
fly away ~~:回复秦枫老师 套不套现分录都一样,对吗?
2023-08-21 21:08:20
秦枫老师:回复fly away ~~是的 同学 都是一样的分录
2023-08-21 21:38:09
fly away ~~:回复秦枫老师 嗯,非常感谢
2023-08-21 22:02:33
秦枫老师:回复fly away ~~不客气 祝你工作顺利 如果有帮助到您 麻烦五星好评 感谢
2023-08-21 22:30:47
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
因为我们这开始实行备用金,但是我对出纳这块不熟悉,备用金这块是怎么操作的
你好!借:其他应收款—xx员工 贷:现金等
165楼
2023-08-22 18:54:35
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