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用友会计软件如何初始化
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用友软件如何建立财务报表
在报表模块,选择好报表模板,录入名字期间就可以重算报表了
76楼
2023-07-03 20:41:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用友财务软件如何备份数据?
把帐套复制一份保存在其他电脑或者U盘里面就是了
77楼
2023-07-03 21:02:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
请问用友软件如何合并报表[
您好,关于这个问题,是个很大的问题,没有办法在这里给您讲解的很清楚的。简单的说如下, 合并报表简介及应用准备 1、建立集团内部合并单位 由集团主管确定整个集团的内部合并单位范围,建立实体单位列表。 确定每个单位的内部名称和编码,编码对每个单位应是唯一的。 2、统一会计政策 包括综合统一会计报表格式,报表项目间的基本钩稽关系,确定抵销业务类型和抵销项目,统一会计期间等。 用友U8合并报表中的几个概念: 1 合并科目 合并科目是在合并报表系统设置的可能参与抵销的科目,是完成合并报表中内部交易抵销的基础因素。 通常有长期股权投资、实收资本、资本公积、应收账款、应付账款、其他应收款、其它应付款等等…… 2 样表: 样表是指下发到各填报单位的指定格式的报表。 合并样表中包括:资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表及附表 3报表中的三个附表 指各填报单位需要填写的投资表、内部销售表、内部往来表,以供系统进行抵销分录的生成及内部对帐。 4 合并分类 是指按照不同实体进行组合的一个合并类别,一般按照业务板块进行定义…… 5合并实体 是指合并分类具体到某会计期间的合并结果。 用友合并报表能够自动处理的抵销内容: 1.母公司对子公司权益性资本投资项目与子公司所有者权益项目的抵销 2.股权投资收益与利润分配有关项目的抵销 3.内部往来项目的抵销 4.短期投资与短期借款的抵销 5.内部销售的抵销 其它抵销事项需要在合并前手工补录。 一、系统初始 (红色表示每个会计期间都要重复进行的操作) 1、产品安装及基础设置 1)设立实体公司。企业门户-设置-机构人员-集团目录 2) 设立权限,包括功能权限和数据权限 2、登陆合并报表系统。企业门户-业务-合并报表-选择操作 公司, 操作公司选择 二、确定分析公司 3、设置分析公司:先创建私有数据库,再选定分析公司,将分析公司与私有数据库关联。 三、简易应用流程与方案(可选) 四、确定数据采集格式 4、定义、启用会计科目(若启用三,则省略) 5、设计样表格式 (若启用三,则省略) 6、定义审核公式 7、下发,将样表按合并需要下发到需要采集数据的内部各公司,已下发样表可供填报公司在多个期间使用 五、填报期报 分析公司和非分析公司都要按要求填报期报 8、在线填报:登陆系统-选择操作公司-填报-审核-上报期报,审核并上报。 六、合并、汇总、检索前的初始工作 10、如果需要按公司分类管理和统计报表数据,请定义公司分类 11、合并前初始:定义工作底稿、定义抵销关系(若启用简易流程,可省略) 12、汇总前的初始:如果需要查询展开式汇总报表,请定义基础指标 七、编制合并报表 各公司上报完毕后,分析公司生成执行合并报表的相关操作。 14、定义合并分类:根据实际需要设定,可以是一个或多个,一般情况下是按照地区或者业务板块进行建立。 15、新增合并实例:在合并分类中确定合并报表的会计期间及合并范围。注意合并实例每期都需新增。 16、选定合并参数:选定要编制合并报表的实例,每个系统每期都有可能生成多套合并报表,执行合并报表工作前要指定 生成一套具体合并报表,合并实例可以确定生成合并报表的唯一性。 17、编制抵销分录 系统可以依据设定抵销关系自动生成,也可根据个别情况手工编制。 18 、生成合并报表: 系统将数据归集,根据预定算法自动生成。 19、数据查询 可以进行合并报表、工作底稿、抵销分录、投资与权益表的查询、打印或输出。 1、系统支持EXCEL格式数据的导入及导出,但格式要事先调整好。 2、个别报表可以用“取上期数据”的方式进行数据复制(如调整数据的虚拟实体数据); 3、集团本部在录入数据时“投资表”要一定填写; 4 、子公司录入数据时如有内部销售或内部往来,则“销售表”、“内部往来表”一定要填写。销售表中的内部毛利率为0,未对外销售的内部存货为0。 5、对于相对固定的抵销分录可以事先定义成“常用抵销分录”,合并前进行插入即可。 1、查询汇总数据: A:在“汇总”处事先定义不同实体的汇总名称,进入后选择月份进行汇总数据的查询,也可以进行展开式查询。 B:在“个别报表、汇总报表指标检索”功能处,可以按照公司、时间、指标三个维度进行多种方式的查询、汇总。 2、合并报表查询: A:在“合并—合并报表查询”处查询本次合并的数据。 B:在“合并报表指标检索”中可以对单一合并分类多会计期间的查询,也可以进行多合并实例一个会计期间的数据查询。
78楼
2023-07-04 20:37:16
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
如何在用友软件里查收据号
如何在用友软件里查收据号
79楼
2023-07-04 20:47:23
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张伟老师:回复爱笑的流沙百度
2023-07-04 21:03:59
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 海绵 发表的提问:
用友T6财务软件如何反结帐
您好 期末 -结账-选中要反结账的月份ctrl +shift + f6
80楼
2023-07-04 20:59:58
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
管家婆软件初始化了咱怎么办?
同学你好,之前做的帐没有备份文件吗?
81楼
2023-07-05 20:13:40
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会计学堂辅导老师:回复彩丽老师 有的
2023-07-05 20:44:10
会计学堂辅导老师:回复彩丽老师 嗯嗯
2023-07-05 20:55:49
彩丽老师:回复会计学堂辅导老师你先退出重新登录看下正不正常
2023-07-05 21:09:57
会计学堂辅导老师:回复彩丽老师 退不了 没反应
2023-07-05 21:30:26
会计学堂辅导老师:回复彩丽老师 老师怎么处理?
2023-07-05 21:44:45
彩丽老师:回复会计学堂辅导老师电脑死机了?强制性重启电脑
2023-07-05 21:55:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ AAA 发表的提问:
金蝶财务软件在帐套启用后如何修改初始数据呢
你好,启用之后是无法修改期初数的
82楼
2023-07-05 20:34:08
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用友软件看余额表如何结转
用友软件看余额表如何结转
83楼
2023-07-05 20:53:26
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林老师:回复爱笑的流沙你是要结转还是要看余额表
2023-07-05 21:06:46
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 冰嘉仪 发表的提问:
一般出纳使用会计软件么?比如说金蝶、用友什么软件之类的?
您好!一般都是使用的。里面有单独的出纳模块。
84楼
2023-07-05 20:59:59
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冰嘉仪:回复宋生老师 那出纳还需要生成记账凭证么?
2023-07-05 21:24:05
宋生老师:回复冰嘉仪您好!一般不需要。但是也要看企业规定。
2023-07-05 21:40:51
冰嘉仪:回复宋生老师 现金存款日记账和银行存款日记账是每天进行登记,还是从总账那边直接引入就可以了呢?
2023-07-05 21:54:01
宋生老师:回复冰嘉仪您好!这个看你公司了,一般情况下只需要引入然后跟实际核对。
2023-07-05 22:14:00
张小宁老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 动听的西装 发表的提问:
新公司刚成立,使用金蝶专用版财务软件,现在建账,初始化里面科目初始化数据和固定资产初始化数据,还有现在流量初始数据都是填零吗
你好,是的,新公司都是0
85楼
2023-07-06 19:29:54
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动听的西装:回复张小宁老师 然后在根据原始凭证来填记凭证,结账之后固定资产这些才有了期初数据?
2023-07-06 19:41:06
张小宁老师:回复动听的西装新公司,期初是没有数据的
2023-07-06 19:59:04
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
管家婆软件初始化了咱怎么办?
同学你好,之前做的帐没有备份文件吗?
86楼
2023-07-06 19:43:06
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 徐二 发表的提问:
公司成立几年一直没建账,现在开始软件新建账若是只知道银行存款的余额该如何进行初始化?
期初化借方为银行存款余额,贷方应该放在哪个科目比较好?
87楼
2023-07-06 20:12:53
全部回复
方亮老师:回复徐二您描述情况应该采用盘点方式建账,初始建账的流程:首先需要盘点资产的金额并核实负债的金额,资产和负债的差额扣除实际收到的投资款(投资款计入实收资本科目)计入利润分配-未分配利润科目。
2023-07-06 20:37:34
徐二:回复方亮老师 公司没有任何负债,资产也只有银行存款的余额,如果输入期初余额借方银行存款余额,贷方在其他应付款股东名义比较合适还是放未分配利润比较合适呢?又或者有什么其他更好的方法令到两者能试算平衡呢?
2023-07-06 20:51:17
方亮老师:回复徐二贷方科目是利润分配-未分配利润。
2023-07-06 21:15:36
徐二:回复方亮老师 谢谢老师指导
2023-07-06 21:33:51
方亮老师:回复徐二不客气。
2023-07-06 21:48:23
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 一片云 发表的提问:
老师,固定资产期初余额为:收银设备8000元,医结保设备2000,累计折旧期初贷方为:4160元,金蝶软件中如何数据初始化
你好同学,你开账之后,不要启用,直接点那个初始财务数据,将这些输入进去就好了同学。
88楼
2023-07-06 20:38:06
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一片云:回复何江何老师 老师,启用了固定资产模块,输了相关数据,试算不平衡,启用不了账套,
2023-07-06 21:17:23
何江何老师:回复一片云你好同学,试算不平衡要检查看哪里错了,平了才可以结转
2023-07-06 21:44:48
萝卜头
职称:初级会计职称
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 青鸟 发表的提问:
属于会计软件应用流程的有 A系统初始化B日常处理 c期末处理 D数据管理
ABCD 四个选项都是对的。会计软件的应用流程一般包括系统初始化、日常处理和期末处理等环节
89楼
2023-07-06 20:57:00
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 勤恳的唇膏 发表的提问:
在用友软件里,如何结转制造费用。
你好,设置自定义转账
90楼
2023-07-10 20:11:25
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