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应收账款收不回会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Flower 发表的提问:
应收账款7800收不回来了,怎么做会计分录?由于我们业务量未达标,客户不付7800了
你好 年末按比例做坏账准备处理 借资产处置损益贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款
196楼
2023-09-21 18:53:59
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Flower:回复meizi老师 年末按多少比例处理呢
2023-09-21 19:08:36
meizi老师:回复Flower你好 看你们单位设置的坏账比例是多少 按这个来计提就行了
2023-09-21 19:36:37
Flower:回复meizi老师 我也不知道哇,以前就没有计提过
2023-09-21 19:59:35
meizi老师:回复Flower你好 那你就发生的确实收不回来的金额直接做坏账处理 看上面分录做
2023-09-21 20:27:33
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 婷子° 发表的提问:
收回已转销的应收账款,怎么还会使应收账款的账面价值交钱? 两笔分录,应收账款一借一贷不是已经抵了吗?
你好!比如: 借:应收账款10 贷:坏账准备10 借:银行存款10 贷:应收账款10
197楼
2023-10-09 17:25:33
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蒋飞老师:回复婷子°看到没,坏账准备科目有贷方余额10,算应收账款账面价值时需要减掉的(这样就减少应收账款账面价值的)
2023-10-09 17:58:21
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Ting 发表的提问:
应收账款收不回分录怎么处理
您好 请问是用的什么会计准则
198楼
2023-10-09 17:33:29
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Ting:回复bamboo老师 小企业会计准则
2023-10-09 17:59:21
bamboo老师:回复Ting借:营业外支出 贷:应收账款
2023-10-09 18:26:39
Ting:回复bamboo老师 汇算清缴的时候是不是要调
2023-10-09 18:55:59
bamboo老师:回复Ting汇算清缴的时候是要调
2023-10-09 19:25:28
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 傻傻兔 发表的提问:
有关应收账款坏账准备的,“收回应收账款”跟“已确认并转销的应收账款以后又收回时”这两个的意思是一样吗?会计分录是一样的吗?
你好! 1.. 收回应收账款” 借:银行存款 贷:应收账款
199楼
2023-10-09 18:02:45
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蒋飞老师:回复傻傻兔2.. 已确认并转销的应收账款以后又收回 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:坏账准备
2023-10-09 18:20:04
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 喜从天降 发表的提问:
收不回来的应收账款怎么做分录
你好,借坏账准备,贷应收账款
200楼
2023-10-09 18:08:11
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喜从天降:回复庄老师 然后还要做什么分录吗?就这样可以了吗?后面附什么原始凭证
2023-10-09 18:36:14
庄老师:回复喜从天降你好,后面附坏账转销审比的依据
2023-10-09 18:59:59
一叶知秋
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 鹏鹏考会计 发表的提问:
计提了坏账准备,1.在核销前,又收回了应收款,2.在核销后,又收回应收款,分别会计分录怎么记?3.分别汇算清缴有什么影响?
1,企业计提的坏账准备,通常不允许税前扣除,因此,对坏账准备,应纳税调增。收回账款时,分录如下 借:银行存款 贷:应收账款 2,坏账核销时,如果符合税法规定扣除条件,允许在税前扣除。这时才纳税调减。核销分录参考如下 借:坏账准备 贷:应收账款~xx公司 3,核销坏账收回的,分录参考如下 借:应收账款~xx公司 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款~xx公司 这个款项,因为作为坏账核销时,已经在税前扣除,收回时,应做纳税调增。
201楼
2023-10-09 18:20:59
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鹏鹏考会计:回复一叶知秋 当时计提的坏账信用减值损失,收回后还用冲减信用减值损失么
2023-10-09 18:59:29
鹏鹏考会计:回复一叶知秋 还是填表不调账?
2023-10-09 19:27:30
一叶知秋:回复鹏鹏考会计增加坏账准备,最终还是影响信用减值损失。 对所得税的影响,是在纳税调整中进行处理的。对会计记账没有直接影响。
2023-10-09 19:45:11
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 清颜 发表的提问:
A公司应收B公司21万元的账款,B公司给了A公司20万的承兑,实际B给A公司承兑额为18万,要求A公司承兑贴现后从a公司公户退回两万元账款。怎么做会计分录
a公司借应收票据18,现金2,贷应收账款 b借应付帐款贷应收票据(应付票据)18,现金2
202楼
2023-10-10 16:58:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 落颜 发表的提问:
收回已转销的应收账款分录不是应该是 借:应收账款 贷:坏账准备
你好,收回已转销的应收账款分录是 借;银行存款,贷;坏账准备 或者 借:应收账款,贷:坏账准备 借;银行存款,贷;应收账款
203楼
2023-10-10 17:17:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 张老师 发表的提问:
公司没有提取坏账准备,现在有笔应收账款收不回。账务处理会计分录如何?作坏账处理
你好,确认发生坏账 借;坏账准备 贷;应收账款
204楼
2023-10-10 17:43:43
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ L. 发表的提问:
我去年有两笔账本来是应付账款,我做成应收账款了,现在怎么调整呢,怎么做会计分录
根据余额决定你科目的借贷方,其中一种 借:应收账款 贷:应付账款
205楼
2023-10-10 18:10:24
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ Crystal杨 发表的提问:
老师你好,账上应付账款是负数,要怎样做会计分录处理?还有应收账款是负数,会计分录要怎样处理?
这样的话 借:应付账款 贷:预付账款 借:应收账款 贷:预收账款
206楼
2023-10-10 18:17:59
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Crystal杨:回复许老师 金额就是几块钱,我想处理了,不想再挂预付或者预收?
2023-10-10 18:33:07
许老师:回复Crystal杨这样的话,你只能通过营业外收入/支出去核算了
2023-10-10 19:01:06
Crystal杨:回复许老师 好的,谢谢老师
2023-10-10 19:15:58
许老师:回复Crystal杨不客气。如果对回答满意,请五星好评
2023-10-10 19:30:37
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 超越平凡 发表的提问:
你能不能告诉应收账款余额在贷方长期不合作了会计分录怎样处理?还有应付账款长期不合作了,借方,贷方都有余额怎样处理。
你好,如果应收账款贷方月长期不合作,可以转到营业外收入 应付账款的借方余额,代表预付的采购款,贷方余额代表应该付给供应商的货款
207楼
2023-10-11 17:21:34
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ You^^ 发表的提问:
其他应收款 收不回的 会计分录怎么做?直接计入营业外支出 ?
你好,直接计入营业外支出
208楼
2023-10-11 17:36:49
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ asela 发表的提问:
应收账款>预收账款如何做会计分录?
你好,应收账款与预收账款,是同一个明细科目?
209楼
2023-10-11 17:53:50
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asela:回复邹老师 就是公司收了一笔购货定金10万元,但实际发货不含税价是15万元,增值税是1.95万元,所以应收账款就>预收账款了。
2023-10-11 18:04:44
邹老师:回复asela你好,这种情况在应收账款借方余额挂账就是了  不应当在应收,预收同时核算的 
2023-10-11 18:23:57
asela:回复邹老师 收到预收款时 借:银行存款 10     贷:预收账款 10 实际发货时: 借:预收账款16.95 贷:主营业务收入 15       应交税费-应交增值税〔销项税额〕1.95
2023-10-11 18:49:24
asela:回复邹老师 这样对吗?
2023-10-11 19:09:13
邹老师:回复asela你好,是的,是这样的 
2023-10-11 19:24:21
asela:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-10-11 19:38:25
邹老师:回复asela不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-10-11 19:54:26
张蓉老师
职称:中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ may 发表的提问:
这种入账需要凭证吗?没有凭证,会计分录:借,应收票据,贷,应收账款 对吗?
您好,是的,如果以前有挂应收,那么收到银行承兑就需要借:应收票据-XX公司 贷:应收账款-XX公司,将这个电子银行承兑汇票的正面和背面信息打印出来附在凭证后面做原始单据。
210楼
2023-10-11 18:05:43
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may:回复张蓉老师 我们是建筑公司,之前我都是挂的应收账款,这张图片是开出银行汇票的,需要写会计分录入账吗
2023-10-11 18:32:40
张蓉老师:回复may您好,是需要做凭证的
2023-10-11 18:48:11

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