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怎样就可以去外企做会计
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陈老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 二公举 发表的提问:
中外合资企业(商贸和软件企业,10人以下)可以执行的企业会计制度或准则是哪种?《企业会计准则》?《新小企业会计准则》?《企业会计制度》……怎么选?
同学,你好。选《新小企业会计准则》 祝工作愉快,记得帮我好评哦
196楼
2023-09-20 18:56:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 编号89757 发表的提问:
外贸企业全额退税的会计分录是不是这样做?
第一个不做 做第二个就可以
197楼
2023-09-21 18:02:12
全部回复
编号89757:回复郭老师 第一个不做的话,那进项税额一直有数值?
2023-09-21 18:26:05
编号89757:回复郭老师 不需要平账吗?
2023-09-21 18:45:13
郭老师:回复编号89757结转到转出未交增值税就可以
2023-09-21 19:04:08
编号89757:回复郭老师 那第一个分录就是借:未交增值税 贷:进项税额?
2023-09-21 19:33:03
郭老师:回复编号89757借转出未交增值税 贷进项
2023-09-21 19:57:41
编号89757:回复郭老师 下一步分录在做借:应交税费-出口退税 贷:应交税费-转出未交增值税 这样吗?
2023-09-21 20:10:49
郭老师:回复编号89757你好 是的 是这么做的
2023-09-21 20:39:46
编号89757:回复郭老师 老师,那这样是不是“转出未交增值税”需要跟内销分开在建一个科目?应交税费-外销税金-转出未交增值税
2023-09-21 20:55:48
郭老师:回复编号89757你好 进项可以写 其他的不要
2023-09-21 21:16:41
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 715843540 发表的提问:
出去办公事打的的车费可以入账吗?我问司机要了发票,如果可以,会计分录怎么做?企业所得税怎么抵扣
为企业办事的车费可以报销,借 管理费用 等贷其他应付款 可以所得税前扣除
198楼
2023-09-21 18:20:42
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715843540:回复玲老师 是全部抵扣吗?
2023-09-21 18:44:27
玲老师:回复715843540你好 是的,你这个不是为企业为事才打的车的吗?不是个人消费的吧?那就全报销 企业生产经营发生的成本费用 按实扣除。
2023-09-21 19:05:15
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 孝顺的路人 发表的提问:
老师您好!这样的工资表可以吗?怎样做会计分录?
你好,可以,计提:借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
199楼
2023-09-21 18:44:11
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孝顺的路人:回复小云老师 老师这个是个人部分社保呢?能入费用吗?
2023-09-21 19:19:52
小云老师:回复孝顺的路人你这个图没说是社保个人部分啊 个人的不如费用,做其他应收或者其他应付
2023-09-21 19:43:25
孝顺的路人:回复小云老师 好的谢谢老师
2023-09-21 20:04:09
小云老师:回复孝顺的路人不客气,祝你工作顺利
2023-09-21 20:29:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 素色阳光 发表的提问:
是的,是以前会计这样做的,估计没沟通就做账了
你好,具体是什么问题
200楼
2023-09-21 18:53:59
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素色阳光:回复邹老师 以前已经做账付完了材料款,实际未付完,这月又付了尾款,(刚才的问题)
2023-09-21 19:08:10
邹老师:回复素色阳光借;库存现金等科目 贷;银行存款 做这个综合调整分录
2023-09-21 19:37:53
素色阳光:回复邹老师 老师,摘要怎么写啊?另外老板给了一张办加油卡4900元的机打发票,可否直接进管费
2023-09-21 20:05:48
邹老师:回复素色阳光你好,可以是调整某月第多少号记账凭证 应当计入预付账款,实际加油才计入费用的
2023-09-21 20:16:06
素色阳光:回复邹老师 老师,实际加油时没有发票了,直按计入吗?
2023-09-21 20:27:41
邹老师:回复素色阳光那只能是购买油卡就计入了
2023-09-21 20:50:45
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 慧儿 发表的提问:
老师您好,我去的这家公司去年五月成立,外账一直有用专业的会计来做账,内账老板记记流水,今年我应聘到这家公司,老板希望内账外账一起由我来做,外账见票做就可以了,但内账没有数据,我怎么建账呢?老板意思去年的就不管了,一刀切了,就从今年的开始。我感觉自己无从下手。不知道要做那些凭证才能把这个账给建起来。
一个公司只有一套帐
201楼
2023-10-09 17:00:34
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慧儿:回复逸仙老师 现在都不是分内外账吗
2023-10-09 17:36:08
逸仙老师:回复慧儿同学,规范的是一套帐。你给老板讲讲两套帐的危害
2023-10-09 17:57:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ •﹏•dzm•﹏• 发表的提问:
邹老师,那么您说的分配就是除去可以抵扣的那部分,剩余的就做进项税额转出是吗?如果进项税额一旦转出了就不能够再转回去继续抵扣了是吗?那么这个进项税额转出的会计分录是怎么样的呢?
你好,是的 ,是的 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
202楼
2023-10-09 17:23:48
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•﹏•dzm•﹏•:回复邹老师 老师,那请问转出的这部分税费就一直挂在那里吗?还是要做帐务处理?
2023-10-09 17:44:59
•﹏•dzm•﹏•:回复邹老师 免征的增值税需要计提出来,作为营业外收入吗? 当然需要。直接减免并不是说企业就不用计提作账,而是照样进行价税分离,该记“主营业务收入”的照常记,该记“应交税费-增值税(销项税额)”的也照常记,最后再做一笔:借:应交税费-应缴增值税(减免税款) 贷:营业外收入-补贴收入,就是将免税部分计入营业外收入。同时被免项目对应的进项税也不得抵扣,通过作“应交税费-应交增值税(进项税额转出)”,将其金额转入“主营业务成本”。老师,这个是百度中的答案,请问到底计提不计提呢?
2023-10-09 18:13:57
邹老师:回复•﹏•dzm•﹏•你好,转出最终需要转入未交增值税的 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-10-09 18:42:30
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 笑看人事 发表的提问:
就想把其他应收款社会养老险和失业险-6816元和-394.8元去掉,老板说不收回,由公司缴纳,不反帐怎样可以做平,
交纳时借:其他应收款 贷:银行存款
203楼
2023-10-09 17:31:36
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老刘:回复笑看人事这样做账户就平了
2023-10-09 18:01:25
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ kj_ooxYwFGz9Gf3 发表的提问:
企业视同销售的情况有哪些,会计分录分别怎么做,汇算清缴需要怎么调。另外一个就是差额征收的发票是什么样的
(1)货物交付他人代销 委托方的处理,视同买断方式下一般在发出商品时确认收入; 收取手续费方式下在收到受托方开来的代销清单时确认收入。 (2)销售代销货物 受托方的处理,按收取的手续费确认收入 (3)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送至其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; 不确认收入 (4)将自产、委托加工的货物用于非应税项目 借:在建工程   贷:库存商品     应交税费—应交增值税 (销项税额) 5)将自产、委托加工或购买的货物用于投资 借:长期股权投资   贷:主营业务收入/其他业务收入     应交税费—应交增值税 (销项税额) (6)将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者 借:应付股利   贷:主营业务收入     应交税费—应交增值税 (销项税额) (7)将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费 借:应付职工薪酬   贷:主营业务收入     应交税费—应交增值税(销项税额) 《企业会计准则讲解》应付职工薪酬处,“企业以自产产品作为非货币性福利提供给职工的,相关收入的确认、销售成本的结转和相关税费的处理,与正常商品销售相同” (8)将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人 借:营业外支出   贷:库存商品     应交税费—应交增值税(销项税额)
204楼
2023-10-09 17:57:51
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kj_ooxYwFGz9Gf3:回复朴老师 怎么确认贷方是收入还是非收入
2023-10-09 18:27:10
朴老师:回复kj_ooxYwFGz9Gf3这个就需要记住的哦
2023-10-09 18:37:58
朴老师:回复kj_ooxYwFGz9Gf3视同销售的会计确认收入和不确认收入的区别在于商品是否离开企业或者是企业对商品是否拥有所有权或控制权。
2023-10-09 19:03:58
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 「糯米豆」 发表的提问:
会计是不是通俗的讲,就是看到一张原始凭证,或者发票,然后得会进行分录,登记?可以这么理解吗?还有就是分录其实就是分类,把这些账拿去分类,可以这样理解吗?
是的,所有与经济业务相关的原始凭证都做处理。根据起分录去对号入座。
205楼
2023-10-09 18:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 珍馨永恒 发表的提问:
公司要求做内、外帐,那资金如何去管理,因为有些购买的票不是正规发票只能做内帐,可是内帐的现金可以减少,外帐就会越来越多
你好,外帐通常是根据发票入账,应当是现金可能比内帐少
206楼
2023-10-10 17:23:18
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珍馨永恒:回复邹老师 如果是有发票的话内外帐就不存在这样的问题,两边都可以入帐,就是白条的时候,只入内帐,外帐不入,那么现金就比内帐多
2023-10-10 17:48:46
邹老师:回复珍馨永恒也有虚开发票,内帐只支付税金,而外帐需要全额支付现金的 内帐与外帐现金是无法一致的,哪个多,哪个少已经没有实际意义了
2023-10-10 18:05:45
珍馨永恒:回复邹老师 那前期的费用是法人支付的,这些都是白条没有发票只能做内帐,但是问题是等到实收资本入帐后会把前期费用的钱还给法人,那外帐就没有对应的帐可冲,一直会挂着其他应付款的,这种外帐允许吗
2023-10-10 18:21:14
邹老师:回复珍馨永恒外帐没有发票的,一般是不入账核算 的
2023-10-10 18:45:27
珍馨永恒:回复邹老师 可是还钱給法人,就从银行提取还的,要做外帐
2023-10-10 18:55:28
邹老师:回复珍馨永恒外帐 借;其他应收款 或其他应付款 贷;银行存款
2023-10-10 19:16:52
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 赵荷 发表的提问:
17年公司参加展会打过去50000元,可是发票开成另外一家名字了,也没给作废,这个50000万预付一直就挂着,怎么样才做平
您好!这个你只能找对方,让对方解决,不然你就只能用入账后汇算清缴调整了。
207楼
2023-10-10 17:36:36
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赵荷:回复宋生老师 怎么汇算调整?
2023-10-10 17:58:19
宋生老师:回复赵荷你好!就是说不能税前扣除。
2023-10-10 18:09:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 学堂用户xz8u8j 发表的提问:
公司成立了几年以来、一直沒有做过内账、会计只做了外账、因为不懂税务、以为票交给了会计就可以了、请问一下、这些年的内账可以补做吗?
你的原始凭证都有吗?都齐全吗?
208楼
2023-10-10 17:50:34
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 飞行 发表的提问:
小企业会计准则,运费发票没有收到,不做任何账可以吗?等有了发票再直接进费用,这样可以吗? 有些人会先计提进去,在2021.5.31前开进来,哪种方式正规的?
你好 。。1.  先做暂估处理 。到时 汇算之前取得合理发票都可以税前扣除的  
209楼
2023-10-10 18:10:34
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 没有伞的孩子 发表的提问:
请问小微企业销售额在30万以下怎样报税,会计分录怎样做?
您好 请问是小规模纳税人么 开具的专票还是普票
210楼
2023-10-10 18:17:59
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