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失业保险的会计处理方式
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 暴躁的机器猫 发表的提问:
老师,我上个月做账的时候借方:管理费用-工伤保险 贷方:应付职工薪酬-失业保险 借应付职工薪酬-失业保险 贷:银行存款。应付职工薪酬的二级科目错误,应该该是工伤保险,我调账应该怎么调啊?
你这个科目都已经结平了,可以不用调整了
166楼
2023-08-23 19:31:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂程祥老师 发表的提问:
专票丢失会带来什么风险、处理办法、损失
你好,登报声明遗失,办理丢失证明,然后用复印件,丢失证明认证入账 办理这个手续就没有风险的 损失就是登报支出,丢失发票罚款
167楼
2023-08-23 19:47:48
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 傻丫头 发表的提问:
财政直接支付单位应发工资数,怎么做会计处理?应发工资278494元,代扣住房公积金47138元,代扣职业年金13598.13元,代扣养老保险金27196.30元,代扣失业保险1044.46元。
借,应付职工薪酬278494 贷,其他应收款47138+13598.13+27196.30+1044.46 财政拨款收入,差额部分
168楼
2023-08-23 19:53:59
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傻丫头:回复陈诗晗老师 可以这样子做吗?
2023-08-23 20:48:53
陈诗晗老师:回复傻丫头你这里分别是计提和发放的处理,你分成两部分处理可以。
2023-08-23 21:07:52
傻丫头:回复陈诗晗老师 老师,还有个问题,就是代扣住房公积金个人部分,我们挂往来了,但是是财政直接划转给住房公积金的,我们怎么做会计处理?养老职业年金那些是财政拨款到单位缴纳的。
2023-08-23 21:27:38
陈诗晗老师:回复傻丫头你的意思就是说个人的公积金财政也直接把钱拨给你吗?那么你收到的时候你就暂时放到其他应付款里面。
2023-08-23 21:57:37
傻丫头:回复陈诗晗老师 不是,是财政直接拨钱给住房公积金,然后其他养老保险那些是拨钱给我们单位缴纳
2023-08-23 22:27:21
陈诗晗老师:回复傻丫头那你这一边,那个住房公积金你直接就是借应付职工薪酬,同时借其他应收款贷,财政拨款收入就可以了。
2023-08-23 22:42:41
傻丫头:回复陈诗晗老师 好的,谢谢!
2023-08-23 22:58:14
陈诗晗老师:回复傻丫头不客气,祝你学习愉快
2023-08-23 23:16:47
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 慧慧 发表的提问:
有没有关于发票丢失的处理方式文章?
关于增值税发票丢失怎么办的问题,要根据以下五种不同的情况有相应的处理方法。 1、一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,这种情况的增值税发票丢失怎么办。如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证; 2、如果丢失前未认证的,这种情况的增值税发票丢失怎么办。购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发已报税证明单》,经购买方主管税务机关同意后,可作为增值进项税额的抵扣凭证 。3、一般纳税人丢已开具专用发票的抵扣联,这种情况的增值税发票丢失怎么办。如果丢失前已认证相符的,可使用专用发票联复印件留存备查 。4、如果丢失前未认证的,可使用专用发票的发票联到主管机关认证,专用发票的发票联复印件留存备查。 5、一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,这种情况的增值税发票丢失怎么办。可以将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。 二、 处理流程 增值税发票丢失怎么办,首先要到办税厅领取并填写《发票挂失/损毁报告表》,并且要在报纸上刊登遗失声明,申请主管税务局出《丢失增值税专用发已报税证明单》。《丢失专用已报税证明单》申请开具流程 :(一)申请。纳税人携带上述资料到办税服务厅申报征收岗申请开具丢失专用已抄报税证明单。 (二)受理审核。办税服务厅申报征收岗受理审核纳税人提交的资料。符合条件的,当场受理办理。纳税人提交纸质资料不全或者填写内容不符合的,一次性告知纳税人补正或重新填报。 (三)开具。纳税人提供资料符合条件的,办税服务厅申报征收岗即时开具丢失专用已抄报税证明单。 关于增值税发票丢失怎么办的问题,以上提供了有效的解决方法。 尽管增值税发票丢失有一定的补救措施,但尽可量不要丢失发票,要保管妥善。
169楼
2023-09-05 18:39:47
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
请问我们企业给员工办理了医疗保险、工伤保险、养老保险都在正常纳费了,现如今就是没有办失业保险,要怎么申办失业保险?
你好,你们的失业保险和其他的在一个系统里面吗在社保费管理里面,你找一下。
170楼
2023-09-05 18:57:00
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 任性的长颈鹿 发表的提问:
公司计提员工生育保险后,再冲减工资,最后支付,这些过程会计处理咋做的呀?
你好!生育险应该是公司承担,不用扣员工工资啊。
171楼
2023-09-05 19:18:16
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
单位怎么计提失业保险和工伤保险?
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
172楼
2023-09-05 19:26:59
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晨曦:回复郭老师 计提比例各是多少
2023-09-05 19:49:24
郭老师:回复晨曦每个地方不一样的
2023-09-05 20:15:56
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 峥嵘岁月 发表的提问:
老师,员工没有社保的公司安排的商业保险的退休再职的人员交的保险怎么会计处理入账
退休人员交的商业保险吗?做福利费就可以。
173楼
2023-09-06 18:43:43
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峥嵘岁月:回复maize老师 好的,如果正常员工没有交社保也是商业保险可以吗
2023-09-06 19:11:16
maize老师:回复峥嵘岁月需要交社保,商业保险不管,基本社保需要全员申报才可以。
2023-09-06 19:35:54
峥嵘岁月:回复maize老师 懂了,谢谢老师
2023-09-06 19:46:07
maize老师:回复峥嵘岁月满意请给五星好评,谢谢。
2023-09-06 20:06:51
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 乐乐 发表的提问:
老师企业失业保险与个人失业保险怎么分配的??
单位的缴费比例为工资总额的2%,个人缴费比例为本人工资的1%。
174楼
2023-09-06 18:53:35
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小雯子老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.32w
引用 @ 和谐的衬衫 发表的提问:
.按照国家规定的标准计提的应向社会保险经办机构缴纳的医疗保 险费 了 万元、养老保险费 4.6 万元、失业保险费 1.4 万元、工伤保险费 0.5 万元、生育保险费 0.5 万元,共计社会保险费 10 万元,其中生产工人负 担6 万元,车间管理人员负担 2 万元,总部管理人员负担 2万元 编制会计分录
你好,借生产成本6 制造费用2 管理费用2 贷应付职工薪酬10
175楼
2023-09-06 19:02:48
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小雯子老师:回复和谐的衬衫借应付职工薪酬10 贷,其他应付款――社保10
2023-09-06 19:27:45
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 发表的提问:
请问老师,我们公司有位员工在上班的同时领失业保险,结果做外账的会计给她申报了个税,她没在我们公司买社保。税局的发现了这种情况,那她是退失业保险,还是让外账会计去税局修改申报资料,就说那位员工没在我们公司上班了,该怎么处理了?
那只能说你自己申报错了,去修改个税申报表
176楼
2023-09-06 19:16:09
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蕾:回复吴少琴老师 修改个税申报表没什么风险吧?毕竟那位同事在公司上班
2023-09-06 19:53:40
蕾:回复吴少琴老师 只是她现在暂停买社保了的
2023-09-06 20:09:14
吴少琴老师:回复没关系,你去修改就可以了
2023-09-06 20:28:03
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 月如鸢 发表的提问:
老师,你好,公司收到了车辆的保险赔偿款80,嗯,但是修理费却花了700多,这个我怎么进行会计处理好呢?因为对方只开了一张发票多的发票700
你好 借:管理费用-交通费700 贷:银行存款 收到理赔款 借:银行存款70 贷:营业外收入70
177楼
2023-09-06 19:26:59
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月如鸢:回复月月老师 哦,老师,我们是先收到了理赔款,我已经记入了,其他应收款,
2023-09-06 19:38:46
月如鸢:回复月月老师 那车修理之后,嗯支付了那个修理费,我该怎么处理
2023-09-06 20:01:40
月月老师:回复月如鸢你好,你怎么做的分录呢,收到理赔款。
2023-09-06 20:24:38
月如鸢:回复月月老师 我就借 银行存款 贷 其他应收款 车辆理赔款
2023-09-06 20:50:21
月月老师:回复月如鸢你好,这样做是不正确的,你可以冲掉重新做的。
2023-09-06 21:09:58
月如鸢:回复月月老师 就按照您上面做的这个流程做吗?
2023-09-06 21:23:21
月月老师:回复月如鸢你好,是的,还要先把你这笔分录冲了。
2023-09-06 21:40:32
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 竹语 发表的提问:
请问老师稳岗返还的失业保险会计分录怎么做呢
你好, 借:银行存款 贷:管理费用-社保
178楼
2023-09-07 19:01:53
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竹语:回复冉老师 谢谢老师了。
2023-09-07 19:16:14
冉老师:回复竹语不客气,祝您工作顺利
2023-09-07 19:39:26
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 小太阳 发表的提问:
请问接受保理支付对于企业会有哪些风险或损失?
01、信用风险 信用风险,主要包括买方和卖方两大方面。具体来说,即买方信用风险( 赊销风险):应收账款转让与受让是保理业务的核心,借款人与还款人分离是其与贷款区别的显着特征,是保理业务的关键风险.卖方信用风险: 卖方客户通常作为国内保理业务的申请主体(定向保理除外),其信用状况的优劣,经营实力的强弱都会对保理业务产生重要影响。 a)欺诈风险:客户为达到融资目的,在并无真实贸易背景的情况下是通过伪造变造发票、构建虚假合同等形式套取资金; b)拖欠风险:买方企业超过规定的信用期限付款使保理商无法及时收回融资款; c)坏账风险:卖方企业应收账款不能按照发生数额回收,转化为保理商的坏账风险。 02、法律风险 保理业务的最大特点就是获得融资方和最终还款人二者分离,银行不得不承受由于这两者分离所带来的风险。从保理业务的整个过程来看,法律风险主要表现在如下几个方面: a)应收账款的合法性:即债权是否合法有效。若保理商受让了法律明文规定不得让与的应收账款,就会面临法律风险; b)合同瑕疵风险:如果买卖双方出现了履约瑕疵,很可能出现贸易纠纷,倘若保理商陷入此类纠纷,必将对保理融资的安全回收带来负面影响; c)转让风险:保理商未按照法律规定的“应收账款转让通知”方式操作,进而产生的法律风险 03、操作风险 操作风险是指在业务发生过程中可能出现的风险,主要包括六个方面: a)尽职调查阶段:在客户和应收账款的选择上,为有瑕疵的应收账款办理保理,缺乏对双方贸易背景真实性调查; b)操作设计阶段:在签订保理协议的过程中,由于保理协议内容不完善、条款不全面、约定不受法律保护等情况,导致在具体操作及后续的执行上出现困难; c)贷中管理阶段:对于受让的增值税发票、商务合同、提货单等单据,由于经办人员对单据审核不仔细不到位而造成假单据真融资的情况和其他违规行为; d)贷后回收阶段:保理商给客户融资后,经办人员忽视了对卖方应收账款的回收监督,使得客户将款项挪作他用,保理商融资款回收便会出现困难。
179楼
2023-09-07 19:10:15
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小太阳:回复venus老师 保理支付流程大概是怎么样的?对于收款企业来说会增加哪些税费?
2023-09-07 20:07:28
venus老师:回复小太阳同学,新的问题重新提出哈,会计学堂平台有要求的
2023-09-07 20:33:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 焕然 发表的提问:
支付李宗伟4月份社保费 借 应付职工薪酬-社保费-养老保险、失业险、医疗险、工伤险、生育险余额 贷:银行存款 计提李总4月份社保 借; 管理费用-社保费-养老保险、失业险、医疗险、工伤险、生育险-养老保险余额 贷:应付职工薪酬-社保费-养老保险、失业险、医疗险、工伤险、生育险 请问对吗
全部都是你单位负担吗
180楼
2023-09-07 19:26:58
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焕然:回复郭老师 是,因帮老板购买,内账
2023-09-07 19:46:31
焕然:回复郭老师 支付时,借是管理费用 还是 应付职工薪酬-社保?
2023-09-07 20:01:05
郭老师:回复焕然支付借应付职工薪酬贷银存
2023-09-07 20:24:58
焕然:回复郭老师 什么情况下,支付时是借 管理费用 贷 银行存款 计提,借 管理费用 贷应付账款?
2023-09-07 20:51:25
焕然:回复郭老师 我都糊涂了
2023-09-07 21:12:53
郭老师:回复焕然你重复了两次管理费用
2023-09-07 21:42:17
焕然:回复郭老师 如果是公司新成立,第一个月做账,支付时是借 管理费用 贷 银行存款 计提,借 管理费用 贷应付账,对吗
2023-09-07 22:05:03
郭老师:回复焕然不对,借管理费用-开办费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存
2023-09-07 22:22:23

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