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内部审计属于会计岗位吗
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 纯情的大雁 发表的提问:
一.会计工作岗位怎么设置?主要的会计工作岗位有哪些?他们的任职资格是什么?那些不属于会计工作岗位? 二.会计工作的交接范围是什么?交接程序是什么?交接责任怎么划分?会计监督的内容有哪些?(具体内容)会计档案保存的年限?会计档案的销毁程序是什么?不得销毁的档案有哪些? 三.现金结算的范围?现金收支的基本要求?办理支付结算的要求是什么?
1,起码的做账的和管钱的要分开,也就是出纳和会计要分开。任职资格,目前已经没有准入类资格了,以前是必须要有会计证。不属于会计工作岗的比较多,库房,仓管等
151楼
2023-08-20 20:12:01
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陈诗晗老师:回复纯情的大雁2,会计资料,电子储存,申报账户密码,待办事项 交接前的前任会计负责,交接后的现任会计负责 会计监督,分为事前、事后、事中监督 会计凭证30年,年度报表永久保存 首先鉴定,然后销毁 没有结清的相关会计档案不可以销毁
2023-08-20 20:48:38
陈诗晗老师:回复纯情的大雁3,支付给个人的相关款项 1000元以下的零星开支
2023-08-20 21:06:20
纯情的大雁:回复陈诗晗老师 第3问还有
2023-08-20 21:17:05
陈诗晗老师:回复纯情的大雁3,支付给个人的相关款项 1000元以下的零星开支 不得坐支, 收支2条线
2023-08-20 21:34:55
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 流云 发表的提问:
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
你好,比如这个企业评选劳模,这个制度也是企业的内部控制,但是跟审计关系不大的。
152楼
2023-08-21 19:09:20
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流云:回复王超老师 老师你举得例子好像既与财务报表无关,也与审计无关呀。 我问的是,为什么有些内部控制与财务报表有关,却与审计无关呢。审计不就是审计财务报表吗? 还有有的内部控制与审计有关,怎么又可能与财务报表无关呢?
2023-08-21 19:52:12
王超老师:回复流云你好,我再举一个例子,比如会计制度要求,财务报表的保管期限要达到20年,但是有的企业只保管10年。这个是跟财务报表有关,但是跟审计无关的
2023-08-21 20:18:25
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 小炎 发表的提问:
老师好,稽核不是应该是审计的岗位吗?谢谢~~
同学你好,很高兴为你解答 会计岗位里边也有稽核
153楼
2023-08-21 19:23:15
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 发表的提问:
审计项目组担任被审单位的内审工作,是不是属于承担了管理层职责,是否因自我评价影响独立性。
这个肯定是影响了独立性,但是这个不属于承担管理层职责。建议由其他项目组接手这个审计工作,将这位同事调到其他项目上去
154楼
2023-08-21 19:38:21
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 创 红 发表的提问:
会计审核报销费用主要看票据合规性,这笔费用的合理性是属于会计审核还是由部门经理或老板审核?
你好,会计主要是审核票据合规性数据准确性,但是对明细欠合理的开支也要向相关人员提醒,包括向老板反映或者一定的会议上提出
155楼
2023-08-21 20:02:59
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创 红:回复徐阿富老师 日常零星报销费用太多,市场物价又不稳定,采购人员在索要票据时任意增加一二十元这种情况怎么办
2023-08-21 20:33:40
徐阿富老师:回复创 红你好,这个问题,不是财务能控制的,最好是事前先报审批表,然后购买
2023-08-21 21:00:21
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 青春不打烊 发表的提问:
审计查账,内部审计,查出问题会做什么处理
您好,内部审计查出问题,按内部财务管理制度处理。
156楼
2023-08-22 18:46:52
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青春不打烊:回复王雁鸣老师 严重吗
2023-08-22 19:16:39
王雁鸣老师:回复青春不打烊您好,内部审计不般不严重的,您看一下贵单位内部的管理制度规定吧。
2023-08-22 19:40:46
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ liberty 发表的提问:
会计的岗位有哪些?分别的工作内容是什么?
 单位根据情况设置人员,会计工作岗位可以一人一岗、一人多岗(但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作)、一岗多人。   关于会计工作岗位,主要有以下几种:   1、出纳;   2、银行会计;   3、税务会计;   4、往来会计;   5、成本会计;   6、主管会计;   7、财务经理;   8、财务总监。
157楼
2023-08-22 19:15:20
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liberty:回复小云老师 分别的工作内容是什么呢
2023-08-22 19:33:34
小云老师:回复liberty各公司对不同岗位安排的工作内容并不一样 会计的工作范围如下: 一、每个月要做好原始凭证的记录,特别是做记账凭证的时候一定要有财务先找到经理,然后叫经理签字,有了这个负责人的签字以后,再去做自己的记账凭证才是正确的工作办法。 二、作为一个财务工作的人员,一定要细致的做好工作的任务,一般来说财务工作人员在月末还要注意提取折旧这个费用,以及待摊费用的摊销,这类事情必须提前做好,月末必须提取数据做完。 三、财务工作在月末的时候编制完科目汇总表之后,还要编制出两个不同的分录,这个一般来说新手是不能做的,因为里的利润表和其他一些费用是老财务人员比较熟悉,可以找他们熟悉了解。 四、财务工作的内容很多,编写一个企业的利润表也很关键,其中主要是把企业的总账的资产进行数据的编写,这个里面有企业的货币资金和固定资产,另外还应该有应收账款和应收票据以及短期投资的数据。 五、做完上面的工作,就需要做一些整理的工作了,主要的就是装订凭证工作,另外还要写报表附注,以及分析情况表,这类工作一般都要随时准备完毕。
2023-08-22 19:57:43
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 凶狠的果汁 发表的提问:
老师岗位保证金是什么
变相向员工收取押金是违法的。 中华人民共和国劳动合同法  第九条 用人单位招用劳动者,不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。
158楼
2023-08-22 19:26:35
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Lyle
职称:注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 流云 发表的提问:
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
就是一般情况下,你只需要沟通值得关注的内部控制缺陷 但是当CPA觉得内部控制的监督无效的时候,你就要沟通所有了
159楼
2023-08-22 19:50:14
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流云:回复Lyle 审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷 是什么意思呢?怎么理解?
2023-08-22 20:31:39
Lyle:回复流云就是你觉得所有有问题的地方都要沟通
2023-08-22 20:47:28
流云:回复Lyle 就是注册会计师自己认为需要沟通的内部控制缺陷吗?
2023-08-22 21:15:40
Lyle:回复流云对啊 就是你发现的所有就沟通
2023-08-22 21:40:50
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 健忘的水杯 发表的提问:
请问行政单位会计能同时做内控吗?能同时做内审吗?
你好,一般是需要其他人员的啊
160楼
2023-08-22 19:59:58
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健忘的水杯:回复龙枫老师 那绩效评价呢?
2023-08-22 20:26:11
龙枫老师:回复健忘的水杯你好,这个如果是考核其他科室的可以的啊
2023-08-22 20:39:01
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @  发表的提问:
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
你好 是的 这个体现了内部控制
161楼
2023-08-23 19:39:19
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:回复答疑苏老师 不是还有外审吗
2023-08-23 20:07:29
答疑苏老师:回复你好 外审不属于内部控制
2023-08-23 20:17:30
:回复答疑苏老师 啊,内部控制只有内部的呀
2023-08-23 20:36:04
答疑苏老师:回复你好 是的 内部控制指的内部的
2023-08-23 20:50:51
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 幽默的毛衣 发表的提问:
老师你好,我有初级会计证,在审计局工作,会计信息采集算会计岗位吗?如果不算,会对以后考中级会计工作年限有影响吗?谢谢
你好,可以算会计岗位的,对考中级没有影响的。
162楼
2023-08-23 19:53:36
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 会计小白 发表的提问:
不定期进行的财务清查属于会计监督吗? 财务收支的合理性审查属于会计监督吗?
你好 不定期进行的财务清查属于会计监督吗? 财务收支的合理性审查属于会计监督吗?——是属于的。
163楼
2023-08-23 19:59:59
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会计小白:回复立红老师 老师,都属于吗?
2023-08-23 20:25:48
立红老师:回复会计小白你好,是的,都是属于的。
2023-08-23 20:47:17
会计小白:回复立红老师 那老师,这题要选什么?
2023-08-23 21:13:13
会计小白:回复立红老师 老师还在吗(⊙o⊙)?
2023-08-23 21:25:07
立红老师:回复会计小白你好,如果是考监督的概念,这个题是选择B;但是从广义上说,选项B也是监督的一种形式。
2023-08-23 21:45:02
会计小白:回复立红老师 好的٩(๑^o^๑)۶,谢谢老师了。
2023-08-23 22:05:05
立红老师:回复会计小白不客气的,祝您学习愉快
2023-08-23 22:33:15
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问:
内账会计属于做假账吗?
你好 不属于做假账,是属于做没有票据的账。
164楼
2023-09-05 18:46:49
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海边一粒沙:回复答疑苏老师 但是内账在申报的时候也不会把无票的收入报上去吧?
2023-09-05 19:11:22
答疑苏老师:回复海边一粒沙你好 是的 这个属于偷税漏税的行为。
2023-09-05 19:22:25
海边一粒沙:回复答疑苏老师 那内账是做假账吗?
2023-09-05 19:51:25
答疑苏老师:回复海边一粒沙你好 这不算假账,假账是把没发生的业务也做进去。
2023-09-05 20:18:06
海边一粒沙:回复答疑苏老师 那如果无票收入被查到没有报税,会计会处罚吗?
2023-09-05 20:35:26
答疑苏老师:回复海边一粒沙你好 是的 会受处罚的。
2023-09-05 20:49:06
海边一粒沙:回复答疑苏老师 是按偷税漏税处罚吗?
2023-09-05 21:08:27
答疑苏老师:回复海边一粒沙你好 是的 是这样的。
2023-09-05 21:20:13
海边一粒沙:回复答疑苏老师 那就是不管对内还是外,一查都被抓了?
2023-09-05 21:31:30
答疑苏老师:回复海边一粒沙你好 不一定被抓,查到会罚款是一定的。
2023-09-05 21:49:10
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 静待花开花落 发表的提问:
会计岗位职责和会计主管的岗位职责是什么呀
财务会计主要负责公司的凭证审核,账簿登记,纳税税申,会计档案保管工作。 一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用。 二、编制并严格执行部门预算,对执行中发现的问题,提出建议和措施。 三、按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 四、严格票据管理,保管和使用空白发票,收据要合规范。票据领用要登记,收回要销号。 五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交。 六、及时清理往来款项,协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。 七、遵守《会计法》,维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。 八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料,不得拒绝、隐匿、谎报。 九、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,向接办人移交情楚,并编制移交清册,办妥交接手续。 十、遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。 会计主管的岗位职责 (1)按照会计制度及有关规定,结合本单位的具体情况,主持起草本单位具体会计制度及实施办法,科学地组织会计工作,并领导、督促会计人员贯彻执行;   (2)参与经营决策,主持制定和考核财务预算;   (3)经常研究工作,总结经验,不断改进和完善会计工作;   (4)组织本单位会计人员学习业务知识,提高会计人员的素质,考核会计人员的能力,合理调配会计人员的工作。
165楼
2023-09-05 18:56:51
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