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报税机器人实施取代会计
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
原来买一批机器,价10000税1600 合计11600现在,同样买一批,价10000税1300 合计11300,是这样理解吗?如果合计总价不变,还是11600元,发票是13%税,实际上就是价10265  税1335,等于涨价了吗?
你好,价格不会变,10000元,税额1300
61楼
2023-07-05 20:24:43
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会计学堂:回复庄老师 合计总价不变,还是11600元的
2023-07-05 20:55:47
庄老师:回复会计学堂你好,合计总价会变,变成11300
2023-07-05 21:08:38
会计学堂:回复庄老师 如果合计总价不变,还是11600元
2023-07-05 21:37:33
庄老师:回复会计学堂你好,那价格要大于10000元
2023-07-05 22:06:11
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 孤独的服饰 发表的提问:
某公司为增值税一般纳税人,当月销售自己使用过的机器一台,原值10000,累计折旧60000元,取得含税收入30000元。 问:(1)如果购置该机器时按规定未抵扣进项税额,计算销售该机器的应纳增值税额。 (2)如果购置该机器时按规定已抵扣进项税额,计算销售该机器的销项税额。
你好 (1)如果购置该机器时按规定未抵扣进项税额,计算销售该机器的应纳增值税额。=30000/(1加上3%)*3% (2)如果购置该机器时按规定已抵扣进项税额,计算销售该机器的销项税额。=30000/(1加上13%)*13%
62楼
2023-07-05 20:54:31
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 无情的蜗牛 发表的提问:
某公司为一般纳税人,当月销售自己使用过的机器一台,原值100 000元,累计折旧60000元,取得含税收入30 000元。 (1)如果购置该机器时按规定未抵扣进项税额,计算销售该机器的应纳增值税额。 (2)如果购置该机器时按规定已抵扣进项税额,计算销售该机器的销项税额。
一、如果没有抵扣进项税,按照简易计税处理,税率是3%,减免1%,最后实缴2% 应纳增值税额是:30000/1.03*2%=582.52元 二、抵扣了进项税,按13%的税率计税 销项税额是:30000/1.13*13%=3451.33元
63楼
2023-07-05 21:13:40
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伍老师
职称:税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 候鸟已离开 发表的提问:
建筑施工单位的机器维修费计入什么科目呢
建筑施工单位的机器维修费计入工程施工
64楼
2023-07-05 21:29:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 紫色烟花 发表的提问:
老师,工地上机器的油费可以计入施工成本么?
您好 工地上机器的油费可以计入施工成本
65楼
2023-07-06 20:07:54
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紫色烟花:回复bamboo老师 三口,谢谢老师
2023-07-06 20:32:37
bamboo老师:回复紫色烟花不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-07-06 20:47:40
紫色烟花:回复bamboo老师 嗯嗯,会的 ,多有打扰,还望老师多多指教
2023-07-06 21:10:26
bamboo老师:回复紫色烟花没事 有疑问您就说
2023-07-06 21:35:18
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 无辜的小鸽子 发表的提问:
3.某公司为一般纳税人,当月销售自己使用过的机器一台,原值100 000元,累计折旧60000元,取得含税收入30000元。(1)如果购置该机器时按规定未抵扣进项税额,计算销售该机器的应纳增值税额。 (2)如果购置该机器时按规定已抵扣进项税额,计算销售该机器的销项税额。
未抵扣时应交的=30000/1.03*0.02风雨582.52
66楼
2023-07-06 20:27:46
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马老师:回复无辜的小鸽子已抵扣的话应交的=30000/1.13*0.13=3451.33
2023-07-06 20:46:04
无辜的小鸽子:回复马老师 老师能具体说一下为什么这么算吗?谢谢
2023-07-06 21:08:43
马老师:回复无辜的小鸽子一般纳税人销售使用过的固定资产 当时未抵扣过进项的 可以简易计税 按照3%的征收率 减安2%缴纳增值税 当时抵扣过得 一般计税 正常计算缴纳
2023-07-06 21:19:36
无辜的小鸽子:回复马老师 好的,谢谢老师
2023-07-06 21:36:00
马老师:回复无辜的小鸽子不客气的 麻烦给老师五星好评 谢谢
2023-07-06 21:52:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 兰酱 发表的提问:
最近看到各种各样财务智能化,财务机器人的新闻,客观的说,刚毕业不久的人还适合在财务行业发展吗?我现在的方向是税务会计,挺担忧的。
你好,纵使有机器人,但是很多事情机器人是无法代替人来工作的 刚毕业不久最重要的就是学习东西,积累工作经验
67楼
2023-07-06 20:42:34
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兰酱:回复邹老师 老师,您比较见多识广,在会计分支里,做税务会计有前景吗?您还建议偏哪个方向呢?
2023-07-06 20:54:12
邹老师:回复兰酱你好,如果你能做好还是非常有前景的,做好了可以做税务筹划 方向还是需要结合自己情况,个人兴趣,企业发展空间等因素来考虑的
2023-07-06 21:19:47
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 鱼跃 发表的提问:
办公用品电脑,复印机,打印机,电视机及其附属设施网线,路由器,交换机等是按3年还是5年提取折旧呢?
按3年吧                      
68楼
2023-07-06 21:06:21
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金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 楚艺美术 发表的提问:
一般纳税人够买机器,收到发票,会计分录怎么写。
您好,学员,机器计入固定资产科目。 如果取得的是增值税专票则可以抵扣进项税,分录为: 借:固定资产     应交税费-应交增值税(进项税额)    贷:银行存款等 如果取得的是增值税普票,则价税合计计入固定资产成本,分录为: 借:固定资产  贷:银行存款等
69楼
2023-07-06 21:29:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 感性的鱼 发表的提问:
公司给个打款买机器怎么做会计分录
同学你好,是给个人打款吧,如果是的话,借;其他应收款,贷:银行存款。
70楼
2023-07-10 19:57:53
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
我机器安装个底座,怎么做会计分录呀
底座的金额有多大?
71楼
2023-07-10 20:25:19
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琴琴:回复张艳老师 15000
2023-07-10 20:44:56
张艳老师:回复琴琴借:制造费用--维修费 贷:银行存款 15000
2023-07-10 21:12:26
琴琴:回复张艳老师 刚没说清,是新机器,应该是摆放的时候要弄个底座
2023-07-10 21:26:32
张艳老师:回复琴琴如果是新机器的,先做 购买新机器时 做 借:在建工程 安装底座时, 借:在建工程 贷:银行存款 15000 安装完成后,将在建工程转入固定资产 借:固定资产 贷:在建工程
2023-07-10 21:48:09
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ lala 发表的提问:
个人代开增值税专用发票销售机器,税率是多少
你好! 增值税税率3%
72楼
2023-07-10 20:41:47
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 毛沭兮 发表的提问:
企业自产的机器自用,会计分录怎么写
借;固定资产 贷;库存商品
73楼
2023-07-10 21:07:18
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 张绩 发表的提问:
老师,挖机租赁公司租个人的挖机取得的个人税局代开的普票6,款未付,入账会计分录是怎样的?
你好,借 主营业务成本 贷 应付账款
74楼
2023-07-10 21:21:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 希望 发表的提问:
老师,客户购机器,运费60元,每台机器收取运费60元,那与实际我们支付给快递公司的运费的差价是计入我们的收入吗?
嗯,这个差额你可以计入其他业务收入
75楼
2023-07-11 19:59:21
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希望:回复朴老师 老师,你帮我看下是我写的那个分录吗?然后正常我们收取的快递费跟押金先不确认收入去交增值税的是吧,只算机器的收入,然后成本就是机器的采购成本,快递费的话收60元,如果支付40元,那对应的如果确认了快递费不是60元,我再去确认这60元的快递费收入,再让我们支付的40元那边给我们开票,然后差额就是我们要交的所得税了,?是这样吗,那这样的话我是不是得区分好,不然的话税局会不会统一认定为全部都是收入?
2023-07-11 20:28:44
朴老师:回复希望你付出去的快递费计入其他业务成本
2023-07-11 20:54:47
希望:回复朴老师 那这样的话,前面一开始收到的60元,我也要先确认为收入了?因为我们只要客户一购买的话都是直接固定好了要一起支付运费60元的, 客户购买机器分录: 借:银行存款 7460 贷:主营业务收入 7000 其他应付款-电费押金 400 其他业务收入 60 涉及支付快递费给快递公司的分录:(假设收了60元,实际只需要40元快递费?) 借:其他业务成本 40 贷:银行存款 40
2023-07-11 21:20:50
朴老师:回复希望嗯,这样做就可以了
2023-07-11 21:33:37
希望:回复朴老师 那如果这样的话我是不是得区分好,不然的话税局会不会统一认定为全部都是收入?
2023-07-11 21:57:00
朴老师:回复希望你这个本来就是收入的哦
2023-07-11 22:10:04
希望:回复朴老师 有个400的押金不是得,怕到时给我全部都算为收入去了
2023-07-11 22:29:42
朴老师:回复希望押金计入其他应付款
2023-07-11 22:52:38
希望:回复朴老师 好,这个押金我分录分开了,先收进来,后面退回给别人就好了
2023-07-11 23:21:52
朴老师:回复希望嗯,退回的时候直接红冲
2023-07-11 23:33:33

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