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注册税务师和中级会计师
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小洪老师
职称:
CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题:
1.66w
引用 @
故意的大山
发表的提问:
从事会计十年,明年才能下来大专证可以考注册税务师吗
你好,这个可以考的,符合报名条件
181楼
2023-10-09 18:35:59
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题:
5.32w
引用 @
一转倾心
发表的提问:
注册税务师,更名为税务师,是不是没有初级,中级,高级之分?我不是经济学,会计学专业,大学专科毕业,今年通过了会计中级职称考试,我能报考税务师吗?
您好 注册税务师,更名为税务师,没有初级,中级,高级之分 不是经济学,会计学专业,大学专科毕业,今年通过了会计中级职称考试,能报考税务师
182楼
2023-10-10 17:09:06
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玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
remget
发表的提问:
老师,税务师的话就是注册税务师了么?和中级会计有想通的地方么?经济师是不是不是很实用,还有审计师,相对来说企业是不是更中意有税务师证件的员工,税务师可以挂靠么?
您好 以前的注册税务师 现在叫税务师 和中级有重叠的知识点 如果你有时间经济师可以考的 审计主要是查账的 这个就看企业的具体岗位 比如企业的审计岗就可以 企业中税务师更实用 单纯的挂证是违法的 不建义挂证 有风险。
183楼
2023-10-10 17:31:18
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张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
坚持
发表的提问:
老师,你好,我今年想考注册会计师的财务管理,会计,买了一个这样的计算器,能用不能啊,之前老师说让买一个科学计算器
可以的,只要不带记忆和存储功能的计算器就可以。
184楼
2023-10-10 17:50:38
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坚持:
回复
张艳老师
我是说这样功能的计算器能考财务管理这门吗
2023-10-10 18:17:21
张艳老师:
回复
坚持
我的理解是没有问题。
2023-10-10 18:37:26
坚持:
回复
张艳老师
卖家说这计算器是小学,初中生用的
2023-10-10 18:52:02
张艳老师:
回复
坚持
当初我考注会时,就用了一个最简单的科学计算器。而且有个朋友还带了一个金融科学计算器,但是就考到求IRR的题目,也就用不上了。监考老师不检查的。
2023-10-10 19:21:21
坚持:
回复
张艳老师
就我给你拍的那张照片,上面显示的,财务管理考试的计算,上面都能算吧
2023-10-10 19:32:44
张艳老师:
回复
坚持
是的,都能算到的。一般就使用到几个功能,您的计算器上面都有的。 不要太纠结。
2023-10-10 19:57:59
坚持:
回复
张艳老师
好的,谢谢老师
2023-10-10 20:24:45
张艳老师:
回复
坚持
不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,考试顺利。 如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-10-10 20:51:35
杨伟器老师
职称:
注册会计师
5.00
解题:
0.01w
引用 @
淡定的羊
发表的提问:
注册会计师拟在审计报告中增加强调事项段。对于这一事项,注册会计师应当与被审计单位适当人员进行沟通,下列属于适当人员的是( )。 A、财务副总 B、治理层 C、管理层 D、审计总监
B 【答案解析】 如果拟在审计报告中增加强调事项段或其他事项段,注册会计师应当就该事项和拟使用的措辞与治理层沟通。 【该题针对“审计报告的强调事项段”知识点进行考核】
185楼
2023-10-10 18:13:52
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萱萱老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
2.54w
引用 @
京京
发表的提问:
下列各项中,属于注册会计师通过实施穿行测试可以实现的目的的有( )。 A.确认对业务流程的了解 B.评价控制设计的有效性 C.确认控制是否得到执行 D.确认对重要交易的了解是否完整
A.确认对业务流程的了解 B.评价控制设计的有效性 C.确认控制是否得到执行 D.确认对重要交易的了解是否完整
186楼
2023-10-10 18:32:59
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老江老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
3.48w
引用 @
十一分精彩
发表的提问:
注册会计师财务管理考试在哪练习输入公式符号
你好,考试软件面板上可选择的
187楼
2023-10-11 17:32:21
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王超老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
8w
引用 @
流云
发表的提问:
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
你好,比如这个企业评选劳模,这个制度也是企业的内部控制,但是跟审计关系不大的。
188楼
2023-10-11 17:58:26
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流云:
回复
王超老师
老师你举得例子好像既与财务报表无关,也与审计无关呀。 我问的是,为什么有些内部控制与财务报表有关,却与审计无关呢。审计不就是审计财务报表吗? 还有有的内部控制与审计有关,怎么又可能与财务报表无关呢?
2023-10-11 18:24:35
王超老师:
回复
流云
你好,我再举一个例子,比如会计制度要求,财务报表的保管期限要达到20年,但是有的企业只保管10年。这个是跟财务报表有关,但是跟审计无关的
2023-10-11 18:44:30
一间房老师
职称:
注册会计师
5.00
解题:
0.08w
引用 @
长情的帆布鞋
发表的提问:
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。 A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计 C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关 D、在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
ACD 【答案解析】 选项B不恰当。了解内部控制不仅包括了解内部控制的设计,还包括确定已设计的内部控制是否得到执行。
189楼
2023-10-11 18:14:04
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.9w
引用 @
菲童牛宝
发表的提问:
多选 14.在审计过程中,注册会计师可根据需要单独或综合运用( )程序, 以获取充分、适当的审计证据。 A.检查记录或文件和检查有形资产B.观察和询问 C.函证和分析程序D.重新计算或重新执行 15.检查记录或文件可提供可靠程度不同的审计证据,审计证据的可靠性 取决于记录或文件的( )。 A.性质B.来源C.数量D.质量 16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息
14ABCD 15ABD 16ABC
190楼
2023-10-11 18:20:49
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笑笑老师
职称:
中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题:
0.72w
引用 @
小涂
发表的提问:
审计业务属于注册会计师的法定业务,非注册会计师不得承办,这句话是不是对的?
审计业务是属于注册会计师的法定义务,非注册会计师不得承办
191楼
2023-10-11 18:32:59
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