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帖子
成本管理会计的主要目的
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.9w
引用 @
仁爱的钢笔
发表的提问:
资料:甲公司是增值税一般纳税人,有关应收票据、应收账款业务如下(金额单位用万元表示)如下: (1)甲公司向乙公司烩销商品一批,价款200万元,增值税款26万元,该批商品的成本为150万元。货已发出条件。收到乙公司开具的商业承兑汇票,票据期限3个月。(2)商业承兑汇票到期,因乙公司无力支付而未能兑现。 (3)甲公司对应收乙公司的账款计提坏账佳备30万元。 (4)经多次催收,甲公司从乙公司收取100万元,存入银行。余款继续努力催收。问题: (1)根据资料(1),做出甲公司确认销售收入与结转销售成本的会计分录。(2)根据资料(2),做出甲公司相应的会计分录。 (3)根据资料(3),做出甲公司计提坏账准备的会计分录。 (4)根据资料(4),做出甲公司收取部分账款的会计分录。
你好 (1)根据资料(1),做出甲公司确认销售收入与结转销售成本的会计分录。 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 (2)根据资料(2),做出甲公司相应的会计分录。 借:应收账款,贷:应收票据 (3)根据资料(3),做出甲公司计提坏账准备的会计分录。 借:信用减值损失,贷:坏账准备 (4)根据资料(4),做出甲公司收取部分账款的会计分录。 借:银行存款,贷:应收账款
181楼
2023-10-11 17:44:41
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
40.97w
引用 @
漵清
发表的提问:
老师好,我想把今年已经结转的管理费用-电费 转到主营业务成本-电费 里面 那么这种情况就要借 主营业务成本 贷 管理费用 但是这样做的话结转就会导致这个月成本虚高,是不是还有一步 分录 借主营业务成本 贷 本年利润 ?
你好在最后一个分录做反啦,应该是本年利润贷主营业务成本。
182楼
2023-10-11 18:06:26
全部回复
漵清:
回复
郭老师
好的老师,借记本年利润,贷记主营业务成本 这样本月结转损益就不会成本虚高对不?;然后管理费用转主营业务成本做了之后对以往年度有没有影响?
2023-10-11 18:37:41
郭老师:
回复
漵清
你的管理费用也是减少了,不影响你的利润。
2023-10-11 18:52:58
漵清:
回复
郭老师
这样调整对那以前年度的账有影响吗?
2023-10-11 19:17:44
郭老师:
回复
漵清
这个不涉及去年的损益。 你这个是今年的不是吗
2023-10-11 19:44:05
漵清:
回复
郭老师
是今年的,但是以往年度电费都是入管理费用,今年想调到主营业务成本里面。知道怎么调整了,但是不知道这样对以前年度有没有影响,毕竟以前几年都是入管理费用里面。
2023-10-11 20:03:34
郭老师:
回复
漵清
你好,以前年度的,可以不用管的。
2023-10-11 20:17:41
漵清:
回复
郭老师
那这种情况对今后公司的贷款和审计有没有影响?
2023-10-11 20:35:34
郭老师:
回复
漵清
好,贷款是没有问题的,审计应该按受益部门来的。
2023-10-11 21:05:11
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
1.49w
引用 @
国旅龙泉分社@小莉
发表的提问:
去年才成立的家政公司,刚成立时没有收入但是会计把工资计入了主营业务成本,所得税年报时可以把主营业务成本调整为管理费用不呢?
您好,可以调整到管理费用的。
183楼
2023-10-11 18:16:38
全部回复
国旅龙泉分社@小莉 :
回复
王雁鸣老师
是只调整吗?会计分录需要调整吗?
2023-10-11 18:48:24
王雁鸣老师:
回复
国旅龙泉分社@小莉
您好,可以做会计分录的,在2018年的账里,借:以前年度损益调整(管理费用),借:以前年度损益调整(主营业务成本)负数。
2023-10-11 19:13:20
国旅龙泉分社@小莉 :
回复
王雁鸣老师
好的,还有一个上个月的收入只有1000多,增值税可以直接抵扣管理费用吗
2023-10-11 19:31:20
王雁鸣老师:
回复
国旅龙泉分社@小莉
您好,增值税不可以直接抵扣管理费用,可以结转入营业外收入,或者其他收益-政府补助。
2023-10-11 19:55:09
暖暖老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题:
5.88w
引用 @
听海
发表的提问:
有一项已经完成的自主研发项目,因为不确定会不会资本化一直没结转到管理费用研发费,这种年底能加计扣除吗?
已经发生的部分在汇算清缴时可以加计扣除
184楼
2023-10-11 18:38:59
全部回复
听海:
回复
暖暖老师
老师,因为还不确定的要不要申请软著,所以也没结转到研发费和无形资产,这种情况可以加计扣除吗?
2023-10-11 19:05:51
暖暖老师:
回复
听海
暂时不可以的!汇算清缴时才可以
2023-10-11 19:18:54
听海:
回复
暖暖老师
对 就是18年的汇算清缴
2023-10-11 19:32:56
听海:
回复
暖暖老师
就是这种情况能加计扣除吗?还是要等到确定要不要资本化之后的年份再加计扣除
2023-10-11 20:00:15
暖暖老师:
回复
听海
暂时不可以需要等研发结束了才可以加计扣除
2023-10-11 20:18:13
听海:
回复
暖暖老师
已经结束了……就是还没确定要不要资本化申请软著
2023-10-11 20:32:54
暖暖老师:
回复
听海
对,需要这个结果才可以结转
2023-10-11 20:50:51
听海:
回复
暖暖老师
那项目18年结束,19才汇算清缴没问题吧?
2023-10-11 21:01:28
暖暖老师:
回复
听海
没问题,到时才可以加计扣除
2023-10-11 21:22:21
听海:
回复
暖暖老师
好的 谢谢
2023-10-11 21:32:53
暖暖老师:
回复
听海
不客气,麻烦给予五星好评
2023-10-11 21:59:41
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