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企业内部会计控制的内容
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ LSCAi 发表的提问:
企业 和事业的单位内部控制各是什么
您好,企业内控是,在保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果的基础上,着力促进企业实现发展战略。
46楼
2023-07-12 21:11:35
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王雁鸣老师:回复LSCAi您好,事业的内控是,合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。
2023-07-12 22:02:50
LSCAi:回复王雁鸣老师 不是 就是那几个不相容制度
2023-07-12 22:23:38
王雁鸣老师:回复LSCAi您好,在单位内部应加以分离的主要不相容职务有: ①授权进行某项经济业务和执行该项业务的职务要分离,如有权决定或审批材料采购的人员不能同时兼任采购员职务。 ②执行某些经济业务和审核这些经济业务的职务要分离,如填写销货发票的人员不能兼任审核人员。 ③执行某项经济业务和记录该项业务的职务要分离,如销货人员不能同时兼任会计记账工作。 ④保管某些财产物资和对其进行记录的职务要分离,如会计部门的出纳员与记账员要分离,不能兼任。 ⑤保管某些财产物资和核对实存数与账存数的职务要分离。 ⑥记录明细账和记录总账的职务要分离。 ⑦登记日记账和登记总账的职务要分离。 是这些吗?
2023-07-12 22:51:32
LSCAi:回复王雁鸣老师
2023-07-12 23:14:45
LSCAi:回复王雁鸣老师 这里是企业的还是事业单位的
2023-07-12 23:32:04
王雁鸣老师:回复LSCAi您好,这个没有区分是企业的,还是事业的,应该是都适用的。
2023-07-12 23:52:11
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 胖子 发表的提问:
企业内部审计一般都是审什么内容?
您好。审计账务处理、规章制度
47楼
2023-07-12 21:38:35
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胖子:回复思顿乔老师 如果公司没有审计人员,应该由谁审呢
2023-07-12 22:07:35
思顿乔老师:回复胖子您好。第三方审计机关
2023-07-12 22:28:11
胖子:回复思顿乔老师 我们是想内部审计,不用外部审计,内部审计应该有什么样的人来审呢
2023-07-12 22:52:46
思顿乔老师:回复胖子您好,由专门的审计部来
2023-07-12 23:03:25
思顿乔老师:回复胖子假如没有的话,就审计不了
2023-07-12 23:14:47
胖子:回复思顿乔老师 内部审计除了账务处理、规章还有什么内容呢
2023-07-12 23:43:54
思顿乔老师:回复胖子您好。其他的没有了
2023-07-13 00:03:24
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ start 发表的提问:
老师咱那有企业财务内部控制制度吗
http://www.xuexila.com/fwn/wenmi/guizhangzhidu/727719.html你好,企业财务内控制度范文3篇
48楼
2023-07-12 21:44:58
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 没心没肺 发表的提问:
老师在实际小企业在内部控制中会有哪些问题呢
你好同学 一般都是审批的问题,就是控制好审批的权限就可以了
49楼
2023-07-17 20:25:03
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没心没肺:回复何江何老师 好的,谢谢老师
2023-07-17 20:43:22
何江何老师:回复没心没肺不客气满意记得五星好评
2023-07-17 21:01:05
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
推动企业内部控制发展的动力是什么?
http://www.docin.com/p-815116687.html 看看这里对你有帮助
50楼
2023-07-17 20:45:25
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 过时的羽毛 发表的提问:
从业课里讲到的企业内部控制,这里的企业是指包括私企、国企在内的所有企业么?
是的
51楼
2023-07-17 20:54:21
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 果敢的中心 发表的提问:
投资收益不考虑内部交易 内部交易有专门抵消分录抵消处理,那这个无论是控制,共同控制,合营联营企业的内部交易都会在合并利润表中抵消吗
你好,同学 合并报表,这里是投资收益不考虑,有专门抵消分录抵消处理
52楼
2023-07-17 21:01:31
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
对于控制测试。首先是要先了解内部控制。其次,如果拟信耐内部控制,则测试内部控制的有效性,如果不信耐内部控制,则不管是针对重大错报风险,还是特别风险的内部控制,都可以不测试,对吧?
同学你好 对的 是这样的
53楼
2023-07-17 21:23:58
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小时老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,法律职业资格,CISA
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 薄芮璇 发表的提问:
内部审计和内部控制的联系和区别是什么
内控内审的区别:内部控制是公司的内部基本制度,内部审计是通过测试、检查等手段对内控的完整性、有效性进行审计,为修订内控制度及其有效性提纲依据。一句话,内控是目标,内审是为内控的完整有效提供改善和提供的依据。 内控内审的关系: 内控是内审的一个部分,内审则是对内控的监督。是两个有很强的联系但又不能混淆的概念。
54楼
2023-07-18 19:44:31
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晓诗老师
职称:税务师,中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.28w
引用 @ 爱笑的乌龟 发表的提问:
在了解控制环境时 注册会计师应当关注的内容有公司的业绩评价吗
同学你好 不包括的,在了解控制环境时,注册会计师应当关注的内容有公司治理层相对于管理层的独立性、公司管理层的理念和经营风格以及公司员工整体的道德价值观。
55楼
2023-07-18 20:13:45
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燎原老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 精明的火车 发表的提问:
从内部控制的角度对ABC公司制定的内部控制制度进行分析
1,重大资产处置等事项必须集体决策 2,销售人员不得收款 3,60万以下采购,采购业务和付款业务最好分开办理 4,出纳不能管理应收应付日记账,不能同时保管票据和密码 5,分公司不能对外担保。
56楼
2023-07-18 20:34:16
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希老师
职称:初级会计师
4.92
解题: 0.05w
引用 @ 彪壮的绿茶 发表的提问:
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
是的,规范及监督内部工作开展是否合规
57楼
2023-07-18 20:56:48
全部回复
彪壮的绿茶:回复希老师 谢谢老师
2023-07-18 21:23:25
希老师:回复彪壮的绿茶不用谢,希望帮助了你
2023-07-18 21:51:04
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 茴香豆 发表的提问:
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
下载中心右上角搜索一下
58楼
2023-07-18 21:20:59
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ yy~learn 发表的提问:
审计:企业对于缴纳税款的内部控制的流程是怎么样的?
企业对于缴纳税款的内部控制的流程是 1 保存好发票,检查发票是否合理合法 2 按时计算应纳税额,做好统计 3 按时填表纳税,不得延迟
59楼
2023-07-19 20:08:10
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 大斌 发表的提问:
一般正规国有企业的财务部都有哪些内部控制制度呢?
这要看你所在企业的性质的
60楼
2023-07-19 20:36:36
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大斌:回复武老师 金融行业
2023-07-19 21:17:32
武老师:回复大斌资金授权方面等等方面
2023-07-19 21:43:33
大斌:回复武老师 麻烦您能说的具体点么,好好学习下
2023-07-19 21:58:47
武老师:回复大斌因为内控很庞大的,我这里简单说也没什么意义,你要是需要的话可以去上市公司审计报告看看
2023-07-19 22:12:03
大斌:回复武老师 哦,好的,谢谢您了
2023-07-19 22:26:50
武老师:回复大斌不客气,五星好评,同学,谢谢
2023-07-19 22:50:03

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