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建筑安装业会计账务处理
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 阳光 发表的提问:
新入职单位是做灯具安装的,属于建筑业,基本没接触过此类企业的账务处理
你好,是小规模还是一般纳税人。
46楼
2023-07-12 21:47:58
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ AAA 发表的提问:
建筑装饰公司承包装修业务,付的质量保证金,怎么做会计处理?
借方其他应收款-保证金 贷方银行
47楼
2023-07-17 20:49:07
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
建筑安装测绘仪器会计分录应该怎么处理,有增值税普通发票
您好!借固定资产等 贷应付账款等。
48楼
2023-07-17 20:57:28
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沐浴阳光:回复宋生老师 请问老师建筑安装测绘仪器会计分录应该怎么处理,有增值税普通发票
2023-07-17 21:20:45
宋生老师:回复沐浴阳光您好!你可以计入管理费用或者固定资产。
2023-07-17 21:32:11
沐浴阳光:回复宋生老师 @宋老师:管理费用的二级科目是什么
2023-07-17 21:56:28
宋生老师:回复沐浴阳光你好!管理费用-工具费或者办公费
2023-07-17 22:16:59
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 粗暴的唇彩 发表的提问:
没有预算,无法按完工百分比确认收入的建筑安装企业如何进行账务处理
你好,那就按照开票时确认收入和结转成本处理
49楼
2023-07-17 21:08:22
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ JunEr 发表的提问:
请问建筑行业,装修设计工程项目的有关账务处理?
同学您好,您可以具体去看下真帐实操的课程
50楼
2023-07-17 21:26:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 286660828 发表的提问:
建筑安装公司筹建期,为办理资质,支付的员工二级建造师报名费,怎么做账务处理
你好 借;管理费用——开办费 贷;银行存款等科目
51楼
2023-07-18 20:11:00
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286660828:回复邹老师 老师,我忘了,员工不是我们公司的,只是为办理资质,所以承担的报名费
2023-07-18 20:22:27
邹老师:回复286660828你好,通过费用核算就是了
2023-07-18 20:40:02
286660828:回复邹老师 好吧
2023-07-18 21:09:56
邹老师:回复286660828祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-18 21:34:23
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ xqq009 发表的提问:
建筑装饰装修公司的账务处理应该怎么学?和建筑工程公司的账务处理一样吗?
您好,建筑装饰装修公司的账务处理,和建筑工程公司的账务处理一样就行了。
52楼
2023-07-18 20:39:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 厉害我的仔 发表的提问:
建筑安装企业,月末增值税结转应该怎么处理
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
53楼
2023-07-18 21:05:07
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厉害我的仔:回复邹老师 老师:我所在建筑公司是工程队挂靠,平时只是收取工程队的管理费用,每月都没有增值税进项和销项税额,现在增值税月末结转,不能用 销项-进项税额这方法减免税额,这账务和税务应该怎么样处理
2023-07-18 21:30:04
邹老师:回复厉害我的仔那你们是小规模纳税人?
2023-07-18 21:54:14
厉害我的仔:回复邹老师 一般规模纳税人。请问老师:月末增值税结转,销项和进项可以通过“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”这个转存吗? 例如:结转进项税额:   借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税     贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额:   借:应交税费——应交增值税(销项)     贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费。在下月缴纳时:   借:应交税费——未交增值税     贷:银行存款
2023-07-18 22:13:34
邹老师:回复厉害我的仔有应纳税额的情况下 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 而不需要把进项,销项都转入到未交增值税明细的
2023-07-18 22:36:35
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
建筑施工企业会计账务处理。,会计分录怎么写
同学您好,如果可以的话,您自己先写一下试试,然后发我给您检查
54楼
2023-07-18 21:23:59
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夕:回复文老师 我写完了,哈哈哈,谢谢你
2023-07-18 22:00:52
文老师:回复同学您好, 不客气,这是我们的职责所在,如果对我的回复满意的话,记得给我好评,谢谢!
2023-07-18 22:13:19
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 自由的背包 发表的提问:
你好,我企业是建筑安装企业,取得普通发票,上游是走逃企业我们账务该怎么处理
上游是走逃企业你们取得的进项专用发票的进项税额做进项税额转出,成本在汇算是调增应纳税所得额,缴纳企业所得税。
55楼
2023-07-19 20:24:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 娟? 发表的提问:
老师好,我们建筑企业房建,收到一张建筑服务铝合金安装服务费发票,计什么会计分录
你好,建筑企业房建,收到一张建筑服务铝合金安装服务费发票 借:工程施工—合同成本,贷:银行存款等科目 
56楼
2023-07-19 20:47:29
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娟?:回复邹老师 就是不知道放哪个明细科目
2023-07-19 21:04:49
邹老师:回复娟?你好,三级明细科目是单位自行设置,没有统一规定 的
2023-07-19 21:31:54
娟?:回复邹老师 像我收到的零星工程发票,放到工程施工其它可以吗?什么木工工程放工程施工-劳务成本对吗
2023-07-19 21:53:19
邹老师:回复娟?你好,三级明细科目是单位自行设置,没有统一规定 的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-07-19 22:22:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 毅红颜 发表的提问:
建筑服务安装费怎么做会计分录呢
你好,是一般企业接受建筑业提供的建筑安装服务所取得的发票? 如果是,借;在建工程等科目,贷;银行存款等科目
57楼
2023-07-19 20:52:42
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毅红颜:回复邹老师 我们是安装工程有限公司通常是我们自己安装,现在忙不过来,外包安装工程给别人
2023-07-19 21:14:23
邹老师:回复毅红颜你好,借;主营业务成本,贷;银行存款等科目
2023-07-19 21:36:57
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 痴情的香水 发表的提问:
建筑行业的会计处理,开具建筑劳务发票50万,如何做账
您好,您开票了是确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费--应交增值税(销项数额)
58楼
2023-07-19 21:02:16
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痴情的香水:回复文老师 成本怎么做
2023-07-19 21:39:56
文老师:回复痴情的香水成本就是您给工人的工资,社保,公积金
2023-07-19 21:54:59
痴情的香水:回复文老师 涉及到工程施工科目吗
2023-07-19 22:14:52
文老师:回复痴情的香水您不是建筑工程的话,不一定需要用的
2023-07-19 22:26:08
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 红黄蓝 发表的提问:
建筑业,为照顾关系,免费为甲工程方老板安装门窗,价值1200元,怎么做账务处理呀?
借:销售费用,贷:主营业务收入
59楼
2023-07-19 21:29:59
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红黄蓝:回复袁老师 1200是成本价
2023-07-19 21:45:53
袁老师:回复红黄蓝借:销售费用贷:库存商品
2023-07-19 22:04:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 黑米粥的周 发表的提问:
我们是建筑安装工程行业,做内帐 支付给底下班组人工工资几万,账务怎么处理
你好,内账可以这样做分录 借;劳务成本,贷;银行存款等科目 借;主营业务成本,贷;劳务成本
60楼
2023-07-20 20:34:41
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黑米粥的周:回复邹老师 劳务成本的一级科目为工程施工吗
2023-07-20 20:53:17
邹老师:回复黑米粥的周你好,劳务成本就是一级科目 因为是内账,就不需要按正规处理计入工程施工科目核算,直接计入劳务成本就是了
2023-07-20 21:14:40
黑米粥的周:回复邹老师 要是软件里没有劳务成本的一级科目呢
2023-07-20 21:36:27
邹老师:回复黑米粥的周你好,可以核算需要新增的 ,或者把你单位软件中的生产成本修改成劳务成本科目
2023-07-20 21:49:03

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