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收到样品怎么做会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 傻傻罗baby 发表的提问:
产品退货后,然后做报废处理,会计分录应该是怎样的?
你好 退货,借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本 报废,借;待处理财产损益,贷;库存商品 借;营业外支出,贷;待处理财产损益
76楼
2023-08-02 19:48:10
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ Crystal杨 发表的提问:
老师你好,账上应付账款是负数,要怎样做会计分录处理?还有应收账款是负数,会计分录要怎样处理?
这样的话 借:应付账款 贷:预付账款 借:应收账款 贷:预收账款
77楼
2023-08-02 20:12:08
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Crystal杨:回复许老师 金额就是几块钱,我想处理了,不想再挂预付或者预收?
2023-08-02 20:26:40
许老师:回复Crystal杨这样的话,你只能通过营业外收入/支出去核算了
2023-08-02 20:38:02
Crystal杨:回复许老师 好的,谢谢老师
2023-08-02 20:54:51
许老师:回复Crystal杨不客气。如果对回答满意,请五星好评
2023-08-02 21:22:49
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 雪儿 发表的提问:
原材料和库存商品盘盈怎么样会计处理?
盘盈: 借:库存商品 贷:待处理财产损溢 审批后 借:待处理财产损溢 贷:管理费用
78楼
2023-08-02 20:30:00
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雪儿:回复张艳老师 原材料也一样吗?老师
2023-08-02 20:59:18
雪儿:回复张艳老师 老师,如果建账期初金额应该是5万,当时单价不全只做了2万,现在追加这3万回去是不是做盘盈的老师?
2023-08-02 21:26:48
张艳老师:回复雪儿1、原材料也是一样的 2、那就只能做盘盈处理了。
2023-08-02 21:48:49
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
老师 出口样品不收汇 账务处理怎么做
账务处理:样品价值按照企业生产成本计入当期经营费用或销售费用。 借:经营费用/销售费用 贷:库存商品-出口样品成本 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
79楼
2023-08-02 20:45:27
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 王坚强 发表的提问:
收到管理人员处理废钢筋的钱怎么做会计分录
你好 借 银行 贷收入 应交税费 
80楼
2023-08-02 20:57:00
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徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 我的54 发表的提问:
请问一下收到 应收账款保理款公司该怎么做会计处理
如果是向经销商收款的情况,无追索权的话,就是冲减你的应收账款科目。
81楼
2023-08-07 19:37:17
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 俊逸的汉堡 发表的提问:
收到退回的残保金,怎么做会计分录处理?
您好 请问是退回去年的么 税收优惠还是多交
82楼
2023-08-07 19:45:11
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俊逸的汉堡:回复bamboo老师 是退回去年的,税收优惠类型。不过能顺便也跟我说下多交的吗
2023-08-07 20:06:20
bamboo老师:回复俊逸的汉堡多交的通过以前年度损益调整科目走账 税收优惠通过营业外收入走账
2023-08-07 20:31:59
俊逸的汉堡:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-08-07 20:47:26
bamboo老师:回复俊逸的汉堡不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-08-07 20:59:33
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问收到2020年的购买的库存商品发票,已经跨年,请问怎么做会计处理?
您好 请问去年分录怎么写的
83楼
2023-08-07 20:08:50
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赵:回复bamboo老师 去年没收到,老板忘了这张发票,才3月1号给我的。双方都是一般纳税人
2023-08-07 20:30:32
bamboo老师:回复借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 商品没有出售吧
2023-08-07 20:51:26
赵:回复bamboo老师 不用管以前年度调整损益吗
2023-08-07 21:14:28
bamboo老师:回复请问库存商品出售了吗
2023-08-07 21:31:47
赵:回复bamboo老师 我也不知道
2023-08-07 21:46:05
bamboo老师:回复那就先暂时这样写分录
2023-08-07 22:00:08
赵:回复bamboo老师 好的,谢谢老师!
2023-08-07 22:15:39
bamboo老师:回复不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-08-07 22:38:28
马江伟老师
职称:中级会计师
4.87
解题: 0.05w
引用 @ 苹果高跟鞋 发表的提问:
款已付,材料已收,发票未到,会计上怎样处理
暂估材料入库处理
84楼
2023-08-07 20:36:01
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波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 迅速的月饼 发表的提问:
企业出口商品或者服务,没有开票,收到款项后会计怎么处理做账呢?能退税吗?
同学你好,收到款项借银行存款贷预收账款,没有开销售发票严格来说不能退税
85楼
2023-08-07 20:47:58
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
出口样品不收汇免税怎么做账务处理的?
出口报关了,免税申报; 出口没有报关,视同内销处理
86楼
2023-08-08 20:20:01
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2463024587:回复罗老师 第一种出口报关了免税申报,会计分录要怎么做
2023-08-08 20:46:12
罗老师:回复2463024587借 销售费用 贷 库存商品
2023-08-08 21:07:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 高山 发表的提问:
收到货款表明不含税含运费,这样怎么处理,会计分录怎么写
你好,收到货款 借:银行存款,贷:应收账款 
87楼
2023-08-08 20:26:55
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高山:回复邹老师 怎么确认收入,公司不用交销项税了吗?全部流程是什么?谢谢老师给说详细点
2023-08-08 20:39:01
邹老师:回复高山你好,是先销售货物,后面收到了货款吗? 
2023-08-08 21:08:08
高山:回复邹老师 发货同时付款
2023-08-08 21:29:44
邹老师:回复高山你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2023-08-08 21:50:56
高山:回复邹老师 签订了购销合同,单价备注上注明不含税含运费,现货交易这样怎么做
2023-08-08 22:03:17
邹老师:回复高山你好,销售同时收款,账务处理是 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-08-08 22:17:40
高山:回复邹老师 这税费是怎么处理的,合同上是不含税,这个税是给客户要还是自己公司交
2023-08-08 22:41:22
邹老师:回复高山你好,税费在销项税额体现了啊 税款是你单位缴纳 
2023-08-08 23:05:15
高山:回复邹老师 合同上备注不含税含运费,这句话还是不明白,什么情况用,要是销售公司交税的话,也就是说价款里包含税费,
2023-08-08 23:17:51
邹老师:回复高山你好 就是合同的价款是不含增值税的金额,但是包括了销售环节的运费金额
2023-08-08 23:39:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 徐秋 发表的提问:
请问老师,委托别人代为销售公司商品,后期并收到代销清单,如何做这些会计分录?另外,送给客户的样品,如何做会计处理?
(1)发出商品时:   借:委托代销商品(成本价)     12 000     贷:库存商品(成本价)        12 000   (2)收到代销清单时:   借:应收账款             11 700     贷:主营业务收入           10 000       应交税费—应交增值税(销项税额) 1 700   借:主营业务成本     6 000     贷:委托代销商品     6 000   借:销售费用       1 000     贷:应收账款       1 000   代销手续费金额=10 000×10%=1 000(元)   (3)收到支付的货款时:   借:银行存款    10 700     贷:应收账款    10 700 金额不用考虑 赠送的样品 借;销售费用 贷;库存商品
88楼
2023-08-08 20:38:49
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徐秋:回复邹老师 邹老师,刚才您的解答,我有疑问,成本价是12000,为何结转销售成本的时候是6000呢?
2023-08-08 20:56:03
邹老师:回复徐秋只销售了50% 我也说了不要考虑金额,分录是这样子的过程,金额需要看实际情况填写就是了
2023-08-08 21:18:51
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 碧蓝的大船 发表的提问:
前会计把固定资产误入到库存商品(固定资产上个月入账),我该做怎样的处理?
你好 借:固定资产 贷:库存商品 同时补计折旧 借:管理费用等 贷:累计折旧
89楼
2023-08-08 21:06:00
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 希望 发表的提问:
公司的网上商城 客户推荐人购买商品会得到此款商品的10%作为奖励,那收入该怎么做 ,返给客户的奖励又该怎么处理,这部分奖励该怎样做好
这个收入按这个新客户这个做,给老客户这个返利这个,需要对方给你们开发票,这个你们根据这个做销售费用 这个,
90楼
2023-08-09 19:59:10
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maize老师:回复希望没有发票这个一般是做内账这个,
2023-08-09 20:14:30
希望:回复maize老师 老客户没办法给开发票 那就是返利这部分做内账吗 那收入还是按新客户付款的金额做收入吗
2023-08-09 20:42:10
希望:回复maize老师 那老客户给开发票的话 他们应该开什么样的发票呢
2023-08-09 20:52:39
maize老师:回复希望这个不是介绍信客户给的提成吗,返利是开红字发票,这个给提成是对方去税局代开劳务费发票这个,
2023-08-09 21:21:42

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