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银行账户管理费会计分录
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 复杂的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师,上个月一次性付了一年的房租费,做的会计分录是借预付账款,贷银行存款,本来想每个月分摊的,但是想着没多少钱,就一万,老师,我可以这个月一次性把1万房租费记到这个月吗?也就是借管理费用1万,贷预付账款1万,可以吗?
你好,可以的呢,没事的呢
166楼
2023-10-09 18:25:22
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复杂的哈密瓜,数据线:回复王晶老师 好的,谢谢老师
2023-10-09 18:42:30
王晶老师:回复复杂的哈密瓜,数据线嗯嗯,不用客气的哒撒
2023-10-09 19:10:28
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 玲仔 发表的提问:
公司每个月都要交房租,半年一交,每月20000,七月份交07-12月房租120000,款已支付,发票未开,会计分录七月借:预付账款120000 贷:银行存款 120000 借:管理费用20000 贷:待摊费用20000 如果八月收到发票借:管理费用20000 贷:待摊费用20000 借:待摊费用120000 贷:预付账款120000 是不是这样操作的?
您好,可以这样操作的。
167楼
2023-10-09 18:35:30
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玲仔:回复王雁鸣老师 那07月还没有发票,我该用什么原始凭证入账呢?
2023-10-09 18:52:11
王雁鸣老师:回复玲仔您好,还没有发票,还是借:管理费用20000 贷:待摊费用20000
2023-10-09 19:03:15
玲仔:回复王雁鸣老师 @王老师:一般的房租费用是怎么操作的?入管理费用没有发票也可以入吗?是不是也可以七月份不入管理费用,八月份收到发票一次入两个月40000进管理费用?
2023-10-09 19:29:08
王雁鸣老师:回复玲仔您好,一般情况下,您上面的操作是很正确的了。入管理费用时,没发票也可以的。如果七月份没发票,不入管理费用,八月份收到发票一次入两个月的也行的。灵活把握吧。
2023-10-09 19:55:32
玲仔:回复王雁鸣老师 @王老师:这两种方法税务局都是认的吧?
2023-10-09 20:08:59
王雁鸣老师:回复玲仔您好,都认可的。           
2023-10-09 20:28:27
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 北斗星的爱 发表的提问:
麻烦问一下事业单位的银行账户管理费计入什么科目比较合适
你好,银行手续费-财务费用吧。
168楼
2023-10-09 18:50:59
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北斗星的爱:回复小洪老师 事业单位是吗?
2023-10-09 19:13:44
小洪老师:回复北斗星的爱你好是的,如果没有这个科目的话就直接计入损益科目吧
2023-10-09 19:38:26
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售费用账户和管理费用账户都有运输费,做会计分录时选哪个账户啊
一般计入销售费用运费
169楼
2023-10-10 18:07:46
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 辣酱桃子 发表的提问:
计提管理人员工资3万,同时用银行转账支付工资,怎么写会计分录
同学,你好,借:管理费用-工资3W ,贷:应付职工薪酬3W ,支付时借:应付职工薪酬3W 贷:银行存款3W
170楼
2023-10-10 18:26:46
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辣酱桃子:回复小叶老师 还产生了临时劳务费3万要不要算在里面
2023-10-10 18:44:53
小叶老师:回复辣酱桃子临时的劳务费,可以直接放在管理费用-劳务费,进行区分
2023-10-10 19:06:19
辣酱桃子:回复小叶老师 不用计提了吗
2023-10-10 19:30:31
小叶老师:回复辣酱桃子如果你不把它算成职工,可以不用
2023-10-10 19:53:09
辣酱桃子:回复小叶老师 是公司施工产生的劳务费也可以计入管理费用劳务费吗
2023-10-10 20:04:29
小叶老师:回复辣酱桃子施工计入成本里头哈
2023-10-10 20:22:41
辣酱桃子:回复小叶老师 分录要怎么写呀
2023-10-10 20:44:17
小叶老师:回复辣酱桃子借工程施工–合同成本–其他直接费用–劳务费,贷银行存款
2023-10-10 20:58:03
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ W 发表的提问:
公司的对公账户开好后,企业法人用个人的银行账户往公账户转了一笔钱,怎么做会计分录?
你好,借:银行存款  贷:实收资本
171楼
2023-10-10 18:32:04
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W:回复小云老师 然后用公账付了一笔机床定金,怎么做会计分录?
2023-10-10 18:52:15
小云老师:回复W借:预付账款 贷:银行存款
2023-10-10 19:18:59
W:回复小云老师 在付这笔定金的时候,产生了手续费,加在一起吗
2023-10-10 19:33:50
小云老师:回复W借:预付账款 财务费用 贷:银行存款
2023-10-10 19:49:04
W:回复小云老师 如果是分批转进公账户的钱,可以算在一起吗,大概就是隔天又转了一笔,其实也是用在同一笔支付的款项
2023-10-10 20:12:12
小云老师:回复W平台原则上一问一答,不同的问题麻烦另开一个提问了,谢谢
2023-10-10 20:30:30
W:回复小云老师 我说的是一个问题啊,法人往公账里转账,但是是分次转进的,算不算在一个分录里
2023-10-10 20:55:12
小云老师:回复W转了几次就做几笔分录。
2023-10-10 21:20:00
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问:
我公司是一家监理公司,老板的朋友挂靠公司接业务,走我公司账户走账100万 我公司收取15万管理费后,剩余钱都打入他个人的账户 怎么写会计分录
借:银行存款100贷:主营业务收入15,其他应付款85
172楼
2023-10-10 18:50:59
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 养猫专业户 发表的提问:
当初我们支付了一年的房租 20万(含税) 当时的会计分录是借预付账款20万,贷银行存款, 然后每个月都是借管理费用-房租 贷预付账款, 现在到期了, 对方给我们开了20万的发票, 请问这个发票我们如何做账? 假设里面包含了9523的税款,我收到发票后该如何做账呢?
你好,如果是专票,可以正常抵扣。但是要把管理费用冲回9523元。如果是普票可以直接放到放到本月摊销的凭证后,并且在付款凭证后注明发票已取得。所得税汇算之前取得发票都允许税前扣除的
173楼
2023-10-11 18:01:52
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养猫专业户:回复淑女老师 老师, 如果是我们其他商品的专票呢? 我们是商贸公司, 12月买了100万的货, 对方已经给我们开票了, 但是因为想控制税负, 所以没敢认证,想等18年的时候再进行认证,请问这个可以吗?
2023-10-11 18:42:03
淑女老师:回复养猫专业户你好,现在认证期360天,从发票开具日期开始360天内都可以的
2023-10-11 18:55:18
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 纯净 发表的提问:
银行收取的帐户管理费和维护费怎么做分录
您好,可以记入财务费用-手续费,实际工作也有记入管理费用的。
174楼
2023-10-11 18:23:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Jasmine 发表的提问:
请问老师银行转账因为,用户名不对退回,用什么分录来过渡呢?本来是借:管理费用 贷:银行存款。现在这笔钱退回来了,我们收到后当天又去转账了,分录不知道用什么科目过渡
借;预付账款等科目 贷;银行存款 借;银行存款 贷;预付账款等科目 借;预付账款等科目 贷;银行存款
175楼
2023-10-11 18:30:05
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Jasmine:回复邹老师 怎么是放预付账款呢?本来是转成功后做这笔分录,借:管理费用 贷:银行存款。现在退回钱凭证是退款回单,现在我就想问退款回单这笔怎么做分录,最后成功转账再做这笔,借:管理费用 贷:银行存款,就是中间这笔收到退款回单怎么做分录
2023-10-11 18:45:30
邹老师:回复Jasmine我的理解是你先支付货款,然后人家给你们开票,所以我用的是预付账款 其实这种一进一出的 ,抵消了,你可以不用做账务处理 即使做了账务处理,也是先做一个分录,后面一个分录又会把前面汇款的分录冲回了
2023-10-11 18:56:40
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 柏丽雅集 发表的提问:
老师,我们支付一年的厂房租金,从第一个开始每月摊销,收到发票时的会计分录怎么写呢,支付的时候我是:借 预付账款房租,贷银行存款。 如果是全部一次性或每个月摊销时分录是,借管理费用 贷预付账款,现在发票刚刚收到,收到发票分录我怎么写呢
收到发票不用账务处理,放在摊销凭证后面就可以
176楼
2023-10-11 18:47:59
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柏丽雅集:回复辜老师 直接附在后面 发票上的税金怎么办
2023-10-11 19:18:15
辜老师:回复柏丽雅集你取得的是专票是吧
2023-10-11 19:37:19
柏丽雅集:回复辜老师 税金会计分录总是要写的呀
2023-10-11 20:01:50
柏丽雅集:回复辜老师 对的呀
2023-10-11 20:25:03
辜老师:回复柏丽雅集专票的话,相当于你之前按含税金额入费用多记了,现在认证抵扣后,借,应交税费~应交增值税~进项税,贷管理费用
2023-10-11 20:36:25
柏丽雅集:回复辜老师 用长期待摊科目可以吗?
2023-10-11 20:49:03
辜老师:回复柏丽雅集一年以上的才用长期待摊费用的
2023-10-11 21:14:17
柏丽雅集:回复辜老师 正好一年
2023-10-11 21:28:26
辜老师:回复柏丽雅集那就通过预付账款核算
2023-10-11 21:43:59
柏丽雅集:回复辜老师 通过预付款核算我第一个问题发你了,就是来了发票会计分录怎么写呢,谢谢
2023-10-11 22:13:02
辜老师:回复柏丽雅集专票的话,相当于你之前按含税金额入费用多记了,现在认证抵扣后,借,应交税费~应交增值税~进项税,贷管理费用
2023-10-11 22:34:12

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