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代发工资手续费会计分录
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ flora 发表的提问:
手续费核销的会计分录怎么做
您说的手续费核销是指后期收到发票吗
46楼
2023-07-12 21:24:08
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flora:回复宸宸老师 因开票问题造成的挂应收账款,想做手续费核销
2023-07-12 21:54:29
宸宸老师:回复flora您好,没有明白您的意思,可以说的清楚一些吗
2023-07-12 22:17:18
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 吃亏是福 发表的提问:
老师您好!请问一个问题,我公司(私企)老板和其他人合伙开另外一个公司,给新公司开户存了5万元,并产生了转款手续费,请问这个会计分录我怎样做?谢谢!
您好, 给新公司开户存了5万元,并产生了转款手续费。 这个5万元,可以暂时挂入往来,其他应收款中,如果能找到新公司成立的投资协议,或者新公司的章程,其中有贵公司的投资金额和所占比例,也可以记入长期股权投资。 产生的手续费,可以记入财务费用。
47楼
2023-07-12 21:50:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ OK 发表的提问:
我想咨询一下金融平台提现的手续费没有发票怎么写会计分录
你好 借;银行存款 财务费用 贷;其他应付款
48楼
2023-07-17 20:11:37
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OK:回复邹老师 没有发票也可以做财务费用吗
2023-07-17 20:39:46
邹老师:回复OK你好,是的,做无票支出,汇算清缴做规定予以调整
2023-07-17 21:00:35
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 鸿华 发表的提问:
老师,请问包公头张三与公司是挂靠关系,张三接来的工程100万,工司收取手续费8%,其余的返回给张三,这个会计分录咋写?
同学。挂靠本就是违规的,也就是实际工作中挂靠的账务处理是自己工程包给挂靠 人做 也就是说,你收到100万是作为你的收入,对方 要结多少款让他开多少票作为你的成本处理
49楼
2023-07-17 20:32:40
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
老师,客人用我公司的POS机套现,付给我公司21元手续费,请问如何写会计分录?
冲减你们付的手续费,这个你们付了手续费的
50楼
2023-07-17 20:59:01
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一笑而过:回复李爱文老师 借:库存现金21 贷:财务费用-手续费 -21 老师,请问这个写分录对吗?
2023-07-17 21:18:02
李爱文老师:回复一笑而过财务费用计入借方负数就对了,不是贷方
2023-07-17 21:43:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
P2P平台,客户提现交了手续费5块,平台拿3块,我们拿2块,这个账,会计分录要怎么做?
同标题
51楼
2023-07-17 21:22:46
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邹老师:回复爱笑的流沙借;银行存款 贷;主营业务收入
2023-07-17 21:43:14
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ ling 发表的提问:
我公司个人返还手续费8000块,这个会计分录怎么做?
你好,借 银行存款 贷 营业外收入/其他应付款
52楼
2023-07-17 21:29:58
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ling:回复汪晨老师 我看的不是有增值税么,这个怎么核算.?怎样可以不用缴纳增值税
2023-07-17 21:53:32
汪晨老师:回复ling你好,返还手续费不缴纳增值税的。
2023-07-17 22:07:44
ling:回复汪晨老师 缴纳呢,我记得是6,我就想找个合理的方式方法不缴
2023-07-17 22:24:47
汪晨老师:回复ling你好,个税返还时用来奖励办税人员的,不缴纳个税,和增值税
2023-07-17 22:48:07
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 干净的飞鸟 发表的提问:
2004年5月20日,大华公司持出票日期为3月20日,期限为6个月,面额为25万元的带息商业汇票向银行贴现,票面利率4%,贴现率为6%,其他相关的手续费150元。与银行签订的协议中规定,如果债务人未按期偿还时,企业负有向银行还款的责任。这道题的会计分录怎么做?
同学,你好。 票据到期值=250000×(1+4%/12*6)=255000(元) 贴现息=255000*6%/12*4=5100(元) 贴现额=到期值-贴现息-应交相关手续费=25500-5100-150=249750(元)   借:银行存款 249750     财务费用 250     贷:短期借款250000   如果票据到期承兑方付款,则:   借:短期借款250000     贷:应收票据250000   如果票据到期承兑方无钱支付,贴现银行将票款从企业账户中划回,则:   借:短期借款 250000     财务费用 5000     贷:银行存款 255000   同时,   借:应收账款250000     贷:应收票据250000   如果票据到期承兑方无力支付,企业的账户上也无款可划,则:   借:应收账款250000     贷:应收票据250000
53楼
2023-07-18 20:37:56
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 摩拉克斯不带钱包 发表的提问:
企业采用支付手续费方式委托外单位代销商品时的会计分录是什么
受托方根据所代销的商品数量向委托方收取手续费的销售方式。受托方严格按照委托方规定的价格销售商品,只收取手续费。 在这种代销方式下,委托方在收到受托方的代销清单当天开具增值税专用发票,以专用发票上注明的税额确认销项税额;受托方以委托方所开具的增值税专用发票上注明的税额确认进项税额。 由于受托方按委托方规定的价格销售,必然导致同一业务的销项税额与进项税额相等,一般情况下,受托方交纳的增值税额为零。同时,对受托方收取的手续费收入应作为向委托方提供的劳务报酬并交纳增值税。
54楼
2023-07-18 20:44:33
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 哦买嘎 发表的提问:
甲用乙的pos机套现1万,手续费1千,乙实际到账9千。手续费1千乙出了,到账后乙转给甲1万。乙怎么做会计分录
同学您好,您还有什么不明白的吗
55楼
2023-07-18 20:57:45
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哦买嘎:回复文老师 手续费一千做了,又转给乙一万,我怎么觉得里外我出了两千呢
2023-07-18 21:09:05
文老师:回复哦买嘎您实际是出了1000的,您本来应该付9000,实际付了10000
2023-07-18 21:24:48
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 舒米0618 发表的提问:
委托代销商品,收取手续费都方式双方会计分录
委托方:(1)发出商品时: 借:委托代销商品   贷:库存商品       (2)收到代销清单时: 借:应收账款    贷:主营业务收入      应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  贷:委托代销商品     借:销售费用     贷:应收账款        (3)收到支付的贷款时: 借:银行存款    贷:应收账款       受托方的账务处理如下: (1)收到商品时: 借:受托代销商品   贷:受托代销商品款 2、销售时:借:银行存款 贷:应付账款   应交税费——应交增值税(销项税额) (3)收到增值税专用发票时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款                借:受托代销商品款  贷:受托代销商品    (4)支付货款并计算代销手续费时: 借:应付账款     贷:银行存款       主营业务收入
56楼
2023-07-18 21:26:59
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 爱学习的西西 发表的提问:
老师,我想问下股权转让法院办理手续费会计分录
你好,这个手续费如果发票开单位名称的,借管理费用-办公费 贷银行存款等
57楼
2023-07-19 21:04:11
全部回复
梁老师
职称:注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
5.00
解题: 0.16w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
公司平价发行股票,支付给证券公司的手续费如何做会计分录?
调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益
58楼
2023-07-19 21:10:36
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
申请银行汇票手续费会计分录怎么写
借财务费用-手续费 贷银行存款
59楼
2023-07-19 21:27:36
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小草 发表的提问:
给沈阳东软公司汇款15200元(电汇),银行收取手续费10元,会计分录怎么做
您好 借:预付账款(应付账款) 财务费用 贷:银行存款
60楼
2023-07-19 21:32:59
全部回复
小草:回复bamboo老师 用于软件升级费用 也记录到应付账款吗
2023-07-19 22:04:15
小草:回复bamboo老师 已经汇完款了
2023-07-19 22:23:30
小草:回复bamboo老师 需要对方给咱们发票吗?
2023-07-19 22:36:19
bamboo老师:回复小草需要对方给开具发票 用于软件升级费用 可以计入其他应付款
2023-07-19 22:53:11
小草:回复bamboo老师 借:预付账款15200 财务费用 10 贷:银存 15210 对吧老师?
2023-07-19 23:04:50
小草:回复bamboo老师 老师?还在吗?那收到对面开具的发票了,应该怎么这分录
2023-07-19 23:15:07
bamboo老师:回复小草这样写分录正确 收到发票 借:管理费用 贷:预付账款
2023-07-19 23:35:24

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