咨询
银行退回手续费会计分录
分享
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 高小亮 发表的提问:
银行返退回来的手续费怎么做账
你好!你可以计入到借银行存款 贷财务费用。
106楼
2023-08-20 19:28:26
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 卤蛋 发表的提问:
支付招标手续费20000 借:管理费用一招标手续费 贷:银行存款 然后退了500回来 说是给多了 那分录怎么做呢
借:银行存款 500 借:管理费用一招标手续费 -500
107楼
2023-08-20 19:46:47
全部回复
卤蛋:回复李爱文老师 好的,老师收到银行存款利息 怎么做分录
2023-08-20 20:06:32
李爱文老师:回复卤蛋假定收到利息500元 借:银行存款 -500 借:财务费用一银行利息收支 -500
2023-08-20 20:26:43
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 温暖的大树 发表的提问:
18年银行手续费已做全额费用 低所得税 19年开来的增值专票 怎么做会计分录 谢谢
借:财务费用 负数 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
108楼
2023-08-20 20:09:57
全部回复
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ 搞怪的啤酒 发表的提问:
银行存款提现的手续费该做什么会计分录
可以做到财务费用中去
109楼
2023-08-20 20:36:00
全部回复
李老师2:回复搞怪的啤酒:好的,谢谢
2023-08-20 21:10:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 夏小栀 发表的提问:
我收到银行退回的手续费 借银行存款 贷财务费用这样做对吗?还是用红字做相反的分录
你好,可以是做之前支付手续费的相同分录金额负数,也可以是相反分录金额正数 这两种方式都是可以的
110楼
2023-08-21 19:41:06
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 淡然 发表的提问:
9月份银行手续费,12月份取得银行的专票,会计分录?
你好,9月份你做分录了吗
111楼
2023-08-21 20:01:48
全部回复
淡然:回复月月老师 手续费直接计入财务费用了
2023-08-21 20:33:00
月月老师:回复淡然你好,你当时是用什么做的原始凭证。
2023-08-21 20:49:15
淡然:回复月月老师 银行回单
2023-08-21 21:01:46
月月老师:回复淡然你好,你把这张票放入九月份的凭证就可以了,改一下凭证附件。
2023-08-21 21:29:21
淡然:回复月月老师 这是专票的
2023-08-21 21:45:27
月月老师:回复淡然你好,你就把9月份的凭证冲了,重新做一笔。
2023-08-21 21:56:22
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 哈利璐 发表的提问:
请教下老师,我们付一笔工程款时,因为账号输入错误,被退回,当天又支付出去了,这个分录怎么做?主要是手续费收了两笔
借应付账款 财务费用 贷银行,退回这个做借银行 贷应付账款,付款出去再做借应付账款 财务费用 贷银行
112楼
2023-08-21 20:23:59
全部回复
哈利璐:回复maize老师 老师 我们一般这种工程款 如果付的款 和收到的票一致的情况下就直接这样处理了 借 工程成本 应交税费(进项) 财务费用 贷 银行存款 这样也可以吧 就是最后一次直接这样做可以吗 不再使用应付账款科目了
2023-08-21 20:55:09
maize老师:回复哈利璐也可以,要是没有长期合作你付款就取得发票当月,这个是可以这么做,
2023-08-21 21:24:00
哈利璐:回复maize老师 也是长期合作 这个工程款是按进度支付的 然后月末再结转成本的
2023-08-21 21:42:30
maize老师:回复哈利璐这个我看法还是通过应付账款比较好,
2023-08-21 21:54:28
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 雪儿贝贝 发表的提问:
地税给返回行政单位上年缴个税2%的手续费,进银行存款了,会计分录怎么做
这笔手续费返还款是公司留用还是发放给相关人员?
113楼
2023-08-22 19:20:32
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ AAA小妖 发表的提问:
老师,给业务人员买票用了1113元,业务员自己把票退了,手续费113,退回1000元,这钱他没给我,抵了之前欠他的2000元,怎么记分录?
借;其他应付款 贷;其他应收款 1000
114楼
2023-08-22 19:35:39
全部回复
AAA小妖:回复邹老师 买票的时候记的借:销售费用贷:现金,退回的钱,冲欠他的钱
2023-08-22 19:59:21
邹老师:回复AAA小妖你好,我所做的退回冲欠款的分录,你觉得有什么不妥?
2023-08-22 20:29:05
AAA小妖:回复邹老师 这个业务员的所有费用都记得其他应收
2023-08-22 20:55:46
邹老师:回复AAA小妖开始借支的时候做其他应收款 买票了就冲销其他应收款 退票了收到的款项在个人手中 借;其他应收款 贷;销售费用
2023-08-22 21:24:45
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 糟糕的钢笔 发表的提问:
收到税务局退回的个人所得税手续费56.59,如何做会计分录
你好借银行 贷其他收益  应交增值税 
115楼
2023-08-22 19:57:09
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ apr???? 发表的提问:
回单卡续费是银行手续费吗
你好,一般属于银行管理发生的费用,一般计入管理费用核算
116楼
2023-08-22 20:23:58
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 淡然 发表的提问:
老师,现在发现去年有一张银行手续费发票当时没有认证,当时是按照银行回单计入财务费用了,这个月要认证这张发票,会计分录怎么做?
银行手续费发票开的是什么发票能抵扣,
117楼
2023-08-23 19:04:23
全部回复
淡然:回复庄老师 专用发票
2023-08-23 19:34:42
庄老师:回复淡然你好,有没有超过认证期,咨询一下税管员让不让你抵扣的,
2023-08-23 19:56:54
淡然:回复庄老师 没有
2023-08-23 20:09:10
淡然:回复庄老师 现在增值税专用发票认证期限360天
2023-08-23 20:19:39
淡然:回复庄老师 去年9月份的发票
2023-08-23 20:39:26
庄老师:回复淡然你好,没有的话要去认证,
2023-08-23 20:57:48
淡然:回复庄老师 现在都是在平台勾选认证
2023-08-23 21:09:12
淡然:回复庄老师 就是我这个月认证了,会计分录怎么做?
2023-08-23 21:35:33
庄老师:回复淡然你好,在平台勾选认证,看看能不能通过,
2023-08-23 21:49:38
淡然:回复庄老师 老师,认证通过后会计分录怎么写?
2023-08-23 22:18:06
淡然:回复庄老师 自2017年7月1日起增值税认证期限由原来的180天延长为360天
2023-08-23 22:46:45
庄老师:回复淡然认证通过后会计分录,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税,
2023-08-23 23:13:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学员 发表的提问:
支付手续费时:借:财务费用-手续费 贷:银行存款 。退回手续费时,借银行存款 贷:财务费用-手续费这样不对吗?为什么不对呢?
你好,这样处理是对的 退回手续费:可以做之前相反分录,金额正数;也可以是相同分录,金额负数 这两种方式都是可以的
118楼
2023-08-23 19:25:44
全部回复
学员:回复邹老师 我今天这样做了,然后我同事说费用类科目不能在贷方
2023-08-23 19:40:24
邹老师:回复学员你好,这样处理是对的 退回手续费:可以做之前相反分录,金额正数;也可以是相同分录,金额负数 这两种方式都是可以的 你同事的说法,我不发表意见。
2023-08-23 20:03:13
学员:回复邹老师 我想知道的是,为什么说费用类科目不能在贷方呢老师
2023-08-23 20:19:08
邹老师:回复学员你好 正常情况下,费用发生应当计入借方。 冲销费用的时候,可以计入费用借方负数,也可以计入贷方正数(这两种方式都是可以的)。没有规定说不能 计入贷方啊
2023-08-23 20:45:40
学员:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-08-23 21:01:56
邹老师:回复学员不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-08-23 21:27:25
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 单身的夕阳 发表的提问:
老师,2019年度银行手续费已经入账,2020年收到银行开具手续费专用发票,19年度已入手续费分录如何冲回,20年分录又将如何做?
你好,你是价税合计做的,是吗。
119楼
2023-08-23 19:54:33
全部回复
单身的夕阳:回复郭老师 是的,19年分录是价税合计做的
2023-08-23 20:17:17
郭老师:回复单身的夕阳借进项贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配。
2023-08-23 20:44:45
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 雪云微 发表的提问:
补记2018和201901月的银行手续费,分录分别是什么?
你好 银行手续费有多少钱。
120楼
2023-08-23 20:10:30
全部回复
雪云微:回复月月老师 25元
2023-08-23 20:27:25
雪云微:回复月月老师 借:利润分配-未分配利润25 贷:银行存款25 对吗?
2023-08-23 20:53:08
雪云微:回复月月老师 如果补记工资表里没有的人员的社保,分录是什么?
2023-08-23 21:20:11
雪云微:回复月月老师 如果买了税控盘480元,近期没有销项,分录是什么?
2023-08-23 21:32:28
雪云微:回复月月老师 税控盘发票200元需要勾选认证吗?
2023-08-23 21:55:00
月月老师:回复雪云微你好,手续费金额不大就直接计入今年的 借:财务费用 贷:银行存款 税控盘 借:管理费用 480 贷:现金480 借:应交税金-增值税480 贷:管理费用480
2023-08-23 22:05:55
雪云微:回复月月老师 麻烦老师再回答一下我上面问的社保分录和勾选的问题,谢谢老师啦
2023-08-23 22:16:07
雪云微:回复月月老师 借:应交税金-增值税480 贷:管理费用480 这个的摘要是:减免税款,吗
2023-08-23 22:37:59
雪云微:回复月月老师 如果是补记好几年的银行手续费合计几百元,分录怎么写?
2023-08-23 22:50:34
月月老师:回复雪云微你好,摘要是可以的。税控盘可以直接抵扣不需要勾选。社保是没有计提,只有发放吗
2023-08-23 23:13:39
雪云微:回复月月老师 没有计提、没有发放、只有缴纳
2023-08-23 23:32:37
月月老师:回复雪云微你好 借:以前年度损益调整-管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-个人社保
2023-08-23 23:44:01
雪云微:回复月月老师 外部人员没有工资表,用什么做社保的凭证?
2023-08-23 23:54:55
月月老师:回复雪云微你好,你是用的派遣员工吗
2023-08-24 00:13:23
雪云微:回复月月老师 不是员工,是公司帮忙上社保的外部人员
2023-08-24 00:36:32
月月老师:回复雪云微你好,你是怎么做的缴纳的分录。
2023-08-24 00:59:59
雪云微:回复月月老师 按照银行扣款做的。补提社保用什么做凭证?
2023-08-24 01:19:32
月月老师:回复雪云微你好,补提社保不需要凭证,是转字的凭证。
2023-08-24 01:38:42
雪云微:回复月月老师 可工资表里没这个人的社保数据啊
2023-08-24 01:55:25
月月老师:回复雪云微你好,缴纳的分录我看一下。
2023-08-24 02:14:42
雪云微:回复月月老师 按扣款全额写的分录
2023-08-24 02:30:32
月月老师:回复雪云微你好计提分录就是 借:管理费用 贷:其他应付款-个人社保
2023-08-24 02:46:13
雪云微:回复月月老师 老师,外部人员的社保用什么原始凭证入账?
2023-08-24 03:13:43
月月老师:回复雪云微你好,缴纳的时候需要用银行扣款单,还应该有一张社保的单子,计提的时候不需要附件。
2023-08-24 03:39:45

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×