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银行收回贷款的会计分录
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 麦兜兜 发表的提问:
收到货款分录,借:银行存款 贷:应收账款 那这比货款又原路退回给对方了分录,借:应收账款 贷:银行存款 这样对吗?
您好,您这样的处理是不准确的,正规处理是原分录红字冲回。
106楼
2023-08-20 19:49:42
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
收回利华公司欠款4万元存入银行的会计分录。
借。银行存款贷应收账款。
107楼
2023-08-20 20:03:43
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 玩命的月饼 发表的提问:
支付1年房租(201912-202011房租) 没收到发票会计分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票会计分录是: 借:? 贷:? 每月摊销会计分录: 借:管理费用 贷:预付账款
收到发票时每月的摊销分录是正确的
108楼
2023-08-20 20:11:56
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玩命的月饼:回复小惑老师 支付房租没收到发票对吗?收到发票怎么做分录?
2023-08-20 20:28:34
小惑老师:回复玩命的月饼借预付账款-预付 贷:银行存款 借预付账款-摊销 贷预付账款-预付 然后摊销就是你的分录
2023-08-20 20:39:24
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
老师,银行进来的利息收入的会计分录 借:银行存款 贷:利息收入 这样对吗
你好,你是事业单位吗还是
109楼
2023-08-20 20:24:24
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夏楠:回复小锁老师 不是,我们公司没段时间账户都有点利息
2023-08-20 20:46:27
小锁老师:回复夏楠那计入财务费用的贷方就可以啊
2023-08-20 21:13:52
夏楠:回复小锁老师 那月尾结转到本年利润怎么做会计分录
2023-08-20 21:30:35
小锁老师:回复夏楠借 财务费用 贷 本年利润这样的
2023-08-20 21:57:51
夏楠:回复小锁老师 不是费用的都是借本年利润,贷费用吗
2023-08-20 22:20:43
小锁老师:回复夏楠但是你这个属于利息收入,不属于支出呀
2023-08-20 22:42:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 心想事程 发表的提问:
还短期借款,银行收回的贷款本息,分录怎么写
借短期借款、财务费用,贷银行存款。
110楼
2023-08-20 20:36:00
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心想事程:回复郭老师 借方要写2个科目吗
2023-08-20 21:03:55
郭老师:回复心想事程你好,对的是的一个是支付本金,一个是支付利息。
2023-08-20 21:29:22
心想事程:回复郭老师 好的,明白了
2023-08-20 21:42:06
郭老师:回复心想事程不要客气,工作愉快。
2023-08-20 22:07:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 杨洋阳 发表的提问:
支付银行打印回单费0.1元,会计分录怎么写,借:管理费用-财务费,贷:银行存款
你好,这个是银行打印回单收取的费用?
111楼
2023-08-21 19:21:19
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杨洋阳:回复邹老师
2023-08-21 19:33:19
杨洋阳:回复邹老师 是入在财务费用里,还是办公费里
2023-08-21 20:00:53
邹老师:回复杨洋阳你好,计入管理费用——办公费核算
2023-08-21 20:27:08
杨洋阳:回复邹老师 那银行开户费入在财务费用里吧
2023-08-21 20:51:49
杨洋阳:回复邹老师 支付的单位卡费用
2023-08-21 21:13:36
杨洋阳:回复邹老师 网银费用
2023-08-21 21:29:10
邹老师:回复杨洋阳你好,银行开户费,单位卡费用都是计入管理费用 并不是银行收费就都是计入财务费用核算的
2023-08-21 21:54:37
杨洋阳:回复邹老师 什么计入财务费用
2023-08-21 22:09:56
邹老师:回复杨洋阳你好,比如利息支出,利息收入,手续费,汇兑损益 等
2023-08-21 22:31:37
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 忧伤的小蚂蚁 发表的提问:
公司借出的钱,会计分录是不是 借应收账款 贷 银行存款?
您好,不是的,一般情况下,借;其他应收款,贷;银行存款。
112楼
2023-08-21 19:31:40
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忧伤的小蚂蚁:回复王雁鸣老师 老师,那公司报销个人缴纳的医保费用费用是不是记管理费用?
2023-08-21 20:01:43
王雁鸣老师:回复忧伤的小蚂蚁您好,是的,不过可以先记入应付职工薪酬-福利费,计提时再记和管理费用-福利费。
2023-08-21 20:16:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ fyt 发表的提问:
向银行贷款时没有银行回单,那么会计凭证应该附什么
你好,可以用银行对账单复印件作为向银行贷款分录的附件
113楼
2023-08-21 19:57:12
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
您好,银行回单付款人是个贷系统平账专户怎么做会计分录
您好,一般情况下,借;银行存款,贷:短期借款等科目。可以截图看看,谢谢。
114楼
2023-08-21 20:26:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ °綠貝貝.oο 发表的提问:
收到付款人为待报解预算收入的银行回单,请问要如何做会计分录。
您好!这个实际上是您要交的税金,您可以核对下,看是哪笔税金,当做支付的税金就可以了。 借:应交税费-应交XX税等 贷:银行存款
115楼
2023-08-22 19:20:18
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°綠貝貝.oο:回复宋生老师 是公司收到退入的税金。公司的银行存款增加了。。。。
2023-08-22 19:42:54
宋生老师:回复°綠貝貝.oο您好!如果是收到的税款,就看税款性质,冲减相关税金或者计入营业外收入。
2023-08-22 20:06:19
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 珊仪 发表的提问:
银行退回多收客户费用的款项,会计分录怎么做?
借银行存款 冲减财务费用
116楼
2023-08-22 19:36:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 俊逸的网络 发表的提问:
利息收入,的会计分录借:银行存款贷:财务费用对吗?
您好,分录是对的,但是影响利润表,建议借:银行存款,借:财务费用,负数。
117楼
2023-08-22 19:52:26
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Q 发表的提问:
银行单上的收回贷款本息813719.25,发放贷款810000应该怎么做分录呢
你好,利息是13719.25? 借短期借款贷银行存款810000
118楼
2023-08-22 20:07:40
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郭老师:回复Q利息按月计提了吗?
2023-08-22 20:40:34
Q:回复郭老师 没有按月计提利息,发放贷款是借银存贷短期借款810000?
2023-08-22 20:59:27
郭老师:回复Q你好对的,如果支付借财务费用贷银行存款13719.25
2023-08-22 21:27:07
Q:回复郭老师 那分录是不是收回贷款本息:借财务费用13719.25 短期借款810000 贷银行存款发放贷款就是刚刚那样
2023-08-22 21:40:01
郭老师:回复Q你好,是的。
2023-08-22 22:07:54
Q:回复郭老师 好的,谢谢
2023-08-22 22:28:58
郭老师:回复Q不用客气的,满意请五星好评,谢谢。
2023-08-22 22:40:02
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
银行回单付款人户名:内部资金划拨付款业务接收方联机暂收户怎么做会计分录
您好!你只要看这个钱是谁给你的。不要看这个户名 因为这个是银行内部的收款账户 别人付钱给你是先付给银行,银行再给你这样一个流程
119楼
2023-08-22 20:23:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 发表的提问:
请问,签订合同出售一台设备,价格100元,不考虑税费,预收款40,货到支付剩余60。 会计分录1: 借:银行存款 40 贷:预收账款 40 借:银行存款 60 贷:预收账款 60 借:预收账款 100 贷:主营业收入 100 会计分录2: 借:银行存款 40 贷:预收账款 40 借:银行存款 60 预收账款 40 贷:主营业务 100 这两份分录的方法都是正确的吗?
你好,都是正确的,
120楼
2023-08-23 19:58:21
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杨:回复郭老师 可以说会计分录2明显接待不平衡嘛
2023-08-23 20:22:41
郭老师:回复那个科目不平衡的,
2023-08-23 20:48:55
杨:回复郭老师 对你的答案比较汗颜,官方能派个资深的人来回答吗?
2023-08-23 21:06:43
郭老师:回复借:银行存款 40 贷:预收账款 40 借:银行存款 60 预收账款 40 贷:主营业务 100 哪个科目还有余额,预收平了,银行存款100是你账户有的,收入月末结转到本年利润,还有那些?是我的解答汗颜,是你不理解呢还是对自己做的没有信心,我可以给我们学堂的其他老师发过去、让他们看下我的解答有没有错误的!
2023-08-23 21:19:52
杨:回复郭老师 你的一开始的答案是错误的,我提醒你答案错了,你懒洋洋地回一句,这样好吗?看我较真了,指东说西,着急掩饰。建议你不会就不要回答,谦虚点,别误人。
2023-08-23 21:48:47
郭老师:回复借:银行存款 40 贷:预收账款 40 这个借方40贷方40,没有差额 借:银行存款 60 预收账款 40 贷:主营业务 100 这个业务借方100,贷方100 也没有余额 哪来的借贷不平衡?
2023-08-23 22:05:32
杨:回复郭老师 说你水平差还不承认,别丢人现眼了。
2023-08-23 22:28:01
杨:回复郭老师 接着狡辩,怎么不说我问的是两个分录都正确吗?我感觉你的回答很无耻,说你水平差还不承认,别丢人现眼了。
2023-08-23 22:45:35
郭老师:回复是理解错了吗 如果你是说你的主营业务第二个漏了收入 你做账也没有这个科目 其他的都是没有问题的
2023-08-23 23:04:27
杨:回复郭老师 别再回答我的问题了,我另外开贴去问。
2023-08-23 23:24:27
郭老师:回复好的 另外提问吧
2023-08-23 23:45:09

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