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老板给的备用金会计分录
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 22年协议班1班~闵冬红 发表的提问:
现款客户退货,货款备用金直接付了。会计分录怎么写?
一、借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)负数 同时结转对应的成本
151楼
2023-09-19 19:19:19
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
领备用金2000实际用了2400,怎么做会计分录
您好,领用时,借;其他应收款-领用人姓名,2000元,贷:现金或者银行存款,2000元,使用后报销时,借:相关成本费用科目,2400元,贷:其他应收款-领用人姓名,2000元,现金或者银行存款,400元。
152楼
2023-09-19 19:32:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售科王红交回备用金3000元,会计分录
借;库存现金 贷;其他应收款
153楼
2023-09-20 18:28:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
拨付生产车间备用金500元(采用定额管理) 会计分录怎么写?谢谢
拨付生产车间备用金500元(采用定额管理) 会计分录怎么写?谢谢
154楼
2023-09-20 18:40:28
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邹老师:回复爱笑的流沙借备用金车间500贷库存现金500
2023-09-20 18:52:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 压抑2014 发表的提问:
员工7月份支取1000,元备用金,9月份报销了800。还剩200,员工8月份工资是2500,剩余的200冲销工资可以吗?可以的话怎么做会计分录
你好,可以的 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
155楼
2023-09-20 19:09:50
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压抑2014:回复邹老师 员工填写的报销单是放在银行支出1000元的回执单一起吗
2023-09-20 19:32:25
邹老师:回复压抑2014你好,1000做借支,然后800做费用报销,是分开的
2023-09-20 19:55:05
压抑2014:回复邹老师 如果报销费用直接通过银行转账是不是报销单就和回执单放一起
2023-09-20 20:05:08
邹老师:回复压抑2014你好,是的,两个一起作为费用的附件入账
2023-09-20 20:23:15
压抑2014:回复邹老师 费用单是不是要单独在一起,做成一个账本,如果通过银行卡支付费用的话是不是银行回执单要放到费用报销单里面,如果这样的话,做银行流水账的时候不就少回执单了吗
2023-09-20 20:37:07
邹老师:回复压抑2014你好,费用单据,银行回单可以一起作为费用凭证,银行支付的附件的
2023-09-20 20:53:10
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
1会计凭证的保管有哪些内容? 2从零余额账户用款额度里面提取备用金5000用于日常经费支出的会计分录?
你好,同学 1.保管 有哪些内容?就是会计资料的保管 ,时间到了要鉴定看是否可销毁 2.借 现金 贷 零余额账户用款额度
156楼
2023-09-20 19:29:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ .前几天. 发表的提问:
我是房开企业,我们公司花了30W建了活动板房,付了28W,留了2W做为质保金,做板房的公司给我开据了39W的发票,我要怎么做会计分录,板房我公司准备发租给民工住,这又如何做会计分录?
你好 计入固定资产核算 发票和实际不符 不符合规定
157楼
2023-09-21 18:49:24
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.前几天.:回复答疑苏老师 我不会做会计分录。你帮我列一下会计分录。
2023-09-21 19:12:33
答疑苏老师:回复.前几天.你好 借 固定资产 贷 银行存款 其他应付款 营业外收入
2023-09-21 19:24:47
.前几天.:回复答疑苏老师 放入固定资产要提折旧吗?能详细一点吗?
2023-09-21 19:52:54
答疑苏老师:回复.前几天.你好 是的 需要计提折旧的 借 开发间接费用 贷 累计折旧
2023-09-21 20:10:12
.前几天.:回复答疑苏老师 我是会计小白,不懂得做这个会计分录,老师,你能不能帮我像这样列一下会计分录 借:固定资产28万。贷:银行存款28万。
2023-09-21 20:39:03
.前几天.:回复答疑苏老师 就当做是你自己在做这一笔分录。我想看一下到底是怎么做。
2023-09-21 21:08:18
答疑苏老师:回复.前几天.你好 老师说了 你们本来发票和实际不符就是违规的 借 固定资产 实际是30万 贷 银行存款 28万 其他应付款 2万
2023-09-21 21:37:30
.前几天.:回复答疑苏老师 好的,那我怎么计提呢?
2023-09-21 22:02:03
答疑苏老师:回复.前几天.你好 一般按实际使用期限计提折旧
2023-09-21 22:19:53
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 浮生若梦 发表的提问:
公司在筹备期,老板给我一笔现金让我用做备用金,我该怎么做,要先计入实收资本吗?分录怎么写,要附什么原始凭证呢?
你好,借库存现金,贷其他应付款―老板,收款收据做附件。
158楼
2023-09-21 19:09:21
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浮生若梦:回复徐阿富老师 不做实收资本吗?那笔现金不用还给老板的,现在新开的公司怎么做实收资本这个科目啊,还是不用做都可以
2023-09-21 19:31:33
徐阿富老师:回复浮生若梦你好,实收资本要把钱打到公司账户上,注明是投资款,不是用现金这么随便。然后企业要用钱,再取出来用,这样才是规范的。
2023-09-21 19:46:58
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ ╰+换悸メo 发表的提问:
端午节到了,老板给了我现金发福利,会计分录怎么写。
内帐还是外账???
159楼
2023-09-21 19:26:59
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╰+换悸メo:回复李老师 内账
2023-09-21 19:40:26
李老师:回复╰+换悸メo借其他应收款 贷库存现金 然后你发放给职工 借XX费用 贷其他应收款
2023-09-21 19:51:34
╰+换悸メo:回复李老师 如果是外账呢
2023-09-21 20:20:08
李老师:回复╰+换悸メo外账这部分计入工资的 要算个税
2023-09-21 20:46:39
╰+换悸メo:回复李老师 为什么要先计入其他应收款呢,我不太理解?又不需要再还回来。
2023-09-21 21:09:26
李老师:回复╰+换悸メo其他应收款 挂账是挂在你头上 然后冲销
2023-09-21 21:20:35
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 激昂的黑猫 发表的提问:
1甲银行在结息日次日向存款人A公司、J厂分别支付活期存款利息2000元、1300元、作出会计分录。2 某银行在结息日收取短期贷款利息,其中:甲公司帐面有款,收取10000元,乙公司无款,欠息1500元。作出会计分录3 江南机电厂(账号20100581)签发划线支票一张,支付给永盛贸易公司(账号20100453)货款80000元,乙银行审核无误后办理转账。作出会计分录. 4工商银行向人民银行交存现金1200000元,写出工商银行会计分录。作出会计分录.5 光泰公司签发3122#现金支票,提取备用金2 000元,甲银行同意办理。作出会计分录
同学你好,1,借,利息支出,3300元,贷,吸收存款-A公司,2000元,吸收存款-J厂,1300元。
160楼
2023-10-09 17:43:19
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王雁鸣老师:回复激昂的黑猫同学你好,2、借:吸收存款-甲公司,10000元,应收利息-乙公司,1500元,贷:利息收入,11500/(1%2B6%)元,应交税费-应交增值税-销项,11500*6%/(1%2B6%)元。
2023-10-09 18:19:36
王雁鸣老师:回复激昂的黑猫同学你好,3、借:吸收存款-江南机电厂,80000元,贷:吸收存款-永盛贸易公司,80000元。
2023-10-09 18:47:36
王雁鸣老师:回复激昂的黑猫同学你好,4、借:存放中央银行款项,120 0000元,贷:库存现金,120 0000元。
2023-10-09 19:09:18
王雁鸣老师:回复激昂的黑猫同学你好,5、借:吸收存款-光泰公司,2000元,贷:库存现金,2000元。
2023-10-09 19:25:45
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户63hzqt 发表的提问:
编制会计分录,提取备用金12000元(现金支票号:6636)#
。借银行存款,贷库存现金。
161楼
2023-10-09 18:02:53
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 常拾 发表的提问:
是先用自己的钱给公司交了社保和公积金,然后老板又才用微信转钱还给,这个的会计分录怎么做
视同是“其他应付款——XX老板”交社保及公积金处理。 就是最终是老板交了这个钱。
162楼
2023-10-09 18:26:11
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 飓风 发表的提问:
新公司成立,内账提取备用金的账务会计分录
提取备用金借:库存现金 贷:银行存款
163楼
2023-10-09 18:53:59
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飓风:回复赵老师 发放工资时,先计提工资借,管理费用 工资 贷 应付职工薪酬,发放时,借,应付职工薪酬,贷 库存现金,行不
2023-10-09 19:17:08
赵老师:回复飓风发放工资,要考虑代交的社保公积金,及代扣的个人所得税
2023-10-09 19:34:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问:
老板交给侨联的会费 是社会团体会费专用票据 2万 怎么写会计分录
借;营业外支出 贷;银行存款
164楼
2023-10-10 18:04:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 吴春立 发表的提问:
食堂借备用金从银行提现如何记账,会计分录?
借库存现金 贷银行存款,食堂使用做借其他应收款 贷库存现金
165楼
2023-10-10 18:33:04
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