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开出银行汇票的会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
将一份有3个月到期的票面金额为50万元的银行承兑汇票送交银行进行贴现,会计分录是怎样的
您好 借:银行存款 借:财务费用 贷:应收票据
106楼
2023-08-20 20:14:52
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生活天空:回复bamboo老师 为什么是借银行存款呢
2023-08-20 20:44:33
bamboo老师:回复生活天空送交银行进行贴现 不是应该收回银行存款么?
2023-08-20 20:54:51
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 潇洒的小蜜蜂 发表的提问:
收到新华公司银行承兑汇票一张,金额15万元,以支付货款。会计分录
您好,借:应收票据15万 贷:应收账款15万 支付货款时:借:应付账款 贷:应收票据
107楼
2023-08-20 20:42:00
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泡泡酱老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 0w
引用 @ 心灵美的小白菜 发表的提问:
某企业6月3日受到购货方的银行承兑汇票1张 金额100000元 期限三个月 不带息。 7月1日向银行申请贴现 贴现率为月利息4.5‰ 计算贴息及编制贴现时的会计分录。
您好,同学请稍后,老师正在计算
108楼
2023-08-21 19:51:29
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泡泡酱老师:回复心灵美的小白菜贴现息=10*0.0045/360*62=77.5元 借:银行存款  99922.5 财务费用  77.5 贷:应收票据  100000
2023-08-21 20:34:16
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 淡然 发表的提问:
付到期的银行汇票的利息怎么做会计分录?需要计提吗?
你好,记录财务费用就可以。可以按月计提
109楼
2023-08-21 20:05:38
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ID 发表的提问:
公司开银行承兑汇票,需要支付给银行手续费,其还有增值税,怎么做会计分录诶
增值税是销售环节 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费销项 银行承兑环节 借 银行存款 财务费用 贷 应收账款
110楼
2023-08-21 20:19:52
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 傻傻的高跟鞋 发表的提问:
企业收到一张银行承兑汇票25万元,给对方开发票24万元,应该如何做会计分录?剩余一万元应该如何做处理?
您好,借应收票据贷主营业务收入应交税费,银行存款一万元
111楼
2023-08-21 20:29:59
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傻傻的高跟鞋:回复玲老师 老师汇票没有到期,能入银行存款吗?
2023-08-21 20:45:43
玲老师:回复傻傻的高跟鞋您好,因为您多收了人家的一万元汇票,您后贷方的一万元是找零找给对方的,不是你收到的
2023-08-21 21:07:16
傻傻的高跟鞋:回复玲老师 老师我的意思是10万分两次开给对方发票,不是多收了对方
2023-08-21 21:17:36
玲老师:回复傻傻的高跟鞋你好,没有十万这个数据,您的提问里,您是说25万的应收票据开24万的发票
2023-08-21 21:47:07
傻傻的高跟鞋:回复玲老师 不好意思说错了,是25万分两次开发票
2023-08-21 21:59:30
玲老师:回复傻傻的高跟鞋借应收票据贷预收账款,然后后面开发票时,借预收账款贷主营业务收入应交税费,分两次开就分两次冲预收账款,
2023-08-21 22:26:42
傻傻的高跟鞋:回复玲老师 明白了,谢谢老师
2023-08-21 22:54:34
玲老师:回复傻傻的高跟鞋你好,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价
2023-08-21 23:04:59
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 精明的荷花 发表的提问:
某银行接到开户单位(304175)提交的银行汇票申请书一份,金额为80000,经审核后予以签发。在异地与收款人(302668)实际上结算时,金额为68000元,请做出出票行签发和结清汇票的会计分录
同学您好,某银行出票签发时, 借:吸收存款—开户单位(304175)   80000    贷:汇出汇款   80000 异地银行代理兑付,异地银行的会计分录为: 借:跨行清算资金往来   68000    贷:吸收存款—收款人(302668)    68000 某银行结清汇票,会计分录为: 借:汇出汇款   80000    贷:跨行清算资金往来   68000           吸收存款—开户单位(304175)   12000
112楼
2023-08-22 19:49:03
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 发表的提问:
老师1月发票开出,2月银行收到货款,3月发票冲红,冲红时会计分录和再开出发票时会计分录怎么做?
你好,冲红分录以1月份开票分是负数填写。再开出发票分录正数填写
113楼
2023-08-22 20:09:57
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筱:回复冰儿老师 好的,冲红时的贷方是银行存款对吧
2023-08-22 20:24:22
冰儿老师:回复你之前是银行存款冲红时就是负数
2023-08-22 20:38:57
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 天真的月饼 发表的提问:
老师,请问 我公司把票面为二十万元的银行承兑汇票以197800的价格买入 又用198170的价格卖出请问会计分录怎么做呢
你好,你单位主营是这个吗
114楼
2023-08-22 20:19:14
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 欣喜的大碗 发表的提问:
AA超市向银行申请取得银行承兑汇票,签发日2020.1.3,票据期限4个月。以康师傅控股有限公司为会计主体,编制下图中业务1,2,4,5,6的会计分录:
采购 借 原材料 贷 应付账款 开汇票 借 应付账款 贷 应付票据 借 原材料 贷 应付票据 转贴现 借 应付票据 贷 Xx
115楼
2023-08-22 20:26:58
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
单位用1万元现金买了其他单位的银行承兑汇票,票面金额是1.9万元,如何做会计分录
借:应收票据1.9贷:银行存款1,财务费用0.9
116楼
2023-08-23 19:40:09
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 既来之,则安之 发表的提问:
借公司内部的银行承兑汇票,付款给商家,会计分录怎么写
您好!借应付账款 贷应付票据
117楼
2023-08-23 19:51:27
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既来之,则安之:回复宋生老师 这是借来的汇票分录
2023-08-23 20:20:00
既来之,则安之:回复宋生老师 不是我公司直接出禁票 我们是从结算中心借的
2023-08-23 20:30:14
宋生老师:回复既来之,则安之你好!没明白你意思,对于公司来说,只有付出去了才做分录。
2023-08-23 20:44:02
既来之,则安之:回复宋生老师 我琢磨一下,你看这样子对不对
2023-08-23 21:07:09
宋生老师:回复既来之,则安之你好!如果都是自己公司的,也没有必要入应收票据 不过你理解的倒是问题不大
2023-08-23 21:20:21
既来之,则安之:回复宋生老师 是不是可以直接写银行存款
2023-08-23 21:49:36
宋生老师:回复既来之,则安之你好!你最终肯定是要贷方计入银行存款
2023-08-23 22:16:53
既来之,则安之:回复宋生老师 贷方计入银行存款科目吗?
2023-08-23 22:41:04
宋生老师:回复既来之,则安之你好!是的。实际支付的时候借应付票据 贷银行存款。
2023-08-23 22:59:26
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ID 发表的提问:
收到银行承兑汇票办理贴现怎么写会计分录啊?
同学 你好 借:银行存款 贷:应收票据
118楼
2023-08-23 19:59:06
全部回复
ID:回复bamboo老师 它是贴现的哦
2023-08-23 20:29:09
bamboo老师:回复ID我知道是贴现业务 同学想说什么呢
2023-08-23 20:53:59
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Smile 发表的提问:
本公司在银行办理了一张银行承兑汇票,应该怎么做会计分录
你好 存出保证金 借 其他货币资金 贷银行存款 开出汇票 借 应付账款 贷 应付票据
119楼
2023-08-23 20:26:59
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Smile:回复老江老师 怎么是借应付账款?没懂
2023-08-23 20:54:02
老江老师:回复Smile咱在银行开出承兑汇票,干嘛用的?一般是付给供应商的
2023-08-23 21:14:52
Smile:回复老江老师 正常情况下是应该付给别人的,可我们这个是贷款的一种形式,也就是银行不愿放现金,就搞承兑
2023-08-23 21:41:44
老江老师:回复Smile形式上,你是付的应付款呀,还是要这么处理的
2023-08-23 22:10:05
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 无限的香烟 发表的提问:
公司收到的电子银行承兑汇票,因为公司急需资金用,背书给了与没有业务往来的,然后又全额付回到公账,背书出去和收回来的会计分录要怎么做呢?
您好 借:其他应收款 贷:应收票据 借;银行存款 贷:其他应收款
120楼
2023-09-05 19:23:10
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无限的香烟:回复bamboo老师 摘要写和那个公司的往来款吗
2023-09-05 19:35:41
无限的香烟:回复bamboo老师 还想问一下,本月申报社保没扣款,下月扣款怎么做分录?
2023-09-05 19:48:08
bamboo老师:回复无限的香烟摘要可以写承兑贴现 本月申报社保没扣款 那先写计提分录就好了 下月写扣款分录
2023-09-05 20:05:01
无限的香烟:回复bamboo老师 对了,上面那个电子汇票那里,我银行收到那个贴现公司的全款,我可以直接做借:银行存款 贷:应收票据,这样子可以吗?有什么风险?,还是一定要通过其他应收款走账?
2023-09-05 20:28:03
bamboo老师:回复无限的香烟是纸质承兑么 没有跨月么
2023-09-05 20:44:11
无限的香烟:回复bamboo老师 还有发票用户供应商应付款我一半用现金付款,一包用银行付款,现金那边我应该怎么做,还有分录怎么做才在所得税前税前扣除?
2023-09-05 21:09:34
无限的香烟:回复bamboo老师 是电子承兑汇票,我老板说后期还会有好多都是这样子的,转给那个公司贴现又全额转回到公账
2023-09-05 21:32:57
无限的香烟:回复bamboo老师 电子承兑汇票还没到期,需资金用,转其他公司贴现
2023-09-05 21:50:21
bamboo老师:回复无限的香烟只要有发票 不管您是现金支付还是银行支付 都可以所得税前扣除 电子承兑的话 那最好还是做两笔分录体现下
2023-09-05 22:06:38
无限的香烟:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-09-05 22:22:35
无限的香烟:回复bamboo老师 那收到电子汇票我可以在贴现收到款那个月再做账吗?因为我是去年12月收到电子汇票的,现在还没有做账,想在3月收到款再做分录可以吗?
2023-09-05 22:40:48
bamboo老师:回复无限的香烟您收到电子发票当月就应该入账的
2023-09-05 23:02:55
无限的香烟:回复bamboo老师 那我补在1月做收到汇票分录可以吗?
2023-09-05 23:30:18
bamboo老师:回复无限的香烟补在1月做收到汇票分录可以
2023-09-05 23:46:12
无限的香烟:回复bamboo老师 好的,我还想再问下上面货款一半用现金付款那里,我之前同事都是等在银行做一次提现,用提现这笔分录来冲现金支付货款再做账,我这样子不做提现直接用现金付款,会不会有什么影响?我就怕不能税前扣除,到时候要交所得税什么的
2023-09-06 00:08:33
无限的香烟:回复bamboo老师 请老师指示一下
2023-09-06 00:19:43
bamboo老师:回复无限的香烟可以直接用现金付款的 可以所得税前扣除 现金付款要取得对方开具的现金收款收据 对方单位盖财务专用章
2023-09-06 00:48:44
无限的香烟:回复bamboo老师 有收据也有盖财务章
2023-09-06 01:14:18
bamboo老师:回复无限的香烟那没有问题的 不要担心了
2023-09-06 01:24:43
无限的香烟:回复bamboo老师 现金支付是用个人港币支票支付,我可以当现金支付是吗
2023-09-06 01:51:00
bamboo老师:回复无限的香烟个人港币支票支付 不是公司现金?
2023-09-06 02:10:44
无限的香烟:回复bamboo老师 不是,老板的港币账户,十三万多
2023-09-06 02:29:32
bamboo老师:回复无限的香烟那不能直接做现金付款啊 要挂老板的往来
2023-09-06 02:55:17

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