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中级会计现金的内部控制
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关一般控制和应用控制的描述中,不正确的是( )。 A、应用控制是设计在计算机应用系统中的、有助于达到信息处理目标的控制 B、信息技术一般控制只会对实现部分或全部财务报告认定做出间接贡献 C、如果注册会计师计划依赖自动应用控制、自动会计程序或依赖系统生成信息的控制时,就需要对相关的信息技术一般控制进行验证 D、所有的自动应用控制都会有一个人工控制与之相对应
B 【答案解析】 选项B,信息技术一般控制通常会对实现部分或全部财务报告认定做出间接贡献,有些情况下,信息技术一般控制也可能对实现信息处理目标和财务报告认定做出直接贡献。
61楼
2023-08-02 20:02:43
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 传统的钢笔 发表的提问:
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
你好,同学,影响的,这不属于机械性不负责的工作
62楼
2023-08-02 20:21:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
你好, D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
63楼
2023-08-02 20:40:06
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
64楼
2023-08-02 21:01:50
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
65楼
2023-08-02 21:09:00
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列各项中,属于内部控制中与财务报告相关的沟通的内容的有( )。 A、使员工了解各自在与财务报告有关的内部控制方面的角色和职责 B、员工之间的工作联系 C、向适当级别的管理层报告例外事项的方式 D、向社会公众报告例外事项的方式
ABC 【答案解析】 与财务报告相关的沟通指的是企业内部的沟通。 【该题针对“了解信息系统与沟通”知识点进行考核】
66楼
2023-08-07 20:39:09
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列各项中,属于内部控制中与财务报告相关的沟通的内容的有( )。 A、使员工了解各自在与财务报告有关的内部控制方面的角色和职责 B、员工之间的工作联系 C、向适当级别的管理层报告例外事项的方式 D、向社会公众报告例外事项的方式
ABC 【答案解析】 与财务报告相关的沟通指的是企业内部的沟通。 【该题针对“了解信息系统与沟通”知识点进行考核】
67楼
2023-08-07 20:45:27
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列各项中,属于内部控制中与财务报告相关的沟通的内容的有( )。 A、使员工了解各自在与财务报告有关的内部控制方面的角色和职责 B、员工之间的工作联系 C、向适当级别的管理层报告例外事项的方式 D、向社会公众报告例外事项的方式
ABC 【答案解析】 与财务报告相关的沟通指的是企业内部的沟通。 【该题针对“了解信息系统与沟通”知识点进行考核】
68楼
2023-08-07 20:56:58
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列各项中,属于内部控制中与财务报告相关的沟通的内容的有( )。 A、使员工了解各自在与财务报告有关的内部控制方面的角色和职责 B、员工之间的工作联系 C、向适当级别的管理层报告例外事项的方式 D、向社会公众报告例外事项的方式
ABC 【答案解析】 与财务报告相关的沟通指的是企业内部的沟通。 【该题针对“了解信息系统与沟通”知识点进行考核】
69楼
2023-08-08 20:25:36
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有(  )。 A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,每三年中至少测试一次 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
70楼
2023-08-08 20:50:41
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
71楼
2023-08-08 21:17:59
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羽飞老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 帅气的鲜花 发表的提问:
中小企业融资管理、投资管理、资产管理、资金管理、会计信息化、内部控制方向,那个方向的毕业论文好写?
主要看你的理论知识储备,实践知识积累更倾向于哪个课题,同时相关知识和数据易于收集和获取也很重要。还有就是你的答辩老师近些年的研究是哪个方向的也可以给你找答辩课题提供思路和方向。加油。
72楼
2023-08-09 20:02:20
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 小赵的We Chat 发表的提问:
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
你好 实务中,要看有没有相关的内容 然后要看有没有执行
73楼
2023-08-09 20:11:10
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列因素中,注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,可能考虑的有( )。 A、管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议 B、管理层是否及时纠正控制运行中的偏差 C、管理层根据监管机构的报告及建议是否及时采取纠正措施 D、是否存在协助管理层监督内部控制的职能部门
ABCD 【答案解析】 除此之外,注册会计师在对被审计单位整体层面内部控制的监督进行了解和评估时,还需要考虑的主要因素有:①被审计单位是否定期评价内部控制;②被审计单位人员在履行正常职责时,能够在多大程度上获得内部控制是否有效运行的证据;③与外部的沟通能够在多大程度上证实内部产生的信息或者指出存在的问题。
74楼
2023-08-09 20:21:45
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列各项中,属于内部控制中与财务报告相关的沟通的内容的有( )。 A、使员工了解各自在与财务报告有关的内部控制方面的角色和职责 B、员工之间的工作联系 C、向适当级别的管理层报告例外事项的方式 D、向社会公众报告例外事项的方式
ABC 【答案解析】 与财务报告相关的沟通指的是企业内部的沟通。 【该题针对“了解信息系统与沟通”知识点进行考核】
75楼
2023-08-09 20:41:19
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