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待处理流动资产净损失会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 布兜小新 发表的提问:
待处理财产损益能在资产负债表体现吗?之前会计打出的资产负债表有个待处理财产净损失,现在应该挂在资产负债表的哪里、不应该是期末没有余额吗、
你好,不能的,因为期末没有余额
61楼
2022-12-15 07:30:44
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Ting 发表的提问:
你好老师,待处理固定资产净损失是哪两个科目相减吗
你好; 你是变卖了固定资产还是作废了固定资产 ?
62楼
2022-12-15 07:58:03
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Ting:回复meizi老师 都不是,我是调整下报表公式,待处理固定资产净损失与待处理流动资产净损失公式一样,不对吧
2022-12-15 08:25:28
meizi老师:回复Ting你好; 报表公式这个的话正常会不一样的;这让你软件售后远程给你看看  ;    我还以为你要做账的 
2022-12-15 08:38:42
Ting:回复meizi老师 没有售后呢,是盗版的软件
2022-12-15 09:08:38
meizi老师:回复Ting你好;  那这个软件可能数据不对 ; 你用软件还是用正版的; 避免数据取数不对 
2022-12-15 09:22:35
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 宏艳 发表的提问:
这是上图的答案,请教,我不理解,相关账务处理 (1)将固定资产转入待处置资产时 借:待处理财产损益——待处理财产价值 20000 固定资产累计折旧 480000 贷:固定资产 500000 (2)报经批准对固定资产予以处置时 借:资产处置费用 20000贷:待处理财产损益——待处理财产价值 20000 (3)支付清理费用时: 借:待处理财产损益——处理净收入 5000 贷:银行存款 5000 (4)收到残料变价收入时 借:银行存款 8000 贷:待处理财产损益——处理净收入 8000 (5)结转固定资产处置净收入 借:待处理财产损益——处理净收入 3000 贷:应缴财政款 3000 综上,选项A和D正
同学您好,这一题类似于企业的固定资产清理,首先将处置时,固定资产的账面价值=原值-累计折旧=500000-480000=20000(元)结转至“待处理财产损溢”,也就是第一个分录,经批准后,将“待处理财产损益”结转至“资产处置费用”,所以“资产处置费用”增加20000元,因此D选项正确; 另外,事业单位固定资产处置净收益需要上缴财政,处置净收益=处置收入-清理费用=8000-5000=3000(元),所以做分录时,先将处置收入的8000元,计入“待处理财产损溢”的贷方,也就是第(4)个分录,再将清理费用5000元,计入“待处理财产损溢”的借方,因此得到“待处理财产损溢”的贷方余额=8000-5000=3000(元),这3000元应该上缴财政,因此将“待处理财产损益”贷方余额进行结转,即挪到借方,之后贷方“应缴财政款”,表示应该上缴财政3000元,所以A选项正确
63楼
2022-12-15 08:19:05
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 17.96w
引用 @ 韵诺 发表的提问:
勤奋的心情(提问者):报废时怎么处理啊,按新的会计制度借累计折旧贷固定资产 累计盈余——非流动资产基金怎么减少处理 木木老师 :报废 借,待处理财产损溢 累计折旧 贷,固定资产 借,累计盈余 贷,待处理财产损益 请问最后待处理财产损益转入那个科目,它期末没有余额吧
借:资产处置损益        累计折旧     贷:固定资产  借:累计盈余——非流动资产基金 贷:资产处置损益
64楼
2022-12-15 08:38:56
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 豆豆珍珠 发表的提问:
企业处置非流动资产发生的净损失分录怎么写?
是处置什么资产?有具体的题目吗
65楼
2022-12-15 09:05:59
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豆豆珍珠:回复文静老师 固定资产
2022-12-15 09:30:02
文静老师:回复豆豆珍珠1.固定资产转入清理,借固定资产清理,借累计折旧,借固定资产减值准备,贷固定资产。2.清理中发生的费用借固定资产清理,贷银行存款等。3.清理中发生的收入借银行存款等,贷固定资产清理(2和3如果有增值税的还要考虑增值税)。4.最后结转处置损失(1)出售造成的借资产处置损益贷固定资产清理。(2)报废毁损造成的,借营业外支出贷固定资产清理
2022-12-15 09:58:03
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.83w
引用 @ 粗心的手套 发表的提问:
这题是不是借:其他应收款–陈远 贷:待处理财产损溢–待处理流动资产损溢(需要进项税额转出吗?)
您好,保管不善需要进项税转出。
66楼
2022-12-18 07:42:54
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粗心的手套:回复小林老师 那转出金额怎么算呐
2022-12-18 08:14:57
粗心的手套:回复小林老师 直接3500乘税率吗?
2022-12-18 08:32:00
小林老师:回复粗心的手套您好,转出增值税是3500*0.09/(1-0.09)
2022-12-18 08:58:57
粗心的手套:回复小林老师 为什么是3500×0.09/(1-0.09)?
2022-12-18 09:09:46
小林老师:回复粗心的手套您好,因为是外购农产品。
2022-12-18 09:33:57
粗心的手套:回复小林老师 好的,谢谢老师
2022-12-18 10:00:52
小林老师:回复粗心的手套您好,您客气,您看下答案是否准确。
2022-12-18 10:23:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ jossonli 发表的提问:
待处理流动资产损益在财务报表中入什么科目
你好,这个科目是没有余额的
67楼
2022-12-18 08:09:42
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 谢雯 发表的提问:
有净值的固定资产报损转待处理财产损益咋做账!没净值的又如何处理
借:待处理财产损益贷:固定资产清理
68楼
2022-12-18 08:23:56
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谢雯:回复袁老师 没净值的呢
2022-12-18 08:49:55
袁老师:回复谢雯这个要看实际情况的了,不一定的了
2022-12-18 09:12:53
谢雯:回复袁老师 怎么说呢!给我讲下吧
2022-12-18 09:25:02
袁老师:回复谢雯如果确实到期后, 值钱,是有残值的,如果没有,是木有残值的了
2022-12-18 09:50:23
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 薄薄 发表的提问:
14. 行政单位“大账”和基建会计科目对照表中,对应“大账”待处理财产损溢科目的有( )。 A. 固定资产清理 B. 待处理财产损失 C. 固定资产 D. 累计折旧
你好!答案是A\B
69楼
2022-12-18 08:50:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小暖 发表的提问:
固定资产处置分录:最后固定资产清理后的净损失:借:营业外支出——处理固定资产净损失 贷:固定资产清理,这样做对吗?
是的,如果是损失,就是这样账务处理
70楼
2022-12-19 05:42:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 会计人 发表的提问:
待处理财务损溢在资产负债表里反映在其他流动资产里?
这个科目没有余额,最终体现在期末未分配利润才是的
71楼
2022-12-19 05:58:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ Joyce 发表的提问:
待处理流动资产损益年末贷方有余额,要怎么结转??
你好,是处理什么资产计入的这个科目?
72楼
2022-12-19 06:12:15
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Joyce:回复邹老师 盘点库存材料的
2022-12-19 06:39:43
邹老师:回复Joyce你好 借;待处理流动资产损益 贷;管理费用等科目
2022-12-19 06:50:02
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小红脸 发表的提问:
老师,您好,请问固定资产的处置,最后一步固定资产清理完成后的净损失,分录为: 借:营业外支出--处置非流动资产损失 资产处置损益 贷:固定资产清理 既然都是损失,为什么需要分开计入营业外支出和资产处置损益,什么情况计入营业外支出,什么情况计入资产处置损益?来自破冰班课件第三章20页
处置的记资产处置损益 报废的记计入营业外收支 这是准则 规定 记住就好
73楼
2022-12-19 06:41:45
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.28w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
非流动资产处置损失包括出售损失吗?
您好,这个是包括出售的哈
74楼
2022-12-19 06:59:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ love棉花糖 发表的提问:
请问待处理财产损溢~待处理流动资产损溢,借方有69万多,这个是2018年的,请问这个科目一直就这样挂着吗?还是怎么处理好?
这个要经批准,转费用或损失的
75楼
2022-12-20 06:16:53
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love棉花糖:回复辜老师 我这是小公司,是由老板批准吗?去年还补了税款,全部转损失或费用哪个好?
2022-12-20 06:41:00
love棉花糖:回复辜老师 怎么做分录呢?
2022-12-20 07:05:59
辜老师:回复love棉花糖你这个是怎么造成的
2022-12-20 07:33:08
love棉花糖:回复辜老师 公司停业了几年了,国税去公司查看,说原材料对不上,然后要求补税了,分录还是他们教做的,然后一直停业,就挂在这,不知道怎么弄了
2022-12-20 07:55:47
辜老师:回复love棉花糖这个不知道原因的,计入营业外支出
2022-12-20 08:24:58

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