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会计电算化与审计的关系
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计电算化里计提工资怎么做
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
136楼
2023-09-20 18:58:29
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 池鱼 发表的提问:
会计电算化就是会计在工作中应用什么的简称
会计电算化是会计在工作中应用计算机技术的简称
137楼
2023-09-20 19:15:50
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舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ Lppin 发表的提问:
ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2016年度财务报表。与货币资金审计相关的部分事项如下:
请您稍等,我来看一下
138楼
2023-09-20 19:37:10
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舟舟老师:回复Lppin(1)恰当。   (2)不恰当。还应检查调节事项/关注长期未达账项/关注未达账中异常的支付款项。   (3)不恰当。应全程关注银行对账单的打印过程/未对银行对账单获取过程保持控制。   (4)不恰当。应当对重大账户余额实施实质性程序。   (5)恰当。   (6)不恰当。该条款影响回函可靠性。
2023-09-20 20:13:48
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Justin 发表的提问:
会计电算化是啥老师??
会计电算化是指以电子计算机为主体的当代电子信息技术在会计工作中的应用
139楼
2023-09-20 19:50:59
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Justin:回复紫藤老师 好吧,和现在的有区别吗
2023-09-20 20:07:35
紫藤老师:回复Justin基本没有太大变化的
2023-09-20 20:28:25
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
A注册会计师在审计过程中利用了专家的工作,该专家是项目组成员,A注册会计师将专家的工作底稿纳入本次审计业务的审计工作底稿。 项目组成员不就是与会计相关的专家吗?不是说会计和审计相关的不能称之为专家?
你好,同学。 没有说不能称为专家,是如果利用了专家的工作,是可正常提及的。
140楼
2023-09-21 18:19:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
老师,审计和会计区别大吗,会计与审计就业会不会不好?
审计是对会计的记账行为进行审查监督。就业这个事情考自己的,没有绝对的好或者不好
141楼
2023-09-21 18:39:18
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ hyqq007 发表的提问:
能不能帮系统的讲一下关于分公司独立与非独立的会计核算呢
你好,非独立核算的分公司所发生的所有收支、经济业务都要向总公司报帐,是报帐制单位,由总公司做就可以了。分公司独立核算,在会计上处理上与一般企业没有多少区别。
142楼
2023-09-21 18:59:24
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
什么是审计关系人
审计关系人中,第一关系人是审计人,第二关系人是被审计人,第三关系人是审计委托人。基于此三方关系人发生联系,产生审计活动。 审计业务三方关系人是指审计人、被审计人以及审计业务委托人。 在实际审计工作中,审计关系人有时只表现第一关系人与第二关系人之间审计与被审计的关系,而第三关系人表现不明显,只有由三方面关系人构成的关系才是审计关系。 审计关系是构成审计三要素之间的经济责任关系。作为审计主体的第一关系人在审计活动中起主导作用,既接受第三关系人的委托或授权,又对第二关系人所履行的经济责任进行审查和评价,但独立于两者之间,与第二关系人及第三关系人不存在任何经济利益上的联系。
143楼
2023-09-21 19:26:40
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胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 学堂用户d3mhei 发表的提问:
2.ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计工作底稿中与内 部控制相关的部分内容摘录如下: (3)甲公司存货的存在认定存在特别风险,相关控制在2018年度审计中经测试运 行有效。因控制本年未发生变化,A注册会计师拟继续予以信赖,并依赖了上年 审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (4)A注册会计师对管理费用实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司 与管理费用相关的内部控制运行有效。 (5)A注册会计师拟信赖与无形资产摊销计提相关的自动化应用控制,因该控制 在2018年度审计中测试结果满意,且在2019年未发生变化,仅对信息技术一般 控制实施测试。 要求: 针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简 要说明理由。
同学你好,3不恰当,特别风险的内部控制应该每年都进行测试 4不正确,实质性程序没有发现错报无法推断内部控制运行有效 5不正确,应对一般控制和应用控制进行测试
144楼
2023-09-21 19:50:59
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锋利老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 罗伊人 发表的提问:
2020年的会计,财管,审计有大变化吗
您好,最新的教材4月份才能出来,会计这2年金融工具和收入变化大,不过明年应该不会大变了,一般变化都不是特别多,可以先复习今年的。明年针对变化部分来对比复习。
145楼
2023-10-09 18:45:14
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罗伊人:回复锋利老师
2023-10-09 19:16:37
锋利老师:回复罗伊人恩。祝您学习愉快,满意还请伍分好评。谢谢
2023-10-09 19:35:50
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ hiking~ 发表的提问:
您好, 如果治理层全部成员参与管理被审计单位,注册会计师不应当与治理层沟通审计工作中发现的与关联方相关的重大事项,这是为什么呢?注会不和治理层沟通,那和谁沟通呢?
全员参与的话,说明每个治理层本身也是管理层。发现重大关联方事项,本来与治理层沟通的目的,是为了监督管理层的。他们都还是管理层,自己监督自己,就没效果了。可以和比他们级别更高的治理层沟通(比如集团总公司或实际控制人),发现重大违法问题的,也应当及时和监管部门沟通。
146楼
2023-10-09 19:12:39
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱+@1号 发表的提问:
老师,在哪里可以下载会计从业考试,关于电算化考试试题啊,急?
你好!你好!在学堂的题库里
147楼
2023-10-09 19:17:59
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爱+@1号:回复晓海老师 都是一个题,一页,需要那种可以打印出来整版都是的那种
2023-10-09 19:41:14
晓海老师:回复爱+@1号你好,现在都是电脑考试了,纸质资料找客服老师咨询一下,谢谢,
2023-10-09 19:59:14
爱+@1号:回复晓海老师 但是纸质的看起来印象深一点,好记,不过谢谢老师
2023-10-09 20:20:23
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 枫梵 发表的提问:
老师,会计管理制度、会计政策、会计报告制度、其他相关会计制度、关于会计档案管理的说明、财务管理电算化情况的说明,这些模版从哪找呢?会计学堂里没有
你想做什么用,同学,要针对性的吗
148楼
2023-10-10 18:15:26
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枫梵:回复武老师 公司审计要做内控,公司什么都没有,让我随便找一个制度叫上去,我找不到,所以像老师求救
2023-10-10 18:39:18
武老师:回复枫梵你可以去中国税务局网站,上面有你需要的各种资料,同学
2023-10-10 19:05:26
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 无私的发夹 发表的提问:
会计电算化书上的综合测试题不会做
同学你好,具体是什么题目,麻烦你详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
149楼
2023-10-10 18:44:06
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问:
既然涉及三方关系才叫审计,那如果设计两方关系的叫什么?
设计两方关系的 叫执行商定程序
150楼
2023-10-10 18:52:02
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