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少付的应付账款会计分录
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 铮铮 发表的提问:
公司要注销 账上的资金不够支付账面的应付账款 股东要拿钱进来平账 会计分录怎么做
借:银行存款(或库存现金),贷:其他应付款
76楼
2023-08-19 20:30:52
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铮铮:回复李爱文老师 销户时 应付账款怎么做
2023-08-19 20:41:51
李爱文老师:回复铮铮有钱付就付款处理,没钱付就是注销后由老板自已处理
2023-08-19 21:05:20
铮铮:回复李爱文老师 有债权债务 能注销吗
2023-08-19 21:20:40
李爱文老师:回复铮铮有债权债务,可以注销,需要登报,在报纸上公示注销
2023-08-19 21:46:21
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 害怕的滑板 发表的提问:
应付账款10000用货物顶账了但货物值12000这个会计分录怎么做
您好,借:应付账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
77楼
2023-08-19 20:53:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 安安 发表的提问:
空挂 应付账款 会计分录 没有业务 住来 只是问对方 收现金 没有地方下账
你好,你想问的问题具体是?
78楼
2023-08-20 19:44:53
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安安:回复邹老师 现在收现 以前没有应收款
2023-08-20 20:26:39
邹老师:回复安安借;库存现金 贷;预收账款
2023-08-20 20:52:36
安安:回复邹老师 这个我 是 不会 退对方的
2023-08-20 21:11:35
邹老师:回复安安以后确认收入就是了
2023-08-20 21:29:06
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 发表的提问:
购买原材料已入库后,应收账款金额己确定,在我们付款时少收了1000,怎么做分录,借应付账款,贷哪个会计分录?
是应付账款已确定,不是应收
79楼
2023-08-20 20:09:54
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何老师:回复你好,可以贷营业外收入科目
2023-08-20 20:28:08
易:回复何老师 这与收入无关呀?我们是购货,是不是要冲减费用?
2023-08-20 20:56:52
何老师:回复可以这样理解,这1000元你付给了客户,客户把这1000元又给你了,作为一项返利收入。
2023-08-20 21:15:14
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 做个快乐的小富婆 发表的提问:
老师,建账时,由于借贷不平,我把未付的10万元教玩具放在应付账款期初余额里面,这样就平了,这笔款要怎么做会计分录?
您好 请问您不是根据科目余额表期末数据建账的么?
80楼
2023-08-20 20:34:47
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做个快乐的小富婆:回复bamboo老师 之前没做帐
2023-08-20 21:18:14
bamboo老师:回复做个快乐的小富婆那您玩具购入的还在么?
2023-08-20 21:36:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 星苑 发表的提问:
公司名称变更,例如123公司更名332公司,原应付账款如何结转,摘要该怎么写,还有会计分录该怎么做。
您好!你可以直接修改之前的应付账款二级科目就好了。
81楼
2023-08-20 21:00:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 事在人为 发表的提问:
2018年采购业务发生,我付对方公司款,对方公司未付我公司发票,应付账款出现在借方。2019年收到发票后如何做会计分录
你好 你们之前18年是怎么做账的 做暂估入库还是应付账款
82楼
2023-08-21 19:35:12
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事在人为:回复meizi老师 您好,是挂的暂估
2023-08-21 20:09:45
meizi老师:回复事在人为你好 那你冲暂估分录 去年的分录不变 红字 不涉及损益科目嘛 然后按你开票实际做即可
2023-08-21 20:24:48
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 靓颖 发表的提问:
关于企业专项应付款(用于企业软件域名开发)的会计分录处理怎么做,
政府拨的吗?收到,借银行 贷专项 使用借专项 贷 银行 余额可转为资本公积
83楼
2023-08-21 20:00:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ qihuiW 发表的提问:
固定资产报废的会计分录,应收账款,应付账款收不回来的会计分录
你好 固定资产报废的分录是 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理 应收账款收不回来 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款 应付账款不需要支付 借:应付账款,贷:营业外收入
84楼
2023-08-21 20:29:50
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qihuiW:回复邹老师 银行存款错误,怎么调整到现有的数据
2023-08-21 20:45:05
邹老师:回复qihuiW你好,银行存款错误(具体是什么原因导致的错误呢?)
2023-08-21 21:07:02
qihuiW:回复邹老师 代账公司没有做银行账,现在我们自己做账,银行有余额
2023-08-21 21:27:06
邹老师:回复qihuiW你好,那就需要根据业务发生情况,把银行日记账补上的 
2023-08-21 21:42:51
qihuiW:回复邹老师 那要补两三年的
2023-08-21 21:54:42
qihuiW:回复邹老师 有没有其他途径
2023-08-21 22:23:02
邹老师:回复qihuiW你好,没有其他途径,只能这样补救了 
2023-08-21 22:34:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 梅雪 发表的提问:
应收帐款张三1.5万,是他应付款张三8万,最后打给张三6.5万就平了,怎么做会计分录
您好!借其他应付款 8 贷应收账款1.5,银行存款6.5
85楼
2023-08-21 20:50:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 口口 发表的提问:
之前公司向法人借了20000.是不是应付账款,然后法人把账上39000打到自己卡里了,会计分录怎么写
你好!计入其他应付款。 借其他应收款19000 其他应付款20000 贷银行存款39000
86楼
2023-08-22 19:35:45
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 阳光☀️ 发表的提问:
应付账款结算完后有余额时,要调为零时,会计分录怎么写?
你好,这个钱是你们不支付了吗?
87楼
2023-08-22 20:00:47
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阳光☀️:回复郭老师 是的,结算出来不用付了得余头
2023-08-22 20:14:33
阳光☀️:回复郭老师 可以直接冲成本
2023-08-22 20:44:30
郭老师:回复阳光☀️可以从成本,你也可以记营业外收入。
2023-08-22 21:00:12
阳光☀️:回复郭老师 借:应付账款;贷:主营业务成本;我是这样冲,因我明白是哪一笔的成本
2023-08-22 21:12:07
郭老师:回复阳光☀️借主营业务成本负数,贷应付账款负数。
2023-08-22 21:34:43
阳光☀️:回复郭老师 好的谢谢
2023-08-22 22:01:16
郭老师:回复阳光☀️不用客气的。
2023-08-22 22:17:54
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 贤惠的汉堡 发表的提问:
应付款抹零计入什么会计分录
你好,计入营业外收入科目
88楼
2023-08-22 20:19:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ l-my 发表的提问:
您好,老师;我想把我账上的应付账款改成预付账款。现在应付账款的借方余额为:160000。那怎样做会计分录改成预付账款? 是不是借:预付账款,贷:应付账款。直接做这样一个会计分录就可以?
你好,如果是应付账款借方余额调整到预付账款,调整分录是 借:预付账款,贷:应付账款
89楼
2023-08-22 20:42:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李同学 发表的提问:
付的款比账上其他应付款多怎么做会计分录
你好 借;其他应付款 其他应收款(多付部分) 贷;银行存款
90楼
2023-08-22 20:47:58
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