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论中小企业内部会计控制
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列关于进一步审计程序的说法中,不正确的有( )。 A、注册会计师在执行财务报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行控制测试 B、注册会计师评估的认定层次的重大错报风险越高,需要实施实质性程序的范围越小 C、无论选择何种进一步审计程序方案,注册会计师都应当对所有重大的各类交易、账户余额和披露设计和实施实质性程序 D、当针对其他控制获取审计证据的充分性和适当性较低时,测试该控制的范围可适当缩小
ABD 【答案解析】 选项A,控制测试并不是财务报表审计中必需的过程,小型被审计单位可能不存在能够被注册会计师识别的控制活动,注册会计师实施的进一步审计程序可能主要是实质性程序;选项B,注册会计师评估的认定层次的重大错报风险越高,需要实施实质性程序的范围越广;选项D,当针对其他控制获取审计证据的充分性和适当性较高时,测试该控制的范围可适当缩小
91楼
2023-09-06 20:03:29
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 昆仑黄智领 发表的提问:
一家中小型商贸企业在金蝶系统建账,但建的是内账以下会计科目体系中,应该选择哪一种?敬请指导谢谢!1、企业会计制度科目2、小企业会计制度科目3、新会计准则科目4、2013小企业会计准则科目
你好选2013小企业会计准则就可以,或者参考你外账的选择
92楼
2023-09-06 20:23:59
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 大斌 发表的提问:
一般正规国有企业的财务部都有哪些内部控制制度呢?
这要看你所在企业的性质的
93楼
2023-09-07 19:08:15
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大斌:回复武老师 金融行业
2023-09-07 19:50:34
武老师:回复大斌资金授权方面等等方面
2023-09-07 20:01:06
大斌:回复武老师 麻烦您能说的具体点么,好好学习下
2023-09-07 20:13:12
武老师:回复大斌因为内控很庞大的,我这里简单说也没什么意义,你要是需要的话可以去上市公司审计报告看看
2023-09-07 20:35:27
大斌:回复武老师 哦,好的,谢谢您了
2023-09-07 21:03:50
武老师:回复大斌不客气,五星好评,同学,谢谢
2023-09-07 21:27:56
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
你好, D 【答案解析】 控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。
94楼
2023-09-07 19:30:58
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来来老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.92w
引用 @ 王朵 发表的提问:
中医门诊部有限公司,是参照小企业会计制度吗
你好 如果企业规模不大 是盈利性质的 是可以的
95楼
2023-09-07 19:39:17
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
同学你好 请问题目在哪里
96楼
2023-09-07 20:06:53
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Lyle
职称:注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 流云 发表的提问:
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
就是一般情况下,你只需要沟通值得关注的内部控制缺陷 但是当CPA觉得内部控制的监督无效的时候,你就要沟通所有了
97楼
2023-09-07 20:26:58
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流云:回复Lyle 审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷 是什么意思呢?怎么理解?
2023-09-07 21:07:20
Lyle:回复流云就是你觉得所有有问题的地方都要沟通
2023-09-07 21:20:15
流云:回复Lyle 就是注册会计师自己认为需要沟通的内部控制缺陷吗?
2023-09-07 21:37:02
Lyle:回复流云对啊 就是你发现的所有就沟通
2023-09-07 22:06:05
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 果果 发表的提问:
中小企业内账会计实操
你好,学堂真帐实操里面都有各个行业的
98楼
2023-09-11 19:46:59
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 英勇的面包 发表的提问:
请问有没有小企业制度的全部会计科目。和企业会计制度的全部会计科目
您好,同学去会计学堂。更多,里面下载
99楼
2023-09-11 20:03:24
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ yy~learn 发表的提问:
审计:企业对于缴纳税款的内部控制的流程是怎么样的?
企业对于缴纳税款的内部控制的流程是 1 保存好发票,检查发票是否合理合法 2 按时计算应纳税额,做好统计 3 按时填表纳税,不得延迟
100楼
2023-09-11 20:14:59
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 421562397 发表的提问:
中小企业认定书属于哪个部门管
你好,中小型科技企业是在科技局
101楼
2023-09-12 19:28:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 搞怪精灵 发表的提问:
小微企业每月开发票控制到多少范围内,生产企业
你好,是控制在一般纳税人标准之下的意思吗
102楼
2023-09-12 19:36:51
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 栖木 发表的提问:
老师,企业的内控为什么对企业来说,是事前,事中,事后的控制性呢?
同学您好, 全过程控制
103楼
2023-09-12 19:46:22
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 温暖的火 发表的提问:
老师金税三期下,小规模企业企业所得税控制在收入的多少内不会被查账
你好,一般在2%左右就是没事的啊
104楼
2023-09-12 20:06:47
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谢莉老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 雨夜曼彻斯特 发表的提问:
在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有( )。 A.控制本身的设计是否合理 B.控制是否得到执行 C.是否信赖控制并实施控制测试 D.控制是否有效运行 这个题不太明白C选项,内控在进行初步评价是了解内控的设计和执行与否并未设计到有效性,题目中说的在进行风评后 ,那就是风险应对,涉及到了有效性问题 C选项是有效性之后的问题了,没明白为什么选C。
同学,你好! 注册会计师了解内部控制后的初步包括内部控制的三个方面的内容:①控制本身的设计是否合理;②控制是否得到执行;③是否更多地信赖控制并拟实施控制测试。D项,无论注册会计师评估的被审计单位内部控制的设计与运行如何,对于重要交易、账户余额与披露均应当实施实质性程序。 好好学习,天天向上!
105楼
2023-09-12 20:11:59
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职称:注册会计师,税务师

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