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会计电算化红字冲销凭证怎么做
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.31w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
你好老师我上个月做了凭证,这个月用红字冲销了,要写情况说明怎么写?
您好!你具体是什么原因要冲销呢
136楼
2023-01-08 08:13:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ A瀚宏轩@现实空间红木家具——丽丽 发表的提问:
如果会计凭证和会计账簿的会计科目做错了相反,还有会计科目用错了,这时我们要再做一个红字凭证进行销账,那么这个红字凭证和红色的账簿:是不是全部用红色的笔写入,还有是不是金额也要用红色的笔圈起来。
你好,是的,不需要圈起来的
137楼
2023-01-08 08:39:00
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A瀚宏轩@现实空间红木家具——丽丽:回复邹老师 是所有的都要用红色的笔写入吗,哦,那么视频中为什么金额要用红色方框框起来
2023-01-08 08:53:51
邹老师:回复A瀚宏轩@现实空间红木家具——丽丽你好,这个框起来就是代表负数,因为没有彩色的黑字的时候框起来就是代表负数的意思
2023-01-08 09:04:32
A瀚宏轩@现实空间红木家具——丽丽:回复邹老师 那为什么视频中讲要做一张红色字体的凭证,再在金额用方框框起来,求老师讲明白一些,谢谢
2023-01-08 09:17:24
邹老师:回复A瀚宏轩@现实空间红木家具——丽丽你好,如果本来就是红字,是不用框起来的
2023-01-08 09:46:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的店员 发表的提问:
是不是用补充登记法的时候,记账凭证中的文字和少记金额都用蓝笔更正就算完成,用红字更正法冲销多记金额时,用红字填写新的记账凭证,并用红字冲销多记金额,就算更正完成,不用在用蓝笔写了,但假如一万写成10万,用红字冲销了10万,是不还得用蓝笔写一万,但如果冲销的是九万,就直接用红字填写新的记账凭证,并用红字冲销多记金额,不用再用蓝笔写就算更正完成了,是吗?老师
你好,是的,是这个意思
138楼
2023-01-09 06:00:41
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 淼淼 发表的提问:
老师好,请问前期已结账的会计凭证,现在发现有错误,如果调整的话是做红字,还是做相反的会计分录冲销呢?
跟原来凭证一样,用红字
139楼
2023-01-09 06:08:24
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 清荷善水 发表的提问:
上个月 把管理费用计错到销售费用里了,本月做张调整凭证 如果不冲红再重新做正确的凭证的话 可以这样做嘛? 借 管理费用(蓝字) 贷 销售费用(红字)
你好同学是的同学可以这样的做但是分录不对 借 管理费用(蓝字) 贷 销售费用(蓝字)这样就可以了
140楼
2023-01-09 06:21:00
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清荷善水:回复何江何老师 但是贷方不是专门用来期间结转的吗?
2023-01-09 06:34:24
何江何老师:回复清荷善水同学,这个是销售费用你原来在借现在在贷就正常了 你们也要结转,但是本期也有销售费用啊,你这样体现之后,全年的销售费用合计就正确了
2023-01-09 06:59:17
清荷善水:回复何江何老师 借方红字不就是贷方蓝字 一个意思吗?
2023-01-09 07:17:34
清荷善水:回复何江何老师 是我分录可以这样做 还是这样做是错误的?
2023-01-09 07:37:29
清荷善水:回复何江何老师 因为我们想所以的发生都反应在借方,贷方只用来结转
2023-01-09 08:06:13
何江何老师:回复清荷善水同学你理解的是对的,借方红字就是贷方的蓝字 但是你刚才的分录是贷方红字
2023-01-09 08:30:11
清荷善水:回复何江何老师 哦哦 是哦 是我写错了 应该两个都是借方,销售费用用红字
2023-01-09 08:45:48
清荷善水:回复何江何老师 老师 这样就没问题了吧?
2023-01-09 09:00:44
何江何老师:回复清荷善水是的同学你的理解是对的,估计是你写的时候弄差了。 是的没问题的 满意记得五星好评
2023-01-09 09:28:36
陈老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 2990754687 发表的提问:
当时这个凭证没有发票就入帐了,现在有发票了,但是当时会计科目入错了,我怎么红字冲销重新做这笔账。
同学,你把之前那笔凭证数字用负数表示,再做一笔正确的凭证呀
141楼
2023-01-10 05:45:44
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2990754687:回复陈老师 那我这样做对吗?
2023-01-10 06:16:12
陈老师:回复2990754687摘要不要写记账错误,写冲销那笔暂估费用 然后再做笔蓝字的凭证,摘要写收到XX费用发票
2023-01-10 06:30:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ chensi111 发表的提问:
实操做凭证 红字凭证怎么操作啊
录入正常的凭证,然后金额输入 减号就是了
142楼
2023-01-10 06:02:27
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.67w
引用 @ SinTan 发表的提问:
以前年度的发票现在红冲,要怎么做账,是做原来凭证的红字吗?会不会影响到当期收入或者税费
你好,本期如果是冲回,又重新做的话,不影响本期的的损益的
143楼
2023-01-10 06:20:59
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SinTan:回复冉老师 不重新做了,发票是属于以前应该作废但一直没有作废的情况,这个业务这个钱不存在的,红冲了不新开
2023-01-10 06:38:31
冉老师:回复SinTan这样的话,影响本期的损益的
2023-01-10 07:00:26
SinTan:回复冉老师 那需要怎么做账,做原来凭证的红字凭证就是正确做法吗?
2023-01-10 07:22:32
冉老师:回复SinTan做原来凭证的红字凭证就是正确做法 是的
2023-01-10 07:51:54
SinTan:回复冉老师 还有一个问题,我发现17年有个客户少收了60块钱,现在这么久了也收不回来了,要怎么处理这个挂账?
2023-01-10 08:16:28
冉老师:回复SinTan收不回来的话,转到营业外支出中的
2023-01-10 08:39:16
SinTan:回复冉老师 具体分录应该如何做?
2023-01-10 08:51:29
冉老师:回复SinTan借营业外支出 贷应收账款
2023-01-10 09:15:29
默雨老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ Pig angel 发表的提问:
之前冲销的时候把库存现金那部分掉了,现在怎么更正红字冲销的那个凭证呢?
当月你们可以直接修改,如果跨月了,你们在进行现金盘查的时候,就会做待处理财产损益,等到查明再转回就可以了
144楼
2023-01-11 05:07:49
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Pig angel:回复默雨老师 你看下第二张凭证冲销错了 现在要改正的,正确的分录怎么做呢?
2023-01-11 05:38:59
默雨老师:回复Pig angel第二章凭证本身是红字的了,你们要改成就要先正数冲回,然后再进行调账,红冲原账,补充新数据
2023-01-11 06:06:15
Pig angel:回复默雨老师 哦哦!先做正数,再冲销原凭证。
2023-01-11 06:28:36
默雨老师:回复Pig angel恩,是的,这样会比较清晰
2023-01-11 06:47:39
Pig angel:回复默雨老师 按这个做的话现金又增加了,是不是掉了个什么步骤
2023-01-11 07:16:14
默雨老师:回复Pig angel那再把现金调成正常数
2023-01-11 07:29:28
Miss Wang
职称:初级会计职称
5.00
解题: 0w
引用 @ 友好的黄蜂 发表的提问:
老师,做会计凭证时,分别什么情况用红字冲,用借贷相反分录,这两种做法有区别吗?
红字冲销和做相反分录,从账户余额来看,都是相同的。 不同点是,红字冲销一般能够正确的反映发生额,而作相反分录则可能出现虚增借、贷两方发生额的情况。在采用某些会计软件核算时,为了正确计算某一方的发生额,就要求必须采用红字冲销来做会计分录。
145楼
2023-01-11 05:14:36
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 敏敏 发表的提问:
会计分录红字冲销和做相反的分录冲销有什么区别吗
是一样的意思
146楼
2023-01-11 05:42:56
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.14w
引用 @ abc 发表的提问:
用友T3红字冲销上月的帐和更正能做在一张记账凭证
可以做到一张凭证里面的
147楼
2023-01-11 05:53:08
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 李艳月rxnvgu 发表的提问:
会计电算化的账务是做完凭证结完账,把再把凭证打印出来粘贴票据吗
同学你好,会计电算化的账务是做完凭证结完账,把再把凭证打印出来粘贴票据吗—— 是的;
148楼
2023-01-11 06:18:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @  发表的提问:
暂估的成本不能红字冲回应该怎么做,6月纸质版的凭证,但是7月开始是电脑的了。
你好,暂估的成本,之后有取得相应发票吗? 
149楼
2023-01-12 05:53:44
全部回复
:回复邹老师 有,30多万相应入账了。总暂估的。
2023-01-12 06:23:56
邹老师:回复你好,取得发票的时候,把之前暂估的红冲,然后根据发票入账 
2023-01-12 06:51:27
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 愿有人陪我颠沛流离 发表的提问:
出纳付字凭证去年的做错了怎么冲销啊
直接做红字分录,然后再做一遍正确的分录。
150楼
2023-01-12 06:06:31
全部回复
愿有人陪我颠沛流离:回复张艳老师 直接做负的吗
2023-01-12 06:21:57
张艳老师:回复愿有人陪我颠沛流离是的,将之前的错误分录,整体用负数做红字发票。然后再做一遍正确的分录。
2023-01-12 06:51:28
愿有人陪我颠沛流离:回复张艳老师
2023-01-12 07:13:00
张艳老师:回复愿有人陪我颠沛流离是的,这个就是红字分录。
2023-01-12 07:33:14

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