咨询
收到的返利会计怎么处理
分享
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小鸭子 发表的提问:
超市收到的返利,返点,促销费,进厂费等的账务处理及涉税
您好,您收到供应商的返点,那有开发票吗,是开的什么发票,直接是返的现金吗
106楼
2023-09-20 18:58:40
全部回复
小鸭子:回复文老师 在货款中扣
2023-09-20 19:28:28
文老师:回复小鸭子那就是少付货款,那开红字发票吗
2023-09-20 19:50:42
小鸭子:回复文老师 我就是不知道要不要开,该怎么处理
2023-09-20 20:12:29
文老师:回复小鸭子应该来说是需要开的
2023-09-20 20:36:01
小鸭子:回复文老师 怎么开
2023-09-20 21:05:51
文老师:回复小鸭子您可以给他开返利的发票,或者是他给您开红字发票
2023-09-20 21:25:51
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ YLU 发表的提问:
未决诉讼要到什么时间节点才能进行会计处理?收到受理通和书/开庭审理/作出最终判决
同学您好,一般作出最终判决
107楼
2023-09-20 19:09:51
全部回复
YLU:回复易 老师 老师,这道题选项d也不太明白
2023-09-20 19:32:06
易 老师:回复YLU权益法收的分录为:借-银行存款,贷:应收股利,是资产一增一减
2023-09-20 19:54:41
易 老师:回复YLU您好,平台规定一题一问,如是原问题还不明白,可以继续提问,如是新问题请五星好评后另行提问。以免其他提问的同学等候太久谢谢,
2023-09-20 20:08:25
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 超帅的黄蜂 发表的提问:
收到现金返利,未开发票,如何处理
你好,可以冲成本的。
108楼
2023-09-20 19:34:13
全部回复
超帅的黄蜂:回复月月老师 可是和厂家往来对不上了,而且往来会越挂越大,不 是吗?
2023-09-20 19:59:32
月月老师:回复超帅的黄蜂你好,你之前是怎么做的分录。
2023-09-20 20:11:59
超帅的黄蜂:回复月月老师 你好,老师, 之前收到发票是正常业务,借库存折扣借税金贷预付厂家,借成本折扣贷库存折扣。现在厂家直接返现金,款打到银行帐户上,我们做借银行贷预付厂家,因为这样才能和厂家往来对上帐,可是这样有税务风险,要调帐,我们做借预付厂家贷收入,可是做完以后,对往来发现厂家往来因为调帐做收入,导致无法冲减,越来越大,厂家又不提供发票,我们该怎么办?
2023-09-20 20:24:21
月月老师:回复超帅的黄蜂你好,你不可以做贷收入的。需要冲成本。看明细科目就可以看出来。
2023-09-20 20:38:09
超帅的黄蜂:回复月月老师 你好,老师,就算是我做借预付厂家贷成本贷进项税转出,但是往来还是不会被冲掉啊,还是会越挂越大,不是吗、我们现在就是 这个问题不知道怎么解决
2023-09-20 20:54:14
月月老师:回复超帅的黄蜂你好,你不给厂家付款吗
2023-09-20 21:14:48
超帅的黄蜂:回复月月老师 付啊,付了款提车,开了提车的发票,但是厂家给的返利不开发票,现在返利冲了成本,就不能冲往来,往来怎么办?
2023-09-20 21:38:35
月月老师:回复超帅的黄蜂你好,付款的时候不就冲往来吗。
2023-09-20 22:06:32
超帅的黄蜂:回复月月老师 你好,老师,现在的问题是厂家把给我们的返利也做往来了,这该怎么办
2023-09-20 22:23:22
月月老师:回复超帅的黄蜂你好,你可以不管厂家的账务处理。
2023-09-20 22:48:45
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 昏睡的小熊猫 发表的提问:
请问收到保险返利帐务如何处理
你好 冲原来交的费用分录
109楼
2023-09-20 19:45:53
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 燕儿飞 发表的提问:
那我厂家返利他以实物返利,返利部分怎么财务处理?
您好!你把你实际支付的金额在所有的产品中进行分配。
110楼
2023-09-20 20:05:59
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ Cherry小周 发表的提问:
老师,我问下收到劳动就业管理处打过来的一笔稳岗返还195元,会计分录怎么做呀?
借银行存款 贷营业外收入
111楼
2023-09-21 19:20:49
全部回复
Cherry小周:回复佟老师 是选择营业外收入——政府补助吗?
2023-09-21 19:34:27
佟老师:回复Cherry小周是的,您的理解完全正确
2023-09-21 20:02:28
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Simple? 发表的提问:
您好老师。想问一下我们收到返利冲抵货款时怎么账务处理呢,发票对方是冲减返利开的票,如果我公司按原价入账,该如何处理。谢谢!
你好 你们这个返利 是你们开票给对方 还是对方开的红字发票给你们冲返利的
112楼
2023-09-21 19:44:49
全部回复
Simple?:回复meizi老师 我们是购买方
2023-09-21 20:18:06
meizi老师:回复Simple?你好 购买方比如在确定了返利的金额作为其他应收款就可以了。 然后再买货的时候,借库存商品 贷其他应收款 银行存款
2023-09-21 20:47:37
Simple?:回复meizi老师 其实是超市扣的费用,销售方以返利的方式给我们补过来,但是以抵货款的形式处理的,我们如果按着原价入的话票又对不上。
2023-09-21 21:08:56
Simple?:回复meizi老师 但是发票少开了
2023-09-21 21:30:41
meizi老师:回复Simple?你好 那你就按你们实际发生的金额来做账 你就按你们抵减后的货款 和发票一致来入账的
2023-09-21 21:56:31
Simple?:回复meizi老师 收到返利的金额账务处一呢,
2023-09-21 22:07:51
meizi老师:回复Simple?你好 收到返利如果是原价开给你们 你就按原价来做账 后面在开红字发票的时候在冲成本的账务处理
2023-09-21 22:37:03
Simple?:回复meizi老师 您好老师 还有一个事要咨询一下,我们有一个供应商,也是以返利抵货款的形式来处理的,但是如果我们按着折扣后入账,跟对方往来是对不上的,这样该如何处理呢
2023-09-21 22:55:09
Simple?:回复meizi老师 对方是直接在发票上就减少了,没体现折扣,
2023-09-21 23:20:50
meizi老师:回复Simple?你好 那你们也按发票来做账
2023-09-21 23:32:28
Simple?:回复meizi老师 对往来的时候是对不上的,可以在走一笔账吗?
2023-09-21 23:52:57
meizi老师:回复Simple?你好 你最好是按发票来做账 到时好跟对方对账
2023-09-22 00:22:27
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
但是像淘宝联盟这些返利网都是没办法开票的,这些都是直接扣商家的,像我们发货的时候是14.9,客户使用了返利网,实际收到8.9,请问分录要怎么做?开不了票的返利佣金要怎么办返利网这些开不了票?老板会问怎么处理比较好,返利佣金这部分金额也高
你好 ;     那这个返利 要开票给你的。 你计入 销售费用-返利费用 ; 到时没有发票汇算还得调整的  
113楼
2023-09-21 20:05:59
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 皮克斯会卖萌丶 发表的提问:
司先收到供应商的返利款,后收到返利发票(负数),收款和收票分开做会计分录,应该做什么科目?是去年的返利,今年结算
收到销售返利方: 收到实物销售返利方冲减有关存货成本,并要计缴增值税。需分两种情况处理: (1)若供货方开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 应交税金——应交增值税(销项税额) 贷:主营业务成本 (2)若不开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 贷:主营业务成本 2.直接返还货款 支付销售返利方: 销售返利如采用支付货币资金形式的,支付销售返利方,根据取得的“进货退出或索取折让证明单”作为费用处理。 借:营业费用 贷:银行存款等 但是在实务操作中,对于这种返利方式会计处理方法各异,有的会计人员做如下处理: 借:主营业务收入 贷:银行存款 因为现金返利是在购货日后发生的,无法注明在同一张增值税专用发票上。因此,返利不能冲减增值税,只能冲减主营业务收入。 收到销售返利方: 收到销售返利方,冲减销售成本,如果对方开具红字发票时,应将进项税金转出。 借:银行存款 贷:主营业务成本 应交税金——应交增值税(进项税额转出)
114楼
2023-10-09 18:59:36
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
收到生育津贴的会计处理,分为几种情况的
你好 不需要支付给个人 借;银行存款 贷;营业外收入 需要支付的 借;银行存款 贷;其他应付款
115楼
2023-10-09 19:13:30
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
本月款已收到,货也发出,客户要求下月开票,本月怎么会计处理,下月怎么会计处理
同学你好 本月按无票确认收入和销项 借,银行存款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项 借,主营业务成本 贷,库存商品 下月开票不需再做账务处理;
116楼
2023-10-09 19:29:59
全部回复
雨:回复立红老师 如果不做处理,纳税申报,销项税会根据开票系统自动提取,账和表就不一致了,同时纳税申报表怎么调
2023-10-09 19:49:01
立红老师:回复同学你好 是需要做会计处理的;因为已经收到款并发出商品,收入和增值税都是需要确认的;
2023-10-09 20:00:04
雨:回复立红老师 下月如果不做处理,纳税申报,销项税会根据开票系统自动提取,账和表就不一致了,同时纳税申报表怎么调
2023-10-09 20:23:21
立红老师:回复同学你好 先做无票收入申报再开票,账和报表就是不一样的;申报表是按扣除这个销售额后的余额再申报的,因为这个销售额我们在上月已经申报缴税了;
2023-10-09 20:39:00
雨:回复立红老师 但下月开票申报时纳税申报表自动生成的销售额和税额就会多出之前无票收入做的税额部分,那这样的话申报时在哪个地方把这部分差额减掉
2023-10-09 20:56:54
立红老师:回复同学你好 是的,是减掉之前已经申报的销售额后的差额申报;
2023-10-09 21:15:33
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 杨小羊 发表的提问:
一般收到销售商品的返利都是怎么处理的,是销售折扣还是服务费的发票
都可以,一般开折扣的
117楼
2023-10-10 18:47:10
全部回复
杨小羊:回复郭老师 开折扣的是销方开红字发票吗
2023-10-10 19:06:16
郭老师:回复杨小羊是的,销售方开负数
2023-10-10 19:20:57
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 个性的煎蛋 发表的提问:
国有企业,收到区总工会返3%手续费该怎么做账务处理
借:财务费用-金融手续费贷:银行存款
118楼
2023-10-10 19:04:13
全部回复
个性的煎蛋:回复venus老师 事业单位的工会会计科目,没有财务费用...
2023-10-10 19:30:19
个性的煎蛋:回复venus老师 是收到款项,不是支出
2023-10-10 19:51:39
venus老师:回复个性的煎蛋记入营业支出或其他支出
2023-10-10 20:19:54
李良新老师
职称:美国金融经济学博士
4.99
解题: 1.03w
引用 @ 激昂的树叶 发表的提问:
收到逾期货款利息的会计处理
借:银行存款 贷:财务费用
119楼
2023-10-10 19:29:59
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
计提都是大概数的,年返利到年末才知道啊,怎样处理呢
根据年底的返利数,调整前期的计提数
120楼
2023-10-11 18:34:11
全部回复
小耳朵:回复李爱文老师 那这样应收账款跟实际的应收账就对应不上了
2023-10-11 18:53:31
李爱文老师:回复小耳朵对应不了,年底你们确定了返利数就对上了
2023-10-11 19:15:47

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×