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酒店会计科目及账务处理
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 紫鸢若舞 发表的提问:
酒店进了大量的餐具,入到哪个会计科目,
您好,最好记入库存商品科目,领用后再计入营业成本科目。
31楼
2023-08-07 20:48:34
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小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 华凤 发表的提问:
老师您好,请问下酒店给员工管的中餐,买菜的钱记那个会计科目
您好,一般计入福利费哈。
32楼
2023-08-07 21:11:15
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华凤:回复小小刘老师 哦职工福利费是吗?那给顾客提供的早餐的各种费用记入哪个科目呢
2023-08-07 21:35:48
小小刘老师:回复华凤您好,给顾客提供的早餐的各种费用应该计入你们的餐饮成本里面。
2023-08-07 22:00:45
华凤:回复小小刘老师 老师,再请教下,比如我本月实际发生洗涤费10000,但是我支付了上两个月的费用合计30000,老师这个就是该计提的计提,还支付的支付是吗
2023-08-07 22:19:11
华凤:回复小小刘老师 我是怕会不会把费用记重复了
2023-08-07 22:32:49
小小刘老师:回复华凤您好,是的。当月发生的费用当月计提,实际支付的时候再根据情况区分是否为当期费用,计入到不同的会计科目。如果是当期费用,直接计入当期损益,前期费用冲减计提的科目。
2023-08-07 22:52:39
华凤:回复小小刘老师 老师,充减科目这个我能明白,直接记入当期损益我听不太懂,麻烦老师解释一下
2023-08-07 23:20:12
小小刘老师:回复华凤您好,直接计入当期损益就是直接计入成本科目(如主营业务成本、其他业务成本等)、期间费用科目(销售费用、管理费用、财务费用等)
2023-08-07 23:46:17
华凤:回复小小刘老师 哦哦,谢谢老师,就比如支付了电费,借管理费用,贷银行存款就行了,没有过度科目是吗
2023-08-08 00:11:43
小小刘老师:回复华凤您好,给您举个例子。比如您这个月支付了电费10000元,其中6000元是上个月的电费,4000元是本月的电费,那么上个月的时候您可能已经计提了电费了,分录为借:管理费用-电费6000  贷:应付账款-某电力公司  6000  。那这个月你在支付电费10000元的时候 ,只需要做以下分录,借:应付账款-某电力公司6000  借:管理费用-电费4000  贷:银行存款 10000
2023-08-08 00:36:59
华凤:回复小小刘老师 明白了老师,谢谢您了
2023-08-08 00:57:42
小小刘老师:回复华凤不客气,祝您工作愉快。
2023-08-08 01:13:12
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 花开半夏 发表的提问:
老师,红酒杯水果盘醒酒器入哪个会计科目呢酒店用
做周转材料 领用,时候做费用
33楼
2023-08-07 21:17:55
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花开半夏:回复maize老师 领用时做什么费用呢
2023-08-07 21:31:58
maize老师:回复花开半夏这个领用做周转材料核算
2023-08-07 21:51:25
小五子老师
职称:中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 小黑Sunny 发表的提问:
老师好,请问酒店试菜费入什么会计科目?
你好! 厨师的试菜一般入管理费用,给顾客的试菜一般入销售费用。
34楼
2023-08-07 21:29:58
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小黑Sunny:回复小五子老师 公司内部领导试菜: 厨师做菜的材料如肉、调料一般入管理费下的什么费用适合?
2023-08-07 21:58:36
小黑Sunny:回复小五子老师 就是酒店内部自己买材料,煮领导吃的试菜
2023-08-07 22:25:04
小五子老师:回复小黑Sunny如果经常发生你可以设一个二级科目试菜费的。
2023-08-07 22:49:07
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 流年渲染了谁の容颜 发表的提问:
有没有做过酒店审核的老师,我想问下酒店收入明各个细科目账务具体怎么处理
您好,借应收账款,贷主营业务收入~项目,贷应交税费应交增值税
35楼
2023-08-08 21:14:51
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流年渲染了谁の容颜:回复小林老师 看下这个表,帮我分析下
2023-08-08 21:52:46
小林老师:回复流年渲染了谁の容颜您好,您图片有收入明细,就按照对应明细确认对应收入类型
2023-08-08 22:05:10
流年渲染了谁の容颜:回复小林老师 看不懂这个表,帮我分析下
2023-08-08 22:33:42
流年渲染了谁の容颜:回复小林老师 讲点干货
2023-08-08 22:53:26
小林老师:回复流年渲染了谁の容颜您好,您这个图片非常清楚各个业务线,不同列,分录统一格式,金额不同。借应收账款,贷主营业务收入~项目,贷应交税费应交增值税
2023-08-08 23:21:44
流年渲染了谁の容颜:回复小林老师 记账回收,宾客账,待转款待具体都是啥意思
2023-08-08 23:35:03
流年渲染了谁の容颜:回复小林老师 国内卡,第三方支付又指的啥
2023-08-09 00:02:58
小林老师:回复流年渲染了谁の容颜您好,国内卡您问制表人或出纳,第三方是微信或支付宝等
2023-08-09 00:23:47
流年渲染了谁の容颜:回复小林老师 储值卡本日发生本日收回,和Ar 本日发生,本日收回分别咋做呀?理不清
2023-08-09 00:40:19
小林老师:回复流年渲染了谁の容颜您好,储值卡是预付卡,款项您已收
2023-08-09 00:58:19
小林老师:回复流年渲染了谁の容颜您好,是预收账款转主营业务收入和增值税
2023-08-09 01:10:23
流年渲染了谁の容颜:回复小林老师 储值卡本日收回怎么做
2023-08-09 01:20:28
小林老师:回复流年渲染了谁の容颜您好。借预收账款,贷主营业务收入~项目,贷应交税费应交增值税
2023-08-09 01:45:57
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 考拉小巫 发表的提问:
把已经出库了的食材调拨到兄弟酒店,该如何账务处理?
你好 这个是算销售吗
36楼
2023-08-08 21:26:12
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考拉小巫:回复meizi老师 算是
2023-08-08 21:51:39
meizi老师:回复考拉小巫你好 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2023-08-08 22:10:46
考拉小巫:回复meizi老师 对于已经出库的成本还要结转成本么?
2023-08-08 22:33:13
meizi老师:回复考拉小巫你好 你之前是不是做了一些分录。 之前出库怎么做分录的
2023-08-08 22:48:49
考拉小巫:回复meizi老师 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-08-08 23:16:32
meizi老师:回复考拉小巫你好 你只是出库了不应该马上结转的 。 你还没确定收入 。如果你之前已经做了 现在就做收入分录即可 借应收账款贷主营业务收入 应交税费
2023-08-08 23:41:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 年轻的悟空 发表的提问:
酒店客房一次性领用客房用品如何账务处理
你好 当时入库做了周转材料的吗
37楼
2023-08-08 21:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 君無戲言 发表的提问:
您好,请问酒店冲5000送1000,办理时和消费时怎么账务处理呀
办理 借;银行存款等科目5000 贷;预收账款5000 假如消费1000 消费 借;预收账款1000 销售费用200 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
38楼
2023-08-09 20:38:06
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君無戲言:回复邹老师 谢谢老师
2023-08-09 20:54:35
邹老师:回复君無戲言不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-08-09 21:15:42
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
你好 老师 我想了解一下酒店行业的一些账务处理
你好!具体想了解什么?可以具体提问,学堂也有餐饮企业课件
39楼
2023-08-09 20:44:51
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微信用户:回复QQ老师 一般纳税人酒店住宿有的客人会选择要普票 有的会要专票 有的客人不要发票 那酒店是如何确认收入 缴纳增值税的
2023-08-09 21:15:30
QQ老师:回复微信用户你好!正规的时按实际的确认收入,不要发票的按无票收入处理
2023-08-09 21:31:39
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 发表的提问:
老师,酒店员工歺是怎么账务处理的,谢谢!
自己酒店做的 借销售费用管理费用主营业务成本贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷主营业务收入应交税费。
40楼
2023-08-09 20:56:38
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何:回复郭老师 老师,应付职工薪酬里选福利费
2023-08-09 21:19:06
郭老师:回复你好是的你好是的,二级科目是福利费。
2023-08-09 21:32:54
何:回复郭老师 老师,直接冲原材抖不视同销售可以不呢?谢谢
2023-08-09 21:54:36
郭老师:回复你好,按照正规的来说,不可以。
2023-08-09 22:17:38
何:回复郭老师 谢谢!
2023-08-09 22:38:18
郭老师:回复不用客气的。
2023-08-09 23:04:11
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小惠 发表的提问:
请问老师,酒店报废了一批布草,账务处理应该怎么来做?
您好!借:营业外支出 贷原材料等。
41楼
2023-08-09 21:10:40
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小惠:回复宋生老师 老师,我们酒店没有原材料用的是周转材料,而且材料已经出库了的,应该怎么做呢,需要做进项税转出吗?谢谢!
2023-08-09 21:33:06
宋生老师:回复小惠您好!如果你当时做了进项税额的话就要转出。
2023-08-09 22:02:03
小惠:回复宋生老师 老师,我想明白了,我们是直接进了当期费用的,报废应该不需要再做账务处理了
2023-08-09 22:26:02
宋生老师:回复小惠您好!如果没有抵扣就不用其他的了。
2023-08-09 22:53:47
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 木子木易 发表的提问:
你好,我想请问一下酒店客房的账务处理
你好,有收入借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费,相关成本借:主营业务成本 贷:银行存款等
42楼
2023-08-09 21:26:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ LoongK 发表的提问:
请问老师,酒店业,床单被子枕套什么的进什么科目,领用,清洗,再领用,再清洗的账务怎么处理?
你好!按周转材料--低值易耗品管理,洗涤只做清洁费不做出入库处理
43楼
2023-08-10 20:16:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 天道酬勤 发表的提问:
棚户区改造会计科目及账务处理
借:银行存款 贷:专项应付款 在棚户区改造使用钱时冲减专项应付款 本科目期末贷方余额,反映企业尚未转销的专项应付款. 因此,如果你收到的专项基金符合规定,应作处理: 收到专项款时 借:银行存款 贷:专项应付款 用于购置固定资产 借:固定资产 贷:应付账款或银行存款 同时 借:专项应付款 贷:资本公积
44楼
2023-08-10 20:44:10
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天道酬勤:回复朴老师 老师 你好 比如收到200万 支付给了拆迁办和户主安置费200万 这个怎么处理
2023-08-10 21:01:06
朴老师:回复天道酬勤借:银行存款200 贷:专项应付款200 用于购置固定资产 借:固定资产200 贷:应付账款或银行存款200 同时 借:专项应付款200 贷:资本公积200
2023-08-10 21:19:16
天道酬勤:回复朴老师 老师 我是拆迁房子和安置住户支付出去的款项 不是购置的固定资产啊
2023-08-10 21:41:48
朴老师:回复天道酬勤安置住户是开发成本 借:银行存款200 贷:专项应付款200 安置住户 借:开发成本200 贷:银行存款200 同时 借:专项应付款200 贷:资本公积200
2023-08-10 21:55:00
朴老师:回复天道酬勤这样做就可以了,忘记给你改了
2023-08-10 22:15:06
天道酬勤:回复朴老师 老师 有房地产开发棚户区改造整个流程的课程吗?
2023-08-10 22:36:21
朴老师:回复天道酬勤这个课程目前没有,我反馈一下哦
2023-08-10 22:59:54
天道酬勤:回复朴老师 老师 收到这个棚户区改造的款项和土地出让金返还是一回事吗?账务处理也不同吧?
2023-08-10 23:17:22
朴老师:回复天道酬勤不一样的,他俩不是一回事
2023-08-10 23:36:17
天道酬勤:回复朴老师 那和拆迁补偿款呢?一回事吗?
2023-08-11 00:02:40
朴老师:回复天道酬勤他俩是差不多的,和土地出让金不一样
2023-08-11 00:31:15
天道酬勤:回复朴老师 老师 现在老城区改造还有农村都拆迁都挺多的 能否安排一下这类型的课程 谢谢谢谢!
2023-08-11 00:53:26
朴老师:回复天道酬勤可以的,我反馈一下哦
2023-08-11 01:19:53
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ …。泡『芙』先生 发表的提问:
老师请问用于布置酒店房间的画 怎么账务处理
借:管理费用-装饰费 贷:库存现金 / 银行存款 等 如果金额较大,也可先计入待摊费用,然后按预计使用月份摊销 借:长期待摊费用 贷:库存现金 / 银行存款 等 摊销时 借:管理费用-装饰费 贷:长期待摊费用
45楼
2023-08-10 21:04:45
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