咨询
收到托收金额银行入账会计分录
分享
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 21.44w
引用 @ 慈祥的蚂蚁 发表的提问:
9月10日托收款项到账写成会计分录
同学你好 托收款项的会计分录是: 1、办妥托收手续时: 借:应收账款                                          贷:主营业务收入                                               应交税费-应交增值税(销项税额)            银行存款                                                       2、收到银行收账通知时: 借:银行存款                                     贷:应收账款
121楼
2023-01-03 06:35:59
全部回复
金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 兴奋的乌龟 发表的提问:
编制会计分录 1、从银行提取现金2000,备用 2、从银行借入3个月期的贷款50000,存入银行 3、收到投资款100000元,存入银行 4、收到A单位欠款10000,存入银行
您好,学员,分录如下 1、从银行提取现金2000,备用 借:库存现金2000 贷:银行存款2000 2、从银行借入3个月期的贷款50000,存入银行 借:银行存款50000 贷:短期借款50000 3、收到投资款100000元,存入银行 借:银行存款100000 贷:实收资本100000 4、收到A单位欠款10000,存入银行 借:银行存款10000 贷:应收账款 10000
122楼
2023-01-04 05:34:47
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到国家投入资本80000元,存入银行的会计分录
借银行存款80000贷实收资本80000
123楼
2023-01-04 05:43:25
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ SiQi 发表的提问:
银行利息收入会计分录?
你好,借 银行存款 贷 财务费用
124楼
2023-01-04 06:03:04
全部回复
SiQi:回复紫藤老师 财务费用的明细科目用什么?
2023-01-04 06:31:13
紫藤老师:回复SiQi借 银行存款 贷 财务费用-利息
2023-01-04 06:50:27
SiQi:回复紫藤老师 在借方数字冲红 还是贷方冲红?
2023-01-04 07:07:27
紫藤老师:回复SiQi借方数字冲红 或者贷方蓝字
2023-01-04 07:21:40
苏苏老师
职称:,中级会计师
4.90
解题: 0.01w
引用 @ 幸福沙 发表的提问:
销售货物款项收到部分未收完,借应收账款 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 这个分录中,应收账款跟银行存款分别记得都是什么金额,我怎么算到月末结账时银行存款金额为负的了?还有就是我收到货款都记到借:银行存款 贷:应收账款 里了
销售货物,银行存款核算的是你实际收到钱的金额,应收账款就是未收到款项的那部分金额。银行存款为负数?根据银行对账单核对一下,看是不是有收入漏登,支出金额多登的情况。
125楼
2023-01-04 06:32:59
全部回复
幸福沙:回复苏苏老师 那苏老师,购买原材料时应付未付的款项不也是这样做的吗?借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款(已付) 应付账款(未付) ?除了这两个地方会出错,其他的都没啥问题核对过了
2023-01-04 07:16:22
幸福沙:回复苏苏老师 这个是详细的内容,老师你看下错哪了?
2023-01-04 07:36:54
苏苏老师:回复幸福沙@幸福沙:分录是没有问题的,借方比贷方少,说明这几笔经济业务收到的钱比付出去钱少而且,不能作为银行存款负数的依据,银行存款不可能有贷方余额。应该要找银行对账单核算,看是不是收到钱了 没有登账。而不是只单看这几笔分录。
2023-01-04 07:49:40
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 女汉子^_- 发表的提问:
外销收入会计分录:借:应收账款- 外币银行 贷方:主营业务收入-外币收入 主营业务收入的金额是以人民币还是外币表示?
你好如果是外币收入 先做到外币收入明细里面
126楼
2023-01-05 05:21:19
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 21.44w
引用 @ 海英 发表的提问:
老师,公司主营收入是房屋租赁收入,每天都会收到租金,出纳每天都会把租金存到银行,请问我会计分录时,是把几天的租金汇总做一笔分录?还是必须按银行流水一笔一笔做?
你好,按照流水一笔一笔做就行
127楼
2023-01-05 05:36:23
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到某企业的到期票据34000存入银行的会计分录
收到某企业的到期票据34000存入银行的会计分录
128楼
2023-01-05 05:52:52
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙借;银行存款 贷;应收票据
2023-01-05 06:20:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ 阿木容若 发表的提问:
银行账户上收到结息10元怎么做会计分录
借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
129楼
2023-01-05 06:09:08
全部回复
阿木容若:回复邹老师 谢谢老师@邹老师:
2023-01-05 06:28:17
邹老师:回复阿木容若不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-01-05 06:48:13
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 小丫头 发表的提问:
2015年收到2014年已转销的坏账6000,已存入银行,怎么做会计分录,另外如果2015年收入2014年已转销的应收账款6000,已存入银行,又怎么做会计分录,两者有什么不同吗?
已确认坏账又收回的,首先要重回应收账款 借:应收账款 贷:坏账准备 然后收到钱 借:银行存款 贷:应收账款
130楼
2023-01-05 06:32:59
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
为什么D、银行代企业收取服务费,未通知企业。会导致企业银行存款日记账余额小于银行对账单余额。不是企业未收到通知,金额未录入,日记账会大过银行的吗?
同学你好!不是的呀  这个属于银行已收   但企业未入账呀 企业日记账金额  小于对账单金额哦
131楼
2023-01-06 06:07:30
全部回复
丽丽:回复许老师 哦哦,老师解释了一下,我明白了,等于银行已收钱了,但企业未收钱,所以企业的账上要给银行的钱要少。谢谢你,老师
2023-01-06 06:20:05
许老师:回复丽丽不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-01-06 06:46:28
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 酷炫的铃铛 发表的提问:
整车销售,先收预订金额,只有刷卡小票,后期才收到银行回单,之后又再收到余款,该怎么做会计分录,做内账的
你好,很高兴为你解答收到预交的定金 借银行存款 贷其他应付款 借银行存款 其他应付款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
132楼
2023-01-06 06:15:29
全部回复
酷炫的铃铛:回复赵海龙老师 只有刷卡小票就直接做银行存款吗?不是应该做借其他货币资金吗?
2023-01-06 06:37:39
酷炫的铃铛:回复赵海龙老师 当收到银行回单才做银行存款冲其他货币资金啊
2023-01-06 06:53:56
赵海龙老师:回复酷炫的铃铛不需要搞那么麻烦,其他货币资金这里用不到
2023-01-06 07:11:45
酷炫的铃铛:回复赵海龙老师 问题是我还没有看到银行回单小票啊,不是看单入账吗?
2023-01-06 07:22:56
赵海龙老师:回复酷炫的铃铛那就先不入账,等实际凭证收集齐全在处理
2023-01-06 07:36:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ 祝世界和平 发表的提问:
收到开户银行转来供电公司金额为37440元的同城特约托收凭证(支款通知);和增值税专用发票(其上注明:电费32000,税额5440)怎样写会计分录
借;制造费用等科目 32000 应交税费(进项税额)5440 贷;银行存款 37440
133楼
2023-01-06 06:29:59
全部回复
祝世界和平:回复邹老师 为什么我们老师说水电都计入应付账款
2023-01-06 06:42:17
邹老师:回复祝世界和平你好,这里款项都已经通过银行支付了啊
2023-01-06 07:06:16
祝世界和平:回复邹老师 昨天又说计入管理费用或者销售费用
2023-01-06 07:21:21
邹老师:回复祝世界和平你好,你单位是贸易企业吗
2023-01-06 07:35:45
祝世界和平:回复邹老师 不是,我是学生
2023-01-06 07:51:40
祝世界和平:回复邹老师 不是
2023-01-06 08:02:01
祝世界和平:回复邹老师
2023-01-06 08:13:37
邹老师:回复祝世界和平你好,我是说这个支付水电的单位是贸易企业吗?
2023-01-06 08:34:36
祝世界和平:回复邹老师 原题就是这个样子的
2023-01-06 09:04:30
祝世界和平:回复邹老师 不是啊,题上也没说,如果是贸易企业,会出现特殊情况么?
2023-01-06 09:31:09
邹老师:回复祝世界和平你好,根据题目描述,是生产产品的,应当计入制造费用才是的
2023-01-06 09:55:16
祝世界和平:回复邹老师 好的
2023-01-06 10:20:57
祝世界和平:回复邹老师 谢谢老师
2023-01-06 10:42:56
邹老师:回复祝世界和平不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-06 11:03:59
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 西凉子~ 发表的提问:
银行理财怎么入账、投入跟收回的会计分录
你好!购买时:借:交易性金融资产-理财产品-成本贷:银行存款赎回时:借:银行存款贷:投资收益(收到的利息,亏损时余额在借方) 交易性金融资产-理财产品-成本
134楼
2023-01-08 08:07:30
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ 鱼儿 发表的提问:
暂估入账的会计分录。 收到货没有库存转时,借:主营业务成本,贷:银行存款。 下个月收到发票冲回 借:银行存款,贷:库存商品。 又按发票正常金额入账,这样可以吗?
你好,暂估入账的处理是 暂估入库 借:库存商品 ,   贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
135楼
2023-01-08 08:31:50
全部回复
鱼儿:回复邹老师 货款己付,也是要用应付账款来暂估吗?
2023-01-08 09:01:44
邹老师:回复鱼儿你好,货款已付,那账务处理就是 暂估入库 借:预付账款,贷:银行存款 借:库存商品 ,   贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2023-01-08 09:23:41

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×