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内部控制和会计的关系是
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燎原老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.97
解题:
0.05w
引用 @
精明的火车
发表的提问:
从内部控制的角度对ABC公司制定的内部控制制度进行分析
1,重大资产处置等事项必须集体决策 2,销售人员不得收款 3,60万以下采购,采购业务和付款业务最好分开办理 4,出纳不能管理应收应付日记账,不能同时保管票据和密码 5,分公司不能对外担保。
91楼
2023-10-09 19:57:02
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何何老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题:
1.11w
引用 @
强健的紫菜
发表的提问:
红旗公司按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》的要求,建立并实施本公司的内部控制制度。其中,有关内部环境问题形成如下董事会决议。 内部环境是建立和实施内部控制的基础。为此,会议决定采取以下措施优化企业的内部环境: 1.严格规范公司治理结构,各类业务事项均应提交董事会或股东大会审核批准; 2.调整内部机构设置和权责分配,做到所有不相容岗位或职务都要严格分离、相互制约、相互监督。 【分析要求】根据企业内部控制的基本理论,分析、判断红旗公司董事会决议中有哪些不当之处,并简要说明理由。
(1)各类业务事项均应提交董事会或股东大会审核批准的观点不恰当。 理由:各类业务事项应按照规定的权限和程序进行审核批准。 或:重大业务事项才需要提交董事会审核批准。 (2)所有不相容岗位或职务严格分离的观点不恰当。 理由:不符合适应性原则和成本效益原则的要求。 或:受公司规模、业务特点等因素影响,无法对不相容岗位或职务实现有效分离的,可不予分离。
92楼
2023-10-09 20:05:59
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叶子老师
职称:
中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题:
0.13w
引用 @
1516212334
发表的提问:
预算控制不是属于行政单位内部控制制度嘛?怎么又变成企业内部控制了
预算控制。强化对经济活动的预算约束,使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程,它是行政事业单位内部控制方法之一。
93楼
2023-10-10 19:32:12
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1516212334:
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叶子老师
那答案给的是企业内部控制
2023-10-10 19:54:35
叶子老师:
回复
1516212334
贴题上来看看哦。要看题才能给详细解释。
2023-10-10 20:07:15
1516212334:
回复
叶子老师
怎么上传不了图片
2023-10-10 20:26:43
1516212334:
回复
叶子老师
老师,帮我看看
2023-10-10 20:36:56
叶子老师:
回复
1516212334
预算控制也属于内部控制的一种,参考如下: 企业内部控制措施包括: ① 不相容职务分离控制。 ② 授权审批控制。 ③ 会计系统控制。 ④ 财产保护控制。 ⑤ 预算控制。 ⑥ 运营分析控制。 ⑦ 绩效考评控制。 所以只要出现预算控制,企业内部控制,以及行政单位内控制度,都要选。
2023-10-10 20:48:33
1516212334:
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叶子老师
好的谢谢老师
2023-10-10 21:13:49
叶子老师:
回复
1516212334
不客气的哦。理解就好。
2023-10-10 21:24:09
冉老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题:
7.68w
引用 @
学堂用户iu5tp8
发表的提问:
多选题会计监督制度不包括 A会计核算制度B会计监督管理办法c会计机构和会计人员制度d会计工作管理制度e内部会计控制规范
你哈,学员,这个选择ACD
94楼
2023-10-10 19:46:21
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.71w
引用 @
心有庭树
发表的提问:
初级会计实务中内部控制如何理解?
你好; 内部控制一般来讲控制的是可控的风险,即运营层面的风险。 比如 及时去 监督 ; 控制 ; 信息的沟通;及时去做 评估风险等
95楼
2023-10-10 19:53:14
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陈诗晗老师
职称:
注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题:
3.57w
引用 @
务实的火车
发表的提问:
销售成本控制和销售成本内部控制有什么区别
销售成本控制,主要是你在销售环节的每一个涉及的成本方面的一些控制措施,对内对外都有。那么销售成本内部控制主要是对内对外的不考虑。
96楼
2023-10-10 20:02:59
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曹帅老师
职称:
中级会计师,税务师
4.97
解题:
0.22w
引用 @
雪雪
发表的提问:
了解内部控制可以采取哪些审计程序,重新执行不是只用于控制测试吗?难道在了解内部控制也可以使用,还有穿行测试才是了解内部控制所应执行的程序吧,请帮忙解疑
同学您好:1、了解内部控制可以采取的审计程序包括:询问、观察、检查、穿行测试; 2、重新执行用于控制测试; 3、穿性测试运用于了解内部控制中,指注册会计师追踪交易在财务报告信息系统中处理过程。
97楼
2023-10-11 19:13:55
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萱萱老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
2.54w
引用 @
月半弯
发表的提问:
在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有( )。 A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,每三年中至少测试一次 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
98楼
2023-10-11 19:20:00
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宸宸老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
1.71w
引用 @
?Take care
发表的提问:
审计 认为被审计单位内部控制有效,就是是说拟信赖该单位的内部控制吗?这时候应该要做控制测试对吗?如果不信赖的话就不需要做控制测试了对吗?
您好,是的。 如果预期被审计单位内部控制有效的,就“必须”对内部控制进行控制测试。 如果不信赖,就可以做实质性程序,不做控制测试
99楼
2023-10-11 19:40:01
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艾昵老师
职称:
初级会计师
4.94
解题:
0.32w
引用 @
上岸
发表的提问:
问一下,应付职工薪酬内部控制是说的哪些方面 第一 ,公司内部管理职工薪酬 第二,公司分为应付职工薪酬和内部控制
同学你好,这个就是薪酬体系的设置是否合理,员工工资核算是否正确等内部风险的控制
100楼
2023-10-11 19:59:59
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上岸:
回复
艾昵老师
薪酬体系不合理,员工工资不明确 内部风险很大
2023-10-11 20:44:45
艾昵老师:
回复
上岸
嗯嗯,是的,这样风险肯定大
2023-10-11 21:14:08
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