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会计如何对火车票发票报销做账
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 41.19w
引用 @ charles 发表的提问:
老师 火车票的进项税额自己做账是算出来后填制记账凭证,是吗 那如何申报呢?火车票增值税这块
对的是的,在增值税附表二、第十栏和8b里面填写
31楼
2022-11-29 09:52:13
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 41.19w
引用 @ 仁爱的月亮 发表的提问:
火车票计税,例如100火车票,单位只报销80,计税时候按80计税,还是100计税。
你好 计算增值税的吗 可以按照100 其他的80-进项 来做费用
32楼
2022-11-29 09:58:22
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仁爱的月亮:回复郭老师 您能说清楚点吗?这个进项税我是100/1.09*0.09做。还是80/1.09*0.09做
2022-11-29 10:16:08
郭老师:回复仁爱的月亮你好,100除以1.09乘以9%,这个是进项 你的销售费用,差旅费80减去这个进项
2022-11-29 10:32:07
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ AAAAA-AMY 发表的提问:
公司给过年回来上班的职工(只有一个人)报销火车票,怎么做账合适?
你好, 借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
33楼
2022-11-29 10:19:26
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 兴奋的网络 发表的提问:
请问:火车票汽车票抵扣税如何申报
你好 自己计算,填在附表二8B与10行
34楼
2022-11-29 10:32:17
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小白 发表的提问:
不是我们公司的人是集团人的火车票!我们和集团不是一起做账的领导让报销打给他,可行?
你好,如果你们是独立核算的公司,只能按招待费处理。
35楼
2022-11-29 10:49:59
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小白:回复QQ老师 那这张火车票也不能加计扣除了?
2022-11-29 11:28:38
QQ老师:回复小白你好!是的不可以抵扣
2022-11-29 11:48:17
小白:回复QQ老师 老师我们是销售酒的,有个股东撤资!但是要从我们这借一部分酒走!金额大概60万左右!回头还要还回来!有领导的签字单!那这种会计分录怎么做?是不是借:其他应收款:股东 贷:库存商品
2022-11-29 12:13:22
QQ老师:回复小白你好!以后是还钱还是还货
2022-11-29 12:28:47
小白:回复QQ老师 暂时问领导说是还货,还钱和还货还不一样处理?
2022-11-29 12:39:46
QQ老师:回复小白你好!还钱一般要按销售处理的
2022-11-29 12:50:11
小白:回复QQ老师 但问领导现在说后面会还还货!那我现在就只能先做其他应收款:股东 贷:库存商品吧?
2022-11-29 13:15:26
QQ老师:回复小白你好!还货是可以的
2022-11-29 13:40:26
小白:回复QQ老师 老师那如果到时候又变成还钱的话!我做销售的话!分录怎么做?
2022-11-29 14:05:22
QQ老师:回复小白原分录红字冲回,按销售做就可以
2022-11-29 14:15:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ 张丽 发表的提问:
我们培训机构请外地的老师来,他们的火车票我们报销,这个要怎么做账?
借;劳务成本等科目 贷;库存现金等科目
36楼
2022-12-08 09:47:57
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张丽:回复邹老师 那在我们当地打车的钱,这个也是计入劳务成本的吗?会计分录怎么做
2022-12-08 10:15:22
邹老师:回复张丽你好,是的 借;劳务成本 贷;库存现金等科目
2022-12-08 10:39:10
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
员工火车票丢失 公司没有凭证就给报销了 应该如何记账
您好 计提管理费用——差旅费 汇算清缴调增
37楼
2022-12-08 10:09:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ 木叶萧萧 发表的提问:
这两张火车票可以做账吗,凭证如何写
你好,可以的 借;管理费用——差旅费等科目 贷;库存现金等科目
38楼
2022-12-08 10:32:45
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木叶萧萧:回复邹老师 是16年9月份的火车票呀,也可以吗
2022-12-08 10:50:29
邹老师:回复木叶萧萧你好,需要在当时做账,而不是现在
2022-12-08 11:04:01
木叶萧萧:回复邹老师 当时没有业务,公司也没请会计,很多费用发票现在都找出来了,到底什么时间的能报也不清楚,是不是去年的最好都不能做账了?
2022-12-08 11:33:42
邹老师:回复木叶萧萧你好,偶尔跨月是难免的,但是跨年的 是不允许的
2022-12-08 11:55:05
木叶萧萧:回复邹老师 再请帮我看下这些收据能不能做账,有的客户名称也没有
2022-12-08 12:15:20
邹老师:回复木叶萧萧你好,这些是不可以计入外账核算 的
2022-12-08 12:31:43
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 猪之家zhuo 发表的提问:
火车票报销会计分录最新怎么写
借,管理费用~差旅费,应交税费~应交增值税~进项税,贷,银行存款
39楼
2022-12-08 10:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ 铭雪 发表的提问:
员工报销火车票会计分录怎么写?
你好 借;管理费用——差旅费,应交税费(进项税额),贷;库存现金等科目
40楼
2022-12-09 07:23:32
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 粉色小绵羊 发表的提问:
火车票抵扣进项如何申报?
1、首先取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额:铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1%2B9%)×9% 2、如何填报: a)第一步:取得旅客运输服务增值税专用发票的纳税人,4月认证5月申报抵扣时填报《增值税纳税申报表附列资料(二)》(以下简称“附表二”)第1、2、35栏; b)第二步:取得旅客运输服务增值税电子普通发票票面注明的税额,以及取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票、公路、水路等其他客票,按规定计算确定的的进项税额,均填报附表二第8b栏“其他”。 c)第三步:将第一步与第二步合计抵扣的旅客服务进项税额填报附表二第10栏“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”。 注意表间关系:第10栏“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”税额≤第1栏“认证相符的增值税专用发票”%2B第4栏“其他扣税凭证”税额。(忽略第9栏) 也就是说,购进旅客运输服务的纳税人填写附表二时应分类填报:一类是取得专票的,填报第1栏“(一)认证相符的增值税专用发票”与第2栏“其中:本期认证相符且本期申报抵扣”;一类是取得专票以外属于税法规定允许抵扣进项的其他客运发票的,填报第8b栏“其他”及第4栏“(二)其他扣税凭证”。 同时,不论是凭票抵扣还是计算抵扣的进项税额,均需填报第10栏“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”。但是,第10栏并不参与当期申报抵扣进项税额的计算,本栏只是为了统计纳税人本期用于抵扣旅客运输服务的全部进项税额。调整后附表二第12栏“当期申报抵扣进项税额合计”=第1栏“(一)认证相符的增值税专用发票”%2B第4栏“(二)其他扣税凭证”%2B第11栏“(五)外贸企业进项税额抵扣证明”充分说明了这一点。
41楼
2022-12-09 07:34:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 粉色小绵羊 发表的提问:
请问,火车票抵扣如何申报
您好 填在增值税申报表附表二 8B跟10栏
42楼
2022-12-09 08:03:25
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庾老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.33w
引用 @ 霸气的睫毛膏 发表的提问:
火车票和飞机票如何抵扣进项票,如何做分录
您好,按票面金额9%计算抵扣 分录:借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
43楼
2022-12-09 08:25:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ flash 发表的提问:
火车票和飞机票如何抵扣进项票,如何做分录
你好,这个 是计算抵扣的 可以抵扣的进项税额=含税金额/1.09*9% 借;管理费用等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;库存现金等科目
44楼
2022-12-09 08:50:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
老师,收到机票代理服务普通发票,税百分之1,还有一张机场开具的国内长途汽车运输服务普通发票,百分之3税局,飞机火车票报销可以金额除以1.09*0.09吗?那这个怎么做账
你好, 是你单位员工出差的吗? 取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价 燃油附加费)÷(1 9%)×9% 取得注明旅客身份信息的铁路车票的,按照下列公式计算进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1 9%)×9%
45楼
2022-12-11 08:53:18
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欧:回复立红老师 像这种发票,备注有信息
2022-12-11 09:08:49
欧:回复立红老师 这个普通发票,不能做税金,但是报销时候实际买的飞机票,有点晕
2022-12-11 09:38:12
立红老师:回复你好,这种是按发票上注明的税额抵扣、
2022-12-11 09:59:14
欧:回复立红老师 但是是普通发票哦
2022-12-11 10:24:46
立红老师:回复你好,可以 纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1. 取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2. 取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价%2B燃油附加费)÷(1%2B9%)×9% 3. 取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1%2B9%)×9% 4. 取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1%2B3%)×3%
2022-12-11 10:51:50
欧:回复立红老师 还有一份去哪网国际旅行社开具的机票,取票,免税,不能抵是吧
2022-12-11 11:21:45
立红老师:回复你好,是的,这个是不能抵扣的。
2022-12-11 11:37:12
欧:回复立红老师 谢谢老师
2022-12-11 11:57:44
立红老师:回复不额气的,祝您学习愉快!
2022-12-11 12:13:13

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