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增值税会计科目调整变化
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ YY 发表的提问:
会计做的账上期末留底税金额和增值税申报表上的期末留底税金额不一致,原因是前期会计科目挂错,后期会计直接结转到未交增值税科目,现在怎么调整?
您好,挂错的科目需要全部调整回来
31楼
2023-09-11 20:24:55
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YY:回复思顿乔老师 比如说会计刚开始有挂
2023-09-11 21:02:32
思顿乔老师:回复YY那就是需要调整回来
2023-09-11 21:23:12
思顿乔老师:回复YY哪个科目挂错就调整哪些
2023-09-11 21:50:41
YY:回复思顿乔老师 会计刚开始有挂待认证待抵扣,几个月后直接从待认证待抵扣结转到转出未交增值税,过段时间后又直接结转到未交增值税,并且中间的金额有误,这种也需要一笔一笔的去调整吗?并且都是去年的账,现在调整会不会影响报表这些呢?
2023-09-11 22:06:05
思顿乔老师:回复YY您好,您可以一笔调整
2023-09-11 22:20:24
思顿乔老师:回复YY您好,去年的帐现在来调整也没有关系
2023-09-11 22:48:44
YY:回复思顿乔老师 再请问下,待认证是不是要先转到进项,然后再转到转出未交,再结转到未交?是不是必须要按步骤结转,可以直接待认证结转到未交吗?
2023-09-11 23:07:46
思顿乔老师:回复YY您好,直接转到进项就可以了
2023-09-11 23:24:11
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 时空异客 发表的提问:
老师,增值税计提入错到营业税金科目,请问怎么调整
你好同学,借应交税费,应交增值税转出未交增值税,贷,税金及附加。
32楼
2023-09-11 20:53:11
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时空异客:回复李霞老师 好的,老师,增值税需要计提吗,每个月
2023-09-11 21:16:13
李霞老师:回复时空异客你好,正常需要交纳的时候才计提,正常是 借应交税费应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费未交增值税,是这样来计提的。
2023-09-11 21:34:43
时空异客:回复李霞老师 好的,谢谢老师
2023-09-11 21:49:39
李霞老师:回复时空异客祝您生活愉快开心。
2023-09-11 22:09:12
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 左岸 发表的提问:
因相关科目调整,调整应纳税所得额,会计账面也做调整吗
你好!当然也要做调整的了
33楼
2023-09-11 21:09:48
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 绿地 发表的提问:
补缴以前年度的税要记入以前年度损益调整科目吗?除非重大会计差错,会计政策变更一般是不是不允许调整以前年度的利润?那补税要入哪个科目呢?
您好,不一定的。是的。直接记入税金及附加科目即可。
34楼
2023-09-11 21:23:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 西 发表的提问:
老师固定资产累计折旧19年已经计提残值为0还在计提多计提了,残值变成负值了,如何调整?用什么科目调整?
你好 那你是2020年发现要冲的话 ;走以前年度损益调整来冲掉 借累计折旧贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
35楼
2023-09-12 20:16:14
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 妈妈爱菠菜 发表的提问:
老师,拿到一些费用票,当我要归集到会计科目下,我应该注意哪些,哪一些是有调增事项的?
会计上不涉及到调增事项,税法上的业务招待费在汇算时有调整额(收入的千分之五与业务招待费的60%取小,差额调增)。
36楼
2023-09-12 20:28:56
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妈妈爱菠菜:回复罗老师 我不想到时候有调整,所以我现在能不录到那里我就不录到那里,除了业务招待还有哪些呀老师!做的时候会计分录是怎样的,谢谢!!
2023-09-12 20:59:59
罗老师:回复妈妈爱菠菜还有广宣费,营业收入的15%
2023-09-12 21:15:33
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 发表的提问:
你好老师,我去年报错税率,多交了增值税和附加税,现在已经办理差额退款,那这增值税和附加税会计科目要怎么处理?是借银行存款,贷应交税金―已交增值税?收入也调整了,比原来调增了,那这调增部分,是要补交所得税吗?是借以前年度损益调整,贷主营业务收入?是这样做会计科目处理?
1、借银行存款,贷应交税金―已交增值税,同时还需要调整销项税金 2、收入调增部分,是要补交所得税 3、科目不涉及主营业务收入 贷:以前年度损益调整 蓝字 贷:应交税费-销项税金 红字
37楼
2023-09-12 20:57:39
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刘:回复三宝老师 收入部分借方什么科目?
2023-09-12 21:28:37
三宝老师:回复如果硬要借方,那么就是 借:应交税费-销项税金 蓝字
2023-09-12 21:56:20
刘:回复三宝老师 这样借贷能平吗?
2023-09-12 22:19:06
刘:回复三宝老师 我把涉及的这几个科目填上数据再看一下怎么平,谢谢老师
2023-09-12 22:43:32
三宝老师:回复不客气,祝你工作愉快
2023-09-12 23:10:41
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 和谐的白昼 发表的提问:
1,以前年度损益调整科目,2,应交税金一增值税检查调整科目财务软件上没有这二个科目。可以用其他科目代替?
你好 没有的一级科目,可以添加呀
38楼
2023-09-12 21:04:50
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @  Tracy 发表的提问:
老师,审计调整的其他转入 的一级会计科目是什么科目啊?第一个调整科目
你好! 看一下,是不是未分配利润科目
39楼
2023-09-12 21:23:59
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 Tracy:回复蒋飞老师 是利润分配,二级科目其他转入
2023-09-12 21:39:26
蒋飞老师:回复 Tracy一般分录是 借:盈余公积 贷:利润分配-未分配利润
2023-09-12 22:07:00
 Tracy:回复蒋飞老师 老师,这个调整分录借:其他转入
2023-09-12 22:18:39
蒋飞老师:回复 Tracy那是调整分录,简易做法
2023-09-12 22:38:10
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 喵哒 发表的提问:
小企业会计科目里,没有以前年度损益调整,那么,关于所得税纳税调增交的税款,要计入哪个科目?
你好 记入利润分配分配利润科目
40楼
2023-09-13 20:28:13
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喵哒:回复玲老师 是借,利润分配 分配利润 贷,应交税费 应交所得税吗?
2023-09-13 20:45:37
玲老师:回复喵哒是的 借,利润分配 分配利润 贷,应交税费 应交所得税
2023-09-13 21:02:46
喵哒:回复玲老师 这个月末还要结转到所得税费用吗?
2023-09-13 21:28:36
玲老师:回复喵哒不用,利润分配 -未分配利润 就代替了所得税费用这个科目了, 后面交税就好了
2023-09-13 21:46:35
喵哒:回复玲老师 好的。然后这个对以后的资产负债表有什么影响吗?因为这是调增后交的税款。
2023-09-13 22:00:39
玲老师:回复喵哒影响未分配利润金额
2023-09-13 22:18:14
喵哒:回复玲老师 那对我今年报税有影响吗?
2023-09-13 22:36:56
玲老师:回复喵哒后面报税时就直接交税就可以了。
2023-09-13 22:47:22
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 柒月???? 发表的提问:
以前年度损益调整—应交税费—应交增值税—进项税额科目调整吗
你好 你实际是想做什么业务的账。 你在调整 往年业务吗
41楼
2023-09-13 20:57:58
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柒月????:回复meizi老师 是的老师,去年的进项税额进生产成本了,分录是:借生产成本,贷应付账款,今年怎么调整分录
2023-09-13 21:16:56
meizi老师:回复柒月????你好          你现在做  借 进项税   贷以前年度损益调整-生产成本      借 以前年度损益调整-生产成本 贷未分配利润    
2023-09-13 21:35:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 风中的皮带 发表的提问:
辨析题:借,贷符号用来描述会计科目增减变化的情况
你好 其实借贷没有具体意义,只是个记账符号 资产,成本,费用增加计入借方,减少计入贷方 负债,所有者权益,收入增加计入贷方,减少计入借方
42楼
2023-09-13 21:20:59
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罗罗罗老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
多选 2.以下有关纳税人增值税会计处理检查调整专门账户表述正确的有( )。 A.增值税纳税人在税务机关对其增值税纳税情况进行检查后,凡涉及到增值税涉税账务调整的,应设立“应交税费——增值税检查调整”专门账户 B.凡检查后应调减账面进项税额或调增销项税额和进项税额转出的数额,借记有关科目,贷记“应交税费——增值税检查调整”科目 C.凡检查后应调增账面进项税额或调减销项税额和进项税额转出的数额,借记有关科目,贷记“应交税费——增值税检查调整”科目 D.全部调账事项入账后,应结出“应交税费——增值税检查调整”账户的余额,并对余额进行处理,处理之后,“应交税费——增值税检查调整”账户无余额
努力学习的小天使你好: 选项c是错的。
43楼
2023-09-19 20:16:56
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小幸运:回复罗罗罗老师 AbD吗老师嘛
2023-09-19 20:47:47
罗罗罗老师:回复小幸运努力学习的小天使你好: 是的,ABD是正确的 希望能帮到您,加油。
2023-09-19 20:59:24
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 江湖小虾 发表的提问:
老师,你好!入职一家公司,一般纳税人,之前会计科目已设置应交增值税一级科目,另有一级科目未交增值税。不符合一般纳税人增值况会计科目设置规定,现想做调整,将之前的这两个科目结平后,重新按现有的一般纳税人增值税会计科目设置,比如设置其中一项为应交税费——应交增值税——销项税额,是否可行?
 你好;   你重新设置新科目 明细; 然后把之前的科目转到新科目去 就可以了   
44楼
2023-09-19 20:38:04
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 发表的提问:
以前年度损益调整这个科目调整的是什么?16年增值税的减免科目我做错了,要调平的话是通过这个科目吗?
是的
45楼
2023-09-19 20:59:39
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燕:回复朴老师 16年是这样 借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:管理费用 小规模是没有三级科目的,通过以前年度损益调整这个科目调整的话,应该怎样做?
2023-09-19 21:20:27

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